公司施工技术质量管理检查表
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GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范施工企业质量管理审核检查表受审核部门 / 区域:质量管理基本要求、组织机构和职责审核员:标准条号:审核日期:年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 2 3 45 6 78 910111213141516171819 建立了哪些质量管理体系文件?问,查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划?问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果?问是否建立质量方针?质量方针是否符合标准要求?是否与企业的经营管理方针相适应?是否体现企业的质量管理宗旨和方向?问质量方针是否得到传递、宣传和掌握?问如何对质量方针进行定期评审?如何进行必要的修订?问是否根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到的水平?质量目标是否适宜?问,查文件是否建立并实施质量目标管理制度?问,查文件质量管理一般包括哪些内容?问质量管理体系文件包括哪些内容?问,查文件如何保证质量管理体系的有效实施?如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源?问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度?如何贯彻实施?问,查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性?问,查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置?考虑了哪些因素?问,查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确?查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确?总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容?问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件?如何传达到各管理层次?查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制?评审、改进、正式公布等3.1.13.1.2/3.3.13.1.33.2.13.2.23.2.33.2.43.3.23.3.33.4.13.4.23.4.34.1.1/4.2.14.2.14.2.24.3.14.3.2/4.3.34.3.4领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查部门/员工查领导查领导门查领导/部门/项目查领导/部门查文审/部门查领导查领导查领导查领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查领导/部门查领导/部门查受审核部门 / 区域:质量管理基本要求——文件和记录审核员:标准条号:审核日期:年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 23 是否建立文件管理制度?是否符合标准要求?查文件1.与质量管理有关的文件包括哪些?问2.主管部门和相关部门的职责是否明确?问,查看文件3.如何对与质量管理有关的文件进行控制?问,查流程4.是否明确与质量管理有关的有效文件清单?范围是否全面?查文件5.文件发布之前如何批准?抽查文件6.如何对文件的适用性进行评审?如何控制其修改和重新批准?问;如发生,抽查文件。
基础施工质量检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
杆塔施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
放紧线施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
基础施工安全/环保检查表工程名称:检查日期:年月日检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
组立杆塔施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
架线施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
施工现场质量管理检查记录表1. 项目概述本次文档记录了施工现场质量管理的检查情况。
该记录表旨在对施工现场的质量管理工作进行全面的检查和评估,以确保施工过程中的质量控制和施工质量的持续改进。
