集团公司年度经营目标及目标分解表
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交运集团年度工作计划表一、引言交运集团是一家以公共交通为主业的城市运输集团,致力于为城市居民提供高效、便捷、安全的交通服务。
本工作计划旨在梳理集团的发展目标和重点工作,并制定具体的实施计划,以确保集团的可持续发展。
二、发展目标1. 提高公共交通服务水平:加强公交线路的优化调整,提高运力利用率,提升公交的准点率和服务品质。
2. 推动绿色出行:引入更多环保型交通工具,如新能源汽车和电动自行车等,减少尾气排放,提倡低碳出行。
3. 加强运营管理:优化票务系统,提升运输效率,加大车辆维护和安全管理力度,确保运输安全。
4. 开拓多元化业务:拓展物流服务,开辟旅游客运市场,发展巴士租赁、驾驶培训和汽车养护等新业务。
5. 提升员工素质:加强员工职业技能培训,完善激励机制,提高员工的工作积极性和服务意识。
三、工作重点及具体计划1. 提高公共交通服务水平a. 优化公交线路布局,结合市场需求和居民出行特点,制定合理的公交线网。
b. 提高车辆运力利用率,通过调整班次和途径站点,提高车辆运载能力。
c. 完善公交班次动态调整机制,根据客流情况灵活调整车辆数量和发车频次。
d. 引进先进的公交管理系统,实现车辆准点定位及离线监控,提升公交准点率。
e. 加强乘客服务,提升服务品质,提供方便快捷的手机购票和在线查询服务。
2. 推动绿色出行a. 积极引进新能源汽车,逐步淘汰高排放车辆,减少尾气排放。
b. 鼓励更多市民使用自行车,建设更多自行车道,提供充电和停放设施。
c. 推广电动自行车,鼓励居民选择环保的出行方式。
d. 提供优惠政策,鼓励市民购买和使用环保交通工具。
3. 加强运营管理a. 完善票务系统,实现电子化的售票和核销流程,提高运输效率。
b. 增加车辆维护和保养的投入,加强日常巡检和定期维修,确保车辆的正常运营。
c. 加强安全管理,制定严格的驾驶员考核制度,加强驾驶员培训和安全意识教育。
d. 完善应急管理预案,加强对突发事件的应对能力,确保乘客和车辆的安全。
20-- 年度某公司一级经值 域 序号20-- 值1 主营收入) 40 2利润总额) 7600 财 务 3 存率 7.764 降成本总额5000 万5 压缩机销量2400 万台客 户6 客户占有率(国内) 26%7 顾客满意度 90(分)8 新产品开发(项)新产品开发 45 项, 进4 项内 部 运 营 9人均10 八大用户生产下线率( PPM )≦520PPM11国外用户下线率( PPM ) ≦380PPM 学 习 12 人才培养(人) 137(人) 成 长13员工满意度80%1公司经营的二级经值别值财务约 200 万客户 服度 ≥ 90%人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 内部运营 用户生产下线率( PPM )≦520PPM 国外用户下线率( PPM )≦380PPM1 总经办人才培137 人 员度 80 学习成长 员工培训成率 100%车间人员配置率 ≥ 95%员工稳定率生产工人稳定率: 90%; 管理人员稳定率:92%; 技术骨干稳定率: 92% 个人优1 条/部门·月 财务 部门约20 万 客户顾度90 分 文娱宣传活动开展成率 95% 2 党总支内部运营 用户生产下线率( PPM ) ≦520PPM 人均生产效率 ≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率( PPM 380PPM ) ≦ 学个人优1 条/部门·月员工稳定率 管理人员稳定率: 92% 销售收入(公司) 40(亿元) 利润总额(公司) 7600(万元) 存率 5.87 降成本 5000 万 财务管理费用 全年≤ 9396.32 万元 财务费用全年≤ 4681.73 万元3 财务部部门可控费用 全年≤ 445.21 万元应收( 2 年以上) 1181.12客户 顾度 90 分 用户生产下线率( PPM ) ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率( PPM ) ≦380PPM学个人优1 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率: 92%财务 原辅材料库、 半成品库库存 月产量<100 万4500 万元;月产 量≥ 100 万5000 万元 客户(内/ 外) 顾度 90 分 原材料帐物符合率≥ 98%、 库房帐物符合率 半成品帐物符合率≥ 90%、 成品帐物符合率≥ 95%、4 物流部 内部运营过期物率 80% 控制半墩机 旺季 :7400 台;淡季 :8350 台 用户下线剖壳用户生产下线率( PPM 520PPM )≦人均生产效率≥ 2.0/ .