采购管理表单
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行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程,提高公司资金、物品使用率,保证安全,特制定本制度,要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗,巡视仓库,检查仓库周围环境是否存在火灾隐患,若有异常,应及时向上级领导报告,并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货,补库清单由仓库每月10日前下,由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档;传一份给采购部门执行。
2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本,每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计,以便仓库做补库计划,超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门,本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致;如果是部门专用物品,应及时通知使用部门一起验收,经使用部门验收合格仓库方可收货入库,否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后,应在实物库位上贴上物品名称,对于保质期比较短的物品(烟酒饮料、食品等)还要检查生产日期和保质期,在录入管家婆系统时设置到期日期,以便每月月初核查,在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印,入库单由采购、仓库签字确认,入库单为一式三联,一联仓库,一联采购部,一联财务。
U8系统采购管理下没有请购单引言在企业的采购管理中,请购单是一种重要的工具,用于申请采购物品或服务。
然而,在U8系统中,有时会出现没有请购单的情况。
本文将讨论这种情况可能出现的原因,并提供一些解决方案。
1. 请购单的作用请购单是企业内部申请物品或服务采购的一种表单。
它主要用于以下目的: - 提供采购需求的明确描述。
- 将采购需求传达给采购部门或供应商。
- 追踪采购需求的进展,确保及时配送。
2. 可能的原因在U8系统中没有请购单的情况可能有以下几种原因:a. 系统配置问题U8系统的采购模块可能没有正确配置,请购单的相关功能。
这可能是由于某些设置未正确设置或配置文件的问题导致的。
b. 用户权限限制用户的权限可能被设置为无法创建或查看请购单。
这可能是因为有意或无意地将该用户的权限设置为受限,或者是用户所属的角色没有相应的权限。
c. 数据库损坏U8系统的数据库可能存在问题,导致无法正常创建、保存或查看请购单。
这可能是由于系统崩溃、磁盘故障或其他原因导致的。
d. 配置项错误U8系统中与请购单相关的配置可能存在错误。
例如,相关表单与流程的关联设置可能出错,导致无法正确操作或显示请购单。
e. 版本兼容性问题U8系统的版本可能与其他相关软件或模块不兼容,导致请购单功能无法正常工作。
这可能需要更新系统或软件,以解决版本兼容性问题。
3. 解决方案如果在U8系统中没有请购单,可以尝试以下解决方案:a. 检查系统配置首先,检查U8系统的采购模块配置,确保请购单的相关功能已正确启用。
检查相关设置并确保其设定正确。
b. 检查用户权限核对用户的权限设置,确保该用户拥有创建和查看请购单的权限。
如有必要,调整用户的权限设置或将其添加到具有相关权限的角色。
c. 数据库修复如果怀疑数据库存在问题,可以尝试使用U8系统提供的数据库修复工具进行修复。
在执行修复操作之前,请务必备份数据库,以防万一出现意外情况。
d. 检查配置项检查U8系统中与请购单相关的配置项是否正确。
集中采购工作审批表填报人:集团采购管理部总经理考察时间:年月日附:近三年(含目前)所承建项目清单:附:《资格预审报告》集中采购需求一览表地区项目年度部品名称:门窗项目简介:附电子文档CS02考核标杆:万元地区总经理:产品技术部总经理:项目工程部高经:填表人:集中采购需求一览表地区项目年度部品名称:电梯项目简介:附电子文档CS02考核标杆:万元地区总经理:产品技术部总经理:项目工程部高经:填表人:集中采购需求一览表地区项目年度部品名称:外墙材料项目简介:附电子文档CS02考核标杆:万元地区总经理:产品技术部总经理:项目工程部高经:填表人:集中采购需求一览表地区项目年度部品名称:门业项目简介:附电子文档CS02考核标杆:万元地区总经理:产品技术部总经理:项目工程部高经:填表人:集中采购需求一览表地区项目年度部品名称:开关及插座项目简介:附电子文档CS02考核标杆:万元地区总经理:产品技术部总经理:项目工程部高经:填表人:集中采购需求一览表地区项目年度部品名称:低压配电箱项目简介:附电子文档CS02考核标杆:万元地区总经理:产品技术部总经理:项目工程部高经:填表人:年度集中采购计划汇总表注:填写部门为集团采购管理部。
可根据需要,分开多张表格进行填写。
编制:审核:批准:日期:年月日集中采购合同审核会签表集中采购合同变更会审表项目对供应商的评估表部品名称:合同履约时间:5分:美满并杰出完成目标,并得到客户的高度认可;4分:合格完成目标-工作完成情形完全符合目标要求;3分:基本完成目标-工作的完成情形基本到达目标要求;2分:未到达目标要求-由于供应商自身的原因工作未完成,或存在失误;1分:远低于目标要求-供应商存在重大失误、违规、违约的行动。
(供应商)对项目配合度的评估表5分:美满并杰出地实行合同义务,并得到客户的高度认可;4分:较好地实行合同义务;3分:基本实行合同义务,工作上存在小的失误;2分:未能实行合同义务,工作上存在明显的失误;1分:严重违约,工作上存在重大失误、违规、违纪的行动。
