首营品种审核程序
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首营品种审核程序一、背景介绍首营品种审核程序是指企业向相关部门申请首次开展某一特定品种的生产、销售或经营活动时,需要经过一系列的审核程序和审批流程。
该程序的目的是确保企业在开展新品种业务之前具备相应的资质和条件,以保障产品质量和市场安全。
二、审核程序步骤1. 申请准备阶段企业首先需要准备相关申请材料,包括企业资质文件、产品相关证书、生产工艺流程、质量管理体系等。
同时,还需了解并遵守相关法律法规、标准和技术要求。
2. 提交申请企业将准备好的申请材料提交给相关部门,如国家药品监督管理局、食品药品监督管理局等。
申请材料应包括详细的产品信息、生产工艺、质量控制措施等内容。
3. 材料审核相关部门会对企业提交的申请材料进行审核,主要包括对企业资质、产品质量控制措施、生产工艺等方面的审查。
审核人员会对申请材料进行细致的分析和评估,确保企业符合相关要求。
4. 现场检查审核部门会进行现场检查,对企业的生产场所、设备设施、质量管理体系等进行实地考察。
现场检查主要是为了核实申请材料的真实性和准确性,确保企业能够按照申请材料中所述的条件进行生产。
5. 技术评估审核部门会组织专家对申请品种的技术要求进行评估和论证,主要包括产品的安全性、有效性、稳定性等方面的评估。
评估结果将作为审核的重要依据。
6. 审核结果通知审核部门会根据审核结果向企业发出审核结果通知,通知内容包括审核通过或不通过的决定,以及审核意见和要求。
若审核通过,企业可以继续开展相关业务;若审核不通过,企业需要根据审核意见进行整改。
7. 整改与复审如果企业在首次审核中未能通过,审核部门会要求企业进行整改,并要求企业在规定的时间内重新提交申请材料进行复审。
企业需根据审核意见进行改进和调整,以符合相关要求。
8. 监督检查审核通过后,企业仍需接受相关部门的监督检查,以确保企业在生产、销售或经营过程中持续符合相关要求。
监督检查可以是定期的或不定期的,旨在确保企业始终保持良好的质量管理和合规运营。
一、目的:建立首营品种审核工作程序,规范首营品种购进工作,保证购进药品质量。
二、适用范围:本规程规定了首营品种审核工作的内容、方法和要求,明确了相关部门或人员的职责,适用于本公司向某一药品生产企业首次购进的药品审核工作。
三、依据:《药品经营质量管理规范(2012年修订)》及附录内容。
四、责任:企业主管经理、药品购进人员、质量管理人员和相关部门对本程序的实施负责。
五、内容:1、所需资料A、药品生产企业(一)、首营企业审批资料A 1、生产企业许可证(副本)复印件。
A 2、营业执照(副本)复印件及年检证明。
A 3、GMP认证证书复印件。
A 4、质量保证协议书。
A 5、法人授权委托书(包括委托权限:区域、时间、品种及相应规格)。
A 6、被委托销售人员身份证复印件。
A 7、组织机构代码证复印件。
A 8、税务登记证(副本)复印件(国税、地税、一般纳税人登记表)。
A 9、开票资料(须有财务部门红色印章)(二)、首营品种审批资料A 1、药品生产批件或药品注册标准。
A 2、药品质量标准。
A 3、同批号药品检验报告书。
A 4、生物制品须有生物制品批签发合格证。
A 5、药品最小包装盒及及说明书实样。
A 6、物价批文。
A 7、药品包装及说明书批件。
B、药品经营企业(一)、国产品种B 1、经营企业许可证(副本)复印件。
B 2、营业执照(副本)复印件。
B 3、GSP认证证书复印件。
B 4、质量保证协议书。
B 5、法人授权委托书(包括委托权限:区域、时间、品种及相应规格)。
B 6、被委托销售人员身份证复印件。
B 7、组织机构代码证复印件。
B 8、税务登记证(副本)复印件。
B 10、开票资料(须有财务部门红色印章)(二)、进口药品B1、进口药品注册证或医药产品注册证(港、澳、台)复印件,并盖有经营公司质管部红章。
B 2、生物制品须有生物制品批签发合格证。
