镇江市审计局关于2006年工作总结的报告
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工作简报第四期中国注册会计师协会 2007年1月19日—————————————————————————————中国注册会计师协会2006年工作总结和2007年工作要点2006年,在财政部党组和理事会的正确领导下,在各方面的大力支持以及各级协会和广大会员的积极参与下,注册会计师行业发展和协会建设取得积极成效。
2007年1月16日,王军副部长在《中国注册会计师协会2006年工作总结和2007年工作要点》上批示:请珍惜大好形势,更加发奋努力,不断取得新的成绩!王军副部长的批示既充分肯定了中注协2006年所做的工作和取得的成绩,又对中注协2007年的工作提出了希望和要求。
中注协将认真领会和落实部领导的要求,围绕全面贯彻落实“四代会”和理事会三次会议精神,立足全局,突出重点,狠抓落实,积极做好2007年行业各项工作。
现将中国注册会计师协会2006年工作总结和2007年工作要点编发,并借此机会向关心和支持注册会计师事业的领导和同志们表示感谢!中国注册会计师协会2006年工作总结2006年,在财政部党组和理事会的正确领导下,中注协紧紧围绕年初确定的工作计划,全面实施行业人才战略,深入开展新审计准则体系的培训和实施准备工作,积极引导事务所加强内部治理,推动事务所做大做强,加快行业信息化建设,全面推进行业发展和协会建设,取得积极成效。
今年以来,中注协开展的主要工作总结如下:一、以行业领军人才培养为重点,全面实施行业人才战略2006年初,中注协紧紧围绕行业人才培养“三十条”,研究总结行业人才培养的工作经验,提出了2006年行业人才战略的贯彻思路,即:以制度建设为基础,以行业领军人才培养为重点,以推动继续教育、提高注册会计师执业能力为目标,充分调动各方力量,基本建立起行业人才培养工作的长效机制,建立和完善领军人才培养体系。
围绕这一思路,主要开展了以下五个方面工作:(一)大力开展行业领军人才的培养工作。
行业领军人才的培养是一项崭新的课题。
今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。
至6月底,全市共完成审计项目个,查出违规行为金额万元,审计处理应交财政万元,应减少财政拨款或补贴万元,归还原资金渠道万元,调帐处理万元,应自行纠正金额万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。
一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。
召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。
今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。
目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。
在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(2000—2003年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。
在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。
(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。
今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。
如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。
审计部门年度工作总结报告6篇篇1一、引言在过去的一年中,审计部门在公司领导的指导下,以“严格把关、确保质量、提高效率”为目标,全面履行职责,取得了一定的成绩。
现将年度工作总结如下,以供领导和同事参考。
二、主要工作内容及成果1. 财务审计财务审计是审计部门的核心工作之一,主要针对公司财务报表、会计账簿、原始凭证等进行审计。
通过严格的审计程序和方法,确保财务信息的真实性和准确性。
