超市赠品管理流程
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赠品管理规定一、目的:为更规范的管理赠品,有效整合促销资源、减少赠品损失,提升赠品效率,特制定《赠品管理规定》。
二、赠品的定义及范围:1、赠品是指以促进成交为目的,以赠送的名义、和正常商品组合在一起销售给顾客的促销商品。
2、本赠品管理规定的赠品指业务采购的赠品,包含厂家提供的赠品。
三、赠品管理原则:1、赠品视同商品管理,进行正常的进、销、存管理。
2、赠品必须作为商品开票销售、出库;禁止内部领用出库。
1、赠品的保管实行统一入库、统一保管原则;2、所有赠品必须由卖场库、中心库收货入库;3、库管人员负责赠品入库管理(同正常商品),严格验货方可入库;4、门店库、中心库必需设置专门区域放置赠品;5、赠品入库后须在包装箱醒目处粘贴“赠品”字样标帖;6、财务后勤对入库赠品进行系统零售限价定义。
(二)赠品的销售开票1、各品类商品可以和赠品搭配销售,门店可根据销售指导方案或保证公司利润的前提进行赠品的搭售;2、开票时要把赠品和销售商品必需当天开掉,必需录入顾客信息;3、销售正常一件商品时,最多只能赠送二件赠品,如销售特价机、工程机则不得赠送;有特殊情况,可向门管申请,同意后方可赠送。
(三)赠品实物发放1、大件赠品由收银员建配送信息,物流统一配送。
2、小件商品由顾客凭提单到门店领取,门店按提单发货,收回提货联;(四)赠品销售退货1、商品发生退换货,附送的赠品必须同时退回原库区;2、高单价赠品已使用或套餐赠品无法全部收回或收回影响二次销售的,由销售人员计算扣款金额,公司财务审核登记赠品、购买商品明细表后方可退款;3、低值易耗赠品的可退货入库保存;4、赠品销售退货流程;(五)赠品盘点:赠品视同正常商品,按照商品盘点要求:1、盘点必需以物盘物,每月22-28日为盘点日,门店必须组织一次盘点;2、盘点数据以系统门店库数据为准,在盘点前让财务后勤把门店已售但未发货的货物进行审核出货。
3、盘点人员不得少于2人,门管或财务后勤为监盘人;4、盘完后表格必需由盘点人和监盘人签字,如发现差异,门店责任人必需在盘点表上说明原因并在7天内解决,如无法按时解决,门店责任人按赠品零售限价进行赔偿,并在3天内上交财务,如未按时上交,将直接从工资中扣除;5、盘点表格必须妥善保管,由公司财务进行保存;6、残损赠品转入残损库;(六)赠品申请审批流程五、本规定自下发之日起执行,原赠品管理相关规定作废。
商品验收管理规定为规范收货部的验收工作,提高工作效率,特制定本规定。
一.预约收货管理1. 供应商接到订货单后,可在订单有效期内选择送货时间,并在送货前一天打电话到门店收货部预约送货时间。
2. 供应商未预约而送货到门店的,收货部不予验收。
供应商迟到的,需等验收完按时送货的供应商商品后,再予以验收。
3. 收货部传单组应在每天营业结束前,打印出第二天供应商预收货清单,交各区域作收货与退厂准备。
二.验收区域管理1. 收货部验收区域划为两个区域。
黄线外面为验货区,验货区内货物为供应商的待验收商品;黄线里面为周转区,周转区内货物为门店已验收商品,周转区内由收货部自行划分一个退厂区,用于存放退厂商品。
2. 所有商品的验收、换货,必须在黄线以外的验货区进行,验货区的商品由供应商负责保管。
商品进入周转区后,供应商不得再拿出。
所有商品的退厂、换货,需在黄线以内的周转区进行交接,经防损员核对,签字确认后方可放行。
门店间互调商品在周转区内验收。
3. 营业前生鲜熟食、冷冻食品等商品的供应商可在防损员处登记领取出入证,随收货员进入卖场。
其它情况下,供应商不得从收货部进出卖场。
三.验收流程1. 普通商品的验收1)供应商在订货单或供应商送货清单上填写送货数量,按规定时间送货到指定门店的收货部。
2)供应商到门店后,将订货单或送货清单交收货部传单组。
3)传单组打印出商品验收单(一式三联),交收货员。
4)收货员接到传单组的商品验收单后,按顺序通知供应商进行验收。
5)验收人员根据商品验收单和供应商送货清单(订货单)进行验收,验收完毕后,双方在供应商送货清单(订货单)与商品验收单上签字确认。
验收时,如有改动,需收货员和供应商双方在单上相应商品处签名。