物资管理业务表单附表1:项目物资总需求计划表附表2: 项目物资月度需求计划表附表3: 项目物资月度采购计划表附表4:项目物资批次供应计划表附表5:验收单附表6:物资进场验收记录清单附表7:入库单附表8:出库单附表9:退货单附表10:物资进场验收台账附表11:物资入库台账附表12:物资出库台账附表13:物资过磅台账附表14:物资收支存月报表附表15:主材预算与消耗对比表附表16:物资盘点表附表17:周转料具盘点表附表18:授权委托书附表19:退库单附表20:调拨单附表21:废旧物资处理申请单附表22:废旧物资处理单附表23:废旧物资台账附表24:分包方物资进场记录附表25:周转料具进场单附表26:周转料具退场单附表27:周转料具进、退场台账附表28:出门证附表 2:项目物资月度需求计划表注:1.每月25日前(或根据物资进场安排)依据编制; 2.“备注栏”须填列质量标准或特殊要求等。
附表 4:项目物资批次供应计划表验收单注:1.一式二联,①仓库联、②供应商联(磅单、点检、材质证明等原始资料附后);2.此单据仅代表实收材料数量,质量待进一步验收或复试,如质量不符合要求,扣减退货数量后作为结算依据。
验收内容部分不能留空格,如无内容应将空白格划掉;3.验收人为三人以上,其中须包括项目部工程管理部、技术质量部等其他相关部门人员。
附表 6:物资进场验收记录清单No.20__________.______注:1.一式三联,①存根联、②仓库联、③记账联;2.不能抵扣进项增值税的以价税合计列示税前;3.暂估入库应注明。
附件8:出库单注:1.一式三联,①存根联、②仓库联、③记账联;2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
附表 9:No.20__________.____附表 11:物资入库台账No.20__________.______2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
7物资出库台账2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、领用出库管理4、物资借用管理5、更换、退货和返修管理6、库存管理7、仓库日常管理8、库存商品盘点管理9、库区现场管理二、货物出入库流程1、采购入库流程2、领用出库流程3、直拨流程三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、仓库管理部门工作职责一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程,提高公司资金、物品使用率,保证仓库安全,特制定本制度,要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗,巡视仓库,检查仓库周围环境是否存在火灾隐患,若有异常,应及时向上级领导报告,并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1 日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货,补库清单由仓库每月10日前下,由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档;传一份给采购部门执行。
2.1.3 为了降低紧急采购频率和采购成本,每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计,以便仓库做补库计划,超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门,本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致;如果是部门专用物品,应及时通知使用部门一起验收,经使用部门验收合格仓库方可收货入库,否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后,应在实物库位上贴上物品名称,对于保质期比较短的物品(烟酒饮料、食品等)还要检查生产日期和保质期,在录入管家婆系统时设置到期日期,以便每月月初核查,在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印,入库单由采购、仓库签字确认,入库单为一式三联,一联仓库,一联采购部,一联财务。
办公室日常采购管理制度为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作,根据政府采购的有关规定,特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要,及时制定采购计划,按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的,经办公室主任同意后,指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的,由办公室主任提出意见,报分管领导同意后,指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的,由办公室主任提出意见,报分管领导审核,由主要领导审批后,指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的,由办公室主任提出意见,经有关领导审核后,提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后,对购回的物品登记,按照保证质量和方便取用的原则,分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品,领用单留存备查,并做好详细记录,领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点,随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,向主任汇报,及时编制采购计划,按规定采购,保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查,并征求各单位的意见和建议,增强责任意识、服务意识,改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中,如有违法行为,要依纪依法予以追究。