在审计过程中,发现并指出了一些财务问题,及时向领导汇报,并提出了相应的改进建议。
2. 工程审计工程审计是对公司各项工程的合法性、合规性、真实性进行审查和监督。
在工程审计过程中,审计部门对工程的招标文件、合同条款、施工图纸等进行了仔细审查,确保工程的合法性和合规性。
同时,对施工过程中的变更、签证等进行了严格的把关,确保工程的真实性。
3. 经济责任审计经济责任审计是对公司领导干部在任职期间的经济责任进行审查和监督。
通过审计,对领导干部的经济决策、经济管理、经济效果等方面进行了全面评估,提出了相应的评价意见和建议。
4. 内部控制审计内部控制审计是对公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审查和监督。
通过审计,发现并指出了一些内部控制方面的问题,提出了相应的改进建议,进一步完善了公司的内部控制制度。
三、工作亮点和成绩1. 提高了审计质量。
通过严格的审计程序和方法,确保了审计报告的真实性和准确性,提高了审计质量。
2. 强化了内部审计工作。
加强了内部审计工作,完善了内部审计制度,提高了内部审计工作的规范性和有效性。
3. 加强了与相关部门的沟通和协作。
加强了与财务、工程、纪检等部门的沟通和协作,形成了良好的工作氛围和合作关系。
4. 提高了审计效率。
通过优化审计程序和方法,提高了审计效率,减少了审计时间,提高了工作效率。
四、存在的问题和不足1. 审计人员素质有待提高。
部分审计人员缺乏专业知识和实践经验,需要加强培训和学习,提高审计人员素质。
镇震发…2006‟30号签发人:冷国桂关于报送《镇江市地震局2006年工作总结及2007年工作计划》的报告市政府:为了总结经验,发扬成绩,展望未来,按照市政府办公室要求,我局对2006年的工作进行了认真总结,并提出了2007年的工作计划。
现将形成的总结材料报上,请审阅。
二○○六年十二月十四日主题词:地震工作总结报告抄送:省地震局2006年工作总结及2007年工作计划镇江市地震局2006年工作总结2006年,在市委.市政府的正确领导和省地震局的关心指导下,坚持以科学发展观为统领,以全面提升防震减灾工作公共服务水平和社会综合管理能力为目标,认真贯彻实施防震减灾法律法规,不断推进地震监测预报、震灾预防、应急救援三大工作体系建设,取得了较为显著的成绩。
一、强化地震监测预报基础地位,努力提高地震监测预报水平地震监测预报是防震减灾最基础的一项工作。
一年来,始终坚持地震监测预报为我市经济建设服务,为社会公共服务的宗旨,在做好地震监测预报常规工作的同时,加强地震监测预报硬件设施建设,认真做好震情监视和地震预报工作,地震监测预报水平和能力有了显著提高。
1、省地震重点项目顺利实施。
对测震观测实施宽频数字化技术改造,完成宽频带地震仪摆房土建工程。
同时,优化数字化地震遥测台。
今年10月,对市宽频带数字地震台进行了设备、系统软件的再配置,实现了无人遥测观测,建成了镇江市数字化地震遥测台,使市地震台监测设施设备基本实现了数字化处理、信息共享和地震数据实时传输的地震监测预报联动目标。
今年组织专门人员就强震动台项目的选址问题进行了多次实地勘察,经过反复商讨和比较,2并经省地震局实地勘察和检测,完成了镇江市、句容市、丹阳市3个数字固定强震动台选址工作,市强震动台的土建、避雷和供电供水等配套设施已经完成。
针对地震应急装备不足的现状,今年我局共投入50.2万元完成了测氡仪、浮点工程动测仪、振动测试系统、高密度电法仪、笔记本电脑等应急流动地震观测设备的采购任务,对于加强我市地震应急的基础性工作和地震流动应急观测,特别是加强对活动性断裂及其次生断裂的监测、研究都将具有重要的现实意义。
2006年审计工作总结各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟!2006年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和十六大会议精神2006年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和十六大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。
以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。