台 人 小时国外用户下线率( PPM 380PPM )≦学个人优2 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率: 92%财务 部门约 5000 元客户(内 / 外) 顾度90 分5 信息中 心人员权限符合率98%用户生产下线率( PPM ) ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率( PPM )≦380PPM2xx 有限公司20--年度战略目标别目标目标值批准后引入管理系统完成率100% 学个人优1 条/部门·月员工稳定率管理人员稳92%单台运费(内销)单台运费(内销)2.01 元/ 台(含欧宝)回款率(含欧宝)回款98%业费用全年≤7724.41 万元压缩机销量(万台)1950 万台顾客满意度(公司)90客户客户占有率(国内)26%高效产品销量 1.7COP销量446 万6 客户部大规格销量151 万台成品库存订率(不订单) ≥86% 内部运营用户生产下线率(PPM)≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率(PPM)≦380PPM销量人员技率100%学员工稳定率管理人员稳92%个人优1 条/部门·月质量成本下降10%用户生产下线率(PPM)≦520PPM国外用户下线率(PPM)≦380PPM客户客户质次数≦240 次(全年)实现立项质立项14 项, 达标率80%各部门纠正预防措施实施有效率≥80%7 质保部内部运营6西格玛项目达成数≥ 5 个批量质全年≤ 5 起人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时装配直通率收集数据人人参与全公司范围的质成立Q31 个,取得有效QC成果不少于21 个;学个人优2 条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率:92% 财务工艺降成本350 万客户/工艺技术改进8项8 技术部内部运营用户生产下线率(PPM)≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率(PPM380PPM)≦培养主管能力级工程师2人学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率:92% 财务设计降成本1150 万元客户抱怨次数(新产品设计)≤ 6技术服务满意度≥90 分新产品开发完成率≥95%9 开发部内部运营用户生产下线率(PPM)≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率(PPM380PPM)≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率:92% 财务部门成本节约2012 年基础下降5% 客户顾客满意度90 分10 技改办内部运营技改项目完成率100 %用户生产下线率(PPM)≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率(PPM)≦380PPM3xx 有限公司20--年度战略目标部门类别目标目标值学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率:92%财务部门成本节约 1 万客户顾客满意度90 分内部运营技术文件受控率100%安全认证完成率95%11 总工办国外用户下线率(PPM)≦380PPM用户生产下线率(PPM)≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时科技项目及成果专利申报及时率100%学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率:92%财务部门成本不超过1.67 万客户订单符合率统计三个月后确定指标生产计划符合率≥95%安全防护用品穿戴率≥96%职业病危害因素达标各部门、车间职业危害因素达标压机月度计划完成率≥97.5 % 内部运营12 生产部自制品执行率96%每月(自制件月自产计划完成率)人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时重大安全伤亡事故0用户生产下线率(PPM)≦520PPM国外用户下线率(PPM)≦380PPM学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率:92%财务单台工装夹具耗费费用 