6)验收完毕,收货员将商品拉进周转区,送货清单(订货单)与商品验收单交到传单组,并通知柜组员工清点数量;7)传单组核对公章、签名,在供应商送货清单(订货单)、验收单上盖收货章,将商品验收单第三联交供应商带回。
公司赠品管理制度一、背景公司作为一个互联网软件开发公司,在市场竞争日益激烈的情况下,为了提升市场竞争力,加强品牌形象,不断吸引更多客户,公司决定设立赠品管理制度,规范赠品的管理和分发流程。
二、定义赠品是公司为了促销、宣传、感谢客户或合作伙伴而无偿提供的物品或服务。
赠品的种类包括但不限于产品样品、礼品、纪念品等。
三、赠品类别1. 客户赠品:用于吸引新客户、维护老客户、提升客户满意度的赠品,包括但不限于产品样品、礼品、礼券等。
2. 合作伙伴赠品:用于维系合作伙伴关系、感谢合作伙伴的赠品,包括但不限于礼品、纪念品、定制产品等。
3. 员工赠品:用于激励员工、提升员工忠诚度、增进员工福利的赠品,包括但不限于年终奖、节日礼物、员工福利等。
四、赠品管理流程1. 赠品申请:任何部门对赠品的需求,必须提前填写赠品申请表格,包括赠品数量、种类、用途、预算等信息,并由部门负责人审批后提交给赠品管理部门。
2. 赠品采购:赠品管理部门收到赠品申请后,根据预算和需求确定赠品采购计划,提交给财务部门审批,并委托采购部门进行采购。
采购完成后,赠品管理部门对赠品进行清点和验收,确保赠品的品质和数量符合要求。
3. 赠品发放:赠品管理部门按照赠品申请的要求和时间安排,进行赠品发放工作。
在发放过程中,必须做好赠品登记和确认工作,确保赠品的流向和使用情况清晰可查。
4. 赠品库存管理:赠品管理部门对赠品库存进行定期盘点和检查,及时更新赠品清单和库存记录。
对于过期、损坏或闲置的赠品,必须及时处理,避免造成资源浪费。
五、赠品使用原则1. 赠品不能用于个人私利,必须用于公司宣传、促销、客户服务等公务目的。
2. 赠品须经过严格审核和审核程序,不得擅自发放或挪用。
3. 赠品的种类、数量、价值必须符合实际情况和公司预算,不得超标超额使用。
4. 赠品在使用过程中必须做好记录和归档工作,保证赠品的流向清晰可查。
5. 赠品的发放对象必须符合规定,不得私自转让或外借。
超市库存入库出库流程入库业务分为到达货物接收和货物的验收入库两个主要环节。
以下是店铺为大家整理的关于超市库存入库出库流程,给大家作为参考,欢迎阅读!超市库存入库出库流程入库处理一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏,注明条码,名称,数量,其他说明。
填写完毕交与店长,店长审核说明完毕签字,由店长交财务部订货,财务录入系统“订货单”。
注意:①财务订货时要提醒供货商及时送货,避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式,结款方式,是否允许退换货及供应商的实力等,以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品,清点数量。
验收完毕交财务部,财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”,接收人、店长、录入人、供应商签字确认,一式两联,一联备查,一联供应商留存。
商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动,应及时了解变价原因,在验收单上标注,并在系统上更改商品售价,重新打印价签,告知店长,店面更换价签,避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕,由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作,分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况,不合格的做整改调整。
