太阳能热水器公司记录表格
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热水工程施工记录表格项目名称:***热水工程施工项目经理:***日期:***施工单位:***施工地点:***一、施工前准备工作1. 工程测量:根据设计图纸要求,测量施工地点的具体尺寸和位置,保证施工的准确性。
2. 施工前准备材料:核对施工所需的材料和设备是否齐全,准备好所需数量。
3. 安全措施:确保施工现场的安全措施到位,保障施工人员的安全。
二、施工过程记录1. 施工日期时间:***2. 施工人员:项目经理、工程师、工人等3. 施工内容:(1)布管段:根据设计要求,进行管道的布置和连接。
(2)安装设备:安装热水器、输水管道、水泵等设备。
(3)接通管线:进行管线的接通,确保管道畅通无堵塞。
(4)试压验收:进行管道的试压验收,确保管道的质量。
(5)设备调试:进行设备的调试,确保设备运行正常。
4. 施工进展:记录每天的施工进展情况,包括完成的工作内容和遇到的问题。
5. 施工质量验收:每阶段施工完成后进行质量验收,保证施工质量符合要求。
6. 施工问题处理:记录施工中遇到的问题和对应的解决方案。
三、施工结束及交接工作1. 完工验收:完成施工后进行最终的完工验收,确保工程质量达到要求。
2. 清理整理:清理施工现场,保持整洁。
3. 设备保养:进行设备的保养工作,确保设备运行稳定。
4. 施工交接:根据相关规定,将施工相关资料进行交接。
四、施工总结1. 施工效果:评估施工效果,是否符合设计要求。
2. 施工质量:评估施工质量,是否达到标准要求。
3. 施工经验:总结施工过程中的经验教训,为今后的工程施工提供参考。
以上是本次***热水工程施工的记录表,希望能够对工程施工过程有所了解,并且希望可以通过本次记录表对未来的工程施工有所帮助。
太阳能热水器的进场施工物资产品进场检查验收记录项目名称:
太阳能热水器进场施工物资产品进场检查验收记录
日期:
[填写日期]
进场物资清单:
1.太阳能集热器板[数量][型号][检查结果:符合/不符合]
2.热水储罐[数量][型号][检查结果:符合/不符合]
3.管道和接头件[数量][型号][检查结果:符合/不符合]
4.控制器和传感器[数量][型号][检查结果:符合/不符合]
5.泵浦和阀门[数量][型号][检查结果:符合/不符合]
6.其他相关物资[数量][型号][检查结果:符合/不符合]
检查过程:
1.对每个物资进行外观检查,包括外观完整性、表面损坏情况和标识的清晰度。
2.检查每个物资的规格和型号是否与购买订单一致。
3.使用合适的工具和设备对需要测试的物资进行功能性和性能测试。
4.记录并标记任何发现的缺陷、损坏或不符合的物资。
5.完成检查之后,进行验收决策,即确认物资是否合格并可以
投入施工使用。
结果记录:
[填写每个物资的检查结果,如符合、不符合或需修正]
验收意见:
[填写判断物资是否合格的验收意见,如合格、不合格或待修正]
备注:
[填写任何额外的备注或细节]
该记录应由负责验收的相关人员填写和签名。
如果有不符合要求的物资,应及时通知供应商或相关部门,并采取合适的措施,如修复、更换或退换货物。
这样可以确保施工物资的质量和安全,避免对工程进展和质量产生不良影响。
太阳能热水器安装检验批质量验收记录表
项目信息
- 项目名称:太阳能热水器安装
- 安装地点:
- 地址:
- 建筑类型:
- 安装单位:
- 质量验收日期:
检验批信息
- 检验批编号:
- 检验批数量:
- 安装位置:
- 安装方式:
检验内容
- 太阳能热水器外观检查:
- 检查太阳能热水器外观是否完整无损,无明显划痕或变形。
- 太阳能热水器管路连接检查:
- 检查管路连接是否牢固,无泄漏现象。
- 太阳能热水器支架安装检查:
- 检查支架安装是否稳固且平整。
- 太阳能热水器保温层检查:
- 检查保温层安装质量,无空鼓或脱落现象。
- 太阳能热水器漏电保护装置检查:
- 检查漏电保护装置是否正常工作。
- 太阳能热水器温度控制装置检查:
- 检查温度控制装置是否准确可靠。
质量验收判断
- 检验结果:
- 合格
- 不合格
- 不合格说明:
- 如果检验结果为不合格,请详细描述问题,并提出整改要求和期限。
