产品检验流程图
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1.产品组装完成后,在出货前OQC人员须对此产品进行验货抽检,以确保此出货的品质符合制规与客户的要求。
2.检验作业时应具备有;①生产订单和相关资料、②生产标准样品、③检验作业指导书、④成品检验报告单。
OQC检验作业流程图与说明1.每款产品检验前应先取生产标样与订单内容核对。
核对的内容;①产品成型所用容器的规格与材质。
②产品成型的颜色与位置。
③产品配件的规格。
④产品的结构性能。
⑤产品包装及标贴的方式。
⑥标签和底稿的内容。
2.核对的用意:一、产前先了解生产标样内容是否与制规要求有无差异。
二、了解产品内容拟定出对此产品的检验要项及主要重点。
3.特别注意有无其他更正的内容(更正通知书)。
检验前的准备工作订单标准内容核对1.数量经核对无误后,随即进行抽样检验作业,抽样AQL是依据《检验抽样标准MIL-STD-105E或GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1999一般正常检验Ⅱ级水平(单次抽样)标准》作业。
具体作业参数见《附件》;2.检验判定标准则依据《产品检验判定标准》执行鉴定。
1. 核对外箱正侧唛头。
2. 取大货产品与样品核对。
3. 大货整箱过磅重量。
4. 落地测试(跌落高度见附件表)。
5. 取出部分产品分解开,逐一各别称量克重与标签克重核对。
6. 产品外观/功能检查:(目视)特别注意条码标的测试。
* 注意开箱时,不可使用非受控的刀片拆箱,必须采用公司利器管理相关规定,可使用受控的剪刀作业。
* 具体验货详细内容参阅《产品检验判定标准》执行鉴定。
数量核对抽样作业验货项目1.抽样检验完毕,应将不良品分类,请生产主管共同进行确认。
2.确认判定的标准则依据《产品检验判定标准》执行鉴定。
3.如发生品质判定争议时,应反馈到上级(厂长、经理)确认。
必要时由副总做最终的品质裁定。
合格入库批退返工不良品复核确认验货终结填写报表1.经生产主管或上级最终品质裁定的结果出来后,将最终的不良品数据记录在《OQC检验报告》单上,允收条件则依据MIL-STD-105E一般正常检验Ⅱ级水平标准决定。
文件制修订记录1.0目的为了有效测量与监控产品从进料、制程、成品及出货各阶段检验作业能始终符合产品工程规范的各项要求。
2.0范围:适用于品管IQC、IPQC、QA过程作业。
3.0权责:3.1品管部:负责各阶段品质检验的执行、标识、追溯的管理、实际验货。
3.2工程部:产品作业标准的制定与检查。
3.3生产部:依生产计划、工程标准、验收标准执行生产作业。
3.4业务部:依订单需求验收出货数量。
3.5资材部:采购物料的外部联络。
4.0定义:无5.0作业内容:5.1进料检验5.1.1收料5.1.1.1供应商依据采购订单交货到公司仓库。
5.1.1.2仓管依据采购订单核对送货单是否一致,如若不符则退货并要求供应商重新交货,符合则点收数量并开出[进货单]。
5.1.1.3仓管将[进货单]连同要求供应商提供的相关文件(如材质报告、检验报告、测试报告等)交品管部,通知IQC进行检验。
5.1.1.4检验参照依据AQL表或依客户端需求作抽样检验。
5.1.1.5品管部IQC接到[进货单]后对供应商所提供的文件进行验证,(有法规环保类要求的产品必须依客户指定或经国家认可有检测能力机构出具的测试报告,如“SGS报告”等);品管部可以根据批量大小、价值贵重程度来对供应商所提供产品的材质进行一次确认。
5.1.1.5下列几项物料必须由品管部进料检验:a)生产性原材料。
b)外发加工产品。
c)包装材料等。
5.1.2需应用下列一种或多种方法进行验收、检验5.1.2.1接收检验及测试:a)核对材质证明(限自购原材料,样品或来料加工产品可不需要提供材质证明),核对供应商提供的相关文件。
b)依《检验标准书》逐项检验与填写[进料检验报告],无《检验标准书》时,依图面求或样板检验,检验结果可直接记录于[进料检验报告]上。
c)凡属客户提供来料进行加工,如无图面,依据客户提供的规格进行检验;如既无规格又无图面,IQC只针对其外观进行检验并记录于[进料检验报告]上。
