审计助理述职报告
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审计助理工作总结(通用8篇)审计助理工作总结篇1现将20xx年的主要工作情况述职如下:一、加强政治学习,提升思想素质。
一是提高思想认识。
我深知:财务工作是公司的重要职能工作,对公司的正常运转发挥着极其重要的作用。
只有在工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握相关政策,才能为不断提高财务工作水平打下基础。
二是强化业务学习。
一年来,我坚持以党的十八大精神为指导,主动学习各级涉及财务工作的.新制度、新规定、新准则,广泛涉猎相关的财务专业知识,并将其运用到具体工作中,真正使自己在工作中得到了成长锻炼。
三是加强沟通交流。
工作中,按照规范财务基础工作的要求,做到既坚持原则又不拘泥形式,自身工作得到了大家的充分肯定。
同时,我始终保持良好的心态,对上有效理解执行上级的战略部署,对内与员工顺畅沟通真诚交流,积极促进各部门密切配合,为公司发展做出了积极贡献。
二、切实履职尽责,勤恳扎实工作。
一是全面开展了土地清理登记工作。
去年上半年,我们按照上级部门要求,对公司所有土地资产进行了盘点清查。
工作中,始终坚持土地登记的统一性和完整性,严格执行土地登记各项工作制度,依法依规开展土地登记工作。
同时,严格按照相关法律法规的规定,坚持实事求是、客观公正的原则,认真组织落实好土地登记发证清理整改工作。
二是做好了实物资产管理系统前期上线和试运行工作。
20xx年初,我主动放弃个人的休息时间,加班加点,和大家一起对全公司的实物资产进行了全面登记清理。
历时三个月的时间,实物资产管理系统于20xx年4月份开始运行,确保系统准时上线和顺畅运行,也在很大程度上保证了公司资产的保值增值。
11月份竞聘任科长助理后,积极适应新的工作岗位,做到自我加压、勤奋工作,取得了较好的工作成绩,为公司各项业务的健康、稳定发展奠定了坚实基础。
审计助理工作总结篇2春去秋来,四季轮回,公司已经迈进一个新世纪。
我们财务部也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。
审计助理述职报告总结尊敬的领导:我是XX公司审计部门的一名审计助理,在过去的一年里,我在公司的指导下,不断学习和成长,通过参与各种审计项目,积累了丰富的实践经验和专业知识。
在这里,我将对过去一年的工作进行总结,并对未来的工作提出一些建议。
一、工作总结在过去一年中,我主要负责了多个审计项目的执行工作,并参与了公司内部控制的评估工作。
在项目执行过程中,我积极配合团队,按照计划完成了各项工作任务。
我主要负责了财务报表的审计工作,通过对财务报表的审查和分析,发现了一些潜在的风险和问题,并提出了相应的改进建议,帮助公司进一步完善了财务管理体系。
同时,在参与内部控制评估工作中,我对公司的内部控制制度进行了全面的了解和分析,并提出了一些建议来改进公司的内部控制。
通过对业务流程的评估和风险控制的分析,我帮助公司识别了一些风险点,并提出了相应的控制措施,保障了公司的财务安全和经营正常运行。
除了项目执行工作,我还积极参与了公司内外培训活动,不断提升自己的专业能力。
通过参加培训,我了解了最新的审计法规和行业动态,掌握了一些先进的审计方法和工具,提高了自己的综合素质和专业水平。
二、工作亮点在过去一年的工作中,我有以下几个亮点:1.良好的团队合作能力:我能够积极与团队成员合作,共同完成工作任务。
在项目执行过程中,我与团队成员保持密切的沟通和协作,共同解决了很多问题,提高了工作效率。
2.敏锐的风险识别能力:通过对财务报表和内部控制的分析,我能够准确地识别出一些潜在的风险和问题,并提出相应的改进措施,为公司的经营管理提供了有益的建议。
3.细致入微的工作态度:我对工作非常认真负责,能够细致入微地完成每一个工作任务。
