制造业流程大全存货管理制度之流程图
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制造型企业仓库管理流程图详解物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图。
物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图:一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。
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7.2存货管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 确定合理库存,防止存货积压、闲置,造成浪费。
1.2 科学保管,保证数量准确、质量合格。
1.3 规范存货处置,避免股份公司资产流失。
2 财务目标2.1 保证存货账目的真实、准确、完整。
2.2 存货成本计价准确。
2.3 财务账表与实物核对相符。
3 合规目标3.1 存货保管符合国家有关安全、消防、环保等规定。
3.2 存货交易合同(协议)符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 存货储量不足,影响生产;储量过高,造成存货成本过大。
1.2 对市场的形势把握不当,导致存货跌价损失。
1.3 保管不善发生被盗、毁损、事故等,造成资产流失。
1.4 长期呆滞造成存货挥发、失效、锈蚀等,导致资产损失。
1.5 未及时完整办理保险,造成巨大经济损失。
发生地震、洪水、战争等人力不可抗拒的因素,造成巨大损失。
1.6 存货处置不规范,造成资产流失。
1.7 未经审核,变更合同示范文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 财务账目记录有误,造成存货数据失真。
2.2 存货计价错误,导致成本不准确。
2.3 账、实不符造成潜亏(盈)。
3 合规风险3.1 违反国家有关安全、消防、环保等规定,受到经济处罚。
3.2 存货交易合同(协议)不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度,造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 存货入库1.1 固体形态存货:公司仓储、质检部门要对存货数量、质量进行检验,审核到货清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单,并与实物一一核对无误后,在ERP系统办理入库。
一般物资采购质量检验参见《1.4一般物资采购供应业务流程》控制点6.4。
1.2 液体形态存货:公司仓储(储运)部门根据仓储、质检部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备,货到后负责质检、接卸、计量等工作,由经办人员核对无误后,在ERP系统中办理入库。
顾客图纸变更通知
质量工程师审核
N
技术主管审
核
Y关键过程控制卡
装卡图量具需求
喷涂工艺(油漆、工装)
N
三级审核:工艺员编制编写——工艺组长审核——质量工程师审核YN
N
三级审核:程序员编写——程序组长审核——质量工程Y
Y
ERP
师审核
(数据中心)
刀具库
工装
N
Y
生产计
划
程序库辅助材料程
序
管
理
模
块工位1完
成
通过机床面板
或手持终端自检并填报尺寸
N
填报?
Y
开始工位2监控模块
工位……
返修记录
不合格品信息记
录TDM不合格品系统
尺寸合格?N提NCR/SDRY 尺寸报告
清洗喷涂N终检
合格?Y
清洗/包装喷涂报告报告齐全?YN提交质量报
告
发货。
仓库管理流程图及管理制度仓库管理流程图:1. 收货:接收供应商交付的货物,检查货物的数量、质量、规格、尺寸及配件是否齐全,并进行入库操作。
2. 入库:按照管理制定的计划、标准和方法,对收到的货物进行分类和定位,并记录进入仓库的时间和数量。
3. 出库:根据客户的要求和订单,按照出库计划和管理规定,组织进行货物出库的触发、申请以及配送,同时记录出库的时间和数量。
4. 盘点:定期对仓库中存储的货物进行清点和核对,保证库存的准确性和完整性。
5. 移库:根据备件库房的容量和布局安排,对货物进行存储位置的重新规划和优化,确保存储的效率和效益。
6. 维护:对仓库设施设备进行维修保养,确保整个仓库系统的正常运行和安全使用,同时进行安全隐患排查。
7. 故障处理:对仓库运作中出现的异常和故障进行诊断和处理,采取相应的措施和方法,保障仓库日常运作的稳定性和可靠性。
仓库管理制度:一、仓库管理的目的及基本原则1. 目的:确立完善的仓库管理制度,优化仓库运作流程,提升存储效率和货物管理的质量。
2. 基本原则:(1) 根据需求管理:根据客户的需求和市场的变化,科学规划货物的存储和出入口管理;(2) 先进的技术支持:采用先进的仓库管理技术和设备,提高仓库的智能化水平;(3) 严格的质量管理:对所有进入仓库的货物进行准确的记录和细致的检测,确保质量符合标准;(4) 安全可靠:仓库管理应以安全为第一要素,保障仓库的设施和设备安全、稳定、可靠。
二、仓库的构成1. 办公区:包括仓库管理人员的工作区、档案室、会议室等,主要完成仓库管理、调配货物和信息处理工作。
2. 收货区:负责收货、检查、验收和入库操作,同时建立并保持收货记录。
3. 存储区:按照货物属性,规格、重量、价值以及流通性等因素,对货物进行妥善保管和管理。
4. 出货区:负责发货、装车、出库和交货等货物流转环节的安排和管理,同时记录出库时间,数量和目的地等。
5. 盘点区:对仓库存储的货物进行周期性的盘点检查,确保库存信息与实际库存一致。