南京师范大学预开票申请单
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南师大综评申请表签名注意事项
南师大综评申请表签名注意事项
南京师范大学综合评价申请表是申请人向学校提交的一份重要材料,
其中签名环节也是不可忽视的一部分。
在签署申请表时,需要注意以
下事项:
1. 签名位置
在填写完申请表后,需要在指定的签名位置进行签名。
一般来说,签
名位置会在页面底部或者右侧。
在签名之前,需要认真阅读申请表上
的提示信息,确保自己签署的位置正确。
2. 签名规范
签名应该规范、清晰、工整。
如果自己的笔迹较为潦草或者难以辨认,可以尝试多次练习,直到达到满意的效果为止。
同时,在进行签字时
也需要注意笔画的粗细和大小,并且避免出现涂改或者划掉字迹等不
良记录。
3. 日期填写
除了进行签字外,在申请表上还需要填写日期。
日期应该按照年-月-
日的格式填写,并且要确保日期与当天实际相符。
如果出现填写错误
或者漏填情况,则需要及时更正并重新进行签字。
4. 签字与承诺
在签署申请表时,需要注意自己的签字代表着对所填写信息的真实性
和准确性进行承诺。
因此,在进行签字前需要认真核对所填写的内容,并确保其真实可靠。
如果发现有虚假信息或者不实情况,则需要及时
更正并重新进行签字。
总之,在进行南京师范大学综合评价申请表签名时,需要认真阅读提
示信息、规范笔迹、正确填写日期,并且对所填写信息进行认真核对
和承诺。
只有这样才能够确保申请表的有效性和可靠性,为自己的综
合评价申请奠定坚实的基础。
中国地质大学(武汉)科研项目发票(收据)申请表暨承诺函
备注:①票据申请须持科研合同原件及单位负责人签字方可办理;
②合同单位是本市的在一个月内到款,合同单位是外地的应在三个月内到款;
承诺函
我承诺:1、该笔款项于开具发票(收据)之日起即年月日之前到学校账户。
2、如果因特殊原因款项不能到帐,我负责在上述时间段内收回发票(收据)原件并退还财务处。
3、若在上述期间内款项未到帐负责取得对方及时付款书面承诺函。
如未兑现以上三点,我同意财务处自行从(项目号)经费中扣除相应金额经费冲抵该发票(收据)。
承诺人:(签字)
裁剪线
备注:此单为冲账凭据,请勿丢失。
预约开票指南苏州大学财务处线上票据预约管理系统现已开通,自2017年9月1日起所有开票需通过网上申请流程进行预约,然后打印出来到财务处办理开票。
具体操作流程分为五步:一、使用教工用户名(工号)及密码登录苏州大学财务处综合信息门户网站(高级财务平台)http://222.192.23.249/(推荐使用Google Chrome浏览器);二、登录进入财务处综合信息门户网站后点击系统导航中“票据预约管理”选项;三、进入票据预约管理界面后点击左上方“开票申请”,出现开票申请界面后点击“开票申请”;四、申请前请仔细阅读承诺书并点击“同意”,方可进行下一步操作;五、进入开票信息填报界面,带*号的为必填项,老师按照对方单位的开票要求填写完毕,直至弹出“预约开票申请成功”,生成申请号打印出来即完成。
注意:下面再根据老师们的不同需求分三种情况详细阐述:如对方单位需要我校先开出票据再汇款过来的情况属于预借开票,请跳到1;如对方单位已将款项汇到苏大属于到款开票,请跳到2;如老师需要开多张发票的情况属于批量开票,请跳到31. 预借开票;开票类型选择“预借开票”。
我校可开票据分以下四种,下面分别说明。
(1)开省收费收据:注意:单张开票金额必须小于100万,总额超过100万的分多张申请。
(2)开省结算票据:可开活动费、考试费、管理费、保证金、评审费、水费、电费、翻译费、学习成绩证明、工本费、教室借用费、团费、网络流量费、代扣个人所得税。
(3)开江苏省增值税普通发票:请根据实际情况选择所需开票内容,含税的票据在“扣税方式”一栏中,已立项的选择“扣税项目经费号”并填写项目号,未立项的选择“POS”即可。
注意:A.需要填写税号的“抬头类别”统一选择“企业”并在“纳税人识别号”一栏填写税号,不需要写税号的选非企业即可;B.已办理免税的科研经费在开票内容一栏请选择最后一项不含税的“科研经费”。
(4)开江苏省增值税专用发票:请根据实际情况选择所需开票内容,“扣税方式”一栏中,已立项款项的选择选择“扣税项目经费号”并填写项目号,未立项的选择“POS”即可,并填写完整对方企业六项信息。
科研预借发票申报平台使用说明
1.登录财务部网页,点击“财务综合信息系统门户”。
2.点击会计服务中心下“预借发票申请”。
用户名和密码与校园网信息门户登录用户名和密码一致。
3.进入后,系统出现下图,点击右边“预借发票”
4.点击“增加”
5.按照系统要求填写表格
6.等待相关部门审核通过。
7.当流程办理结束时,流程状态显示为“办理结束”可以点击流程后面查看按钮查看项目正文。
如下图:
点打印正文可打
印成纸张文件