在项目执行过程中,我能够仔细审查每一份文件和数据,确保审计工作的准确性和可靠性。
三、改进建议虽然在过去的一年中,我取得了一些成绩,但我也意识到自己还存在一些不足之处,需要进一步改进和提高。
基于此,我提出以下几点改进建议:1.进一步提升专业知识:作为审计助理,我需要不断学习和研究最新的审计法规和行业动态,提高自己的专业知识水平。
内审助理年终述职报告范文内审助理年终述职报告一、岗位职责及工作总结我是某公司的内审助理,负责协助内部审计部门开展日常工作。
在过去的一年中,我按照公司的要求,认真履行岗位职责,积极配合团队完成各项工作任务。
1. 协助内部审计工作作为内审助理,我的主要工作是协助内部审计师进行各项审计工作。
在审计过程中,我按照内审流程,参与制定审计计划、收集和整理相关资料、准备审计文档,并协助内审师进行对公司各项经营活动的审计。
在实际工作中,我严格遵守保密责任,确保审计过程中的资料安全。
2. 内部控制评估作为内审助理,我还负责协助内部控制评估工作。
在过去一年中,我参与了公司内部控制评估的计划制定、流程纠正、结果分析等工作。
通过对公司内部控制进行评估,我发现了一些问题,并及时提出了改进建议,帮助公司提高内部控制水平,减少潜在风险。
3. 文件管理与维护作为内审助理,我负责内审部门的文件管理与维护工作。
在过去一年中,我按照公司的规定,建立了一套完善的文件管理系统,对审计过程中产生的文档进行了分类、编号和归档。
同时,我还负责对文件进行定期整理,并参与对重要文件的存档和销毁工作,确保公司内部审计文件的完整性和安全性。
二、工作亮点及成绩在过去的一年中,我认真履行岗位职责,取得了以下工作亮点和成绩:1. 协助完成多项复杂项目审计在过去的一年中,我协助内部审计师完成了多项复杂项目的审计工作,包括合并报表审计、财务造假调查等。
通过对这些项目的审计,我提高了审计技能和专业知识水平,不断提升自己的工作能力。
2. 完善内部控制流程在参与公司内部控制评估的过程中,我发现了一些内部控制不完善的问题,并及时提出改进建议。
通过与各部门的沟通和合作,我帮助公司改进了一些流程和操作规范,提高了内部控制水平。
3. 提高文件管理效率在过去的一年中,我建立了一套完善的文件管理系统,优化了文件管理流程,提高了文件管理的效率。
同时,我还参与组织了一次文件整理活动,清理了一些过时的文件,为审计工作提供了更好的支持。
审计助理述职报告尊敬的领导:我是贵公司的审计助理,现将我的工作情况进行总结和述职,希望能够得到您的指导和认可。
一、工作内容及完成情况作为审计助理,我主要负责协助进行财务报表的审计工作。
在过去的一年里,我按照领导的安排,认真履行岗位职责,努力提高自己的专业素质。
在工作中,我主要完成了以下几个方面的任务:1.财务数据准备:我负责协助收集、整理和准备财务数据,确保其准确性和完整性。
我不断学习财务报表的编制要求和规范,并严格按照相关要求进行数据整理和分类。
2.查证工作:我协助主审承担了部分重要项目的查证工作。
我准确掌握了审计流程和方法,能够熟练运用相关工具和技巧进行查证,发现问题并提出合理的解决方案。
3.内部控制评估:我参与了公司内部控制评估工作,通过对相关流程和制度的评估和检查,发现了一些潜在的风险和问题,并提出了改进建议,可以提高公司的内部控制效果。
4.编写审计工作文件:我按照公司及审计准则的要求,认真编写了各项审计工作文件,包括工作底稿、报告等。
我通过不断学习和实践,提高了审计工作文件的质量和效率。
二、取得的成果及亮点在过去的一年里,我不仅完成了上述的工作内容,还取得了一些成绩和亮点:1.优异的工作表现:我始终对工作保持高度的责任心和积极的工作态度,按时保质完成领导交办的任务,得到了领导的肯定和认可。
在部门同事中也赢得了良好的口碑,为公司形象增光添彩。