注意:①验收标准有检查日期是否最新,包装是否完整,进口食品必须有中文标识,是否标注食品添加剂明细等,如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核,数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成,项目填写完整,数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册,不可丢失,以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量,根据销量情况确定本周订烟数量,收银员,店长,财务签字确认,店长交财务部网上订烟,价格如有变动通知店面,打印价签,店面及时变更售价。
四、新品入超供应商(现有的)提供新品时,由店长根据店面需要作出决定,并签字确认方可订货、验收。
出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性,款项当天交出纳核对,双方签字确认。
第一章总则第一条为规范公司采购赠品的管理,提高赠品使用效率,降低采购成本,提升企业形象,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及采购赠品的部门和个人。
第三条本制度遵循以下原则:1. 合法合规原则:严格遵守国家法律法规和相关政策,确保赠品采购和使用合法合规。
2. 经济效益原则:在满足使用需求的前提下,实现赠品采购成本的最优化。
3. 效率原则:简化采购流程,提高赠品使用效率。
4. 公正透明原则:赠品采购和使用过程公开透明,接受监督。
第二章赠品分类与标准第四条赠品分为以下几类:1. 市场推广类:用于市场推广、品牌宣传的赠品。
2. 客户关系维护类:用于客户关系维护、商务合作的赠品。
3. 员工激励类:用于员工激励、团队建设的赠品。
第五条赠品标准:1. 市场推广类:符合公司品牌形象,具有较高市场认可度,便于携带、使用。
2. 客户关系维护类:符合客户需求,体现公司诚意,具有纪念意义。
3. 员工激励类:具有激励作用,符合公司企业文化,易于激发员工工作积极性。
第三章采购流程第六条赠品采购需经以下流程:1. 需求提出:各部门根据实际需求,填写《赠品采购申请表》,报部门负责人审批。
2. 预算审核:财务部门对《赠品采购申请表》进行预算审核,确保符合公司预算要求。
3. 采购审批:采购部门根据《赠品采购申请表》进行采购,报公司领导审批。
4. 供应商选择:采购部门根据审批意见,选择合适的供应商进行询价、比价。
5. 订单签订:采购部门与供应商签订采购合同,明确双方权利义务。
6. 采购执行:采购部门按照合同约定,执行采购计划。
7. 验收入库:采购部门对赠品进行验收,确认数量、质量后入库。
第四章使用与保管第八条赠品使用需遵循以下规定:1. 遵守国家法律法规和相关政策,不得用于非法用途。
2. 按照赠品用途进行使用,不得滥用、浪费。
3. 严格执行审批制度,未经批准不得擅自使用赠品。
第九条赠品保管:1. 采购部门负责赠品入库、出库、盘点等工作。
超市联营商品管理制度引言:随着经济的发展和社会的进步,超市联营模式在零售行业中的应用越来越广泛。
联营超市作为一种合作经营的商业形式,不仅为消费者提供了更多的选择,同时也带来了管理上的挑战。
为了确保联营超市能够顺利运营并实现双赢,制定一套科学的商品管理制度是至关重要的。
一、商品选购1.1 供应商合作联营超市应与优质供应商建立长期稳定的合作关系。
选择供应商时,应考虑其产品质量、信誉度以及供货能力等因素,并建立供应商评估体系,定期对供应商进行评估。
1.2 商品选型联营超市应根据市场需求和消费者喜好,制定商品选型策略。
要根据市场调研和销售数据,合理安排商品的品种、规格和数量,并确保商品的供应稳定性。
二、商品陈列2.1 陈列规划联营超市应根据商品的性质和特点,合理规划商品的陈列位置和陈列形式。
重点商品应放置在易于吸引消费者注意的位置,以提高销售额。
2.2 陈列布局联营超市应合理布局商品的陈列,遵循商品分类的原则,确保商品分类明确、货架整齐,并根据商品的特点设置合适的标识和介绍,提高商品的销售效果。
三、库存管理3.1 进货管理联营超市应建立科学的进货管理流程,包括进货计划、进货数量控制、进货审核等环节,以确保库存的合理化和供应的稳定性。