全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。
在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
由于工作成绩突出,我校审计处被评为2006年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。
2006年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。
我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。
坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。
1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。
规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。
使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。
3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。
经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
在2006年全市审计工作会议上的讲话稿
w w w 网。
抓好实际应用能力的普及、技术水平的提高和审计质量的控制,积极推进数据审计和信息系统审计,探索先进的审计技术方法。
五、2006 年的主要工作任务和要求
2006 年是实施“十一五”计划的第一年,做好2006 年的各项工作具有
特别重要的意义。
全市审计机关要按照市委、市政府和省审计厅的工作部署,围绕促进加强宏观调控、提高财政资金使用效益、建立节约型社会、构建和谐社会的目标,加强审计工作,为顺利实施“十一五”规划开好头、起好步。
具体来讲,要抓好以下六个方面:
㈠抓好预算执行审计。
按照“一体化”工作思路及人大、政府对预算执行审计工作的要求,安排对市级财政部门、地税部门、地方金库和12 个部门预算执行情况的审计。
重点审计部门(单位)管理制度的建立和预算执行情况;财政资金使用效益情况;关注二三级预算单位,加大预算拨款多、有收费职能单位的延伸审计力度。
审计中要扩大与经济责任审计的结合面,下属单位的延伸审计面要达到50%,注意督促检查审计结果执行情况并要做出专
题报告。
各县(区)审计机关要按照“一体化”工作思路,不断扩大部门预算执
行审计覆盖面,促进提高预算执行的水平和效果。
对资金量大、有预算资金分配权和下属单位多的部门,要有计划地进行重点审计,对重要部门要连续。
2006年市审计局上半年对外开放工作总结各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢市对外开放领导小组办公室:上半年,我局在坚持“围绕中心,服务大局”稳步开展各项审计工作的同时,紧紧围绕我市对外开放和招商引资工作,进一步加大了工作力度,取得了一定的成效。
现将我局上半年对外开放工作主要情况总结如下:一、招商引资工作目标完成情况上半年,我局引进成都市三和家具金属配仵加工厂投资家具配套产品生产项目一个,位于我市大划镇,项目占地10亩,总投资231万元。
项目目前已基本建成,投产后预计年利税30万元,可解决20余人就业。
完成了全年招商引资工作目标的77。
二、对外开放工作举措按照市上下达的“2006年度对外开放目标任务和考核实施细则”的要求,结合我局实际,制定了以下措施:1、成立了局对外开放领导小组,主要领导负总责,一名局党组成员牵头负责日常工作,各科室负责人均为小组成员。
2、建立局党组成员项目联系制度,确保每一条投资信息都有一名党组成员负责进行联系跟踪,并定期向领导小组汇报进展情况。
3、将我局对外开放招商引资工作目标任务分解到各科室,再落实到个人,全局人员共同参与,形成合力和工作氛围。
4、领导干部带头,组织全体职工学习我市招商引资政策,介绍我市产业发展环境和产业发展方向,掌握**发展的比较优势,使招商引资工作做到有的放矢。
5、制定了具体的招商引资考核奖励措施,形成有效的激励机制。