2.团队合作能力:我注重与团队成员的沟通和合作,积极参与部门的集体活动,完善自己的协作和沟通能力。
在工作中,我能够与同事紧密配合,互相支持,共同完成任务。
3.积极主动的学习态度:我时刻保持对新知识和新技术的敏感度,不断阅读相关的专业书籍和文章,关注行业最新动态。
我还利用业余时间参加了一些培训和学习班,提高自己的专业素质。
4.独立思考和解决问题的能力:我在工作中能够独立思考问题,刨根问底,发现问题的本质和原因,并提出合理的解决方案。
我不断锻炼自己的分析和判断能力,提高问题解决的效率和质量。
审计助理述职报告尊敬的领导:您好!我是贵公司审计部门的一名审计助理,我怀着激动而自豪的心情,写下这份述职报告,向您汇报我在过去一年里的工作情况和所取得的成绩。
一、岗位分析作为一名审计助理,我的主要工作职责是协助辅助审计工作,主要包括了解公司的财务制度、财务报表的编制规范以及审计方法和程序,并按照相关规定进行执行、记录和整理审计事项。
此外,我还需要通过分析和核对公司财务数据,提出问题和建议,为公司的发展提供信息支持。
二、工作内容和成果1. 审计计划与安排在过去一年里,我参与了公司多个项目的审计工作,其中包括对财务报表、内部控制和业务流程的审计。
在准备阶段,我仔细分析了公司的业务特点和风险情况,与审计组成员一起制定了审计计划和安排,确保审计工作能够按计划有序进行。
2. 审计执行与记录在具体的审计过程中,我认真执行了审计方案,遵循相关审计准则和规范,对财务数据进行搜集、分析和核对。
我还对公司的内部控制进行了测试和评估,并记录了发现的问题和异常情况。
通过这一过程,我增强了对公司财务状况和业务流程的理解,提高了对公司整体运营状况的把握。
3. 审计问题及建议在审计过程中,我发现了一些财务数据的异动和不一致,同时也发现了一些内部控制的弱点和风险隐患。
我及时与项目组成员沟通,共同商讨并提出了解决方案。
此外,我也针对审计发现的问题提出了改进建议,旨在帮助公司改善财务管理和内部控制水平,提高运营效益。
4. 团队协作和知识分享作为一名审计助理,我与团队成员紧密协作,真诚合作,共同完成了公司的审计工作。
我积极参与团队会议,分享工作经验和心得,与其他成员互相学习和帮助。
我也参与了公司内部培训和外部学习,不断提升自己的专业知识和技能。
三、突出表现在过去一年里,我在工作中取得了一些突出的成绩,具体体现在以下几个方面:1. 项目时间节点控制。
我在进行审计工作时能够根据项目计划,合理安排时间并严格按时完成工作内容,确保了项目的顺利进行。
审计助理个人述职报告尊敬的领导:我是贵公司的一名审计助理,我在此向您提交我的个人述职报告,以总结过去一年来的工作,并展望未来的发展方向。
在这份报告中,我将按照年度工作目标的顺序介绍我的工作内容和成果,并分析个人的成长与发展。
一、风险评估与控制作为审计助理,我在过去一年内参与了多个项目的风险评估与控制工作。
我积极参与了客户的风险评估会议,通过对企业内部控制流程的审查和测试,准确地识别出了潜在的风险点。
我通过对审计程序的全面落实,确保了审计过程的高效进行,并提出了相关的风险控制建议。
在这一方面,我不仅掌握了风险评估和控制的方法论,也锻炼了自己的团队合作意识和抗压能力。
二、财务数据分析与审计在财务数据分析与审计方面,我展现了自己的专业能力和敬业精神。
通过对公司财务数据的详细分析,结合行业背景和市场环境,我准确地识别出了一些异常情况,并及时向客户汇报情况。
我参与了多个项目的财务数据审计工作,确保了财务报表的准确性和可靠性。
在项目中,我与同事密切合作,共同解决了审计过程中的难题,提高了审计效率。
三、沟通与协作能力沟通与协作是我过去一年工作中的一项重要能力。
在与客户的沟通中,我积极倾听对方的需求和意见,准确把握客户的期望,并将其转化为具体的工作方案。
同时,我与团队成员之间保持着良好的沟通,及时分享工作进展和困难,不断协调和调整工作计划。