3.2 库存盘点联营超市应定期进行库存盘点工作,确保库存数据的准确性和及时性。
在盘点过程中,要注意核实商品的数量和质量,并及时处理盘点异常情况。
3.3 库存运营管理联营超市应设立专门的库存运营管理岗位,负责库存的调配、补货、退货等工作,以确保库存的合理运营和优化。
四、价格管理4.1 定价策略联营超市应制定一套合理的定价策略,根据市场需求和竞争情况,进行商品的定价。
要注意根据不同商品的特点制定不同的定价策略,并进行定价的动态调整。
4.2 促销活动联营超市应制定促销活动的策划和实施方案,包括打折、满减、赠品等。
要合理安排促销活动的时间和方式,提高促销活动的效果,同时要确保促销活动的合法性和合规性。
超市出入库流程(优质文档,可直接使用,可编辑,欢迎下载)联合超市出、入库流程入库处理一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏,注明条码,名称,数量,其他说明.填写完毕交与店长,店长审核说明完毕签字,由店长交财务部订货,财务录入系统“订货单”。
注意:①财务订货时要提醒供货商及时送货,避免商品缺货而影响销售.②店长和财务部应了解供应商的经营方式,结款方式,是否允许退换货及供应商的实力等,以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品,清点数量。
验收完毕交财务部,财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”,接收人、店长、录入人、供应商签字确认,一式两联,一联备查,一联供应商留存.商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理.如遇商品进价变动,应及时了解变价原因,在验收单上标注,并在系统上更改商品售价,重新打印价签,告知店长,店面更换价签,避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕,由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作,分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况,不合格的做整改调整.注意:①验收标准有检查日期是否最新,包装是否完整,进口食品必须有中文标识,是否标注食品添加剂明细等,如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核,数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成,项目填写完整,数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册,不可丢失,以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量,根据销量情况确定本周订烟数量,收银员,店长,财务签字确认,店长交财务部网上订烟,价格如有变动通知店面,打印价签,店面及时变更售价。
四、新品入超供应商(现有的)提供新品时,由店长根据店面需要作出决定,并签字确认方可订货、验收.出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性,款项当天交出纳核对,双方签字确认。
一式两联,一联收银员留存,一联出纳做账备查。
2024年生鲜超市管理制度条例生鲜超市管理制度及流程3篇(大全)每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。
写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。
