采购部订单流程图
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题目:采购业务①2012年5月23日模拟企业某部门人员,填一张请购单②采购部进行请购单审核③审核通过的由请购单生成采购订单(查询供应商)并交经理审核④三天后,执行采购到货⑤库房执行采购入库F1 采购订单存档数据流名称:采购请购单简述:库管员请购数据流来源:库房数据流去向:采购部数据流组成:业务类型+单据号+日期+请购部门+请购人员+采购类型数据流编号D2数据流名称:采购订单简述:采购部制定采购订单数据流来源:采购部数据流去向:供应商数据流组成:业务类型+订单编号+订单日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+付款条件+备注数据流编号D3数据流名称:到货单简述:供应商提供到货单数据流来源:供应商数据流去向:采购部数据流组成:业务类型+单据号+日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+运输方式 +备注二、数据存储的定义数据存储编号:F1数据存储名称:采购订单简述:存放采购订单数据存储组成:业务类型+订单编号+订单日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+付款条件+备注相关联的处理:P4数据存储编号:F2数据存储名称:到货单简述:存放供应商的到货单数据存储组成:业务类型+单据号+日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+运输方式+备注相关联的处理:P5数据存储编号:F3数据存储名称:采购入库单简述:存放仓库的采购入库单数据存储组成:入库单号+入库日期+仓库+订单号+到货单号+业务员+供货单位+部门+到货日期+业务类型+采购类型+入库类别+备注相关联的处理:P6数据存储编号:F4数据存储名称:期初普通发票简述:采购部给供应商开具发票数据存储组成:业务类型+发票类型+发票号+开票日期+供应商+发票日期+业务员+币种+税率+备注。
采购部工作流程图采购部工作流程图采购部是一个重要的组织部门,负责企业的采购活动。
采购部主要工作是为企业提供所需的物资和服务,确保企业的正常运营和发展。
以下是一个简单的采购部工作流程图。
1. 接收需求:首先,采购部会接收来自各个部门的采购需求。
这些需求可能是新设备、原材料、办公用品等。
采购部会仔细了解需求,并与提出需求的部门进行沟通,确保理解清楚需求的具体要求。
2. 寻找供应商:采购部会根据需求的具体要求,寻找合适的供应商。
这可能涉及到通过网络搜索、参加行业展会、联系现有供应商等渠道,以找到合适的供应商。
3. 筛选供应商:采购部会对找到的供应商进行筛选。
这可能涉及到对供应商的信誉、产品质量、价格、交货能力等方面进行评估。
只有通过筛选的供应商才能进入接下来的合作流程。
4. 邀请报价:采购部会向筛选出的供应商发出邀请,要求他们提供报价。
采购部会向供应商提供详细的物料清单和质量要求,以便供应商能够准确报价。
5. 比较报价:一旦收到供应商的报价,采购部会对报价进行仔细比较。
他们会考虑价格、交货时间、质量保证等因素,并选择最有利的供应商进行合作。
6. 签订合同:在确定供应商后,采购部会与供应商签订合同。
合同将明确供应商的责任和义务,包括物资的数量、质量要求、交付时间、付款方式等。
签订合同是确保采购活动顺利进行的重要步骤。
7. 监督交货:采购部会密切监督供应商的交货过程。
他们会与供应商保持联系,及时了解物资的制造进度,确保按时交货。
如果有延迟或其他问题,采购部会与供应商协商解决。
8. 质量检验:一旦物资到达,采购部会进行质量检验。
他们会对物资进行检查,确保其符合质量要求。
如果发现任何问题,采购部会与供应商联系,要求其解决。
9. 收付款:最后,采购部会对供应商进行付款。
他们会与财务部门合作,按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
这标志着采购流程的完成。
以上是一个简单的采购部工作流程图。
采购部的工作流程是一个复杂的过程,需要与多个部门和供应商进行有效的沟通和协作。
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步:需求部门领取并填写请购单第二步:需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步:采购部经办人认可第二步:上报采购部审批第三步:上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认,通过电子邮件(除特殊情况可手机短信或电话)报营销采购部审批;最后要经董事长审批同意后,进入询价阶段;三、询价搜索阶段第一步:找供应商、询价第二步:有权人审批第三步:签订合同采购部经办收到请购单后,寻找不少于3家供应商询价,对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后,再与供应商签订合同,进入下一步采购阶段;四、采购跟踪阶段第一步:财务部核算第二步:采购、跟踪第三步:进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理:①先预付部分货款;②全额付款后提货;③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案,一式三份(采购部、供应商、财务部各执一份),采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息,凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知;五、入库保管阶段第一步:验收第二步:入库第三步:保管1、验收要有相应负责人签名;2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份,第一联保管单位留存,第二联供应商索取货款凭证,第三联采购部;3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对,物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致;附件一:请购单请购部门: 2012年 09月05日经办人:审批人:制表人:附件二:采购单附件三:询价单供应商名称:联系人:供应商电话:供应商传真: 供应商地址______________________付款方式:月结____天其它交货方式:送货上门其它交货日期______________________询价人:_______________年月日(需盖章签名确认)附件三:询价结果对比单需求单位: 产品名称:规格:联系电话:传真:地址:供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人:时间:。