我还通过主动参与团队活动和培训,提高了自己的团队合作与领导能力。
四、自我成长与发展在过去一年的工作中,我意识到自我成长和发展对于提高工作绩效的重要性。
我定期参加各类培训和学习机会,积极学习专业知识和技能。
我主动请教师长,寻求反馈和改进,努力提高自己在审计工作中的能力和水平。
我还积极参与各种与审计相关的专业活动,扩展自己的人脉和知识面。
在未来,我将继续发展自己的专业能力,不断提升个人的综合素质。
最后,我要感谢领导和团队对我的信任和支持,在过去一年的工作中,我收获了宝贵的经验和锻炼机会。
尊敬的领导、评审老师:我是某某审计事务所的一名审计助理,非常荣幸能够在这里向大家述职。
在过去的一年里,我在公司的帮助下经历了许多挑战,取得了一些重要的成果,现在向大家汇报和分享。
一、工作总结作为一名审计助理,我在过去的一年中主要负责了以下几个方面的工作:1.参与了多家上市公司的财务报表审计工作,并在其中扮演了重要的角色。
其中包括了医疗器械制造企业、石化企业、房地产企业、电力企业等行业领域,每个企业的审计范围差异很大,但是我能够灵活应对,充分发挥自身专业能力和经验。
2.参与了多个公司的企业内部控制评估工作,通过系统地梳理和分析了企业管理、风险防范、内部流程等系统,全面提升了企业的风险管理能力。
3.在工作中,我始终根据公司的要求、按照规范的审计程序和方法进行工作,保证审计工作的质量。
同时,在工作中,我也注重自身学习和成长,针对遇到的问题不断学习、总结经验,并及时反馈给领导,提供更好的服务。
二、工作亮点1.在一次财务报表审计中,发现了企业资产评估存在的问题,对整个审计工作产生了深远影响。
在同行审计师质疑本公司的资产评估问题时,我通过对评估标准和程序的逐级核查,发现了企业一家评估机构制定资产评估报告时存在的捏造数据、虚假判断及漏审等问题,并成功阻断了这些不规范行为,从而最终保障了审计的真实性、准确性和客观性。
2.在一次企业内部控制评估中,我充分运用了在线汇报进度、在线讨论的方式,让领导随时掌握团队的最新进展情况,更直观地了解团队成员的工作量和工作进度。
同时,我们还采用了数据分析技术,通过对企业的大数据、物流、销售等系统的分析,为客户提供了更为符合实际情况的内部控制改进建议。
三、个人成长在公司这段时间,我不仅锤炼了自己的专业能力,还提升了自己的团队合作能力、沟通协调能力和抗压能力。
在审计过程中逐步明确了自己的职责和角色,让自己的工作更加高效和有价值。
同时,我也深刻认识到了团队合作的重要性,只有相互配合、互相支持,才能完成更大的任务。
审计助理述职报告模板【篇一】二、认真履行职责,完成各项工作任务一年来,在审计岗位锻炼了自己,过去是从财务和业务的角度看审计,现在从审计的角度看财务和业务,角度和角色的转换,使我对业务的理解和审计的理解更为深刻,也更加能够很好的发挥审计的职能。
经过一年的努力,认真履行职责,较好的完成了各项任务。
(一)深刻理解审计工作,准确把握审计定位。
审计工作性质本身就存在潜在的人际关系对立矛盾,如果不能深入理解内部审计的最终目的,容易产生审计人员与被审计单位及人员的对立情绪,严重的可能导致审计的失败。
实际上审计在本质上除了监督还有服务,针对被审部门的实际情况,为改善其管理出谋划策,内部审计人员可以在修订制度,完善内部控制制度等方面提供科学可行的建议,充分发挥内部审计的服务职能,有利于改善被审计部门的经营管理,目的就是为了规范行为,促进管理,归根到底,内部审计的最终目标与被审计单位的目标是一致的,不同的只是工作的角度不同,工作的方法不同。
目标虽然是一致的,但审计工作的顺利开展,离不开被审计单位的理解和支持。
为了让更多的人能够“认识审计、理解审计、支持审计”,我特别注重审计的工作方法和沟通技巧。
我认为从事审计工作,有精湛的专业能力是必须的,如果没有很好的综合协调技能只能是成功了一半。
在每一项审计业务中,要求审计人员不仅要谦虚谨慎,执着自律,更要多解释多沟通。