范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,吧生鲜超市管理制度条例生鲜超市管理制度及流程篇一1、保障库存商品销售供应,及时清理端架、堆头和货架并补充货2、保持销售区域的卫生〔包括货架、商品〕3、保持通道的顺畅,无空卡板、垃圾4、按要求码放排面,做到排面整齐美观,货架饱满5、及时收回零星物品和处理破包装商品6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格卡7、整理库存区,做到商品清楚,码放平安,规律有序8、先进先出,并检查保质期9、事先整理好退货物品,办好退货手续10、微笑效劳,礼貌用语〔一〕补货1、补货时必须检查商品有无条码2、检查价格卡是否正确,包括促销商品的价格检查3、商品与价格卡要一一对应4、补完货要把卡板送回,空纸皮送到指定的清理点5、新商品须在到货当日上架,所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日期6、必须做到及时补货,不得出如今有库存的情况下有空货架的现象7、补货要做到先进先出8、检查库存商品的包装是否正确9、补货作业期间,不能影响通道顺畅〔二〕理货1、检查商品有无条形码2、货物正面面向顾客,整齐靠外边线码放3、货品与价格卡一一对应4、不补货时,通道上不能堆放库存5、不允许随意更改排面6、破损/拆包货品及时处理〔三〕促进销售,控制损耗1、按照公司要求填写“三级数量帐记录”,每日定期准确计算库存量、销售量、进货量2、及时回收零星商品3、落实岗位责任,减少损耗〔四〕价签/条码1、按照标准要求打印价格卡和条形码2、价格卡必须放在排面的最左端,缺损的价格卡须即时补上3、剩余的条形码及价格卡要搜集统一销毁4、条形码应贴在适当的位置〔五〕清洁1、通道要无空卡板、无废纸皮及打碎的物品残留2、货架上无灰尘、无油污3、样品干净,货品无灰尘〔六〕整库/库存/盘点1、库房保持清洁,库存商品必须有库存单2、所有库存要封箱3、库存商品码放有规律、清楚、平安4、盘点时保证盘点的结果正确〔一〕效劳1、耐心礼貌解答顾客询问2、补货理货时不可打搅顾客挑选商品3、及时平息及调解一些顾客纠纷4、制止顾客各种违犯店规的行为:拆包、进入仓库等5、对不能解决的问题,及时恳求帮助或向主管汇报〔二〕器材管理1、卖场铝梯不用时要放在指定位置2、封箱胶、打包带等物品要放在指定位置3、理货员随身携带:笔1支、剪刀1把、手套一副、封箱胶、便签假设干4、各种货架的配件要及时收回材料库,不能放在货架的底下或其它地方〔三〕市调1、按公司要求、主管安排的时间和内容做市调2、市调资料要真实、准确、及时、有针对性〔四〕工作日志1、条理清楚,字迹工整2、每日晚班完毕时写3、交待未完成的`工作内容,四、仓库保管员的岗位职责:1、保管员是物资保管的直接责任人,负有对物资入库验收,出库复核和保管保养的责任。
礼品、礼金、赠品管理办法第一条礼品、礼金、赠品管理原则:1.公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金、赠品;2.公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、礼金、赠品均属公司行为,须一律上缴公司,任何人不得留作私用;3.分部的礼品、礼金、赠品管理工作统一由分部总务部负责,总部总务部负责对全国各地分部上交礼品情况进行督查监管,并可根据工作需要对全国各分部的贵重礼品进行统筹安排,调剂使用;4.调拨礼品的审批权限在总部总务部;5.领用审批权限为:分部申领礼品、赠品价值在1000元含以下的由分部总经理审批,价值在1000元以上的报总部总务部领导审批;分部所有礼品、赠品领用须按要求定期报总部行政中心总务部备案;6.礼品、礼金、赠品管理实行帐实分管,帐务管理由总务干事卢敏负责,实物管理由总务干事钟广文负责,帐务管理员要建立礼品管理台帐,详细记录礼品名称、型号、数量、来源、日期、有无来源方标记、保质期后两项可在备注栏反映等;礼品由总务部实物管理员负责保管,礼品实物管理员要建立礼品、赠品实物台帐,并对礼品、赠品实物的收入和支出情况进行登记;第二条礼品、礼金、赠品上缴流程:1.单位或个人上交礼品、礼金、赠品应及时上缴总务部,经帐务管理员清点实物后开据入库单一式三联,经上交人、帐务管理员、实物管理员礼金不用签字、总务部经理签字后,向上交人出具入库单第一联,即实物收条;2.礼金由帐务管理员直接交财务,并以入库单第二联和财务收据为凭据登记礼品帐;3.礼品、赠品凭入库单第二联登记礼品帐目,凭第三联向礼品、赠品实物保管员办理入库手续;4.