物资材料采购管理办法
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物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理,规范采购行为,促进廉政建设,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求,制定本办法。
第二条本办法所称物资,是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。
第三条凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的,均应遵守政府采购的各项规章制度。
第二章采购原则第四条从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。
第五条采购物资必须根据我单位的实际需求和财务支付能力,本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则,实行阳光采购。
在本着处处节约,维护单位利益的原则下,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选择中标客户。
第六条验证准入,无证缺证禁止的原则。
物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证,供货方如证件不全,禁止采购。
一次性卫生材料的采购除保证三证(卫生许可证、生产许可证、产品注册证)齐全外,必须有消毒日期、方式、标志。
第七条周密调研,充分论证的原则。
各类物资采购前,必须进行调研和论证,充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等,做到心中有数、防止盲目性。
第八条违反程序、即行终止的原则。
所有采购工作,必须按照规范程序进行,如有违反,采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后,立即终止和纠正采购行为。
第九条廉洁自律、严守纪律的原则。
承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。
六公开:公开进货渠道;公开进货品种、数量;公开价格;公开进行业务洽谈;公开验收结果;公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。
五不准:不准索贿、受贿和吃回扣;手续不合格、发票不符合要求不准付款;计划、采购、验收不准一人完成;不准私自更改采购计划;不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。
学校物资供应材料自主采购管理办法第一章总则第一条为了规范学校物资供应材料的自主采购活动,提高采购效率和资金使用效益,根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规,结合学校实际情况,制定本办法。
第二条本办法适用于学校物资供应材料的自主采购活动。
第三条学校物资供应材料自主采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第二章组织机构与职责第四条学校成立物资供应材料自主采购领导小组,负责对自主采购活动的组织、协调和监督。
第五条学校物资供应材料自主采购领导小组下设办公室,负责自主采购的日常工作。
第六条学校物资供应材料自主采购领导小组及其办公室的主要职责如下:(一)制定学校物资供应材料自主采购管理制度和流程;(二)审核自主采购计划和预算;(三)组织自主采购活动的实施;(四)监督自主采购活动的执行;(五)处理自主采购活动中的投诉和争议;(六)其他与自主采购活动相关的职责。
第三章自主采购程序第七条学校物资供应材料的自主采购程序如下:(一)编制采购计划:各部门根据实际需求,编制物资供应材料采购计划,提交给领导小组办公室;(二)审核采购计划:领导小组办公室对各部门提交的采购计划进行审核,确定采购预算和采购方式;(三)发布采购公告:领导小组办公室根据采购计划和预算,发布采购公告,公告应包括采购项目名称、数量、规格、交货期限等信息;(四)报名参与采购:供应商根据采购公告的要求,报名参与自主采购活动;(五)评审供应商:领导小组办公室组织评审小组,对报名的供应商进行评审,确定中标供应商;(六)签订采购合同:领导小组办公室与中标供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务;(七)验收和付款:学校相关部门按照合同约定,对供应商提供的物资进行验收,验收合格后,按照合同约定支付货款。
第四章监督与投诉第八条学校物资供应材料自主采购活动应接受学校纪检监察部门的监督。
第九条任何单位和个人对自主采购活动中的违法违纪行为有权向学校纪检监察部门投诉。
物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为,保障国家利益和社会公共利益,制定本规定。
第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。
第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。
第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则,依法采购符合品质要求的物资材料。
第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则,注重采购品质和性价比,并尽量节约采购成本。
第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同,明确双方权责,并履行合同约定的各项义务。
第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制,保证采购过程的公正和透明。
第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料,应按照国家规定进行招标采购。
第九条招标采购应在公开透明的平台上进行,吸引更多的供应商参与竞标。
第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求,确保采购的物资材料符合质量标准。
第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审,选择最合适的供应商中标。
第十二条招标采购应及时公布招标结果,并与中标供应商签订采购合同。
第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年,以备审计和监督机构的查阅。
第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。
第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行,确保物资材料的品质和交货期。