产品检验管理工作流程图及标准(一)产成品检验管理工作流程图部门名称 层次部门 节点厂长 A生产技术部 3 主管厂长 B流程名称 概要 中心化验室C产成品检验管理工作流程产成品检验生产技术部生产单位DE1开始2自检3检验检验报中心化验室检验4检验结果编制报表5发现问题分析处理配合处理并记录6审批7 8 910审批 审批是否降价销售 是通知销售处降价销售 否返回流程重大问题召开会议组织生产 参加11审批12审批原因措施 结束原因措施(二)产成品检验工作流程标准任务名称 检验过程问题判定降价销售需返回流 程重大问题 处理节点E2 E3 D3 C3C4 D4 C5 D5 E5D6 D7D8 E8D9 B9 D10 E10 D11 E11任务程序、重点、标准 程序 ☆ 生产单位对产品进行自检 ☆ 中心化验室按要求对成品进行检验 ☆ 生产技术部对成品质量进行监督检验 重点 ☆ 产品的检验 标准 ☆ 做到及时、准确 程序 ☆ 中心化验室检对产品进行检验,并将检验结果报生产技术部 ☆ 检验结果出现问题由生产技术部分析处理,生产单位配合处理 重点 ☆ 分析处理问题 标准 ☆ 及时、准确提出处理意见 程序 ☆ 判断产成品是否可以降价销售,写出处理意见 ☆ 可以降价销售的产品,经领导审批后,交销售处进行降价销售 重点 ☆ 判断是否进行降价处理 标准 ☆ 及时、准确的提出处理方案 程序 ☆ 不能降价处理的,采取返回流程处理 ☆ 生产技术部提出下发返回流程处理方案,生产单位组织实施 重点 ☆ 返回流程处理方案 标准 ☆ 做到及时、准确、可行 程序 ☆ 产品出现重大质量问题时,报主管厂长审批后,由生产技术部 组织召开会议,分析原因,提出整改措施。
☆ 生产技术部、生产单位有关人员参加会议,提出意见 ☆ 生产技术部起草会议报告,报主管厂长、厂长审核通过 重点 ☆ 产品重大问题的处理 标准 ☆ 及时、有效地解决产品重大问题时限 按规定 按规定依情况 即时1 个工作日内 即时依情况 1 个工作日内相关资料 《生产管理制度》 ISO9001 质量管理体系文件《生产管理制度》 ISO9001 质量管理体系文件《生产管理制度》《生产管理制度》生产管理制度 ISO9001 质量管理体系文件。
生产/检验流程图解释:1.客户来料/SMT来料客户来料:客人提供订单所需材料SMT来料:SMT车间所交PACB半成品(包括贴片 AI)2.IQC检验IQC对客户来料及SMT车间所交PCABA半成品进行检验。
检验OK则上线使用,检验NG时则开出IQC来料异常单,知会客户或者SMT车间处理。
3.插件制造部门(插件拉)根据客户样品/BOM清单/IPQC确认首件进行插件动作。
4.补焊制造部门(补焊拉)按相关客户要求,公司内部品质要求进行补焊动作。
5.外观总检/功能测试制造部门(补焊拉)按相关客户要求,公司内部品质要求进行外观总检/功能测试动作。
A.制程检验是指产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制。
在这生产过程中,产线拉长或者制程检验人员,当产品不良率超过3%时,需立即开出制程品质异常单,知会相关单位进行原因分析并提出可行性改善对策。
6.半成品入库/成品入库半成品/成品在经过以上生产流程及品质检验流程OK后。
可安排入库动作。
步骤:一、产线开出半成品/成品入库单,并在产品外箱上贴上标签(包括成品订单号/机种/批量/实际数量/日期等等相关讯息)。
二、将半成品/成品拖至品保指定待验区。
三、将半成品/成品入库单转交给品保相关检验人员(OQC检验员)。
7.半成品/成品检验品保OQC检验人员根据制造部门提供的半成品/成品入库单,AQL抽样水准/半成品/成品检验规范进行检验。
检验OK则在半成品/成品入库单上签字确认加盖品保检验PASS章,并在产品包装箱上贴附PASS标签。
检验NG时,则及时开出成品检验异常单。
知会制造部门确认动作,如是功能时,转工程分析具体不良原因。
制造部门确认相关不良品及不良现象后,需进行重工动作。
IPQC(制程检验人员)追综重工效果8.出货半成品/成品检验OK后,按客户需求日期出货。
核准:审核:制定:相关人员签字:。