审计通知书
- 格式:doc
- 大小:107.00 KB
- 文档页数:7
审计通知书范文行政公文尊敬的××领导:根据我单位对××项目的审计要求,我单位将于××年××月××日至××年××月××日进行您单位××项目的审计工作。
现将有关事项通知如下:一、审计目的与范围本次审计旨在对您单位××项目的财务状况、经济效益、管理制度执行情况等进行全面审计,以确保资源利用的合理性和经济性,提高工作效率和效益。
二、审计时间和地点审计时间定为××年×月×日至××年×月×日期间,地点为您单位××项目的办公地。
三、审计要求1.请您单位协助审计人员进入项目相关部门,提供审计所需的原始账务凭证、财务报表、合同和相关文件等资料,并配合提供相关信息和解答问题。
2.请您单位提供完整和准确的财务数据,确保账目真实、准确、完整。
3.请您单位对审计工作予以高度重视,指派专人配合审计人员的工作,提供必要的协助,如提供审计期间内的办公场所、通讯设施、饮食安排等。
四、审计人员配备本次审计将由我单位的专业审计人员组成团队进行,并严格按照国家审计准则和法律法规要求执行。
五、保密要求1.请您单位对审计工作保密,不得泄漏审计过程和结果。
2.请您单位妥善保管审计人员提供的证件和文件,不得查阅、复制或转交他人。
六、审计结果与报告审计结束后,我单位将编写审计报告,包括审计中的问题和建议等,并将报告提交给您单位。
如有需要,我单位将安排相关人员进行汇报和解释。
七、联系人和方式如对本次审计工作有任何问题或需要协调事宜,请及时与我单位联系。
联系人姓名、电话、邮箱如下:联系人:××电话:××邮箱:××请您对本次审计工作的顺利进行提供支持和配合,对审计人员的工作予以帮助与配合,以确保审计工作的顺利进行。
审计通知书格式模板6篇Template of audit notice format编订:JinTai College审计通知书格式模板6篇前言:通知是运用广泛的知照性公文,用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。
本文档根据通知内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:审计通知书范文2、篇章2:审计通知书范文3、篇章3:审计通知书范文4、篇章4:审计通知书范文5、篇章5:审计通知书范文6、篇章6:审计通知书范文审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面小泰给大家带来审计通知书范文,供大家参考!篇章1:审计通知书范文**:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。
2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。
附:1、承诺书;2、……3、……**市审计局年月日篇章2:审计通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。
审计通知书范文尊敬的贵公司:根据贵公司的要求,我方已完成了对贵公司2019年度财务报表的审计工作。
现将审计结果通知如下:一、审计基本情况。
我方依据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规的规定,结合国际审计准则,对贵公司2019年度的财务报表进行了审计。
审计工作是按照独立、客观、公正、保密的原则进行的,审计过程中未发现任何违反职业道德和审计准则的行为。
二、审计结果概况。
在对贵公司2019年度财务报表进行审计的过程中,我方认为贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。
贵公司的财务报表未发现重大错报、遗漏和虚假陈述的情况。
三、审计中发现的问题及建议。
在审计过程中,我方发现了一些问题并提出了相应的建议,具体如下:1. 财务内部控制存在不足,贵公司在内部控制方面存在一些不足之处,建议贵公司加强内部控制,规范财务管理流程,提高财务管理水平。
2. 财务报表附注不完善,贵公司的财务报表附注部分存在一些不完善之处,建议贵公司完善财务报表附注,提高财务报告的透明度和可读性。
四、审计意见。
根据我方对贵公司2019年度财务报表的审计工作,我方对贵公司的财务报表发表了无保留意见。
即贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。
五、其他事项。
我方在审计过程中未发现其他需要向贵公司通报的重大问题。
六、审计工作总结。
在本次审计工作中,我方对贵公司的财务报表进行了全面、深入的审计,审计结果充分保证了财务报表的真实性和准确性。
希望贵公司能够重视我方提出的问题和建议,积极改进财务管理工作,提高财务报表的质量。
最后,感谢贵公司对我方的信任和支持,期待与贵公司在未来的合作中取得更加辉煌的成绩。
特此通知。
此致。
敬礼。
审计机构名称。
日期: 年月日。
内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
审计通知书
尊敬的各部门负责人:
按照公司的年度审计计划安排,我司将于下周开始对各部门进行年度审计工作。
为确保审计工作的顺利进行,特向各部门负责人发出以下审计通知:
一、审计时间安排:我们计划从下周一开始,依次对各部门进行审计工作,预计每个部门的审计时间为2至3天。
具体的审计时间安排将由审计组成员与各部
门协商确定。
二、准备工作:请各部门提前做好准备工作,包括但不限于: 1. 准备好相关
的资料、档案和记录,以便审计人员查阅; 2. 对涉及审计的业务流程、业务凭证
进行梳理和整理,确保审计材料的完备性和真实性; 3. 协助审计人员对部门的财
务状况、内部控制情况进行调查和核实; 4. 配合审计人员进行现场检查或调查。
三、配合工作:请各部门全体员工积极配合审计工作,提供必要的协助和支持,确保审计工作尽快完成。
四、审计后续工作:审计结束后,审计组将向各部门汇报审计结果,并提出相应的改进建议。
各部门应积极配合、认真整改,并确保改进措施的有效实施。
以上是本次审计通知的内容,请各部门负责人务必重视并按要求做好准备工作。
如有任何疑问或需进一步协商的事项,请随时与审计组联系。
最后,希望各部门通力合作,共同完成本次审计工作,为公司的发展和进步作
出积极贡献。
谨启
审计组敬上。
公司财务审计告知通知
尊敬的各位公司股东及相关利益相关方:
根据公司章程规定和监管要求,我司将于近期展开年度财务审计
工作。
为了确保审计工作的顺利进行,特向各位股东及相关利益相关
方发布本次公司财务审计告知通知。
一、审计目的
本次财务审计旨在对公司年度财务报表进行全面审查,以验证其
真实性、合规性和完整性,为公司经营管理提供可靠的财务数据支持。
二、审计范围
本次审计将涵盖公司在过去一年内的全部财务活动,包括但不限
于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及相关的会计记录、凭证等。
三、审计时间安排
具体的审计时间安排将由审计机构与公司协商确定,预计审计工
作将于本月底开始,并持续数周时间。
在此期间,我们将全力配合审
计工作的进行,确保审计进程顺利完成。
四、配合准备
为了保证本次审计工作的高效进行,我们恳请各部门积极配合,
按照审计机构的要求提供相关文件、资料,并确保信息的准确性和完
整性。
五、保密承诺
所有参与本次审计工作的人员,包括公司内部员工和外部审计师,均需遵守保密协议,严格保护公司的商业机密和财务信息。
六、最终报告
一旦本次审计工作完成,审计机构将出具正式的审计报告,并提
交给公司董事会。
届时,我们将及时向各位股东及相关利益相关方披
露审计结果,并接受各方的监督和建议。
感谢各位股东及相关利益相关方对公司财务审计工作的理解和支持!让我们共同努力,确保公司财务运作更加透明、规范和可持续发展!
特此通知。
此致
敬礼
公司董事会
日期:XXXX年XX月XX日。
内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面我给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX 年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX 年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
审计整改通知书范文【三篇】导读:本文审计整改通知书范文【三篇】,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。
【篇一】xx县支行:我行xx部20xx年x月x日对你单位xx业务进行了审计,发现以下问题:一、部分协议内容不规范。
xxx协议中甲方签字为王xx,营业执照复印件中户名为李xx;xxx有限公司,授权书内容为办理代发工资事宜;xxx通讯器材经营部,协议中未见法人xx的身份证复印件;xxxx 物业协议中甲方签字为刘x,营业执照复印件中法人为贾xx,未提供授权书;xxx房地产开发有限公司协议中费率涂改;xxx商贸有限公司协议对方加盖财务章。
二、20xx年x月x日-x月x日共回访xx户商户。
针对问题一,要求规范xxx协议,对缺少资料的要求客户重新提供,对签字不符的要求重新签订;针对问题二,要求按规定的频次对商户进行回访。
请你单位针对上述问题,制定整改方案,明确整改的责任部门和责任人,确保整改落实,并于20xx年x月x日前将整改结果上报我行xx部。
(审计整改通知发出单位印章)年x月x日【篇二】XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
内部审计通知书内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[2011]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
审计通知书范文【篇一:审计通知书(范本)】****对于对**公司进行审计的通知**公司:依据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务进出合法性、合规性进行审计,必需时将追忆从前年度或延长审计有关单位。
请予以配合,并供给有关资料(包含电子数据资料)和必需的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年代日审计承诺书**单位:为配合实行对本公司的内部审计工作,我们谨对所供给的资料作出以下承诺:1、本公司所供给的资料是完好、真切、正确的。