其中包括将招商引资目标任务分解作为二级目标下达给各科室,年终纳入总体目标进行考核等。
6、充分调动退居二线老同志工作积极性,围绕对外开放和招商引资中心工作展开调查研究。
三、近期联系的在谈项目1、联系成都市川藏公路武侯建设开发有限公司参加我市第二快速通道、羊安路、工业区基础设施建设项目BT方式融资建设投标,目前正在与我市相关部门进行洽谈。
2、联系一市外投资者投资的**市三江胜达装饰面板厂建筑装饰用木工板生产建设项目,该项目位于**市三江镇,项目生产用电设施已安装完毕,环境影响评价正在报批,生产用房目前正在建设中。
二00六年审计工作总结2006年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“三个代表”重要思想为指导,以科学开展观为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济开展环境效劳等方面发挥了积极的作用,较好地完成了年度各项工作任务。
一、全年主要工作目标完成情况2006年我局审计工程市审计局考核指标为某某项〔区考核为某某项〕。
预计至12月底可以完成审计工程某某项,其中:财政预算执行和决算审计某项,财政财务收支审计某项,领导干部经济责任审计某项,专项资金审计调查某项,固定资产投资审计某项。
完成市审计局下达年度任务指标的某某某,完成区下达年度任务指标的某某某,同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。
审计金额为某某某某万元,查处违规资金某某某某万元,管理不标准资金某某某万元,损失浪费资金某某万元,其中:应上交财政某某万元,应减少财政拨款某某万元,应归复原资金渠道某某万元。
1、财政审计进一步深化在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为根底,加强对财政资金的监督,注重标准财政收支行为,优化财政支出结构,促进财政资金更加合理、有效地使用,减少损失浪费。
今年以来分别对某某区、开发区2005年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计,重点对预算分配、预算支出的审计,加强对部门预算、财政专项资金的审计监督,并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计,延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算,同时还将区低保资金、福利彩票公益金、根底教育经费和水利建设资金纳入审计范围。
通过审计,发现局部应上缴入库的资金未及时入库,局部土地出让金未及时收回,“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入,长时间挂帐未及时清理,部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高,部门经费预算存在苦乐不均。
2006年上半年工作总结2006年上半年工作总结年初以来,我院在市委和上级院的正确领导下,在市人大及其常委会的监督下,认真学习贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神,按照“三个代表”的要求,坚持立检为公,执法为民的思想,突出“强化法律监督,维护公平正义”的主题,紧紧围绕发展、稳定的工作大局,认真履行检察职责,经过全院干警的共同努力,较圆满地完成了市委和上级院交给的各项工作任务。
一、上半年的工作成绩(一)反贪污贿赂检察工作:上半年共受理各类贪污贿赂等经济案件线索8件12人,经过初查立案8件12人,其中大案2件6人。
在所立案件中,贪贿案4件4人,占立案数的50%。
已结案6件10人。
通过办案,为国家挽回直接经济损失1000余万元。
(二)渎职侵权检察工作:共初查渎职侵权案件1件,立案1件1人,依法查处公安干警徇私枉法案件。
(三)侦查监督工作:共受理审查批捕案件104件146人,经过审查,批准逮捕103件140人,不批准逮捕1件6人,平均办案时限1.2天,批捕与不批捕的准确率均达到100%。
坚持提前介入制度,对重大刑事案件提前介入21件28人,适时引导公安机关侦查取证;通过立案监督,办结刑事立案监督案件3件5人,其中办结公安干警徇私枉法案件1件1人;通过侦查监督,防错1件3人。