点击按钮将正文内容打印出来,并交由项目负责人签字盖章,办理开票业务。
南师大预约报账系统使用说明
进入财务网上查询登陆页面,输入用户号、密码及附加码,点击“登陆”按钮,进入网上预约界面:
点击“网上预约报账”按钮,进入下一界面:
点击“申请报销单”按钮,进入下一界面:
点击“经费本项目报销”按钮,进入下一界面:
销业务,再点击“下一步”,进入下一个界面(以一般报销业务为例):
根据发票的种类找到对应的费用名称,填入数字,完成后点击“下一步”
如果是无现金,则选择“个人转卡”,前方打勾,再输入金额:
点击此界面下方“保存转卡纪录”按钮:
保存完成后,点击下一步:
选择校区
选择时间段,最后点击“预约”按钮。
点击“预约”按钮,完成预约,自动进入打印界面,打印出预约报销确认单,完成预约程序:。
讲座、报告会审批表申请操作手册
1、登陆地址进入一站式网上办事大厅,或点击学校主页下方“服务门户”/new/index.html
输入统一身份认证的账号、密码后,点击登陆
2、进入一站式网上办事大厅
一站式网上办事大厅首页,在【搜索栏】输入事项名称进行查询搜索
例如搜索事项【讲座、报告会审批表】
输入事项名称后,点击【搜索】
搜索后页面显示出所要填写的事项,点击该事项的【进入应用】按钮进行申请
进入事项详情页面,点击【立即申请】
填写表单内容进行申请,填写完成后点击【正式提交】按钮,进行提交申请。
南京师范大学财务报销(业务)指南一、财务报销的票据要求报销的票据必须是印有税务或财政监制章的合法票据。
票据内容填写须真实、准确、完整,并加盖出票单位财务(或发票)专用章,印章清晰可辨认。
当年票据,当年报销有效。
以下票据属于不合规、报销不受理的范围:1、无税务或财政监制章,或未盖有出票单位财务(或发票)专用章的票据;2、内容不完整的票据(如没有经济业务内容、开票时间等);3、大写金额和小写金额不符的票据;4、内容涂改或字迹不清晰的票据;5、经税务系统验证的假票据;6、与所列支项目无关联性的票据;7、按规定认定为不可报销的票据。
二、财务报销的基本手续1、报销人先行整理好票据并按照内容填制相应的报销单,若票据较多则需按照不同类别分类整理、粘贴、填制“原始凭证封面单”,其中(1)购买商品如试剂、材料、图书、办公用品等或打印费、复印费、印刷费需明确货物(劳务)名称、数量、单价或另附商家开具并加盖印章的明细清单;(2)大型商场、超市等购物以电脑打印的卷式票据(有税务监制章、财务专用章)为准,不得换开手工或打印的发票。
(3)购买设备发票需是增值税专用发票。
(4)单张发票(包括同一商家连号发票累计)金额在2万元及以上需附协议或合同。
2、经办人根据实际情况填制“原始凭证封面单”,包括报销日期、单位、报销金额、项目代码等相关内容后,在封面单上签字,并需验收人或证明人、单位(项目)负责人签字并加盖单位公章。
3、整理、粘贴要求:按照票据的内容(出租车票、图书、材料、邮费等)逐一分类,并将分类后的同类票据按照金额大小排序,相同用途相同大小的按同一方向另附纸粘贴,粘贴后票据勿超过封面单外沿。
三、差旅费报销有关规定差旅费的报销应按照规定如实填写“差旅费报销单”,并按照报销单的格式填写相关内容,包括事由、出差地点、日期、起讫时间等,并将票据粘贴在粘贴单上附在报销单后(如参加会议还需附会议通知),经报销人签名、单位(项目)负责人审批签字、加盖单位公章后到财务处办理,差旅费开支规定按照《南京师范大学差旅费管理办法》(宁师财[2014]5号)执行。
西南交通大学科研项目预开发票申请表暨承诺函
申请时间:年月日单位:元项目负责人联系方式
所在二级单位项目负责人工资号
经办人联系方式
科研项目名称
一、申请开票信息
本次开票金额大写小写
承诺到款期限
(原则上不超过3个月)
月
本次应冻结金额
冻结资金方式1.现金
2.已有科研项目(请填写卡号)
本次应缴纳税金
缴纳税款方式1.现金
2.已有科研项目(请填写卡号)
二、付款单位信息
付款单位增值税纳税人资格认定类型1.一般纳税人
2.小规模纳税人
3.其他类型
付款单位名称
付款单位纳税人识别号
付款单位地址
付款单位电话
付款单位开户行
付款单位账号
友情提醒:
1.预开发票金额超过100万元者,原则上需由计划财务处分管处领导签字批准;
2.项目负责人若有五笔以上(含)预开发票业务超过3个月仍未到账的,计划财务处原则上将停止对其办理预开发票业务,由此而引起的一切后果,均由该项目负责人自行承担;3.若发生不可预见的问题导致预开发票的款项无法进校,项目负责人应将发票追回;对于发票丢失、损(撕)毁等保管不善的行为,项目负责人应及时书面报告计划财务处,并根据国家《增值税专用发票使用规定》和四川省增值税普通发票使用规定中的相关条款办理,同时,对项目负责人和直接责任人给予经济处罚,最低扣款额度为未到款收入中应上缴学校部分,应缴院系部分的扣款金额由所在二级单位自行确定。