2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成就与财务状况的改动的真切性、合法性和完好性负责,所执行的会计政策切合国家有关规定。
3、我们已供给了全部的会计记录、资料及其余法定文件。
4、全部报表日存在的已知财产和欠债均已入账,且没有高估或低估的状况存在。
5、全部年度内发生的收入和损失(花费)均已表此刻财务报表中。
6、报表日不存在重要的或有欠债或肩负,也没有其余未决诉讼或对公司有潜伏威迫的事件存在。
公司负责人(签章):财务负责人(签章):公司:年代日审前准备事项1、公司领导报告公司整体状况(形成书面资料,审计进点时汇报),包含:(1)公司概略、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算状况;(4)年度经营状况;(5)其余需说明的状况。
2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭据;3、市国资委下达的业绩查核指标及查核状况;4、近两个年度工作总结;5、公司重要议事规则及重要经济决议事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期财产清点资料、债权债务状况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的办理建议;8、内部控制制度及其余需要供给的资料。
【篇二:审计通知书参照格式】福建省第五建筑工程公司审计督查室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计督查室对进行审计的通知依据《审计署对于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年代日起,对你单位进行审计(专项审计检查),必需时将追忆到有关年度或许延长审计(检查)有关单位。
审计通知书(精选5篇)审计篇1(单位名称):经查,你单位在物业管理服务中存在下列问题:(一)(二)(三)上述问题没有达到《__市住宅物业管理服务标准》,现对你单位提出整改意见,要求你单位于日迅速提出整改措施,进行服务整改,并书面上报整改结果。
区(县)建委物业科(小区办)(盖章)二OO 年月日审计通知书篇2____公司:根据我局本,兹订于20__年_月_日起,对你单位___部门19__年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计15天。
请做好有关资料的'准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:___ 职务(职称)___审计组员___、___、___特此通知。
___市审计局(印)20__年_月_日审计通知书篇3__单位:根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,我局自年月日至年月日对你单位的__进行了审计。
并根据《中华人民共和国审计法》第四十一条及相关法律、法规对有关问题进行了处理、处罚。
根据《中华人民共和国审计法》第四十七条、《中华人民共和国审计法实施条例》第五十一条、第五十四条的相关规定,现提出具体整改要求如下:你单位应当自接到《审计决定书》、《审计报告》60日内将有关审计决定、审计建议事项、要求自行纠正事项执行完毕,同时将审计决定及审计建议执行情况、要求自行纠正的事项执行情况、所采取的措施等相关材料附后,书面函告我局。
如特殊原因未能如期执行,说明具体情况及所采取的措施,请一并函告。
如不按时整改、整改不力或拒不整改,将按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》的有关规定处理。
审计通知书篇4内审通字[20__]第000号批准:__公司__分部:根据__集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于__年__月__日—__月__日对分公司__年1月1日至__月__日的财务收支情况进行审计,请__公司__分部给予协助配合(落实专人负责)并在__年__月__日前备齐审计所需相关资料。
审计整改通知书审计整改通知书3篇在快速变化和不断变革的今天,我们都不可避免地要接触到通知,通知根据根据适用范围的不同可划分为不同种类。
你所见过的通知是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的审计整改通知书,仅供参考,希望能够帮助到大家。
审计整改通知书1××公司一厂:经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:审计项目:产品成本审计审计目标:产品成本的真实性和效益性审计内容:××××年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。
审计人员:项目负责人为高级审计师×××组员:审计师×××、×××;助理审计师×××、×××审计时间:××××年×月×日—×月×日其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。