第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行,但应公平公正。
第十七条委托采购应签订合同或协议,明确委托采购的履行条件和双方的权责。
第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付,不得擅自变更或增加。
第十九条委托采购应建立健全的监督机制,及时掌握采购进展情况和问题,并进行跟踪管理。
第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。
第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行,保证采购质量和合理性。
第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则,完善采购文件,做到透明。
物资采购管理制度5篇在进展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展,对社会公共秩序的维护,有着非常紧要的作用。
我敢确定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,读书破万卷下笔如有神,以下内容是为您带来的5篇《物资采购管理制度》,希望能够给您供给一些帮忙。
物资采购管理制度篇一一、目的:为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特订立本制度。
二、适用范围本方法适用于公司总部全部物资的采购。
三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批;2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的订立。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必需有两家以上供应商供给报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最后价格,临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能充足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须适时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。
4、廉洁原则(1)自发维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。
(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事,自发接受监督。
(4)加强学习,广泛把握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
(5)工作认真认真,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则凡大宗或常常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由采购、财务等相关部门共同参加,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。
行政物资采购管理规定第一章总则第一条为规范集团行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则,特制定本办法。
第二条基本原则一、遵循公开、公平、公正原则,维护公共利益,保证行政效率,最大限度地提高资金的使用效益。
二、采购应当符合节能和环境保护的要求,优先采购低能耗低污染的货物和工程。
三、行政部作为采购工作的管理和执行部门,须详细进行采购物资的成本核算,有权根据各部门的具体使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道,从而控制产品价位,降低物资成本。
四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员分离制衡。
第三条适用范围一、本办法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理(不包括生产材料及生产设备的采购),集团控股公司参照执行。
二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。
符合下列条件之一的,原则上实行集中采购:1、单价在____万元,批量在____万元以上的办公设备、办公用品和家具;2、合同价值____万元以上公共工程按工程招标、投标办法执行。
3、合同价值____万元以上的服务项目。
第二章采购方式第四条集中采购原则上统一到集团指定的采购定点单位实施采购;如果没有集中的采购定点单位,则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于____人的采购小组,按采购规定及程序实施采购,分散采购由各企业行政部根据本企业情况组织采购。
第五条行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主,同时,可根据实际,采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。
一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它组织参与投标。
二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。
三、竞争性谈判采购是直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购。
四、询价采购是对三家以上的供应商提供的报价进行比较,以确保竞争性价格的采购。
学校物资采购管理办法【精选8篇】学校物资采购管理办法篇1第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为,加强学校的物资采购管理,根据我校的实际情况,特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的,加强对物资采购的管理工作,使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1. 采购过程实行“三比"(即比质比价比服务)的采购原则。
2. 采购实行“三审一检"(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品,单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划,附采购申请报告,报送县级主管部门。