2. 检查详情2.1 检查时间检查日期:[日期]2.2 检查人员检查人员:[姓名]2.3 检查对象检查对象:施工现场质量管理工作3. 检查内容3.1 建设单位管理3.1.1 施工管理人员序号施工管理人员是否符合要求备注1233.1.2 现场施工组织管理序号现场施工组织管理是否符合要求备注1233.2 质量管理3.2.1 施工质量控制序号施工质量控制是否符合要求备注1233.2.2 材料使用管理序号材料使用管理是否符合要求备注1233.3 安全管理3.3.1 安全生产措施序号安全生产措施是否符合要求备注1233.3.2 现场人员安全保护序号现场人员安全保护是否符合要求备注1234. 检查结果4.1 总体评价检查项目是否合格备注建设单位管理质量管理安全管理4.2 问题整理在本次检查中,发现以下问题:1.问题一的描述2.问题二的描述3.问题三的描述5. 后续措施根据本次检查结果,制定以下后续措施:1.解决问题一的方案2.解决问题二的方案3.解决问题三的方案6. 结论本次施工现场质量管理检查记录表旨在对施工现场质量管理工作进行全面的检查和评估。
通过本次检查,发现了一些问题,并制定了相应的后续措施。
希望能够持续改进施工质量管理工作,确保施工质量和安全。
附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。
第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分:2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm;4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化,详细应按设计文献规定执行。
可以参照下表:纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注:1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm,斜线如下为钢筋直径>25mm时锚固长度;2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm;3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。
第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程竣工验收前实体质量检查,按相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表(一)受检工程概况表五方责任主体项目负责任人落实质量终身责任情况检查表(二)工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地:市(州)工程名称:注:存在主要问题,可标明检查表序号附另页。
(三)工程建设标准执行情况检查表工程所在地:市(州)工程名称:(勘察部分)(设计部分)(施工部分)(四)在建项目安全生产工作检查表:市(县)填表人:检查日期:检查人(签字):检查组组长(签字):受检日期:表中检查项目共有13项,每项均按实际情况评价好、中、差。
分项评价结束后,统计表格中好、较好、中、差的数量。
好: 13项中“好”的个数≥11项;较好:13项中“好”的个数≥9项;中: 13项中“好”的个数≥7项;差:“好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。
(五)在建项目监理工作质量检查表一、监理工作基本项目检查评分表检查次数:第____次检查日期:年月日二、工程质量监理工作检查评分表检查次数:第____次检查日期:年月日三、安全生产监理工作检查评分表检查次数:第____次检查日期:年月日下面是赠送的励志文档需要的朋友可以好好欣赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!!不想穷,就好好读懂这些话!一言惊醒梦中人!1、成功的人,就是那种能用别人扔向他的石头来铺设路基的人。
2、批评你的人是你今天的敌人,明天的朋友;吹捧你的人是你今天的朋友,明天的敌人。
3、Nothing is impossible、只要选择了目标,不要再想太远,每天脚踏实地,风雨兼程。
生命不息,战斗不止。
4、你和你的朋友会一起在将来打造一个可能很辉煌的事业。
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5、后悔是一种耗费精神的情绪,后悔是比损失更大的损失,比错误更大的错误,所以不要后悔。
6、别怕丢人,追求丢人是一种成功的尝试,至于为此笑话你的人,你可以把他们从你将来人生对手的名单中排除了,你也要为每一位上台唱歌的人鼓掌。
施工技术质量管理检查表(建筑结构与装饰装修工程) 工程名称:施工单位:形象进度:基本检查项目扣分标准扣分实得分备注得分一、施工管理资料 1.施工现场管理 1.1工程概况表、工内容填写不完整、不清晰每项扣1分;签章不齐全每 4 程项目管理人员名项扣1分;无后附图纸每项扣1分;技术负责人未经单表审批扣2分。