审计的目的是让被审单位接受建议并进行整改,如果方法不当,被审单位就会产生对立情绪,问题不会有效整改,就起不到内部管理“助推器”的作用。
(二)整章建制,夯实基础工作。
内控审计部是2009年5月整合时独立出来的部室,领导寄予我们厚望,公司各级也关注着我们的发展,我深知责任重大。
为了使内部审计工作真正规范化运行,我从整章建制,夯实基础开始工作。
一是建立了内部审计制度体系,在20xx年制定并下发了《神东煤炭集团内部审计工作制度》、《内部审计纪律》等六项管理制度,规范了审计工作程序;二是跟踪和修改了内部审计作业流程;三是建立了审计业务工作模板,推行审计作业标准化,逐步使审计工作走上规范化、程序化的道路;四是建设内部审计制度信息库,内容包括神东制度、集团制度、国家相关制度、法律法规、审计准则、审计经典案例等,实时更新,成为审计工作的必要工具。
会计师事务所审计助理工作总结6篇篇1一、背景作为贵会计师事务所审计部门的一员,我担任审计助理职务已有数月时间。
在这段时间里,我尽职尽责地完成了各项任务,积累了宝贵的工作经验。
以下是我作为审计助理的工作总结。
二、工作内容及完成情况1. 审计项目准备在审计项目开始前,我负责收集和整理被审计单位的财务报表和相关资料,确保审计数据的准确性和完整性。
同时,我还参与了审计计划的制定,协助上级确定审计目标和范围。
2. 财务数据核对与分析工作中,我认真核对了被审计单位的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
通过对比分析,我发现了部分数据异常并进行了深入调查,确保了数据的真实性和合规性。
3. 内控测试与风险评估我参与了被审计单位的内部控制测试,评估其内控体系的有效性和风险水平。
根据测试结果,我协助上级识别关键风险点,并提出改进建议。
4. 审计证据收集与整理在审计过程中,我积极收集相关证据,包括文件、凭证和记录等。
所有证据均经过严格审核,确保其真实性和有效性。
我还负责整理和分析这些证据,为编写审计报告提供有力支持。
5. 审计报告撰写在审计项目结束后,我协助上级完成了审计报告的写作。
报告中详细阐述了审计目的、范围、过程和结果,同时提出了改进建议。
报告经过多次修改和完善,确保了其严谨性和高质量。
三、工作成效与收获1. 提升专业技能通过参与多个审计项目,我提升了对会计、审计理论和实务的理解和运用能力。
同时,我还学习了许多新的知识和技能,如风险评估和内部控制等。
2. 加强团队协作能力在团队中,我学会了如何与他人有效沟通和协作。
通过共同完成项目,我加深了对团队重要性的认识,提高了自己的团队协作能力。
3. 增强责任感与敬业精神在工作中,我始终保持着高度的责任感和敬业精神。
我深知审计工作的重要性,因此始终严格要求自己,确保工作的准确性和高效性。
四、存在问题及改进措施1. 专业技能需进一步提高尽管我已经取得了一些进步,但仍需不断学习和提高自己的专业技能。
审计助理述职报告尊敬的领导:经过一年的工作,我作为一名审计助理在过去的一年中取得了一定的进步和成绩。
在这里,我将向您汇报我在过去一年中的工作情况和所取得的成绩。
首先,我在过去一年的工作中参与了多个审计项目。
在每个项目中,我都严格按照审计流程和程控标准进行工作,确保审计工作的准确性和可靠性。
我熟悉并运用了各类审计工具和软件,提高了工作的效率和质量。
同时,我能够独立思考和解决问题,在项目中充分发挥了自己的主观能动性。
其次,我在项目中积极主动地与客户进行沟通和协调。
我能够准确理解客户的需求和要求,并及时反馈给项目负责人和团队成员。
我也能够适应不同客户的工作方式和要求,与客户建立了良好的工作关系和沟通渠道。
第三,我在过去一年中不断学习和提升自己的专业知识和技能。
我参加了各类培训和学习机会,如审计法规、财务报表分析、内部控制等。