文件制修订记录1.0目的:对采购作业过程进行控制,确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需,降低库存,提高产品竞争能力。
2.0范围:2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材(物)料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材(物)料、零组件供方的确定。
3.0定义:3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商,确保料源,积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量,做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业,做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生,针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方:提供本厂所需之直接原材(物)料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料:包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料:是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料:是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程:4.1新开发件采购流程图:见附件。
4.2量产品采购流程:见附件。
5.0作业内容:5.1.供方选择:5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》(WI-7.4-001)执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求,收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系,技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审,把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时,应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更,则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料,须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
采购付款流程
一:目的
适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
二:采购付款流程图
三:流程说明
发票付款之前已到
1.采购物资经检验合格入库,要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单,合同办理报销发票手续。
2.编制付款申请单,先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人;未经审批则返回重新核对。
3.审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
预付款形式,发票未到情况付款流程:
1.编制《付款申请单》,先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审
批;未经审批则返回重新核对。
2.审批通过后将付款申请单及采购申请单,采购合同交至财务部安排付款。
采购物资经检验合格入库,及时跟催并要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验
收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
附件1
采购申请单
部门:申请人:申请日期:附件2
付款会签单
年月日。
采购管理系统的业务流程图1. 采购申请流程1.员工填写采购申请单,并提交给部门主管审核。
2.部门主管审核并批准采购申请,将申请单转发给采购部门。
3.采购部门收到采购申请单后,评估申请的合理性和紧急程度。
4.如果申请合理并紧急,则采购部门立即开始寻找合适的供应商。
5.如果申请合理但不紧急,则采购部门将申请单加入待处理队列,按照优先级进行处理。
6.采购部门向提交申请的员工发送一份确认邮件,说明采购进度和预计交货时间。
7.采购部门与供应商达成协议,完成采购订单,并将订单信息录入采购管理系统。
8.采购部门发送订单给供应商,并指定交货地点和日期。
9.供应商收到订单后,开始组织采购物品或服务,并进行内部审批流程。
10.供应商按照要求交付采购物品或提供服务,并将相关凭证发送给采购部门。
11.采购部门验收采购物品或服务的质量和数量,并根据实际情况确认订单完成。
12.采购部门将订单完成的信息更新到采购管理系统,并将相关凭证归档。
2. 采购审批流程1.采购部门提交已完成的采购订单给财务部门。
2.财务部门对采购订单进行审批,并根据需要进行预付款或后付款的处理。
3.如果需要预付款,财务部门将支付预付款给供应商,并将相关凭证存档。
4.供应商按约定的时间交付采购物品或提供服务。
5.采购部门进行验收,并将采购物品的质量和数量与采购订单进行核对。
6.如果采购物品或服务达到预期要求,则采购部门通知财务部门可以进行后续付款。
7.财务部门确认采购物品或服务的质量和数量与采购订单一致后,进行付款。
8.财务部门将支付的相关信息录入财务系统,并归档付款凭证。
3. 采购退货流程1.员工发现采购物品有质量问题或数量错误,向采购部门提出退货申请。
2.采购部门收到退货申请后,进行初步审核。
3.如果退货申请符合退货政策和流程,则采购部门将退货申请转发给供应商。
4.供应商收到退货申请,并与采购部门沟通确认退货细节和方式。
5.供应商进行退货处理,并将退货凭证发送给采购部门。