1.2现场质量管理制度、各岗位责任制未制定制度或制度不全每项扣1分;制度实施不畅通 5 1 度、质量奖罚制度、扣2分。
对分包单位的管理制度等1.3专业操作工的培 5 1 现场每缺一项上岗证书扣1分。
训上岗 1.4标准、规范的配 5 无有效版本清单扣2分;文件不齐全每缺一项扣1分。
置 1.5施工图纸审查、 5 无施工图审查报告扣5分;图纸未受控扣2分。
图纸受控情况 5 1.6地质勘察资料无正式地质勘察报告扣5分;内容不一致每项扣2分。
无专人负责计量扣10分;未建立监视与测量装置台帐扣2分;配备不齐全每缺一项扣2分;测量装置未 10 经检查校准使用每次扣5分;无计量记录或计量记录1.7监视和测量装置不真实扣5分;现场未悬挂配合比牌扣3分;记录不完整每项扣1分;。
内容不全或缺项,每缺一项扣1分;未打印装订成册扣5分;开工十天内未审批完扣5分;每拖一天扣 10 1.8施工组织设计 0.5分;不按施工组织设计施工的扣10分。
文件更改不及时,每次扣3分,更改无审批手续每次扣2分。
1.9现场材料、设备 5 不按施工总平面图布置扣3分;影响施工的扣5分。
存放与管理 2 内容缺项每项扣1分;无报告或未上报扣2分。
1.10开工报告不具备交工验收条件扣2分;内容填写不完整每项扣 2 2.工程竣工报告1分;签章不全每项扣1分。
记录不全,每缺一天扣1分;内容不全每缺一项扣1 10 分;字迹潦草扣3分;记录不真实扣3~5分;未编3.施工日志号扣1分;未附编写说明扣1分。
发生事故上报不及时扣5分;隐瞒不报扣10分;无4.工程质量事故调 10 纠正措施、处理方案、实施记录及检查验收记录每项(勘)查记录及报告扣5分。
基本检查项目扣分标准扣分实得分备注得分二、施工准备技术资料每缺少一分项扣5分;内容不全,每缺一项扣1分;内容交待不清楚,字迹不清晰每项扣1分;交底内容不符合设计、规范要求每项扣5分;不按交底要求施10 1.技术(安全)交底工扣5分;交底无针对性扣3分;无交接签字手续或代签扣3分;资料未编号扣1分;未填写分目录表扣1分。
内容记录不清晰、字迹潦草扣2分;因记录不清而影 5 响施工的扣5分;随意涂改内容每项扣1分;签字盖2.图纸会审章手续不全扣2分;未填写汇总表扣1分。
内容记录不清晰、字迹潦草扣2分;签字盖章手续不全每项扣2分;随意涂改内容每项扣1分;无书面委3.设计变更(洽商记 5 托手续扣2分;分包工程的设计变更未经总包单位办录)理每项扣2分;未及时在图纸上进行划改每项扣1分;未填写汇总表扣1分。
内容记录不清晰、字迹潦草扣2分;签字盖章手续不 2 4.设计交底全每项扣2分;未填写汇总表扣1分。
三、施工测量记录 2 1工程定位测量 2 2基槽验线内容不完整、不正确每项扣1分;签字手续不全每 5 3楼层平面放线记录缺一项扣1分;缺测绘部门验线记录扣2分;未报请监理(建设)单位审核每项扣2分;工程定位测量未 5 4楼层标高抄测经分公司质量技术科复核扣1分;未编号扣1分;未 5建筑物垂直度、标填写汇总表扣1分。
5 高测量6建筑物室内标高、 5 轴线、楼板厚度测量四、施工物资资料 10 1水泥 5 2砖与砌块材料、构配件进场未做进场检验每项扣1分;合格证每缺一项扣1分;合格证复印件无加盖原件存放单位 5 3外加剂、粉煤灰公章,无注明原件存放处,无经办人签字和时间的每项扣1分;合格证未贴条或贴条填写不完整每项扣1 5 4砂、石分;复试报告每缺一项扣2分;试验委托书无建设或5防水和保温隔热材监理部门签字每项扣1分;见证取样与送检数量不足 5 料30%不得分;未填写合格证和复试报告汇总表每项扣1分。
6成品、半成品、构 5 配件基本检查项目扣分原因扣分实得分备注得分5 7预拌砼(砂浆)材料、构配件进场未做进场检验每项扣1分;合格证 10 8 钢筋每缺一项扣1分;合格证复印件无加盖原件存放单位公章,无注明原件存放处,无经办人签字和时间的每项扣1分;合格证未贴条或贴条填写不完整每项扣1 2 9焊条与焊剂分;复试报告每缺一项扣2分;试验委托书无建设或监理部门签字每项扣1分;见证取样与送检数量不足 10 10装饰装修材料 30%不得分;未填写合格证和复试报告汇总表每项扣1分。
5 11其他五、施工试(检)验记录未按规范规定取样扣2分;无分层取样平面图、剖面5 图各扣1分;试验报告中取样编号与取样平面图不对1土壤试验应扣1分;未填写汇总表扣1分。
无配合比扣5分;每缺一组试块扣3分;试块养护龄期不符合规定要求,每组扣2分;试块未标准养护每 10 组扣2分;见证取样数量不足30%不得分;.强度统2砼试验计评定记录及试压报告汇总表填写不完整、签字不齐全每项扣1分。
无配合比扣5分;每缺一组试块扣3分;试块养护龄期不符合规定要求,每组扣2分;试块未标准养护每10 组扣2分;见证取样数量不足30%不得分;.强度统3砂浆试验计评定记录及试压报告汇总表填写不完整、签字不齐全每项扣1分。
.焊样数量未按规定取样每缺一组扣3分;试验报告中内容不全每项扣1分;无焊工合格证扣2分;施焊前无试焊报告或试焊试验不全每缺一项扣2分;检验 10 4钢筋焊(连)试验报告每缺一项扣2分;焊样未从成品中切取,每项扣5分;无机械连接接头型式检验报告每缺一项扣2分;见证取样数量不足30%不得分;无试验报告汇总表扣2分。