通过这些培训,我不仅提高了自己的专业水平,还扩大了自己的知识面和眼界。
我也积极参与团队的知识分享和交流活动,向其他团队成员学习和借鉴他们的经验和方法。
最后,我在过去的一年中积极参与了团队的工作。
我与团队成员密切合作,共同完成了多个审计项目。
在项目中,我与团队成员相互支持和协作,解决了项目中的各种困难和问题。
我也参与了团队的例会和讨论,分享和汇报了自己的工作经验和经验。
总的来说,过去一年中,我作为一名审计助理取得了一定的成绩。
我坚持高品质的工作标准,严格遵守公司和审计行业的规定和标准。
我与团队成员密切合作,积极参与了各类审计项目,并不断学习和提升自己的专业知识和技能。
我相信,在接下来的工作中,我将继续努力并取得更大的进步和成绩。
谢谢您对我的支持和信任!此致敬礼审计助理。
审计助理述职报告审计助理述职报告更多资讯尽在财务述职报告栏目!审计助理述职报告尊敬的各位领导:一段时间工作实践使我深深体会到,作为一个助理,要作好工作就要首先清楚自己所处的位置;清楚自己所应具备的工作职责和应尽的责任;正确认识所处的位置和所要谋的政。
就地位而言:从领导决策过程看,我处在辅助者地位;从执行角度看,则处在执行者地位;对处理一些具体事物,又处在代理者的地位。
因此,我在工作中尽职尽责,不越权,不越位,严格要求自己作一个为人诚恳、忠于职守,勤于职守、胜任职守的助理。
主办和具体实施是我的主要工作之一,工作中虽然难度不小,但在审计部经理的关心支持下,再加上同事们都给予了我很大的支持,因此一年来的工作相对还比较顺利。
在工作实践中,我善于总结经验教训,学习和选择较好的工作管理方法,不怕困难,踏实工作,讲求实效,勤勉尽责。
较好的完成了领导交给的各项工作任务,取得了学习上的收获,思想上的进步,业务上的提高。
值此机会,现简要述职如下,请各位领导评议。
一、一年来主要工作简要回顾1、参与配合社会审计完成了20xx年年报审计根据集团的要求,我积极参与本部门组织201X年度年报审计工作,较好地协调了上审、万隆、光华及其他社会审计机构与集团及所属公司在审计过程中方方面面的情况,为按时按质完成此项工作作出了努力。
2、参与实施集团18周年庆实事工程项目审计1月份我们对集团委托一物业实施的实事项目实行了专题审计,我们为了准确核定工程费用,对项目进行实地核对和测量,对较技术性的业务,还主动请求总工室的帮助和指导。
又快又好地完成了该项工作。
3、参与实施一项目公司原总经理的离任经济责任审计于201X年 4月上旬至201X年7月底对这一公司原总经理离任经济责任进行了审计。
协助完成了审计审计协调、审计取证、报告撰写,意见征求等各项工作。
4、参与原集团公司总裁的离任经济责任审计。
今年5月中旬至6月30日,我作为审计小组成员,协助审计小组协助审计主审顺利完成了审计协调、审计取证的各项工作。
5、参与与实施一物业管理有限公司的投资审计。
7月下旬,审计部对集团所属一物业公司管理的另一物业管理有限公司进行一次投资专题审计调查。
协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。
6、参与一公司的股东出资行为的专题审计9月初,完成对一公司的股东出资业务进行了专题审计,协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。
7、参与与实施了劳动工资专项调查审计11月初到12月中旬,参与了对集团及所属公司的劳动工资方面的专项调查工作,协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。
中国,原创范文乐园二、其他方面的述职汇报、业务学习方面本人勤奋好学,要求上进,不断钻研业务,不断接受新知识。
1、年内完成了会计资格再教育培训、审计资格再教育培训;2、继06年完成高级会计师资格的学习和考试后,今年参加了国际注册内部审计师的学习和考试。
