行政经费支出明细表
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一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表注:1.行政经费包括:(1)基本支出。
一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
(非行政单位不纳入统计范围)。
(2)一般行政管理项目支出。
具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
二、“三公”经费安排情况说明2018年本部门“三公”经费预算安排29.60万元,比上年减少0.40万元,下降1.33%,主要原因是响应国家政策,厉行节约。
其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变,无增减变化;公务用车购置及运行费11.80万元,比上年减少0.20万元,下降1.67%(其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,增长0%,公务用车运行维护费11.80万元,比上年减少0.20万元,下降1.67%),主要原因是响应国家政策,厉行节约;公务接待费17.80万元,比上年减少0.20万元,下降1.11%,主要原因是响应国家政策,厉行节约。
说明:行政经费年度预算计划表是每个组织或企业为了有效管理和利用行政经费而制定的一种计划表。
下面是一个行政经费年度预算计划表的示例,共包括预算编制单位、预算指标、预算科目、预算金额、预算说明等五个方面。
预算编制单位:XXX公司预算指标:行政经费预算科目:1.办公用品费:用于采购公司内各个部门的办公用品,包括纸张、笔记本、文件夹等。
3.差旅费用:用于支付员工因公务需要所产生的差旅费用,包括交通费、住宿费、餐费等。
4.培训费用:用于支付员工参加各类培训的费用,包括培训机构费用、差旅费用等。
5.社保福利费用:用于支付员工的社会保险和福利费用,包括社保、公积金、医疗保险等。
6.水电费用:用于支付公司的水费和电费等公用事业费用。
7.维修费用:用于支付公司内办公设备、设施的维修和保养费用。
8.其他费用:用于支付其他与行政管理相关的费用,包括车辆运营费用、办公室租赁费用等。
预算金额:1.办公用品费:100,000元2.通讯费用:50,000元3.差旅费用:200,000元4.培训费用:150,000元5.社保福利费用:300,000元6.水电费用:80,000元7.维修费用:50,000元8.其他费用:120,000元预算说明:1.办公用品费:根据公司过去一年的消耗情况及计划的发展,预算办公用品费为100,000元,以确保各部门正常的办公需求。
2.通讯费用:公司现有通讯设备的数量和费用情况,预算通讯费用为50,000元,以满足公司内外部通讯的需求。
3.差旅费用:根据公司的业务拓展计划和员工因公务出差的需求,预算差旅费用为200,000元,以保证员工的出差需要和工作效率。
4.培训费用:根据公司员工培训计划,预算培训费用为150,000元,以提升员工技能和公司整体竞争力。
5.社保福利费用:根据公司员工社保和福利政策以及员工薪酬计划,预算社保福利费用为300,000元,以保障员工的权益和增加员工福利。
6.水电费用:根据公司的用电和用水情况,预算水电费用为80,000元,以保证公司日常的办公和生产需求。
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费(调整)预算表单位名称:共青团单位:万元1、行政经费包括:(1)基本支出。
一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。
具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
3、由于我县财力薄弱,财政收入减少,本部门公用经费暂没有列入到一般公共预算,故原“三公”经费公开相关预算数为“0”;目前财政收入增收,本部门公用经费已调整列入一般公共预算,现将本部门“三公”经费相关调整数据向社会公开。
共青团广宁县委员会2017年“三公”经费及机关运行经费安排情况(调整)说明一、“三公”经费安排情况(调整)说明2017年本部门“三公”经费预算安排2.7万元,比上年减少1.79万元,下降39.87%,主要原因公车改革,我单位没有了公车。
其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是上年和今年都无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费0万元,比上年减少1.79万元,下降100%,(其中:公务用车购置费0万元,与上年保持不变,无增减变化;公务用车运行维护费0万元,比上年减少1.79万元,下降100%)主要原因公车改革,我单位没有了公车;公务接待费 2.7 万元,与上年保持不变,无增减变化,主要原因是响应国家政策,厉行节约。