品质管理流程图
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内部日常管理办法 文件编号
版 本 A.0
IQC管理流程图 生效日期
制定部门 品质部
管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单
NG
OK
ﻩ
ﻩ
ﻩ
供应商
仓库
仓库
IQC
IQC
相关单位
相关单位
IQC
IQC、仓库
送货单据
收货单
送检单
MIL-STD—105E II抽样标准
IQC作业指导书
IQC检验报告
MRB会议
MRB会签单
限期改善通知书
标识贴纸
MRB会签单
限期改善通知书
制 定 审 核 核 准
材料入厂
仓库暂收置待检区
开送检单
按标准抽样
贴绿PASS标签 IQC检验
相关部门决定
特采 挑选 退货
仓库入仓 置退货区 贴黄色标签 贴蓝色标签 贴红色标签 检验结果 内部日常管理办法 文件编号
版 本 A.0
供应商品质控制管理流程图 生效日期
制定部门 品质部
管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单
N NG
OK
NG
ﻩ
OK
ﻩ
IQC
IPQC
QE/IQC工程师
供应商
IQC工程师
IQC工程师
IQC工程师
IQC工程师
来料检验规范书
IQC来料不良检测报告
IPQC巡拉作业指导书
试验报告
品质异常联络单
改善处理报告
品质异常联络单
制 定 审 核 核 准
品质异常联络单 IQC检验中发现的来料异常
生产中发现的来料异常
试验中发现的来料异常
跟进回复结果
跟进改善结果
结案 提出处理对策
知会采购部
继续跟进供
应商回复 日常内部管理办法 文件编号
版 本 A.0
制程控制(IPQC)管理流程图 生效日期
制定部门 品质部
管 理 流 程 图 责 任 单
位 相关文件及表单
NG
ﻩ OK
OK
ﻩNG
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NG
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OK ﻩ NG
ﻩ
OK
ﻩ
ﻩOK
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ﻩNG NG
OK
OK
制造部
制造部
IPQC
制造部
FQC
相关责任部门
相关责任部门
品质部(IPQC)
IPQC、制造部、工程部
制造部、工程部
品质部
领料单
排拉表、作业标准书
IPQC巡拉报告/BOM
修理日报表
QC日报表
纠正/预防措施通知单
IPQC巡拉检查报告
纠正/预防措施通知单
首件检验报告
制 定 审 核 核 准
生产领料
生产投产
生产、工程分析原因
批量生产 不良率较低 修理 IPQC核对物料
FQC检测
确认责任部门
写纠正/预防措施
送首件确认
IPQC检验 结 案 效果确认 不良率较高 日常内部管理办法 文件编号
版 本 A.0
品质保证(QA)管理流程图 生效日期
制定部门 品质部
管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单
ﻩ
ﻩOK
NG
OK
ﻩ
NG
OK
制造部
制造部
制造部
QA
QA
相关单位
相关单位
品质部
制造部、仓库、品质部
成品送检单
MIL-STD—105E II抽样标准
QA检验报告
返工报告
纠正/预防措施通知单
再纠正/预防措施通知单
成品入库单
制 定 审 核 核 准
成品包装OK
送成品待检区
开送检单
按标准抽样
盖QA PASS印章 品质判定 返工
送仓库验收入库 写纠正/预防措施
结 案 QA检验
验证措施