对于账物不符,记录混乱,服务不到位的保管人员,给予批评教育,情节严重的,按照规定给予纪律处分。
一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程,并有效节约费用,避免资源浪费,特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购,不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品,由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量,按月采购,采购时间为每月20日,遇特殊情况进行调整。
项目信息管理表单一、基本信息项目名称:XXX项目项目类型:软件开发项目开始日期:XXXX年XX月XX日项目结束日期:XXXX年XX月XX日项目参与人员:项目经理、软件开发团队、测试团队、客户支持团队二、任务清单1.需求分析:完成用户需求调研,形成详细的需求文档。
2.系统设计:完成系统架构设计、数据库设计、界面设计。
3.开发阶段:根据设计文档,进行系统开发,包括但不限于功能模块的实现、数据库操作、前端界面设计等。
4.测试阶段:进行系统测试,包括功能测试、性能测试、安全测试等,确保系统稳定性和安全性。
5.上线部署:完成测试后,进行系统上线部署,确保系统能够正常运行。
6.用户培训:为新用户提供培训,确保用户能够熟练使用系统。
7.后期维护:提供系统的后期维护和升级服务。
三、进度安排根据项目任务清单,我们将按照以下时间节点进行工作:1.第一周:完成需求分析,形成初步需求文档。
2.第二周至第四周:完成系统设计和部分开发工作。
3.第五周至第七周:完成剩余开发工作,进行系统测试。
4.第八周至第十周:系统上线部署,用户培训。
5.第十一周起:后期维护和升级服务。
四、资源分配1.人员:项目经理负责整体项目协调,软件开发团队负责开发工作,测试团队负责测试工作,客户支持团队负责用户培训和后期维护。
2.时间:根据任务清单和进度安排,我们将合理分配时间资源。
3.物资:需要购买的物资包括电脑、软件、网络设备等,将根据实际需要采购。
4.预算:根据项目规模和资源分配,我们已经制定了合理的预算计划,包括人力成本、物资成本、差旅费用等。
五、风险预估1.需求变更:在项目实施过程中,可能会出现用户需求变更的情况,我们将与用户积极沟通,及时调整计划。
2.技术难题:在开发过程中,可能会遇到技术难题,我们将寻求专业人士的帮助,并及时向团队和上级汇报进展情况。
3.人员变动:项目参与人员可能会因个人原因离开团队,我们将及时补充人员,保证项目进度不受影响。
物料管理表格 Prepared on 22 November 2020五A10 请购单(A) No.日期:批准人/日期:审核人/日期:请购人/日期:五A10 请购单(B) No.部门:日期:批准/日期;审核/日期:请购:五A12 委外加工申请单 No.日期:批准/日期:审核/日期:制表:五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长:主管:分析员:说明:1.领料单用量+特别领料单用量=实际用量;2.用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划(存量订货型用)No.批准/日期:核对:填写:五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期:分析员:说明:1.依据订单及BOM表分析用料;2.备用率=(进料不良率+工程不良率)×。
五A05 物料表(BOM)No.说明:1.产品开发完成后,即建立BOM表;2.设计(材料)变更时,BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度:说明:1.依据年度销售计划(产品别)预算;2.预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门:日期:批准:主管:申请:说明:1.定期就部门内的呆料、废料提出处理;2.原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期:批准:审核:报告:五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明:1.使用于物料之重点管理法;2.A料控制资金,C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期:五B01 采购程序及准购权限表核准:制表:五B03 材料采购计划 No.日期:批准/日期:审核/日期:编制:五B04 用料订购计划表 No.批示:审核:主管:制表:五B05 采购询价单(A) No.日期:总经理:财会:主管:填单:五B06 询价单(B)台鉴: No. 请将下列各料给予报价,并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。