主管部门根据所掌握的情况进行分类分口把关,核实汇总后,再根据库存情况确定、编制采购计划,经主管部门决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资,必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策,增加透明度。
第六条严把进货渠道关,本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化情况,进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购,具备招标条件的,一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资,由后勤处编制招标文件,由学校领导安排成立招标工作组,根据采购物资的特点,临时组建相关专业人员进行评标,评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察,再比较,后确定"的程序进行,对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较,充分论证,确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档,做好资料保存,凡参与招标人员对招标有关事项严格保密,工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
物资采购管理规定范文为加强公司采购物资的管理,统一采购物资的进货渠道和价格,进一步降低采购成本,特制订本规定。
一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件);办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划1、根据办公与生产需求情况,每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划,经有关副总审批后,报财务部门。
采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。
一般物资需求计划应于一周前提报;特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。
2、劳保类用品(如:手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如:电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。
其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划,报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批),转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资,应及时提报需求计划并经分管副总审批后,报财务部门,由财务部门及时报审计部门审计。
审计部门及时进行审批后转供应部采购。
供应部根据具体情况给予及时安排采购,确保物资供应。
确因紧急情况的,在分管副总同意后,在供应部的指导下,物资使用部门可直接采购,以确保生产经营的物资需求,随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性,及时搞好仓库物资的清查和盘点,确定合理、科学的常用物资库存量;除设备损坏、项目建设等特殊情况外,要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的,由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资,供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位),与其签订供货协议。
其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资,供应部在采购时应做到货比三家,质优价廉。
物资采购管理细则(3篇)物资采购管理细则(精选3篇)物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。
第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1、原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
为加强物资采购管理,规范采购流程,降低采购成本,提高采购质量,制订本办法。
本办法中的“物资"包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等.公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作.主要职责如下:1、负责制定完善公司物资采购管理制度;2、负责组织相关领导和部门确定采购方案,并报总经理审批;3、监督指导相关部门实施采购方案;4、组织相关部门进行采购物资的验收;5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。
采购分工如下:1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购;2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购;3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购;4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。
各部门的职责如下:1、采集、汇总、编制以及报批物资采购计划;2、市场调研或者谈判,初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。
3、协助分管领导实施采购方案;4、参预采购物资的验收入库工作;5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续;6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。
计划编制部门按照“谁使用、谁计划"的原则确定,具体分工如下:1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划;2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划;3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划;4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。