现场负责人签名和日期
质量验收单位签章
相关附件
- 安装图纸
- 安装合同
- 其他相关文件
注:本记录表适用于太阳能热水器安装工程的质量验收,根据实际情况进行必要的修改和补充。
太阳能热水器公司记录表格标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]、回收记录编号:BG—4.1—01 №:填表人:批准人:日期:受控文件修订状态控制清单编号:BG—4.1—02 №:填表人:批准人:日期:受控文件清单编号:BG—4.1—03 No:填表人:批准人:日期:文件更改申请单编号:BG—4.1—04 №:文件销毁申请单编号:BG—4.1—05 №:外来文件控制清单编号:BG—4.1—06 №:填表人:批准人:日期:质量记录清单编号:BG—4.2—01 №:质量目标考核表质量目标考核表管理评审计划编号: ZJ—5.4—01 №:1管理评审报告编号:ZJ-5.4-02编制(签名):何仲云 2003年3月20日审批(签名):何继云 2003年3月20日管理评审报告编号:ZJ—5.4—02 №:1培训记录表编号: BG—6.1--01 №:培训记录表编号: BG—6.1--01 №:培训申请单编号: BG—6.1--02 №:培训申请单编号: BG—6.1--02 №:年度培训计划表编号: BG—6.1--03 №:会议/培训签到表编号: BG—6.1--04 №:会议/培训签到表编号: BG—6.1--04 №:员工档案表编号:BG-6.1-05 N0:员工档案表编号:BG-6.1-05 N0:生产设施配置申请单编号: SC—6.2--01 №:生产设施配置申请单编号: SC—6.2--01 №:设施验收单编号: SC—6.2--02 №:设施验收单编号: SC—6.2--02 №:设施管理卡编号: SC—6.2--03 №:生产设施一览表编号: SC—6.2--04 №:编制:日期:设施日常保养项目表编号: SC—6.2—05设施名称:设施编号:使用部门:保养人:注:用“√”表示日保,“△”表示周保,“〇”表示月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
热水器维修保养记录表(范本)热水器维修保养记录表
客户信息
- 客户姓名:
- 联系
- 安装地址:
热水器信息
- 热水器品牌:
- 型号:
- 安装日期:
- 维修保养日期:
维修保养记录
保养建议及注意事项
1. 定期清洗热水器内部及外部部件,以保证热水器的正常运行。
2. 检查热水器管道连接是否松动,确保热水器运行顺畅。
3. 如发现热水器漏水问题,请及时维修。
4. 定期更换热水器加热元件以延长使用寿命。
5. 清洗热水器沉淀物,以减少热水器故障风险。
维修保养费用明细
- 清洗热水器内部及外部部件:$xx
- 更换热水器电源开关:$xx
- 检查热水器管道连接是否松动:$xx
- 维修热水器漏水问题:$xx
- 更换热水器加热元件:$xx
- 清洗热水器沉淀物:$xx
签字确认
客户签字: 日期:
技术员签字: 日期:
以上是一份热水器维修保养记录表的范本,你可以根据实际情况进行修改和完善。
记得保存记录表的每一次维修保养信息,以便后续查询和分析,同时也方便客户和技术员之间的沟通和确认。
、回收记录编号:BG——01 №:填表人:批准人:日期:受控文件修订状态控制清单编号:BG——02 №:填表人:批准人:日期:受控文件清单编号:BG——03 No:填表人:批准人:日期:文件更改申请单编号:BG——04 №:文件销毁申请单编号:BG——05 №:外来文件控制清单编号:BG——06 №:填表人:批准人:日期:质量记录清单编号:BG——01 №:质量目标考核表质量目标考核表管理评审计划编号:ZJ——01 №:1管理评审报告编号:编制(签名):何仲云 2003年3月20日审批(签名):何继云 2003年3月20日管理评审报告编号:ZJ——02 №:1培训记录表编号:BG—№:培训记录表№:培训申请单编号:BG—№:培训申请单№:年度培训计划表编号:BG—№:会议/培训签到表编号:BG—№:会议/培训签到表编号:BG—№:员工档案表员工档案表生产设施配置申请单编号:SC—№:生产设施配置申请单编号:SC—№:设施验收单编号:SC—№:设施验收单编号:SC—№:设施管理卡编号:SC—№:生产设施一览表编号:SC—№:编制:日期:设施日常保养项目表编号: SC——05 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:注:用“√”表示日保,“△”表示周保,“〇”表示月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施保养检修计划编号:SC—№:编制:日期:批准:日期:设施检修单编号: SC—№:设施使用部门:设施报废单编号: SC—№:设施使用部门:设施报废单编号: SC—№:设施使用部门:产品要求评审表编号: GX—№:□初次评审□修订评审(原评审表号:)合同清单编号:GX——02 N0:供方评定记录表编号: GX—№:合格供方名录编号: GX—№:供方业绩评定表编号: GX—№:月份采购计划编号: GX—№:临时采购要求单编号: GX—№:临时采购要求单编号: GX—№:采购单编号: GX—№:供方质保能力调查表编号: GX—№:各供方企业:请认真、如实填写本表,企业主管签字,加盖公章(签字)后及时交回本公司。
文件发放、回收记录编号:BG—4.1—01 №:填表人:批准人:日期:受控文件修订状态控制清单编号:BG—4.1—02 №:填表人:批准人:日期:受控文件清单填表人:批准人:日期:文件更改申请单文件销毁申请单外来文件控制清单编号:BG—4.1—06 №:填表人:批准人:日期:质量记录清单编号:BG—4.2—01 №:质量目标考核表编号:BG-5.4.1-01 N0:质量目标考核表编号:BG-5.4.1-01 N0:管理评审计划管理评审报告编号:Z J-5.4-02评审时间:2003.3.20编制(签名):何仲云2003年3月20日审批(签名):何继云2003年3月20日管理评审报告培训记录表培训记录表培训申请单培训申请单年度培训计划表编号:BG—6.1--03 №:会议/培训签到表编号:BG—6.1--04 №:会议/培训签到表员工档案表编号:BG-6.1-05 N0:员工档案表编号:BG-6.1-05N0:生产设施配置申请单生产设施配置申请单设施验收单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表编号:SC—6.2—05注:用“√”表示日保,“△”表示周保,“〇”表示月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施保养检修计划编制:日期:批准:日期:设施检修单编号:SC—6.2--07 №:设施报废单编号:SC—6.2--08 №:设施报废单编号:SC—6.2--08 №:产品要求评审表编号:GX—7.2--01 №:合同清单编号:GX—7.2—02 N0:供方评定记录表合格供方名录编制:批准:日期:供方业绩评定表编号:GX—7.4--03 №:月份采购计划编制/日期:审批/日期:临时采购要求单临时采购要求单采购单供方质保能力调查表编号:GX—7.4--07 №:各供方企业:请认真、如实填写本表,企业主管签字,加盖公章(签字)后及时交回本公司。
企业质量保证能力:质量保证体系宣贯认证情况:分承包方主管(签字):填表人:日期:采购物资明细分类表编号:GX-7.4-08 N0:订单生产计划客户名称:编号:编制/日期:审批/日期:订单生产计划客户名称:编号:编制/日期:审批/日期:顾客财产问题反馈表顾客财产清单测量监控设备履历卡编号:ZJ—7.6--01 №:填表人:测量监控设备一览表编号:ZJ—7.6--02 №:填表人:计量校准计划编号:ZJ—7.6--03 №:内校记录表编号:ZJ—7.6--04 №:校准人:校准日期:核验:日期:内校记录表编号:ZJ—7.6--04 №:校准人:校准日期:核验:日期:顾客满意程度调查表编号:GX—8.1.1--03 №:进货验证记录进货验证记录成品检验记录。
、回收记录
编号:BG—4.1—01 №:
填表人:批准人:
日期:
受控文件修订状态控制清单
编号:BG—4.1—02 №:
填表人:批准人:日期:
受控文件清单
编号:BG—4.1—03 No:
填表人:批准人:日期:
文件更改申请单