B 3、进口药品检验报告书的复印件,并盖有经营公司质管部红章。
C、保健食品:(保健食品,是指声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。
首营企业审核流程本知识点来源于药学专业大学专业书籍,请谨慎参考。
当从首营企业购进药品时,审核工作过程基本可分为以下几个步骤:第一步,药品采购人员首先向首营企业索取并收齐表7-1-1 中所列文件和资料,本着“合法、真实、准确、有效”的原则,一一仔细核对、查验,并签订药品质量保证协议书。
表7-1-1 首营企业审核资料一览表根据《药品经营质量管理规范》(2016年修订)中的规定,与供货单位签订的质量保证协议至少应包含以下内容:①明确双方质量责任;②供货单位应当提供符合规定的资料并对其真实性、有效性负责;③供货单位应当按照国家规定开具发票;④药品质量符合药品标准等有关要求;⑤药品包装、标签、说明书符合有关规定;⑥药品运输的质量保证及责任;⑦质量保证协议的有效期限。
第二步,资料初步审核无误后,由采购人员填写,一般在计算机系统内完成首营企业审批表(见表7-1-2)。
第三步,采购经理签署意见后,采购人员将首营企业审批表连同上述相关资料送质量管理部门审核、签字,注明“审核合格”之后报企业质量负责人进行审核把关,并签署明确审核意见,质量负责人批准后方可从该企业购进药品。
第四步,建立合格供货商档案并完成资料归档工作。
采购部门或质量管理部门负责将审核通过的首营企业信息录入计算机管理系统,列入“合格供货商”名单,以供采购部门采购时选择。
质量管理部门将首营企业审批表、首营企业审核资料以及质量保证协议等资料归档保存。
采购人员只能在本企业计算机系统提供的“合格供货单位目录”中选择合适的企业进行采购。
质量管理部门应负责“合格供货单位目录”的维护和更新工作,在计算机系统中设置预警机制,对供应单位相应资质到期情况进行提醒,避免采购工作中出现供货方资质过期无效等情况。
药品质量保证协议书示例见下:质量保证协议(药品)甲方(供货方):乙方(购货方):为确保经营药品的质量,依据《中华人民共和国药品管理法》《药品生产质量管理规范》《药品经营质量管理规范》《药品流通监督管理办法》等法律、法规和国家相关规定,甲、乙双方本着平等自愿、友好合作的原则签订本协议书。
首营企业和首营品种审核管理制度
1、为了保证经营药品的质量,严把进货质量关,防止假劣药品流入,维护医院的信誉。
根据《药品管理法》、《药品管理法实施办法》、《药品经营质量管理规范》制定本制度。
2、首营企业是指与本医院首次发生药品供需关系的经营企业;首营品种是指本医院向某一药品生产企业首次购进的药品(含新规格、新剂型、新包装)。
3、与首营企业发生业务关系时,采购员要索取加盖供货企业原印章的《药品经营许可证》、《营业执照》复印件,质量保证协议书。
填写“首营企业审核表”经质量管理组织审核,报药品质量管理负责人批准后方可发生业务往来。
4、购进首营品种,必须要求生产厂家提供该品种的法定质量标准、生产批件、同一批次该品种的药品检验报告单,价格批文、使用说明书原件、标签、商标注册证书、GMP 证书复印件等资料。
以上资料加盖供货单位原印章外,检验报告书加盖供货单位质量管理机构原印章。
采购员填写“首营品种审批表”,经质量管理组织审核,由药品质量管理负责人批准后方可进货。
5、必要时医院负责人XX质量管理负责人、采购员对药品生产、药品经营企业进行实地考察,保证药品质量和经营的合法性。
6、建立“首营企业”“首营品种”的质量档案。
将审
核批准的“首营企业审批表”和“首营品种审批表”及相关资料等一起作为药品质量档案保存备查。
首营品种审核程序首营品种审核是指国家对某一种类新产品在市场上首次注册进行的审核程序。
在中国,首营品种审核是确保新产品符合国家法律法规和质量标准的重要环节。
下面我们来了解一下首营品种审核的程序。
首先,企业需要准备充分的资料。
企业需要提供有关该产品的详细介绍,包括产品组成、研发过程、质量控制措施等信息。