计划编制时间1、按月度编制,每月 25 日前编制次月的采购计划;2、非计划性的暂时采购,编制暂时计划。
计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、估计价格、质量技术要求、交货日期、用途、创造商或者经销商等相关信息。
计划审核审批1、原材料、库存商品、代采购原材料、生产用机器设备、实验检测用设备仪器、劳保用品、日常办公设备等物资采购计划由部门负责人及部门分管领导审核,总经理审批。
材料采购管理制度整理十五篇篇1:材料采购管理制度为了加强公司材料采购和出入库的管理,充分发挥经费使用效益,减少不必要的支出和浪费,按照节省节约的原则,规范材料的采购、入库、出库的工作程序,建立科学有效的管理制度,特制定本规定。
一.采购(一)采购原则:公司设专职人员进行材料采购,采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上,保证以低价购入,并要保证材料的质量。
对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购,每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料,尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购,未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购,以保证采购的材料的种类和型号相符。
(二)采购程序:1.材料需求部门必须填写《材料采购申请表》,须履行部门主管和总经理审批签字手续,然后交给采购员,由采购员安排统一进行采购。
2.采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。
1)采购计划审批:采购资金每次在5000元以上原料或辅料,应提前10天明确提出采购计划,经总经理审批。
采购资金每次在1000元以上原料或辅料,应提前5天明确提出采购计划,经总经理审批。
2)确定供应商:采购资金每次在5000元以上,至少要确定没有关联关系的供应商3家以上;采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料,至少要确定没有关联关系的供应商5家。
同时,将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
3)确定采购价格:选择性价比最高的供应商,经公司总经理审批后签订合同,实施采购。
(三)审批权限:凡申请进行采购的,填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后,然后报总经理签批;对于急需材料,可先报总经理,同意后先行采购然后再补办手续。
物资材料采购管理办法
1、材料采购以《材料总需用计划》为需求依据,根据各种材料的需用时间,由公司或公司授权组织采购,采购的方式包括:竞价采购、议价采购、合作商供应、零批采购。
2、实施材料采购前,项目部编制《采购申请表》,由公司物质设备部、建设管理部、分管副总经理、总经理批准同意后进行采购。
3、材料采购前,项目部做好材料市场调查;实施采购时,采购人员必须认真核对材料名称、规格、型号、技术要求、需求数量、预算价格、进货时间等资料,确保采购的材料符合并满足相关技术规范、设计和施工要求。
4、经过采购确定的材料单价,除了采购时事先约定的调价原则出现外,不得随意变更;若事先未约定,但供货过程中出现材料市场价格行情波动较大,供应商无法再按原材料中标价供应时,由项目部收集资料并报请分管副总经理批示是否继续原合同的执行。
5、竞价采购按下列程序进行:
5.1 对于非特殊要求、技术标准明确的大批量采购的工程材料,采取招标竞价采购的办法。
5.2根据《材料总需用计划》,编制《采购申请表》以及编制竞价采购文件(包括:采购事项、评标办法和合同条款等),报分管副总经理审批。
5.3竞价文件评审通过后,邀请符合条件的竞价人(合格供方或通过资审的竞价人)参与竞价。
5.4报价人编制和递交报价文件。
5.5由公司物质设备部部门经理主持开标会议,评委评标,确定中标人。
5.6由公司物质设备部门经理确认中标结果,并发出中标通知书。
5.7由公司物质设备部部门经理组织合同的谈判。
5.8按公司合同审批程序办理合同审批和签订工作。
6、议价采购按下列程序进行:
6.1议价采购条件。
6.1.1已组织材料竞价采购,但报价时报价方不足三家。
6.1.2已组织竞价采购的材料,在当月或相邻月份仍需另外采购同类材料时。
6.1.3组织采购期间,材料市场价格高于投标预算价格(注:市场价格以政府机构公布、材料价格信息网站公布等官方材料信息价格,或者材料供应地的市场调查报告为准,并形成书面报告)。
6.1.4工程项目设计指定或业主单位建议使用(提供书面材料),有特殊要求的工程材料。
6.2议价采购过程。
6.2.1满足议价采购条件时,项目部以《采购申请表》
及书面申请报告形式向分管副总经理提出议价采购申请。
6.2.2议价采购申请经分管副总经理批准同意后,由物质设备部组织相关人员和/或项目部人员成立议价小组。
6.2.3议价小组通过市场调研,选择议价对象,在目标单价或目标总成本的控制下进行议价,提出较为统一的初步推荐意见以书面报告报请中心主任审批,议价小组成员必须在书面报告上签字确认。
6.2.4议价结果经分管副总经理审批同意后,按公司合同审批程序办理后续工作。
7、合作商供应按下列程序进行:
7.1合作商供应的条件。
7.1.1国家专营材料,如:柴油、汽油的供应。
7.1.2材料在各项目普遍使用,年度内公司各项目需求较为频繁。
7.1.3在我司以往项目供应业绩较多、供应材料质量稳定、供应评价较好的供应商。
7.1.4供应商供应的材料能致力于为项目在用料成本节约上发挥有效作用的,如:燃料油的供应。
8、零批采购供应按下列程序进行:
8.1零批采购供应的条件。
8.1.1单种材料需求的数量较少,且单批预算金额不足10 万元。
8.1.2业主供应的材料未到位前,经业主同意先由我司自行小批量采购的材料。
8.2零批采购供应过程:
8.2.1满足零批采购供应条件时,项目部以《采购申请表》报请采购申请。
8.2.2项目部将所需要材料的品种、规格、技术要求、数量、需用时间向合格供应商或有资质供应商提出报价邀请。
8.2.3对供应商报价进行比价选择供应商,比价人员在比价表进行签字确认。
8.2.4经相关分管副总经理审批同意后,由项目部办理后续工作。
9、公司授权项目部的采购,原则上按照以上相关条款进行竞价、比价采购,并就相关采购过程与结果报公司建设管理部备案。
10、不论以何种形式进行的材料采购,材料采购执行完毕后,须整理完整的采购过程资料,建立一整套采购档案,包括从计划、审批到合同签订全过程资料。
11、材料采购合同必须遵守《中华人民共和国合同法》,合同生效前应确保合同条款的充分和适宜、公平和公正。
材料采购合同的谈判与起草由负责采购的部门牵头,并办理合同评审程序。
评审通过后的合同,由法定代表人或其授权人
签署。
合同的具体执行由项目部具体实施,物质设备部负责跟踪。
合同管理的其他规定参见《合同管理办法》。