(四)公诉工作:共受理移送审查起诉案件133件183人,经审查,提起公诉112件156人;作出不起诉8件8人;报送绥化市检察院审查起诉10件14人。
平均办案时限为4. 78天,起诉的准确率达到100%。
同时,在审查起诉环节改变定性1件2人,追漏罪漏犯1件1人。
(五)控告申诉检察工作:共受理群众举报和来信来访29件(次),其中,来信24件(次),来访5件(人)。
对群众举报和来信来访,都及时做出处理,化解了矛盾,消除了不安定因素,防止了重复上访和越级上访。
坚持了检察长接待周制度,检察长接待群众来访5件10人。
对举报的线索初查3件,其中1件移交侦查部门。
2006年工作总结2006年,对徐州食品药品监督管理系统而言,是极不平凡的一年,是外部环境较差的一年,是各项工作最为忙碌的一年,是取得成绩最大的一年,全系统干部职工在徐州市委、市政府和省局的领导下,以“三个代表”重要思想和党的十六届五中、六中全会精神为指导,认真贯彻国家局、省局以及市委、市政府工作会议精神,全面树立和落实科学发展观,紧紧围绕食品药品监管中心工作,认真落实年初工作会议制定的“一二一”工作目标,以监管网络为特色的宣传工作取得长足进展,以“放心肉工程”为重点的食品安全专项整治取得显著成效,整顿规范药品市场秩序取得新的成绩,大力扶持医药产业发展,2006年医药产业总量达到48.6亿元,比2005年增加了24.6%。
全系统被市委、市政府授予“2004-2005年度徐州市文明行业”光荣称号,市局被徐州市政府评为“2005年度行政执法先进单位”,市局机关党委被市委授予“先进基层党组织”光荣称号,为市级机关5个先进基层党组织之一。
市局被市政府评为“为民办实事先进单位”。
在2006年度全市机关行风评议中,群众满意率、基本满意率达到99%。
一、强化日常监管,加大打假治劣力度,药械市场秩序整治成效显著(一)药械市场进一步净化。
2006年,以打击假劣药品、净化药械市场为重点,结合专项检查整治,精心组织,层层发动,有计划、有步骤地将药械监管工作引向深入,始终保持规范整顿药品和医疗器械市场秩序、严惩制售假劣药械违法行为的高压态势。
药品市场专项整治取得较大成绩,相继开展了“齐二药”事件专项检查、药品包装、标签和说明书专项检查以及针对安徽华源“欣弗事件”的检查处理工作,及时查处了多起大案要案。
截至12月底,共立案查处违法案件674件,有效地净化了全市药械市场。
市药检所发挥技术监督优势,加强质量控制,药品检验工作成绩显著,全年共完成药品检验1818批。
(二)农村药品“两网”运行质量稳步提高。
大力推进农村“两网”建设,全市各县(市)区均建立了农村药品监管网络,义务协管员、信息员已达1620名。
镇江市审计局文件镇审发…2006‟60号签发人:黄可镇江市审计局关于2006年工作总结的报告江苏省审计厅:今年以来,镇江市审计机关在市委、市政府和上级审计机关的领导下,紧紧围绕经济工作中心和“两率先、两步走”的目标定位,积极贯彻落实科学发展观,各项工作顺利开展并取得了一定成效。
据统计,截止今年10月底,全市审计机关共完成审计项目195个,查出违规金额68746万元、损失浪费金额22299万元,管理不规范金额110400万元;应上交财政18163万元,减少财政拨款或补贴1457万元,归还原渠道资金1475万元,调帐处理20734万元;移送处理事项4件;提交审计专题、综合性报告和信息526篇,被批示、采用517篇;发布审计结果公告21篇。
通过审计,为整顿和规范市场经济秩序、促进廉政建设、保障地方经济健康发展作出了积极的贡献。
一、审计业务工作情况(一)本级财政预算执行审计。
各地把预算执行审计作为促进依法理财、建立公共财政框架的一个重要手段,不断在拓展和深化审计内涵上做文章。
我局在今年的预算执行审计中,加强了对上年同级审计查出问题整改情况的再监督,使大部分问题都得到了纠正,得到市人大、市政府的肯定。
在工作报告中重点对部门预算执行情况进行了剖析,反映的问题引起市人大常委会的高度重视。
市人大领导专门约请市政府领导,通报、交流市人大常委会的审议情况,并再次以人大和政府的名义,联合召开督办、交办会,责成财政、地税、新区、国土、交通、外办等相关责任部门逐条整改,限期纠正,并向市人大、市政府汇报整改结果。