实物管理员对帐务管理员交来的礼品、赠品验收后入库,凭入库单第三联登记实物台帐,并由实物管理员留存;第三条礼品、礼金、赠品领用流程:1.各级单位领用礼品、礼金、赠品,应认真填写礼品领用申请表第四节第二条;2.分部礼品、赠品领用需报分部总经理审批;3.礼品领用人持申请表到帐务管理员处办理帐目注销手续;礼品、赠品帐务管理员开具出库单四联,第一、二联交礼品、赠品领用人,第三联留存,第四联记帐;4.礼品、赠品实物管理员根据出库单第一联在管理台账上注明领用人、领用日期,凭第二联提货联发放礼品、赠品实物,第二联由实物管理员留存;第四条礼品、赠品的调拨流程:1.调拨礼品、赠品时,调入部门提出调拨申请,报总部总务部领导审批;2.调出单位凭调拔批准报告向调入单位发货;3.调入单位收到礼品、赠品实物后,由帐务管理员填写商品调拨单四联,第一联出库单位库房联和第二联出库单位记帐联发给调出分部,由调出分部做入帐凭证办理帐目注销手续;第三联调入单位记帐联和第四联调入单位库房联由调入部门做入帐凭证;调入单位收到实物应及时通知调出单位;4.帐务管理员将实物与调拨单第四联交实物管理员,由其登记实物台帐;第五条具体要求:1.各级领导、员工都要严格遵守礼品、赠品管理规定,相互监督,严格遵守公司纪律,共同维护企业利益和企业形象;发现违规可向总部总务部举报,查明情况属实,由总部对违规人员进行严肃处罚,并对举报有功人员给予奖励;2.礼品、赠品管理人员要坚持每月底对礼品、赠品实物进行双人盘库,并由总务部经理监督盘库,确保帐实相符;若出现盘盈或盘亏现象,要及时查明原因,由总务部经理督促解决;3.对保质期较短的食品类礼品、贬值较快的电子类礼品、赠品及特殊性礼品、赠品如带有接受人名字印章、工艺品等要及时上报公司领导,做特殊处理;4.分部对于所有礼品、赠品、礼金必须先实物入库登记,后审批领用,凡接受礼品、赠品不入帐直接领用者,给予有关责任人警告处分一次,扣2分;5.分部要严格遵守公司规定的统一上报时间及上报方式:即每月3日前总务部帐务管理员将本分部的礼品、赠品、礼金上缴及领用情况以传真及电子邮件同步发送的方式上报总部总务部;标准:以总部下发的礼品、礼金、赠品上缴及领用情况汇总表及礼品、赠品领用汇总表为准;见第四节第四、五条各分部每年7月10日前上报当年上半年礼品领用情况汇总表,每年1月10日前上报去年下半年礼品领用情况汇总表;6.分部总务部将会同分部监察部对礼品、赠品管理定期进行专项审计,对不按规定执行的分部各部门经理、礼品管理人员及有关责任人进行严肃处罚;后附:礼品、礼金、赠品管理流程礼品、礼金、赠品管理流程第一条礼品、礼金、赠品上缴流程礼品、礼金、赠品上缴流程第二条礼品、赠品调拨流程分部礼品、赠品调拔流程第三条礼品、赠品领用流程礼品、赠品领用流程第四条部门名称:第五条礼品、赠品领用汇总表礼品、赠品领用汇总表部门名称:日期:年月礼品、赠品领用申请表领用部门名称:日期:年月礼品、赠品领用申请表领用部门名称:日期:年月。
0元赠品出库账务处理流程第一步:销售人员开具销售订单销售人员根据客户需求开具销售订单,将0元赠品加入销售订单中,并标注价格为0元。
销售订单是销售合同的依据,必须准确详细地记录赠品的名称、数量及价格等信息。
第二步:物流部门出库0元赠品销售订单确认后,物流部门按照销售订单的要求将0元赠品出库,发运至客户的仓库或地址。
出库时需注意将赠品标明价格为0元,避免因价格错误导致的纠纷。
第三步:财务部门确认0元赠品出库财务部门需核对销售订单和实际出库数量,确认0元赠品已经出库并将相关信息录入系统。
在确认过程中,需要特别注意核实0元赠品出库的准确性和及时性。
第四步:财务部门录入0元赠品的账务处理财务部门根据实际出库情况,将0元赠品的相关信息录入公司的财务系统中。
具体操作包括以下几个方面:1.登记销售收入:以0元的价格出库的赠品,销售收入为0,但也需要在财务系统中登记该笔销售收入,以便做好相关的财务统计工作。
2.记录成本信息:0元赠品的成本通常由公司承担,需要在财务系统中记录相应的成本信息,以反映赠品对公司的实际成本影响。
3.调整库存账户:出库后,需要相应地调整库存账户的数量,确保库存账户的准确性和及时性。
第五步:结算客户账户出库0元赠品后,财务部门需要结算客户账户。