3、其他学习:201X年1月1日,上市公司率先执行新会计准则,我们集团从08年1月1日开始实施。
新企业会计准则的实施,对我们每一位财务人员来说都是一个大的挑战。
为此我不等不靠,主动加强了这方面的学习和研究。
在学习过程中,还结合工作实践,写了学习心得方面文章,又如:集团对下属企业究竟收不收资金占用费的研究、围绕20%做文章?房地产土地增值税筹划、土地增值税清算制对企业资金和利润的影响、新会计准则实施公允价值的应用及对利润的影响浅析、房地产开发企业多渠道融资的思考、房地产企业所得税的筹划、新旧会计准则资产减值的对比、集团内部审计的现状和发展与对策,以及新公司法的学习、新劳动合同法的学习、公司上市工作研究等等。
、政治思想方面贯彻执行党的路线方针政策,拥护和信任共产党。
今年8月份,我被光荣地批准为中国共产党预备党员。
在平时的审计工作中,能主动向相关职能部门的领导、行家请教,也能较好地将审计发现、审计情况与被审计单位沟通,平时能一贯做到热爱集体,尊重领导,关心他人,团结协作。
、廉洁自律方面:重视自身自律要求、在工作中从不谋取私利,切实做到了奉公守法、廉洁自律。
三、面对不足,认清差距,不断进取一年来,虽然做了一些工作,取得了一些成绩,但和上级领导的要求还有很大的差距,主要表现是满足于完成上级布置的任务和常规事务工作,大胆开展工作的力度还不够。
针对集团股份制改制,集团管控模式的转型、建设集团头脑总部等的战略调整,以及在国家紧缩货币政策、收紧房贷、打压投资需求的大背景,再加上明年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年,做好明年的工作至关重要。
我们内部审计的职能定位、服务功能、知识结构等也要紧跟这一变化。
面对明年的挑战,我们将按照公司领导的总体部署,结合公司实际,把学习十七大精神与推进审计工作发展结合起来,牢固树立民本审计观,践行和总结文明审计,以创新的思路做好本职责内的所有工作,努力协助经理使审计工作再上新台阶。
回顾一年来的工作,我感到困难比预想多,审计力度比往年大,取得成绩也比往年好。
这主要得益于有一个坚强有力的领导集体,得益于集团所属的共同理解和支持,对上述问题和差距,本人将在今后的工作中认真对待,认真解决。
各位领导,我将以本次述职述廉作为一个重要契机,认真做好总结,遵照集团的布置和要求,规划今年工作思路,力争在来年的述职报告中再谱新篇章。
同时,本人表示在今后的工作中充分发挥个人应有的作用,一如既往,一切从零开始,奋发向上,励精图治,克己奉公,埋头苦干,严格要求自己,进一步加强自身的建设,努力将自己培养造就成一个政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计人员。
以上报告,如有不当之处,敬请批评指正!述职人:20xx年xx月xx日审计助理述职报告XX年度,在局党组的正确领导下,我科全体同志团结一致,坚持全面审计,突出重点的审计方针,以审深、审透、审细、审严为工作标准,完成了局党组安排的各项审计工作任务,现将一年来的工作情况和党风廉政建设情况述职如下:一、以改进作风、优化政务环境为目标,不断强化队伍建设一年来,我科始终把强化学习,提高素质、改进作风作为做好一切工作的前提和基础。
一是不断加强政治学习,以此作为增强审计人员事业心和责任感的重要手段。
二是采取多种形式,不断强化业务学习。
首先是遵守机关的学习制度,积极参加机关统一组织的各类业务培训;其次是坚持自我学习、定期不定期采取互相交流学习体会,互相探讨和答疑解惑等形式,有效地提高了全科的审计业务能力;三是把业务知识学习和贯彻党的政策法规有机结合起来,真正做到了学以致用,以学促审,从而保证了各项审计业务的顺利开展和工作水平的不断提升。