句容市审计局、润州区审计局也将落实整改意见作为同级审的重点之一,进行了跟踪检查。
这标志着我市对同级审查出问题的整改已步入制度化轨道。
同时,全市审计机关还结合财政预、决算审计开展了政府负债情况专项审计调查,基本摸清了债务的规模、结构,在分析负债的原因、风险程度、对财政影响的基础上,提出了消除政府债务、防范偿债危机、化解财政风险的建议。
(二)专项资金审计。
全市审计机关把领导关心、群众关注的热点资金尤其是社会保障资金作为重点,连续几年进行跟踪审计,及时反映情况、提出对策、纠正问题,在规范和完善资金管理、使用机制上做了大量工作。
我局对教育经费、城建资金、农村公路建设专项资金、新型农村合作医疗基金、市区居民困难家庭住房保障资金、住房公积金、失业保险基金、养老保险基金、医疗保险基金、农业综合开发资金等进行了审计。
审计中注意延伸相关单位,查处了一批支出不当、超范围列支、挤占挪用的问题,其中农村公路建设资金被挪用的问题经省领导批示,已基本清收归还。
今年还首次采取各辖市(区)审计机关交叉审计的方式,对全市住房公积金管理情况进行了审计。
(三)固定资产投资审计。
各地都将政府重点工程项目纳入了必审范围,及时组织竣工决算审计,为国家和集体节约了部分资金。
据统计,今年我市已完成固定资产投资审计项目67个,涉及投资总额77403万元,经审计核减工程款7491万元。
我局在九曲河工程审计中,仅材料价差一项核减就达100多万元。
由于在工程建设领域的成绩突出,我局先后被市委、市政府评为“2004年——2005年城市建设先进单位”、“312国道镇江段拓宽改造工程建设有功单位”。
在抓好竣工决算审计的同时,各地积极推行了建设项目跟踪审计制度,对一些政府投资额大、建设工期长的工程和领导及社会关注的基础和公益性设施项目进行跟踪审计试点。
我局在对公安局车管所考训场、九华山路工程、广电中心工程的跟踪审计中,积极帮助建设单位加强票据管理、建立内控制度、把好合同关,已出据意见单11份。
此外,针对固定资产投资审计项目成果较为零散、孤立的特点,我局提出了整合现有审计成果,为领导决策提供服务的思路,组织全市审计机关对近三年固定资产投资审计中发现的共性问题和突出问题进行审计调查,进行总结、提炼和研究、分析后,形成了一篇有内容、有深度的调查报告,进一步放大了审计效应。
(四)经济责任审计。
我市在原市经济责任审计工作协调小组的基础上,调整成立市经济责任审计工作领导小组,加强了对这项工作的组织领导。
全市审计机关共对35名领导干部进行了任期经济责任审计,查出单位违规金额4646万元、管理不规范金额5029万元,为组织部门考察任用干部提供了参考依据。
除了继续坚持审前集中告知制度外,我局今年首次在新闻媒体上公告了9名被审计对象名单,进一步扩大了经济责任审计工作的影响,审计结果也都向被审计对象所在单位的领导班子成员及中层干部作了通报。
我局还紧密结合经济责任审计职能,为推进全市惩防体系建设服务,这一经验做法在全市纪检监察工作会议上作了交流发言。
扬中市审计局积极配合人大工作,开展述职干部经济责任审计;句容市审计局在对乡镇领导的经济责任审计中,发现国有资产流失的现象较为普遍,提交的信息被市委史和平书记批示;润州区规范了经济责任审计联席会议制度。
(五)交办项目审计。
根据市政府要求,我局开展了对城建、交通、房屋、水利等四大投资公司的资产负债损益审计,着重检查投资决策是否正确,管理是否到位,从科学发展观的角度分析评价投资效果,促进完善投资管理体制、提高决策水平和财政资金的使用效益;开展了京口区、润州区、新区和市供销合作总社截止2005年末社会集资和社员股金兑付情况审计,查清了兑付资金的来源和管理、使用情况,为维护社会稳定发挥了作用。
根据省厅授权,我局对两所院校进行了审计,对查出的多收学费和代办费的问题,已要求退还给学生。
此外,我局还按时完成了省厅布置的全市已完工世行贷款项目截止2005年末还贷情况专项审计调查。
二、人、法、技建设情况审计队伍建设、法制建设和技术基础建设是审计事业全面发展的前提和保证,因此,全市审计机关在抓好业务工作的同时,还坚持不懈地加强人、法、技建设。
(一)队伍建设。
一是尝试效能考核,设置了“工作进度动态表”,对工作效能实时进行考核,促进了工作效率的提高。
二是修订完善目标管理综合考核办法,新增了对辖市(区)领导班子的测评环节,并以此作为评选先进集体的重要依据,把对干部的协管职能落到了实处。