××公司审计处(公章)××××年×月×日审计整改通知书2市卫生局:《XX省审计厅关于20xx至20xx年度全省公立医院收费项目专项审计调查综合报告》收悉。
根据报告提出的'问题,我院高度重视,成立了专门工作领导小组,组织相关人员对问题进行认真剖析,并结合医院实际,积极整改,现汇报如下:一、报告指出的问题说明及整改:(一)静脉输液及药品多收费问题。
1、医疗服务价格方面:医疗服务价格新增或者重新修订,均是由物价局发文到XX市物价局,由市物价局组织当地医疗机构物价员根据茂名地区实际情况进行成本测算,再制订出适合本地的收费价格。
由于制订价格流程需要一定的时间,造成文件传达的滞后,所以医院没有及时调整收费价格。
通知公司将进行财务审计工作
尊敬的各位员工:
根据公司的相关规定和要求,为了确保公司财务数据的真实性、
准确性和完整性,提高公司财务管理水平,我们决定对公司进行一次
全面的财务审计工作。
现将有关事项通知如下:
一、审计时间安排
本次财务审计工作将于年月日开始,预计持续天。
具体的审计时
间安排将由审计部门与各部门负责人协商确定,并提前通知相关人员。
二、审计范围
本次财务审计工作将涵盖公司年度/季度的全部财务数据,包括
但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及相关的
会计凭证、账簿等原始凭证资料。
三、配合准备
为确保本次财务审计工作顺利进行,各部门需提前做好相关准备
工作,包括但不限于: 1. 按要求整理和归档好年度/季度的财务数据
资料; 2. 协助审计人员对公司财务数据进行核对和复核; 3. 如审
计人员有其他要求,应积极配合并提供必要的支持。
四、注意事项
各部门应严格按照审计部门的要求和安排配合审计工作,确保信息的真实性和完整性;
对于审计中发现的问题或异常情况,应积极配合解释并提供相关资料;
审计过程中如有任何疑问或困难,请及时与审计部门联系沟通。
希望各位员工能够充分理解并配合公司的财务审计工作,共同维护公司的财务稳健和透明。
谨此通知,请知悉并落实相关工作安排。
特此通知。
公司管理部
年月**日。
审计整改通知书范文【三篇】(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用范文,如说明书、聘任书、挑战书、竞聘书、通知书、留言条、数据、领条、请柬、聘书、管理办法等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this shop. I hope that after downloading it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of practical sample essays, such as brochures, appointment letters, challenge letters, competition letters, notices, message notes, data, collar slips, invitations, appointment letters, management methods, etc. I would like to learn about different templates Format and writing, stay tuned!正文内容【篇一】xx县支行:我行xx部20XX年x月x日对你单位xx业务进行了审计,发现以下问题:一、部分协议内容不规范。
审计通知书内部审计应用指南《审计通知书内部审计应用指南》嗨,朋友。
刚接触内部审计通知书这块的时候,我也是一头雾水啊。
今天我就简单给你说说这审计通知书在内部审计中的一些门道。
一、基本注意事项首先呢,审计通知书得写清楚基本的一些信息。
这就好比你给人写信,得先把收件人地址啥的写对。
审计通知书里就得标明被审计的部门或者项目的名字,这就像在信上准确地写上收件人的名字一样重要。
我一开始就是没太重视这个,结果有个部门都不清楚这审计是针对他们的哪个业务板块呢。
还要写上审计的时间段,别写得模棱两可。
这就像你告诉人家,你打算审核哪段时间干的活儿一样。
比如说,从某某年1月1日到12月31日的账目啥的。
这个时间段要是没写好,后面审起来就乱套了。
二、实用建议在内容上啊,你要把审计的目的说得明明白白。
比如说,是为了检查财务收支的合规性呢,还是评估项目执行的效率。
你可以这么想,这就跟你告诉别人你为什么来他家是一样的。
如果不清楚审计目的,被审计的一方就跟无头苍蝇一样,不知道该怎么配合你。
还有啊,告知被审计部门需要提前准备的资料。
这可是个诀窍哦,准备的资料全了,审计就能顺利不少。
你像我以前审计一个项目的时候,提前让他们准备好合同协议、成本核算明细这些东西。
等我去审的时候,一天就能把基本情况摸清,要是没这些资料,光在那等找资料就能烦死你。
三、容易忽视的点有一点很容易被忽略,就是在审计通知书里对审计人员的介绍。
你得让被审计的部门知道是谁要来审,这就像来你们家的客人得通报姓名一样。
要把审计人员的职位、联系方式都写进去。
我之前就忘了这回事,到现场的时候,还得费一番口舌解释自己是谁,搞的挺尴尬的。