此外,还需要提供相关的试验报告、质量证书、质检记录等证明产品质量的文件。
这些资料将作为审核的重要依据。
其次,提交申请。
企业在准备好相关资料后,需要将申请提交给相关部门。
根据不同的产品品种,可能需要向国家食品药品监督管理部门、工商行政管理部门或其他相关部门申请注册。
企业需要确保申请表格填写准确无误,并按要求提交全部资料。
然后,审核部门受理和审核申请。
一旦申请被提交,相关审核部门将受理该申请,并进行初步的资料审核。
审核部门将针对产品的安全性、质量标准、生产工艺等方面进行综合评估。
如果审核部门认为该申请符合要求,将进入下一步审核程序。
接下来,实地考察和样品检验。
审核部门会派员前往申请企业实地考察,了解其生产工艺、设备情况等,并参观生产现场。
同时,审核部门还会从申请企业处取样,进行质量检验。
这一步骤旨在确认产品是否符合注册要求,以及企业的生产能力是否能够满足市场需求。
最后,审核结果和注册。
审核部门根据实地考察和资料审核的结果,决定是否批准该产品的注册。
如果审核通过,企业将获得注册证书,正式获得生产许可。
注册证书是企业合法生产和销售产品的重要凭证,企业需要妥善保管。
总之,首营品种审核是确保新产品符合法律法规和质量标准的重要环节。
企业在进行首营品种审核时,要准备充分的资料,按要求提交申请,并配合审核部门的实地考察和样品检验。
遵守审核程序和要求,将有助于确保产品的质量和安全,进一步提升企业的竞争力。
XXX医药有限责任公司文件
一、目的:贯彻落实《首营品种审核的管理制度》,确保公司经营行为合法。
二、依据:根据《药品管理法》、新版GSP、公司《首营品种管理制度》。
三、适用范围:首营品种合法性审核操作。
四、责任者:采购部收齐资料、核实真实性,质管部审核,质量负责人审批。
五、主要内容
1、采购员收齐加盖供货单位公章原印章的资料:详见《首营品种审批的管理制度》。
2、审核内容及方法:
2.1《药品生产许可证》或《药品经营许可证》:严禁采购超范围生产、经营的药品;
2.2首营药品:在供货单位GMP或GSP证书规定生产、经营范围内;
2.3法人授权委托书:标明授权销售该品种;
2.4药品批准文号、质量标准、包装、标签、说明书等符合规定;了解药品的功能主治、适应症、性状,储存条件符合规定。
2.5药品的合法性:国家、省、食品药品监督管理局官方网站数据库核实。
3、审核程序:
3.1采购员负责核实资料真实性、合法性、有效期,进行初审;
3.2采购员在计算机系统填写《首营品种审批表》,并附品种资料,采购部经理签署意见后,报质管部审核;
3.3质管员在《首营品种审批表》填写收到日期,对所附资料进行核对,确认齐全合格的,交质管部负责人;需要补充、更换资料的通知采购员,资料完善后再按程序审核。
3.4质管部负责人审核后在《首营品种审批表》上签署意见,并建立药品基础资料,提交质量负责人;
3.5质量负责人审核批准《首营品种审批表》后,对药品基础资料的经营范围、诊疗范围进行审批,计算机系统自动列入合格药品目录;
3.6首营品种资料由质管部统一建档管理,建立药品质量档案。
4、首营企业首营品种审批流程图:。
首营品种审核操作规程(AHYY-QP-009-2014)一、目的:建立首营品种审批的工作操作规程,规范首营品种购进工作,保证购进药品质量。
二、依据:《药品管理法》《药品经营质量管理规范》《药品流通管理办法》等法律法规。
三、范围:本操作规程规定了首营品种审批工作的内容、方法和要求,明确了相关部门或人员的职责,适用于本公司首次购进的药品审核工作。
四、职责:公司业务副总、采购部、质管部、财务部对本操作规程的实施负责。
五、术语:首营品种:本企业首次采购的药品。
六、内容:1、药品采购人员采购首营品种时,应履行以下操作规程和要求:(1)、向供货单位索取下列各项资料并进行验证。
A、加盖有药品生产(经营)企业原印章的《药品生产(经营)许可证》、《营业执照》、《GMP(GSP)》及药品生产批件及附件(包括药品质量标准和说明书)的复印件。