2.9 元/ 台储备资金控制360万元(定额修改后按定额数)采购降成本(设备部部分)同比下浮1.5%单台委外维修费0.29 元设备功能缺失率8.5%( 计算方法:技术部质保部检查设备不合格项/ 总检查项)公司级设备故障月度重复发生率8% 内部运营设备维修停机率0.45%13 设备部设备恢复精度设备恢复精度 5 项,加工零件达到工艺要求入厂工装一次交检合格率95%用户生产下线率(PPM)≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率(PPM)≦380PPM 学习成长培养设备管理人才1名个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率:92%财务采购降成本(采购部部分)2000 万元客户投诉外购件的批次合格率93%外协件的批次合格率88%内部运营采购按时交付率≥95%14采购部生产计划变更率30%(月度变更数除以月计划总数)供应商独供比率≤3%(月均采购量1万台以上)用户生产下线率(PPM 520PPM)≦人均生产效率≥ 2.0 / .台人小时国外用户下线率(PPM 380PPM)≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率:92%4。
坤泉文旅年度经营目标一、公司总体目标1.完成3-5个项目的合作。
2.依托于合作项目,完善公司组织架构及人员配备。
3.营业额达到500万。
二、公司管理目标1.全公司总人数以30人左右为标准,实行项目总负责制。
2.确立职位分类、薪金体系。
3.设定工作说明书。
4.每年安排一次学习进修之旅。
三、公司经营目标1.合作入驻三个项目。
2.实现经营收入及达到300万元。
3.除运营合作业务外,其他业务板块每年完成不低于200万元。
四、会计、财务目标1.总资产尽可能控制在200万元左右。
2.营业外收入中的供应商合作分层收入每年以100万元为目标。
3.加强企划营销部门的预算控制。
坤泉文旅年度各部门经营目标一、公司总体目标1.达到年营业额500万元、利润率20%的目标。
2.扩大市场占有率,拿下知名的项目,并在长沙周边投资合作一个项目,使本公司在本省行业中排名进入前三名。
二、总经理办公室目标1.拟出内部监察计划。
2.希望各部门的计划制定工作于3月1日以前结束,以配合经营会议,并于3日内召开年度计划发表会。
3.关于经营计划与实绩,应能以图表形式表示以获得整体印象,并拟出具体的图表管理方案。
4.为新的组织拟订职务权限规则。
5.做好新投资机会的投资报酬率分析。
三、经营部门目标1.拟订合作项目的业绩完成率达到110%的计划。
2.合作项目在优化现有组织架构的基础上,建立清退淘汰机制,实现精英化团队。
四、总务部门目标1.拟出年内例行事项的实施计划表。
2.拟订综合控制计划,重点放在市场营销与运营管理部门上。
3.拟订修订薪金与改善薪金体系的具体计划以及具体的项目合伙人激励机制。
4.提出具体的计划,建立公司的福利体系,让每一位员工都愿意在公司长期发展。
五、经营部门目标1.拟出经营目标1000万元、经营成本400万元的各部门的明细分担表。
2.达到应收款回收100%的目标,并依托各项目的实际经营情况制作回款目标图表。
3.按季度拟订营销策略推进计划。
集团年度工作计划表一、总体目标集团年度工作计划的总体目标是构建和谐的企业文化氛围,增强企业内部的凝聚力和战斗力,提升企业整体竞争力,实现经济效益和社会效益的统一。
二、目标分解1. 经济效益目标(1) 实现销售收入增长10%(2) 提高盈利能力,实现净利润增长15%(3) 确保资金回笼率达到95%(4) 控制成本,降低单位产品成本5%2. 社会效益目标(1) 增加就业机会,新增员工100人(2) 提升员工生活质量,扩大社会福利覆盖范围(3) 积极开展公益活动,回馈社会,提升企业社会形象三、战略规划1. 加强市场营销(1) 拓展市场,逐步打开新的销售渠道(2) 提升品牌知名度,提高市场份额(3) 发展新产品,增强产品竞争力2. 提升技术创新能力(1) 加大研发投入,推进新产品开发(2) 完善技术创新体系,提高技术研发效率(3) 强化知识产权保护,提高企业核心技术竞争力3. 加强管理(1) 完善内部管理制度,提高企业运作效率(2) 加强人才培养和引进,提高管理层次和专业水平(3) 强化风险管理,提高企业抗风险能力四、工作重点1. 提升产品品质(1) 完善产品质量管控,提高产品合格率(2) 加强售后服务,确保客户满意度(3) 优化生产工艺,提高产品性能2. 