工地试验室检查表

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受检工地检查日期:第1页 共

4页

序号项目检查内容检查情况备注

1是否已按相关要求在项目开工后进行备案

2检测参数是否在母体试验检测机构资质等级参数范围

内,且经母体试验检测机构授权

3试验检测人员变更是否按要求报建设单位审核同意后

报项目质监机构审核备案

4是否有考勤表及人员去向牌

5是否将试验检测人员的姓名、岗位、照片等信息公开

6试验检测人员岗位职责是否上墙

7试验检测人员在进行有毒、有腐蚀性、有强噪声等试

验操作时,是否按要求佩戴相应的防护用具

8是否有技术/质量学培训计划和培训记录(试验人员进

行培训每年累计不少于12天或72学时)

9试验检测人员是否在母体注册

10是否按照规定及时对试验检测人员进行年度信用评价

11有环境条件要求的试验室,是否满足相关要求,并有

相应关记录

12试验检测场所、养护室等是否满足试验检测规程要求

和试验检测工作需要

13试验室用电安全是否做到一机一闸、是否有完善的消

防、排水措施

14试验室遗弃的废渣、废液等有害物质的处置是否符合

环保要求、是否有相应的处置规程

15是否按要求配备试验仪器设备,仪器设备的功能、准

确度和技术指标是否符合现行规范、规程要求

16是否编制仪器设备的检定/校准计划及制度

17仪器设备是否已进行检定或自校

18是否对设备校准报告进行审核,确认试验检测设备满

足要求

19仪器设备在检定/校准周期内如存在修理、搬运、移

动等情况,是否重新进行检定/校准

20对于性能不稳定、使用频率高和进行现场检测的仪器

设备,及在恶劣环境下使用的仪器设备是否进行期间

核查(如电子天平、回弹仪等)

21仪器设备是否进行管理状态标识和使用状态标识

22是否按要求填写使用记录

23仪器设备是否定期进行维护和保养,并按要求填写维

护保养记录

24化学试剂(危险品)是否设置专门存放地点并严格管理

25是否对相关资料分类建档,便于管理和查询:档案资

料是否及时填写、整理和归档

26人员档案是否一人一档(内容包括个人简历、身份证

件、毕业证、职称证、资格证、劳动合同、社保证明

、任职文件) 月份工地试验室监督检查表

备案及资质管理

人员管理

试验环境条件

仪器设备的配置

和管理

资料档案管理受检工地检查日期:第2页 共

4页

序号项目检查内容检查情况备注

27设备档案是否按- -台一档建立 (对于同类型的多个

小型仪器设备可集中建立一套档案,但每个仪器均应

进行唯一性编号), 档案内容是否齐全(包括设备履

历表、出厂合格证、产品说明书、历次检定/校准证

书或记录、维修保养记录等)

28是否有管理台账(人员、设备、标准规范等台账)

29是否有技术台账(原材料进场台账、样品台账、试验/

检测台账、不合格材料台账、外委试验台账等

30台账是否格式统一、 简洁适用、信息齐全,台账的

填写和统计是否及时、规范

31是否根据工作内容配齐试验检测工作所需的标准、规

范和规程,并确保在用标准规范有效

32试验检测数据报告的格式和要素、记录表和报告的编

制是否符合JT/T 828-2019 的要求。

33是否按标准、规范或合同要求频率完成相关试验

34试验记录是否字迹清晰、工整,不得随意涂改和抽撤

(必要时可以杠改并签名),试验报告结论表述是否规

范、准确。35出具的报告格式是否统- -, 签字是否符合要求

36试验记录、报告是否有错漏,是否统一采用法定计算

单位。

37试验检测报告不允许有更改内容,同时须经授权负责

人签发,并加盖试验室公章

38是否编造虚假数据、记录和报告,是否存在代签试验

检测报告

39是否收集隐蔽工程、关键部位的工程质量检验图片及

影像资料,及时整理归档

40是否做好文件的收发、登记和流转工作

41是否收集好外购材料的材质证明

42对不合格的试验检测是否进行闭合管理,并建立台账

43是否按规定上报发现的试验检测不合格事项及不合格

报告

44是否对各级主管部门监督检查中提出的问题进行按时

整改

45是否按照规范要求的方法、频率和程序进行抽样

46是否有抽样单、抽样台帐

47样品是否有唯一标识

48是否按要求运输、处置、保护、存储样品

49样品是否分区管理

50是否按规定进行留样

51外委试验单位是否向相关单位报备

52外委试验单位资质是否满足要求(通过计量认证(含

相应参数)且上年度信用等级为B级及以上)