二、全年各项工作任务完成情况全年完成5个项目、8个单位的审计和审计调查任务,查出违纪违规金额7226万元,管理不规范金额2637.69万元,提交审计结果报告2篇,提出审计建议20余条具体为:1、完成了四个单位XX年度预算执行情况审计四单位预算执行审计共查出违规违纪金额138.5万元,管理不规范金额145万元,对市公安局看守所私设小金库、公款私存的违规行为进行了全面揭示;对机关事务管理局、交警支队应转未转收入、滞留未上缴财政资金和、坐支应上缴财政资金的违纪行为进行了查处,并提出了多条改进建议。
2、完成了对市文化新闻出版管理局局长张秋旺和市卫生局局长张廷魁任期经济责任审计今年610月我科承担了对市文化新闻出版管理局局长张秋旺和市卫生局局长张廷魁二位局长的任期经济责任审计,二位局长任职时间均为XX年11月,我科针对二位局长任职时间长,资金活动量大,下属单位较多的实际情况,在充分进行审前调查的基础上,克服人手少的困难,合理利用审计资源,充分利用时间,尽可能扩大审计面,对市文化新闻出版管理局9个下属单位和市卫生局12个二级预算单位进行了延伸审计。
两单位审计资金总额为8304万元,查出挤占专项资金、无证收费、未缴财政专户、超标准收费、报销不实等19个方面的问题,对查出违规金额587.76万元,管理不规范金额24969万元,进行了责任划分,提出了多条加强管理的建议。
3、于XX年5月对太原晋城大厦XX年1月1日至XX年12月31日承包费应上缴情况、接待费用挂账情况、新增固定资产及零星工程改造费用进行了审计认定。
4、年初配合财政部门对市直38个行政、事业单位XX年度考察培训费、差旅费执行情况进行了专项检查,对差旅费支出中存在标准过高,支出随意、财务把关不严,报帐发票填写不规范、绕道旅游,借考察培训之名游山玩水等违反财务制度的行为进行了原因分析并提出了建议。
5、参与了对四川汶川5&12特大地震我市资金的审计,我科主要承担了市红十字会前期募集资金和上缴情况的审计。
6、目前正在组织进行《全市农村义务教育普九债务审计》按省厅方案要求,这项工作分二个阶段实行,第一阶段是试点县的审计,我市的试点县为阳城县,目前审计已结束,按规定时间给省厅报送了资料,其余五县区计划在12月底完成。
三、警钟长鸣,始终把廉政建设放在首位如何搞好廉政建设,是新形势下对我们每个审计人员的严峻考验,也是搞好每个审计项目的关健环节,今年我科全体同志在履行好自己的工作职责同时,从思想上树立起了全心全意为人民服务的意识,做到了识大体、顾大局,以全局为重,谦虚谨慎,不骄不躁,摆正自己的位置,树立起了牢固的道德防线,严格执行审计纪律,把廉政建设作为衡量审计人员合格与否的重要标准,召开审计项目进点会时,我们都要同被审计单位一道学习有关反腐倡廉的文件和规定,审计组所有成员都要向被审计单位承诺,绝不以审谋私,并要求被审计单位:在审计监督的同时,要监督审计人员的廉洁行为。
在今年的审计工作,我和全科同志严格约束自己,每个审计项目都同局纪检组签订了《项目审计廉政责任书》,认真执行审计署《关于审计组廉政责任的若干规定》。
没有利用职务和工作之便吃请、收受礼品等违法违纪的现象。
四、存在不足尽管一年来的工作有一个比较圆满的结局,也取得了一定成绩,但问题和不足依然存在,如审计人手不够与审计任务繁重的矛盾还较突出;行政事业审计队伍建设还需进一步加强;市局行政事业科对全市行政事业审计工作的组织、协调还不够;审计项目的质量还需进一步提高;审计成果的利用和转化还不够充分等,这些问题都需要在今后的工作中认真思考,努力改进。
五、xx年工作计划按时保质、保量完成省审计厅统一安排的审计任务。
计划组织开展对全市新型农村合作医疗资金使用和社会效益情况的审计和审计调查。
以强烈的政治责任感和工作紧迫感,抓好科室党风廉政建设。
述职人:20xx年xx月xx日审计助理述职报告翻起工作日志,这一年过得还是比较充实。
20xx年7月参加了省注协09年审计质量检查,给我很多启示,让我从另一个角度去理解我们所做的工作,一些看似很小的事情,却是很关键的地方,让我知道专业来自于细节。