B、药品包装(最小包装)、标签、说明书的样张或符合《局24号令》包装备案证明及药品包装(最小包装)、标签、说明书的复印件。
C、该品种生产车间(或企业)如通过GMP认证,则需索取加盖有药品生产企业原印章的GMP证书复印件。
D、国家的药品价格批文复印件或省级物价部门的登记证明资料。
(2)、采购员进入计算机管理系统登记《首次经营品种登记表》和《首营品种审批表》等电子信息,采购部经理签署意见后附上述资料,经业务部门主管、质管部签署意见后,由质量副总进行审批。
经批准同意后方可购进药品。
(3)、有关部门如对资料有其它要求的,由药品购进人员负责向厂家索取,资料完备后再送相应部门审批。
2质管部审查程序和要求:(1)、检查资料是否齐全。
(2)、验证资料的真实性。
(3)、审查资料的合法性:A、证明文件是否有效。
B、药品包装、标签和说明书是否符合《药品说明书和标签管理规定》(局24号令)要求。
C、药品说明书的内容是否与国家食品药品监督管理部门批准的内容一致。
D、首营品种是否超出生产企业的生产范围和本公司的经营范围。
首营企业、首营品种审核制度为维护企业的经营利益和质量信誉,保证人民用药安全有效,制定本制度。
一.首营企业的审核1. 首营企业的概念:采购药品时与我院首次发生供需关系的药品生产或经营企业。
2. 首营企业的审核,包括生产、经营资格和质量保证能力的审核。
审核工作由采购员具体负责,药库负责人核对无误后,由药学部主任审核,报药事管理与药物治疗学委员会批准后方可做为合格供货方。
3. 首营企业审核应提供的材料:《药品生产许可证》或《药品经营许可证》复印件、《营业执照》复印件、首营企业质量体系调查表、企业法人签署的销售人员“授权委托书”原件、销售人员身份证复印件和国家规定必须通过GMP认证的车间(品种、剂型)的批准证书复印件。
以上材料的复印件必须加盖供货方公章。
4. 除审核有关材料外,必要时应实地考察。
二.首营品种的审核1. 首营品种的概念:我院首次向药品生产企业或药品经营企业首次购进的药品,包括药品的新剂型、新规格、新包装等。
2. 通过药事管理与药物治疗学委员会批准的药品方可进行首营品种的审核。
审核工作由药品采购员具体负责,经药库负责人核对,科主任审批后方可进行采购。
3. 首营品种审核,厂方应提供以下材料:该品种的生产批文、该品种所适用的法定质量标准、该品种的生产厂家的检验报告书、该品种包装、标签及说明书样本、进口药品的《进口药品注册证》(或《医药产品注册证》)、《进口药品检验报告书》、药品生产企业所在地省级物价部门批文或山东省物价局的价格登记表。
以上材料的复印件须加盖供货方的企业公章或质量检验机构的原印章。
三.审核材料的备案与保管1. 要求备案的审核材料必须完整、清晰、有效。
2. 对审核材料要及时整理、妥善保存、建档备查。
首营企业和首营品种审核制度1为确保经营行为的合法性,保证药品的购进质量,把好药品购进质量关,根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等法律、法规,特制定本制度。
2首营企业,是指与本企业首次发生药品供需关系的药品经营企业。
首营品种,是指向某一药品生产企业首次购进的药品,包括药品的新品种、新规格、新剂型、新包装等。
3药店应对首营企业和首营品种进行质量审核,确保供货单位和所经营药品的合法性。
4购进首次经营药品或首营企业开展业务关系前,业务部门应详细填写“首营品种企业审批表”,连同规定的资料及样品报质量管理部。
5审批首营企业和首营品种的必备资料:5.1首营企业应提供加盖首营企业原印章的合法证照复印件;5.2与本药店进行业务联系的供货单位销售人员,应提供药品销售人员身份证复印件、首营企业质量认证的有关证明、加盖委托企业原印章和企业法定代表人印章和签字的法人委托授权书,并标明委托授权范围及有效期;5.3购进首营品种,应提供加盖生产单位原印章的合法证照复印件、药品质量标准、药品生产批准证明文件、首营品种的药品出厂检验报告书,以及药品包装、标签、说明书实样及批文等资料。
