品质管理流程图

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内部日常管理办法 文件编号

版 本 A.0

IQC管理流程图 生效日期

制定部门 品质部

管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单

NG

OK

供应商

仓库

仓库

IQC

IQC

相关单位

相关单位

IQC

IQC、仓库

送货单据

收货单

送检单

MIL-STD—105E II抽样标准

IQC作业指导书

IQC检验报告

MRB会议

MRB会签单

限期改善通知书

标识贴纸

MRB会签单

限期改善通知书

制 定 审 核 核 准

材料入厂

仓库暂收置待检区

开送检单

按标准抽样

贴绿PASS标签 IQC检验

相关部门决定

特采 挑选 退货

仓库入仓 置退货区 贴黄色标签 贴蓝色标签 贴红色标签 检验结果 内部日常管理办法 文件编号

版 本 A.0

供应商品质控制管理流程图 生效日期

制定部门 品质部

管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单

N NG

OK

NG

OK

IQC

IPQC

QE/IQC工程师

供应商

IQC工程师

IQC工程师

IQC工程师

IQC工程师

来料检验规范书

IQC来料不良检测报告

IPQC巡拉作业指导书

试验报告

品质异常联络单

改善处理报告

品质异常联络单

制 定 审 核 核 准

品质异常联络单 IQC检验中发现的来料异常

生产中发现的来料异常

试验中发现的来料异常

跟进回复结果

跟进改善结果

结案 提出处理对策

知会采购部

继续跟进供

应商回复 日常内部管理办法 文件编号

版 本 A.0

制程控制(IPQC)管理流程图 生效日期

制定部门 品质部

管 理 流 程 图 责 任 单

位 相关文件及表单

NG

ﻩ OK

OK

ﻩNG

NG

OK ﻩ NG

OK

ﻩOK

ﻩNG NG

OK

OK

制造部

制造部

IPQC

制造部

FQC

相关责任部门

相关责任部门

品质部(IPQC)

IPQC、制造部、工程部

制造部、工程部

品质部

领料单

排拉表、作业标准书

IPQC巡拉报告/BOM

修理日报表

QC日报表

纠正/预防措施通知单

IPQC巡拉检查报告

纠正/预防措施通知单

首件检验报告

制 定 审 核 核 准

生产领料

生产投产

生产、工程分析原因

批量生产 不良率较低 修理 IPQC核对物料

FQC检测

确认责任部门

写纠正/预防措施

送首件确认

IPQC检验 结 案 效果确认 不良率较高 日常内部管理办法 文件编号

版 本 A.0

品质保证(QA)管理流程图 生效日期

制定部门 品质部

管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单

ﻩOK

NG

OK

NG

OK

制造部

制造部

制造部

QA

QA

相关单位

相关单位

品质部

制造部、仓库、品质部

成品送检单

MIL-STD—105E II抽样标准

QA检验报告

返工报告

纠正/预防措施通知单

再纠正/预防措施通知单

成品入库单

制 定 审 核 核 准

成品包装OK

送成品待检区

开送检单

按标准抽样

盖QA PASS印章 品质判定 返工

送仓库验收入库 写纠正/预防措施

结 案 QA检验

验证措施