根据销售订单和实际出库情况,将0元赠品的信息反映在客户的账户中,确保客户账户的准确性和及时性。
第六步:财务部门审核并归档相关文件完成0元赠品的出库账务处理后,财务部门需要对相关文件进行审核,并及时归档存档。
归档工作的目的是为了保障公司账务处理的准确性和完整性,以备日后查阅和审计。
综上所述,0元赠品的出库账务处理流程需要各个部门间的密切合作和信息共享,只有在各个环节的配合和协调下,才能确保账务处理的准确性和及时性。
公司在实际操作中应建立完善的0元赠品出库账务处理流程,确保公司的账务工作无误。
同时,公司还应建立内部控制机制,加强对0元赠品出库账务处理的监督和管理,以减少错误和遗漏的发生,保障公司的财务安全和稳定发展。
永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定通过整理的永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定相关文档,渴望对大家有所扶植,感谢观看!永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定超市部第一章门店超市部结构与工作时间第一节组织结构图……………………………………………………………1 其次节岗位设置图……………………………………………………………2 其次节超市作息时间…………………………………………………………3 其次章超市部各岗位职责第一节超市部经理岗位职责…………………………………………………3 其次节超市部领班岗位职责…………………………………………………4 第三节超市部组长岗位职责…………………………………………………5 第四节超市部营业员岗位职责………………………………………………6 第三章超市部各岗位工作流程第一节经理日历行工作流程…………………………………………………7 其次节领班日历行工作流程…………………………………………………10 第三节组长日历行工作流程…………………………………………………12 第四节营业员日历行工作流程………………………………………………14 第四章超市部相关操作流程及管理规定第一节超市部订货流程………………………………………………………15 其次节超市部退货流程………………………………………………………18 第三节超市部市调流程………………………………………………………20 第四节超市部促销流程………………………………………………………22 第五节超市部报损流程………………………………………………………24 第六节超市部盘点流程………………………………………………………26 第七节超市部赠品管理………………………………………………………28 第八节超市部仓库管理………………………………………………………29 第九节超市部陈设技巧………………………………………………………30 第十节超市部价格签管理……………………………………………………32 第十一节超市部缺货管理……………………………………………………33 第十二节超市部条形码管理…………………………………………………33 第十三节超市部补货、理货标准管理………………………………………34 第十四节超市部员工服务要求………………………………………………34 第十五节超市部收货流程……………………………………………………37 第五章附件附件一超市部管控退货实施细则(试行)…………………………………40 附件二超市部报损表…………………………………………………………48 附件三超市部赠品相关表格…………………………………………………48 附件四超市部商品缺货报表…………………………………………………50 附件五工作交接留意事项……………………………………………………50 附件六超市部市调表…………………………………………………………51 第一章门店超市部结构与工作时间第一节门店超市部组织结构图经理/副经理领班非食品组长/副组长食品组长/副组长长副组长营业员营业员其次节门店超市部岗位设置图经理/副经理领班食品组长/副组长非食品组长/副组长纺织区营业员纸品区营业员精品区营业员洗涤区营业员日杂区营业员家电区营业员冰岛区营业员调味品区营业员饮料区营业员休闲食品区营业员第三节超市部作息时间(试行)一、A类店作息时间1、经理与领班为对班上班,具体如下A班:7:30——12:0017:00——22:00 B班:10:00——20:30注:其中A班拥有享用一餐工作餐时间,B班拥有享用两餐工作餐时间(以下均以简称出现),规定用餐时间30分钟。