6质量管理部对业务部门填报的“首营品种企业审批表”及相关资料和样品进行质量审核后,报质量负责人审批。
7首营品种及首营企业的审核以资料的审核为主,对首营企业的审批如依据所报送的资料无法作为准确的判断时,业务部门应会同质量管理部门对首营企业进行实地考察,并由质量管理部根据考察情况形成书面考察报告,再上报审批。
8首营企业和首营品种必须经质量审核批准后,方可开展业务往来,购进药品。
9首营品种或首营企业的审批原则上应在____天内完成。
10质量管理部负责收集审核批准的“首营企业审批表”和“首营品种审批表”及报批资料,建立质量档案。
首营企业和首营品种审核制度(2)是指对首次进入市场销售的企业和产品进行审核和准入的制度。
首营企业审核制度是指监管部门对新成立的企业进行审核和许可的制度。
首营企业和首营品种审核程序
1.进货填写“首次经营药品审批表”。
并按GSP要求将对企业的法定
资格和品种的合法性审核,包括《药品生产企业许可证》、《药品经营企业许可证》和营业执照、批准文号、质量标准、注册商标复印件、药品包装标签、说明书批件和最小包装等收集、整理、初审后签署意见转质量管理员。
2.进货对销售人员合法性审核,对供货单位法人授权委托书和销售
人员的身份证复印件审核存档。
3.质量管理员进一步审核供货企业的法定资格、品种的合法性,并
对药品样品的名称、包装、标签、说明书、批准文号、生产批号、注册商标、质量标准、生产企业有效期等是否符合规定进行审核,审核合格后,签署是否符合规定的意见后将审查表送副总经理审查,供货方的证照送进货备案存档。
4.副总经理对商品的价格进行审核,签署意见后报总经理。
由总经
理审核批准,签署同意购进或同意试销的意见。
5.总经理批准后的首次经营药品审批表,分别送质量管理员和仓库
验收员。
验收员依据“首次经营药品审批表”的内容进行验收,同时向供应商索取该批药品的检验报告书。
凭供应商检验报告书为合格结论者方可验收入库,否则拒收。
首营企业和首营品种审核制度范文一、背景介绍随着全球经济的不断发展和国际贸易的日益繁荣,越来越多的企业加入到国际贸易中来。
为了规范和管理企业参与国际贸易的过程,保证商品质量及安全,各国纷纷建立了首营企业和首营品种审核制度。
本文旨在深入探讨和分析首营企业和首营品种审核制度的重要性,并给出相应的范文。
二、首营企业审核制度范文1.目的和原则首营企业审核制度的目的在于筛选符合质量要求、诚信经营的企业,促进贸易健康发展。
审核的原则应遵循公平、公正、公开的原则。
2.审核内容(1)企业基本信息审核:包括企业名称、注册资本、法定代表人等信息的真实性核查。
(2)企业资质审核:包括企业的生产许可、质量认证、环境认证等资质的有效性核查。
(3)企业信用审核:包括企业的纳税记录、信用评级等信用信息的评估。
(4)经营环境审核:包括企业生产场所、设备、员工等的审核。
3.审核程序(1)企业自愿申请:企业准备必要的资料,向相关部门提交申请。
(2)资料审核:审核部门对申请企业提交的文件进行初步审核,确保齐全、真实。
(3)现场审核:审核部门对申请企业的生产场所、设备、员工等进行实地查验和评估。
(4)结果公示:对审核结果进行公示,确保透明公正。
(5)审核决定:审核部门基于审核结果,决定是否给予企业首营资格。
4.审核结果处理(1)批准:审核部门认为企业符合相关要求,给予首营资格,并进行发布。
(2)拒绝:审核部门认为企业不符合相关要求,给予拒绝资格,并告知拒绝原因。
(3)限期整改:审核部门认为企业存在一些问题,可以给予一定的限期整改机会。
三、首营品种审核制度范文1.目的和原则首营品种审核制度的目的在于保证进口和生产销售的产品符合质量标准和安全要求,确保消费者的权益。
审核的原则应遵循科学、公正、严谨的原则。
2.审核内容(1)产品质量审核:包括产品的成分、工艺、性能等质量参数的检验和评估。
(2)产品安全审核:包括产品的安全标准、使用寿命、环境友好等安全性能的评估。