53应将接受外委试验的检测机构的有关证书复印件存档

备查 月份工地试验室监督检查表

资料档案管理

抽样及样品管理

外委试验管理受检工地检查日期:第3页 共

4页

序号项目检查内容检查情况备注

54工程建设项目的同一合同段中的施工、监理单位和检

测机构不得将外委试验委托给同一家检测机构

55外委试验取样、送样过程应进行见证( 施工单位试验

室),应对外委试验结果进行确认

56是否有安全制度和相关规定

57试验检测前,负责人是否对员工进行安全技术交底

58消防设施是否有专人管理,并定期对灭火器材进行检

查,始终保持有效

59危险用品、化学药品是否定位摆放、标识并隔离

60制动开关、动力设施及危险操作是否加设防护网或设

置警告牌

61现场检测时是否合理摆放安全标志( 必要时)

62是否保持室内外环境干净、整洁,日常清扫及检查工

作是否落实到人

63工地试验室产生的废水、废气、废渣是否安全排放。

试验废水是否经沉淀后排放,化学废液是否进行中和

处理后排放。试验固体废弃物应集中存放,定期清理

到指定位置,是否随意摆放、丢弃。

64试验室内仪器设备、工具等是否有明确定位标识,并

按标识摆放整齐

65仪器上有无不必要的物品、工具

66通道、走道是否保持通畅,通道内是否摆放物品

67原材料碎石是否能够满足要求,主要指标:压碎值、

含泥量、级配必须符合要求。

68原材料河砂能否满足要求,主要指标:含泥量、级配

、表观密度,细度模数等。

69水泥能否满足规范要求,主要指标:水泥比表面积,

胶砂强度,标准稠度用水量, 密度、安定性等。

70粉煤灰是否能满足规范要求,主要指标:烧失量等。

71水是否能够满足规范要求。

72外加剂减水率等其他指标及混凝土和易性等特殊要求

73配合比是否建立台帐

74粗细集料各指标是否满足规范要求

75原材料进场台帐,原材料取样台帐,原材料试验台

帐,原材料留样台帐,不合格品台帐是否建立、是否

及时填写

76是否有开盘通知单内容包括(混凝土标号、原材料含

水率、理论配合比、施工配合比、每盘材料用量、设

计坍落度、施工、监理人员签字)

77混凝土和易性、现场实测坍落度、混凝土强度

78混凝土出入库台账是否建立、是否及时填写

79现场检测压实度检测资料及压实度台帐、不合格台帐标准试验

(配合比)

原材料

混凝土 月份工地试验室监督检查表

外委试验管理

安全管理

环境及卫生管理受检工地检查日期:第4页 共

4页

序号项目检查内容检查情况备注

80实测灰剂量及灰剂量检测台帐、不合格台帐

81钢筋保护层记录及钢筋保护层台帐

82回弹记录及结构物回弹台帐

83地基承载力记录及地基承载力检测台帐

84泥浆性能|泥浆 性能检测记录及检测台帐

85弯沉检测记录及台帐

86平整度检测记录及台帐

87砂浆强度及砂浆抽检记录

88孔道压浆强度及抽检记录

89外委汇总台帐

90每月对拌合站计量器具自校准记录

91每月月报是否按时上报

92对试验资料自检及签字是否完整,是否存在问题

93母体监督是否有 母体监督检查记录及整改记录(最少

半年一次)

94人员培训|是否每月对检测人员进行针对性培训

95受控文件|是 否按规定及时更新规范

96人员职责|是 否分工明确各司其职并相互协助。

97样品管理|留样是否规范, 是否有唯一性标识

98拌和站计量是否准确, 是否有校准记录(每月一次)

工地

试验检查人员:其他检查内容现场检测

其他 月份工地试验室监督检查表

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