编号:BG—4.1—04 №:
文件销毁申请单
编号:BG—4.1—05 №:
外来文件控制清单
编号:BG—4.1—06 №:
填表人:批准人:日期:
质量记录清单
编号:BG—4.2—01 №:
质量目标考核表
质量目标考核表
管理评审计划
编号:ZJ—5.4—01 №:1
管理评审报告
编号:Z J-5.4-02
编制(签名):何仲云 2003年3月20日
审批(签名):何继云 2003年3月20日
管理评审报告
编号:ZJ—5.4—02 №:1
培训记录表
编号:BG—6.1--01 №:
培训记录表
№:
培训申请单
编号:BG—6.1--02 №:
培训申请单
№:
年度培训计划表
编号:BG—6.1--03 №:
会议/培训签到表
编号:BG—6.1--04 №:
会议/培训签到表
编号:BG—6.1--04 №:
员工档案表
员工档案表
生产设施配置申请单
编号:SC—6.2--01 №:
生产设施配置申请单
编号:SC—6.2--01 №:
设施验收单
编号:SC—6.2--02 №:
设施验收单
编号:SC—6.2--02 №:
设施管理卡
编号:SC—6.2--03 №:
生产设施一览表
编号:SC—6.2--04 №:
编制:日期:
设施日常保养项目表
编号: SC—6.2—05 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:
注:用“√”表示日保,“△”表示周保,“〇”表示月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施保养检修计划
编号:SC—6.2--06 №:
编制:日期:批准:日期:
设施检修单
编号:SC—6.2--07 №:
设施使用部门:
设施报废单
编号:SC—6.2--08 №:
设施使用部门:
设施报废单
编号:SC—6.2--08 №:
设施使用部门:
产品要求评审表
编号:GX—7.2--01 №:
□初次评审□修订评审(原评审表
号:)
合同清单
编号:GX—7.2—02 N0:
供方评定记录表
编号:GX—7.4--01 №:
合格供方名录
编号:GX—7.4--02 №:
供方业绩评定表
编号:GX—7.4--03 №:
月份采购计划
编号:GX—7.4--04 №:
临时采购要求单
编号:GX—7.4--05 №:
临时采购要求单
编号:GX—7.4--05 №:
采购单
编号:GX—7.4--06 №:
供方质保能力调查表
编号:GX—7.4--07 №:
各供方企业:请认真、如实填写本表,企业主管签字,加盖公章(签字)
后及时交回本公司。
企业质量保证能力:
质量保证体系宣贯认证情况:
分承包方
主管(签字):
填表人:
日期:
采购物资明细分类表
订单生产计划
客户名称:
编号: SC—7.5—01
订单生产计划
客户名称:
编号: SC—7.5—01
顾客财产问题反馈表
编号:SC—7.5--04 №:
顾客财产清单
编号:SC—7.5--05 №:
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表
填表人:
计量校准计划
内校记录表
内校记录表
顾客满意程度调查表
进货验证记录
编号:ZG-8.1.3--01 N0:
进货验证记录
编号:ZG--01 N0:
成品检验记录
编号: ZJ—8.1.3--03 №:
成品检验记录
编号: ZJ—8.1.3--03 №:
紧急(例外)放行产品申请单
紧急(例外)放行产品申请单
不合格报告
不合格报告
信息联络处理单
信息联络处理单
改进计划
改进计划
纠正或预防措施处理单
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
特殊工序确认记录
编号:SC-7.4-06 N0:
一、生产设备
1.参加人员:
2.生产记录情况:见当日《生产计划单》。
3.成品检验情况:见当批产品《成品检验记录》。
4.设备确认结论:
5.确认人员签字:
二、操作人员
1.操作人员名单:
2.经过培训、考核,确认上述人员能胜认本职工作。
见相应的有培训
记录。
三、作业指导书
见公司相应生产工艺规程。
四、结论:
本公司有能力控制特殊过程。
填写人:日期:。