药房首营品种审核程序1.目的:建立首营品种审核工作程序,规范首营品种购进工作,保证购进药品质量。
2.依据:《药品经营质量管理规范》。
3.范围:本程序规定了首营品种审核工作内容、方法和要求,明确了相关岗位或人员的职责,适用于本企业向某一药品生产企业首次购进药品的质量审核管理。
4.职责:企业主管负责人、药品采购员、质管员对本程序的实施负责。
5.内容:5.1药品采购员购进首营企品种时,应执行以下程序和要求:5.1.1向药品生产企业索取下列各项资料并进行验证:5.1.1.1加盖有药品生产企业原印章的药品生产批件及附件,包括药品质量标准和说明书的复印件;5.1.1.2 药品包装(最小包装)、标签、说明书的样板。
5.1.1.3该品种生产车间(或企业)如已进行GMP认证,则需索取加盖有药品生产企业原印章的GMP证书复印件。
5.1.1.4国家的药品价格批文复印件或省级物价部门的登记证明资料。
5.1.2填写“首营药品审批表”并附上述资料,加具意见后,送质管员和企业主管负责人进行审批。
5.1.3质管员如对资料有其它要求的,由药品采购员负责向厂家索取,资料完备后再送相应人员审批。
5.2采购员审核程序和要求:根据市场对该首营品种的接受程度、销售能力及资料审核情况,决定是否购进(或试销),并在“首营药品审批表”上签署具体意见。
5.3质管员审核程序和要求:5.3.1检查资料是否齐全。
5.3.2验证资料的真实性。
5.3.3审核资料的合法性:5.3.3.1证明文件是否有效。
5.3.3.2药品包装、标签和说明书是否符合法律、法规要求。
5.3.3.3药品说明书的内容是否与国家药品监督管理部门批准的内容一致。
5.3.3.4首营品种是否超出生产企业的生产范围和本企业经营范围。
5.3.4资料审查符合规定的,在“首营药品审批表”上签署“符合规定,准予购进”的具体意见;凡首营品种超出企业的生产范围或本企业的经营范围、没有有效的证明文件超出有效期限的,应签署“不符合规定,不得购进”的具体意见。
医疗器械首营企业首营品种审核记录1.审核目的医疗器械是关系到人们生命健康的产品,其质量和安全性非常重要。
为了确保医疗器械市场的健康发展,保护消费者的权益,需要对医疗器械首营企业和首营品种进行审核,以确保其符合相关的法规和标准要求。
2.审核对象首营企业指的是新设立的、初次申请经营医疗器械销售许可证的企业。
首营品种是指首次申请销售许可证的医疗器械产品。
3.审核内容(1)首营企业审核内容:-企业的基本信息,包括注册资本、企业性质、法人代表等;-经营场所,包括经营场地的使用证明、环境条件等;-企业质量管理体系,包括质量保证体系、质量管理人员、质量手册等;-企业人员资质,包括负责人和从业人员的相关资质及专业背景;-企业的财务状况,包括资产负债情况、财务报表等;-企业业务情况,包括销售渠道、经营范围、相关证明文件等;-其他需要审核的相关事项。
(2)首营品种审核内容:-医疗器械的基本信息,包括产品名称、规格型号、技术指标等;-医疗器械的注册信息,包括注册证明、注册号码等;-医疗器械的生产信息,包括生产企业、生产地址、生产批号等;-医疗器械的质量控制,包括产品质量标准、检验报告、质量保证措施等;-医疗器械的临床试验情况,包括临床试验报告、试验结果等;-其他需要审核的相关事项。
4.审核程序(1)提交申请:首营企业和首营品种需向相关部门提交申请材料,并填写相关申请表格。
(3)现场检查:对首营企业进行现场检查,检查企业的经营场所、设备设施、质量管理体系等情况。
(4)技术评估:对首营品种进行技术评估,评估其技术指标是否符合相应的要求。
(5)审核结果:审核部门根据审核结果,决定是否给予首营企业和首营品种审核通过的结果,并发放相应的许可证或证书。
5.审核标准和要求医疗器械的审核标准和要求包括以下几个方面:-国家相关法律法规的要求;-医疗器械的技术标准和技术要求;-医疗器械的质量管理要求,包括质量管理体系、质量检测等;-医疗器械的安全性要求,包括临床试验结果、风险评估等;-其他需要审核的相关标准和要求。
首营品种审批