另外,关于审计涉及的范围细节。
有时候我们就笼统写一下,这可不行。
比如审计项目,哪几个子项目在范围内,哪些不在,都得说清楚。
我当时审一个大项目下的几个小板块,就是因为没有具体说明范围,差点审错板块。
四、特殊情况特殊情况下啊,如果是突击审计,这里特别重要啊,也要在通知书里写清楚。
RFFZDF内部审计通知书RFFZDF内部审计通知书尊敬的各位公司员工:为了确保公司合规、稳健运营,维护公司形象,经公司领导班子决定,本公司将进行一次全面内部审计,现向全体员工发出内部审计通知书。
1. 审计目的本次内部审计的目的是确定本公司的内部管理体系是否合规并运转良好。
主要包括以下三个方面:1.1 内部管理:审核公司员工是否符合行业规定和公司制度,确认公司管理层对员工进行管理的有效性。
1.2 安全管理:对公司安全管理程序、规程、工具进行审核,评估安全管理的风险和可能发生的潜在损失,以及预防控制措施的有效性。
1.3 风险管理:审核公司风险管理流程及程序,评估风险控制的有效性,以及完善风险预警体系。
2. 审计时间本次内部审计时间为30天,自2021年8月1日开始,至2021年8月31日结束。
3. 审计团队为保证审计的客观性和公正性,内部审计团队由公司领导班子及相关部门负责人组成,以及聘请独立的第三方专业审计机构进行辅助审核。
4. 文档准备为了顺利开展内部审计工作,公司要求各相关部门按照赵某老师的要求,及时整理审核的资料,准备好内部审计的文件和材料。
5. 保密声明所有参与内部审计的人员必须确保严格遵守保密协议,并严格保守内外部审计信息。
任何公开、泄漏机密信息的行为,公司将严格追究相应人员的责任,并保留追究公民法律责任的权利。
6. 审计总结内部审计完成后,审计团队将就查出的问题与每个审核对象进行沟通,然后编写内部审计报告,报告将综合涵盖审计过程中的发现、建议和意见,并向公司领导班子提出建议和改进措施。
最后,感谢各位员工对内部审计工作的支持与配合,也希望员工们能够认真对待此项工作,积极配合内部审计团队,并在审计过程中积极提供所需的资料和帮助,保障审计的顺利进行。
此致敬礼!RFFZDF管理层2021年7月31日。
审计通知书的写法审计通知书的写法一、审计通知书的概念审计通知书是国家审计机关和内部审计机构向被审计单位就审计的项目、内容、范围、时间、方式、要求和审计组成情况等所发出的通知。
它是审计组进驻被审计单位执行审计任务、行使审计监督权的依据。
二、审计通知书的格式与写作审计通知书属于审计公文。
书写格式有固定格式和灵活形式两种。
固定格式的审计通知书,是在经过设计、格式统一、正文的通用部分已事先印刷好的通知书上,在相应的表格内,填写具体内容。
灵活形式的审计通知书,由标题、公文编号、主送单位、正文、落款、发文单位、抄送单位等内容构成.(一)标题标题通常包括被审计单位名称、事由和文种。
有时,也可采用表式标题,即用统一规范套红印刷的审计通知书作标题,作为通知书的第一页,此标题应占一半在上方居中。
(二)编号即发文字号,由发文机关代号、文件字号和编号组成,位置在标题下方。
(三)主送单位是指审计通知书的主要行文对象,即被审计单位名称。
(四)正文正文是审计通知书的主体也是审计通知书最重要的部分,这部分的内容主要有:1.序言序言中,首先应写明进行审计的依据。
其次要写明进行审计的时间安排。
第三,交待审计方式。
2.审计的内容和范围。
3.审计组的人员组成情况。
4.对被审计单位的一些要求,诸如提供有关材料和必要的工作条件等,目的是保证审计任务的顺利实施。
要求被审计单位提供的材料,通常是指审计范围内的各种帐册、报表、凭证、单位的基本情况、主要经济指标和财务收支的自查情况。
必要的工作条件是指为审计组提供临时进行审计工作的场所,目的是便于工作。
如对被审计单位有特殊要求、可在审计通知书发送前向被审计单位提出,或在通知书后另附具体要求。
(五)落款和发文时间制发审计通知书的单位要在通知末尾写上单位名称,并加盖公章,以示发文机关对审计通知书生效负责的凭证。
发文日期以单位领导签发日期为准。
(六)抄送单位是指需要了解审计情况的有关单位。
审计通知书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
审计通知书(存根)
()审字第号
审计时间:从年月日开始,预计天。
请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。
主审:成员:
签章:
年月日
审计通知书
()审字第号
:
根据公司经营管理目标和审计部工作安排,经总经理批准,特派下列人员:对你单位进行就地(送达)审计。
现将审计有关事宜通知如下:
审计项目:
审计目标:
审计内容:
审计时间:从年月日开始,预计天。
请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。
主审:成员:
签章:
年月日
承诺书
审计部审计工作小组:
我们郑重承诺:本次为审计小组提供的审计所需资料(含电子资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象。
部门负责人签字:
经办人签字:
签章:
年月日
审计工作方案
审计工作调查记录
被调查人签字:调查人签字:
审计工作底稿。