三是进行政治思想工作调研,着力提高思想政治工作的科技含量、文化含量、情感含量和价值含量,准确把握审计干部的思想动态,增强了亲和力和凝聚力。
四是开展形式多样、内容丰富的培训活动,涵盖社会主义荣辱观、党章、计算机、公务员法、新审计法等,帮助审计干部不断更新知识、提高技能。
五是有针对性地培养高层次审计人才,今年又有19名同志获得了高级职称,2名同志参加了研究生学历的学习,队伍整体素质明显提升。
(二)法制建设。
一是加大了审计执法的力度,对查出的违纪违规问题,除了对被审计单位进行审计处理、处罚外,还对责任人进行“问责”,先后向纪检、司法机关和相关主管部门出具了5份移送处理书,要求追究有关责任人员的行政责任和刑事责任,并对处理结果跟踪督办。
我局查出某辖市住房基金管理中心利用住房公积金违规放贷,及时移送后,已督促收回贷款650万元,相关责任人也受到了警告、免职处理。
二是确保审计执法的质量,严格按照程序和法规办事,坚持依法从审,在全市行政执法案卷评选中荣获优秀奖。
三是加强法制宣传,以审计法的修订为契机,走上街头宣传、普及新审计法和相关法律法规,被评为全市“四五”普法先进单位。
四是优化执法环境,建立健全与相关部门的协调机制。
目前我局已与市检察院建立了联席会议制度,召开了两次联席会议,与市公安局联合创建的信息共享平台也即将启用。
(三)信息化建设。
一是加大资金投入,新添和更换了部分计算机设备,实现了镇江审计网站的升级和改版,保持了硬件设施的先进性,并在全省首批建成远程视频审计培训系统,为加快审计信息化建设进程奠定了良好的基础。
二是支持、鼓励审计人员参加审计署和省厅组织的计算机培训,有4人通过了审计署组织的考试,进一步提高了计算机操作和审计现场解决问题的能力,提高了计算机辅助审计的水平。
三是将软件开发和应用提上了重要议事日程,全面推行AO审计软件,组织撰写专家经验,已有9篇AO应用案例和7篇专家经验通过省厅评审,不仅实现了从入选数量到层次“零”的突破,也扭转了我局计算机审计应用技术在全省系统内的落后状况。
四是制定了专项考核和奖励办法,将信息化建设业绩列作年度考核内容,并将计算机在审计项目中的应用情况列入了项目质量考核范围,以考核促应用,以应用促提高。
五是充分发挥计算机科研小组的辐射和带动作用,下科研课题、拨专项经费、给奖励政策,引导他们解决了一部分计算机审计中遇到的难题。
三、加强机关自身建设情况我市审计机关一直以来都非常重视自身建设,坚持把内抓机关管理,外抓审计纪律放在突出位置上,强化目标,扎实工作。
(一)内部管理。
我局以抓好机关财务管理为重点,已连续多年由局监察室牵头对局机关的财务收支进行了审计。
审计署关于加强审计机关自身建设的要求一经提出,我局即迅速作出部署,组织审计业务骨干于10月8日起对局机关预算管理情况、财务管理情况、固定资产管理情况等进行了较为彻底的审计清查。
省厅召开加强审计机关自身建设工作会议后,我局又积极贯彻落实会议精神,以高标准、严要求推进这项工作。
局党组多次听取审计情况汇报,坚持边查边改。
目前,对2006年1至9月份的财务收支审计已基本结束,针对管理中的薄弱环节的相关整改工作也正在进行之中。
(二)廉政建设。
一是深入开展廉政教育,并在网络上安装了手机短信的群发器,不定期地向全局干部的手机发送廉政格言,提醒大家筑牢思想防线,营造了廉洁从审的浓厚氛围。
二是抓好廉政制度的配套、完善、落实和创新,加强对审计机关内部廉政建设敏感部位和问题易发区、高发区的监督和制约。
我局针对工程审计的特殊性,制定了专项廉政建设规定,既对本局审计干部,又对外聘人员的行为进行了规范,开辟了一条开展专业审计领域廉政监督工作的新路子。
三是把廉政建设情况纳入目标管理综合考核和机关干部年度考核的内容,加强了组织领导和协调配合。
四是营造廉政文化氛围,精心组织全市审计机关举行了“审计廉政之歌”普通话演讲比赛,从13篇参赛作品中择优选送出的稿件和演讲者,在省厅比赛中获得了第一名。
在肯定成绩的同时,我们也看到工作中仍存在不足之处,主要是创新意识还不够强、举措还不够多,特色和亮点不够明显。
今后,还要进一步解放思想,开拓创新,在推动镇江审计事业跨越发展的同时,为实现“两率先”目标、构建和谐社会作出应有的贡献。
二○○六年十一月二十四日主题词:审计总结报告局内分送:局领导(6),存(1)镇江市审计局办公室 2006年11月24日印发-11-。