1.采购员填写首营品种申请
采购员登陆: “GSP 管理”“首营品种申请”( 选择商品“首营商品审批”填写理由审批、确定 )
2.质管部人员审核
质管部人员登录: “GSP管理”“质量管理员审核”( 选择品种“首营商品审批”填写理由审批、确定)
4.企业负责人审批
企业负责人登录:”GSP管理”“企业负责人审批”( 选择品种“首营商品审批”填写理由审批、确定)
查看或打印审批表
返回到主界面“首营品种审批”( 选择已首营审批商品点左边”首营审批表”即可看到或打印审批表)
备注:首营企业和客户审批步骤与首营品种相同。
首营企业和首营品种审核制度范文一、背景介绍随着全球经济的不断发展和国际贸易的日益繁荣,越来越多的企业加入到国际贸易中来。
为了规范和管理企业参与国际贸易的过程,保证商品质量及安全,各国纷纷建立了首营企业和首营品种审核制度。
本文旨在深入探讨和分析首营企业和首营品种审核制度的重要性,并给出相应的范文。
二、首营企业审核制度范文1.目的和原则首营企业审核制度的目的在于筛选符合质量要求、诚信经营的企业,促进贸易健康发展。
审核的原则应遵循公平、公正、公开的原则。
2.审核内容(1)企业基本信息审核:包括企业名称、注册资本、法定代表人等信息的真实性核查。
(2)企业资质审核:包括企业的生产许可、质量认证、环境认证等资质的有效性核查。
(3)企业信用审核:包括企业的纳税记录、信用评级等信用信息的评估。
(4)经营环境审核:包括企业生产场所、设备、员工等的审核。
3.审核程序(1)企业自愿申请:企业准备必要的资料,向相关部门提交申请。
(2)资料审核:审核部门对申请企业提交的文件进行初步审核,确保齐全、真实。
(3)现场审核:审核部门对申请企业的生产场所、设备、员工等进行实地查验和评估。
(4)结果公示:对审核结果进行公示,确保透明公正。
(5)审核决定:审核部门基于审核结果,决定是否给予企业首营资格。
4.审核结果处理(1)批准:审核部门认为企业符合相关要求,给予首营资格,并进行发布。
(2)拒绝:审核部门认为企业不符合相关要求,给予拒绝资格,并告知拒绝原因。
(3)限期整改:审核部门认为企业存在一些问题,可以给予一定的限期整改机会。
三、首营品种审核制度范文1.目的和原则首营品种审核制度的目的在于保证进口和生产销售的产品符合质量标准和安全要求,确保消费者的权益。
审核的原则应遵循科学、公正、严谨的原则。
2.审核内容(1)产品质量审核:包括产品的成分、工艺、性能等质量参数的检验和评估。
(2)产品安全审核:包括产品的安全标准、使用寿命、环境友好等安全性能的评估。
医药公司(连锁店)首营企业首营品种审核程序..修模版医药公司(连锁店)首营企业首营品种审核程序模版一、前言医药公司(连锁店)作为销售渠道对首营企业进行首营品种审核、验证、记录等流程的监管,从源头上保证药品质量可控。
依据国家有关法规、政策和企业内部管理制度,本手册规定了首营企业首营品种审核程序,以期为各业务部门和相关人员明确审核的流程和标准,确保审核的结果符合国家法规和企业质量管理制度要求。
二、审核前准备2.1 审核人员的选拔首营品种审核人员由接受过GMP基本知识培训和质量管理体系培训的质量管理部门的职员担任,质量管理部门主管安排审核人员,并进行必要的培训工作。
2.2 审核环境的准备根据首营企业首营品种审核要求,审核人员向首营企业提出审核准备事项,首营企业应准备好相关文件及设备,并将文件分类清晰。
三、审核程序3.1 初步评估审核人员初步检查首营企业厂房、设备和人员基础设施。
审核人员会和首营企业的负责人沟通环境,并以初步评估结论为基础来决定随后的审核方向。
同时,审核人员将审核的方向告知首营企业的负责人。
3.2 现场审核审核人员组织现场审核。
在审核中,审核人员应仔细查看药品检验报告单、检验报告、生产记录、试验记录等相关文档,全面了解首营企业的生产过程、审查公司货物入库/出库流程,确认其对原材料的采购来源和渠道的优及其对药品质量控制及仓储管理等情况的实际应用。