提高员工素质(1) 加强培训,提高员工的专业技能和综合素质(2) 激励员工,营造良好的激励机制和激励氛围(3) 加强团队建设,提高团队协作能力和执行力3. 拓展市场(1) 深入了解市场需求,不断优化产品结构和营销策略(2) 开拓新市场,拓宽客户群体(3) 加强与客户的沟通,建立良好的合作关系4. 提升企业形象(1) 提高企业社会责任感,积极开展公益活动(2) 加强品牌建设,提高企业知名度和美誉度(3) 提升企业形象,树立良好的企业形象和企业文化五、具体工作计划和时间安排1. 市场营销工作(1) 4月份:制定新的市场营销策略,明确销售目标和营销计划(2) 6月份:拓展新的销售渠道,开拓新市场(3) 9月份:评估市场营销效果,及时调整营销策略和方向2. 技术创新工作(1) 3月份:召开技术创新大会,总结上一年度工作,明确下一年度技术创新方向(2) 5月份:加大研发投入,推进新产品开发(3) 10月份:评估技术研发成果,提升企业核心技术竞争力3. 内部管理工作(1) 1月份:完善内部管理制度,提高企业运作效率(2) 7月份:加强人才培养和引进,提高管理层次和专业水平(3) 12月份:强化风险管理,提高企业抗风险能力4. 产品品质提升工作(1) 2月份:完善产品质量管控,提高产品合格率(2) 8月份:加强售后服务,确保客户满意度(3) 11月份:优化生产工艺,提高产品性能5. 员工素质提升工作(1) 4月份:加强培训,提高员工的专业技能和综合素质(2) 9月份:激励员工,营造良好的激励机制和激励氛围(3) 12月份:加强团队建设,提高团队协作能力和执行力六、工作落实和考核机制1. 工作落实(1) 制定详细的工作计划和时间安排,明确各项工作的责任人和具体任务(2) 召开专题会议,提前进行工作部署,明确工作要求和目标(3) 加强组织领导和协调,确保工作任务的顺利实施2. 考核机制(1) 定期组织工作总结和经验交流,及时发现和解决问题(2) 对各部门和个人的工作进行定期考核,及时发现和表彰优秀业绩(3) 加强对工作目标的跟踪和监督,确保工作任务的完成和效果的达成七、领导指导和支持1. 加强领导指导和支持(1) 领导要提高政治站位,切实发挥示范带头作用(2) 领导要积极关心企业发展,给予必要的指导和支持(3) 领导要发挥决策作用,及时解决工作中的重大问题2. 加强团队建设(1) 营造良好的工作氛围,加强团队凝聚力和战斗力(2) 完善组织体系,充分发挥各部门和个人的积极性和主动性(3) 加强信息沟通和协调,保持组织的稳定和和谐以上就是集团年度工作计划表,希望能够得到领导和员工们的认可和支持,让我们齐心协力,共同努力,创造美好的明天!。
2024年经营目标分解表一、销售目标2024年,我们的销售目标为XX万元,较去年增长XX%。
为实现此目标,我们将制定针对性的销售策略,扩大市场份额,提高客户满意度,同时加强产品创新和品牌知名度。
二、市场份额在2024年,我们的市场份额目标为XX%,较去年提升XX个百分点。
为实现此目标,我们将优化产品结构,提升产品质量,加大市场推广力度,提高客户忠诚度。
三、客户满意度客户满意度是我们经营的重要指标之一。
2024年,我们的客户满意度目标为XX分(满分100分),较去年提高XX分。
为实现此目标,我们将加强售后服务,提高客户体验,增强与客户的关系管理。
四、利润增长2024年,我们的利润增长目标为XX%,较去年增长XX万元。
为实现此目标,我们将优化成本结构,加强成本控制,提高生产效率,同时加大市场推广和销售力度。
五、成本控制成本控制是实现经营目标的关键因素之一。
2024年,我们的成本控制目标为XX万元,较去年降低XX%。
为实现此目标,我们将加强采购管理,优化生产流程,降低浪费和损耗。
六、产品创新产品创新是推动企业发展的重要动力。
2024年,我们的产品创新目标为XX 项,较去年增加XX项。
为实现此目标,我们将加大研发投入,加强与科研机构的合作,不断推出符合市场需求的新产品。
七、品牌知名度品牌知名度是提升企业竞争力的关键因素之一。
2024年,我们的品牌知名度目标为XX%,较去年提高XX个百分点。
为实现此目标,我们将加大品牌宣传力度,提升品牌形象和价值。
八、供应链管理供应链管理是保障企业稳定生产和经营的重要环节。
2024年,我们的供应链管理目标为XX天内完成订单处理和配送,较去年缩短XX天。
为实现此目标,我们将优化供应商选择和管理,加强物流体系建设,提高订单处理和配送效率。
九、人力资源发展人力资源是企业最重要的资源之一。
2024年,我们的人力资源发展目标为培养XX名高素质管理人才和XX名技术骨干人才。
为实现此目标,我们将完善人才培养和激励机制,提高员工满意度和忠诚度。