未按规定取样,或试验不全每项扣2分;试验内容记5饰面砖粘结强度试 2 录不完整,每项扣2分;签字不齐全每项扣1分。
验 2 6后置埋件未按规定取样,或试验不全每项扣2分;试验内容记 5 7支护工程录不完整,每项扣2分;见证取样数量不足30%不得分;签字不齐全每项扣1分。
5 8预应力工程基本检查项目扣分原因扣分实得分备注得分9屋面淋水、蓄水试 5 验检查记录 10地下室防水效果5 未做防水试验每项扣3分;防水工程有渗漏现象扣5检查记录分;内容记录不完整或签字不全每项扣1分;未编号11厕所、厨房、阳台扣1分。
等有防水要求的地 5 面泼水、蓄水试验检查记录 12结构实体验收记录 1砼结构子分部工程未按规范规定抽检,每缺一项扣3分;内容不完整、 3 结构实体钢筋保护签字不齐全每项扣1分;未编号扣1分。
层厚度验收记录 2砼结构子分部工程未按规范规定抽检,每缺一项扣3分;内容不完整、 3 结构实体砼强度验签字不齐全每项扣1分;未编号扣1分。
收记录未做检测扣5分;检测数量不符合规范规定,每缺一 5 13室内环境检测项扣2分。
六、施工过程记录1蔽工程验收记录 2 1.1土方工程5 1.2砖石工程 5 1.3支护工程 1.4钢筋砼灌注桩工 5 程 5 1.5地下防水工程内容记录不完整每项扣1分;内容不符合要求或随意 10 1.6钢筋砼工程涂改每项扣1分;签字不齐全或无结论每项扣1分;未编号扣1分。
5 1.7预应力工程 1.8外墙保温、隔音 2 处理构造节点做法 5 1.9楼地面工程 5 1.10抹灰工程 5 1.11门窗工程 5 1.12吊顶工程 5 1.13轻质隔墙工程基本检查项目扣分标准扣分实得分备注得分5 1.14饰面板(砖)工程内容记录不完整每项扣1分;内容不符合要求或随意 5 涂改每项扣1分;签字不齐全或无结论每项扣1分;1.15屋面工程未编号扣1分。
2 1.16其他记录不全每缺一项扣1分;内容记录不完整或签字不 5 2预检记录全每项扣1分;未经复验即转入下道工序施工每次扣3分;分目录表每缺一项扣1分;未编号扣1分。
未设班组质检员扣3分;记录不全每项扣1分;内容 5 记录不完整每项扣1分;记录不真实扣5分;分目录3班组自检记录表每缺一项扣1分;未编号扣1分。
记录不全每缺一项扣1分;内容记录不完整或签字不 5 4工序交接检记录全每项扣1分;记录不真实扣5分;未编号扣1分。
无钎探点布置图扣1分;钎探点间距不符合规范规定 3 5地基钎探扣2分;内容记录不完整或签字不全每项扣1分。
3 6地基验槽 3 7地基处理3 8地基验收 3 9砼开盘鉴定 3 10预拌砼运输单11预拌混凝土交货内容记录不完整或签字不全每项扣1分;拆模时每缺 3 检验一项同条件养护试件试压报告扣2分;拆模申请单后 12混凝土浇灌申请未附同条件养护砼试块强度报告每项扣1分;现场拆 5 书模方法与拆模方案不一致扣3分;无测温点布置图扣 13 混凝土拆模申请2分;未编号扣1分。
5单 5 14砼工程施工记录 5 15 砼搅拌测温记录 5 16砼养护测温记录 17大体积砼养护测 5 温记录无吊装方案或方案无审批扣3分;内容记录不完整或 5 18结构吊装记录签字不全每项扣1分;未编号扣1分。
19焊接材料烘焙记内容记录不完整或签字不全每项扣1分;未编号扣1 5 录分。
20预应力筋张拉记未按规定检验或试验不全每项扣3分;内容记录不完 3 录整或签字不全每项扣1分;未编号扣1分。
基本检查项目扣分原因扣分实得分备注得分21有粘结预应力结未按规定检验或试验不全每项扣3分;内容记录不完 3 构灌浆记录整或签字不全每项扣1分;未编号扣1分。
22基坑支护变形监未按规定监测每项扣3分;内容记录不完整或签字不 3 测记录全每项扣1分;未编号扣1分。
23建筑烟(风)道、垃 3 观感检查不好扣2分;;未编号扣1分。
圾道检查记录未设置永久沉降观测点扣3分;无沉降观测点点位布置图扣1分;未及时观测、整理记录每次扣2分;沉 5 降观测记录不真实扣5分;无沉降观测曲线图及沉降24沉降观测记录分析报告每项扣2分;签字不全每项扣1分;未经技术科复核扣1分;未编号扣1分。
浇筑砼前,未确定旁站责任人扣5分;内容记录不完 5 25砼旁站记录整或签字不全每项扣1分。
无养护方案、未确定养护责任人扣5分;未交底扣5 5 26砼养护记录分;内容记录不完整或签字不全每项扣1分。
措施未经审批扣1分;措施内容不完整不切实际扣27质量通病防治措3-5分;无总结报告每项扣2分;措施实施不得力或 5 施成效不大每项扣2分。
样板间检查记录每缺一分项扣5分;检查记录内容不28样板间、样板墙、 5 完整每项扣2分;施工中成品和样板有较大差距,每样板件分项扣5分。
未成立QC小组扣5分;无活动扣3分;活动记录不 5 真实扣3分;QC方法运用错误每处扣2分;QC活动29全面质量管理未取得明显效果扣3分。
七、桩基材料、构配件进场未做进场检验每项扣1分;合格证每缺一项扣1分;合格证复印件无加盖原件存放单位公章,无注明原件存放处,无经办人签字和时间的每项扣1分;合格证未贴条或贴条填写不完整每项扣1 10 1施工物资资料分;复试报告每缺一项扣2分;试验委托书无建设或监理部门签字每项扣1分;见证取样与送检数量不足30%不得分;未填写合格证和复试报告汇总表每项扣1分。