为了规范赠品出库的管理, 保证公司经营活动的正常、有序进行, 总结以前赠品管理中出现的问题, 特制度此操作流程。
一、有客户正式的赠品订单的赠品操作流程:1、文员在收到订单时第一时间将赠品订单和正常订单分开,赠品的订单转到财务部负责人。
(外地的可以采取传真的方式进行沟通)2、业务在给客户确认赠品协议后,需将公司盖章确认的协议单转交到财务部负责人。
3、财务部对赠品的出库进行监控,在见到盖了公司公章的赠品协议单后,才能在赠品订单上签署同意送货意见。
4、财务部签署意见后把赠品订单转到文员处。
(外地的可以采取传真的方式进行沟通)5、文员在见到有财务部签署同意送货的赠品订单才能在系统里面做赠品订单与赠品销售单。
6、仓管在分配配货前需分辨出赠品订单与正常订单,对于没有财务部签署同意送货的赠品订单不能办理实物出库。
7、客户签收赠品订单的货物后,凭客户签收资料,我司出库资料和双方签字盖章确认的协议单做客户费用报销单,报销单签批后下账客户应收款。
二、其他无客户正式的订单的赠品的操作流程:1、文员在接到这种赠品要求出库的单据,不能直接打单办理出库,必须见到总经理签字确认的赠品申请单,才能做销售订单和销售单办理出库(能明确客户的赠品申请单)或者其他出库单办理出库(业务类型请勾选核算部门的营业外收入)。
将系统的出库单和审批的赠品申请单附在一起给仓库出库实物。
2、仓管出库这种没有客户正式订单的赠品单时,如果没有附审批的赠品申请单,不能办理实物出库。
3、挂账客户的赠品销售单凭签字确认的赠品申请单填写报销单,报销单签批后下账客户应收款。
4、公司不允许任何的空退单转赠品的情况。
5、以上程序请大家遵照执行,否则视情节的轻重,将得到公司的负激励,情节严重的上报公安机关处理。
成都屋田家居用品有限公司2012年1月1日。
第一章总则第一条为规范餐饮门店赠送行为,提高顾客满意度,维护门店形象,特制定本制度。
第二条本制度适用于所有餐饮门店,包括但不限于餐厅、酒店、快餐店等。
第三条本制度所称赠送,是指餐饮门店在顾客消费过程中,为表达感谢、促销或提升品牌形象而向顾客提供的免费或优惠的商品或服务。
第二章赠送原则第四条赠送应符合国家法律法规、行业规范及门店经营策略。
第五条赠送活动应遵循公平、公正、公开的原则,不得损害消费者权益。
第六条赠送活动不得以虚假宣传、欺诈手段进行,确保真实、透明。
第七条赠送活动不得影响门店正常经营秩序,不得损害门店利益。
第三章赠送范围及标准第八条赠送范围:1. 针对特定节日、纪念日、会员日等特定时间节点,开展赠品活动。
2. 针对特定顾客群体,如生日会员、VIP会员等,提供专属赠品。
3. 针对特定菜品、套餐,提供免费或优惠的赠品。
4. 针对门店开业、周年庆等重大活动,开展赠品活动。
第九条赠送标准:1. 赠品价值应与顾客消费金额相匹配,不得低于顾客消费金额。
2. 赠品种类应丰富多样,满足不同顾客需求。
3. 赠品质量应保证,确保顾客满意度。
第四章赠送流程第十条赠送活动策划:1. 市场部门负责策划赠送活动,包括活动主题、赠品种类、赠送范围等。
2. 营销部门负责制定赠送活动的宣传方案,确保活动效果。
第十一条赠送活动实施:1. 门店管理人员负责监督赠送活动的执行情况,确保活动顺利进行。
2. 顾客消费时,销售人员根据顾客消费金额及赠送标准,向顾客提供相应赠品。
第十二条赠送活动反馈:1. 门店管理人员负责收集顾客对赠送活动的反馈意见,及时调整赠送策略。
2. 营销部门负责整理赠送活动数据,为后续活动提供参考。
第五章赠送管理第十三条门店管理人员应加强对赠送活动的监管,确保活动合规、有序。
第十四条严禁管理人员利用赠送活动谋取私利,一经发现,严肃处理。
第十五条门店应定期对赠送活动进行总结,评估活动效果,持续优化赠送策略。
第六章附则第十六条本制度由门店管理层负责解释。