3.3 数据审核第三方数据审核机构应由医药公司选派,审核人员需检查提供的数据,包括检验报告、合格证等数据,以确认数据的真实性、准确性和完整性。
3.4 首营品种审核结果的处理审核人员根据审核记录、数据及所收集的信息综合判断,根据审核结果提出结论,并将结论填写在首营品种审核记录表中,质量管理部门负责人对审核结果负责最终审查。
如有不合格品种,及时终止与首营企业的合作,并通知有关部门,负责在业务部门及质量管理部门的配合下做好对应的调整。
四、审核结果的评价审核结果根据首营品种审核结果记录表的严密性和准确性进行评价。
首营品种审核程序
1、目的:建立首营品种审核工作程序,规范首营品种购进工作,保证购进药品质量。
2、依据:〈〈药品经营质量管理规范〉〉。
3、范围:本程序规定了首营品种审核工作的内容、方法和要求,明确了相关部门或人员的职
责,适用于本企业向某一药品生产企业首次购进药品的质量审核管理。
4、职责:企业主要负责人、药品购进人员、质量管理人员和物价人员对本程序的实施负责。
5、内容:
5.1 药品购进人员购进首营品种时,应执行以上程序和要求:
5.1.1 向药品生产企业索取下列各项资料并进行验证:
5.1.1.1 加盖有药品生产企业原印章的药品生产批件及附件,包括药品质量标准和说明书的复印件。
5.1.1.2 药品包装(最小包装)、标签、说明书的样板。
5.1.1.3 该品种生产车间(或企业)如已进行GMP认证,则需索取加盖有药品生产企业原印章的GMP证书复印件。
5.1.1.4 国家的药品价格批文复印件或省级物价部门的登记证明资料。
5.1.2 填写“首营药品审批表”并附上述资料,经本部门主管加具意见后,送质量管理部门和企业主管负责人进行审批。
5.1.3 质量管理部门如对资料有其它要求的,由药品购进人员负责向厂家索取,资料完备后再送相应部门审批。
5.2 销售部门审核程序和要求:根据市场对该首营品种的接受程度、销售能力及资料审核情况,决定是否同意销售(或试销),并在“首营药品审批表”上签署具体的意见。
5.3 质量管理部门审核程序和要求:
5.3.1 检查资料是否齐全。
5.3.2 验证资料的真实性。
5.3.3 审核资料的合法性:
5.3.3.1 证明文件是否有效。
5.3.3.2 药品包装、标签和说明书是否符合法律、法规要求。
5.3.3.3 药品说明书的内容是否与国家药品监督管理部门批准的内容一致。
5.3.3.4 首营品种是否超出生产企业的生产范围和本企业经营范围。
5.3.4 资料审查符合规定的,在“首营药品审批表”上签署“符合规定,准予购进”的具体意见;凡首营品种超出生产企业的生产范围或本企业的经营范围,没有有效的证
明文件或证明文件超出有效期限的,应签署“不符合规定,不得购进”的具体意见。
5.3.5 资料不齐全的,应另纸以文字形式写上原因和要求,随资料和审批表退回药品购进部门补充完备后,再行审核。
5.4 财务部门审核程序和要求:财务部门按照国家有关物价管理法规对首营品种的定价是否符合国家和地方物价管理部门的有关规定进行审核。
符合规定的,在“首营药品审批表”
签署意见后退回药品购进部门;如不符合规定的,按5.3.5处理。
5.5 主管经理的审批程序和要求:
5.5.1 审核上述各部门的签署意见,如有部门不同意销售的,召集有关人员进行研究分析,确定是否接纳;如为质量管理部门不同意购进的,可对原因进行核实后,签署不同意购进的意见。
5.5.2 各部门均同意购进和销售的,主管经理可根据企业实际情况及资料审核情况,在“首营药品审批表”上签署明细的同意购进的具体意见后,;转药品购进部门办理具体购进手续。
5.6 药品购进和资料归档:
5.6.1 药品购进人员根据有关部门及主管经理审批同意购进销售的意见,办理具体购进手续,并对第一批来货向该企业索取该批号药品出厂质量检验合格报告书。
5.6.2药品购进人员将有关资料文档案管理人员存档。
5.6.3药品购进人员对不同意购进的,应向生产企业说明原因。
5.7 所有意见的签署均须有签署人全名和签署的日期。