质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表
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1环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:办公室编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录合格判定ISO 14001 条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查1 范围1范围◆范围◆本手册所覆盖的范围?√产品范围为电动机、发电机、水泵及发电机组(包括船用发电机,机组)适用于本公司的职能部门和生产场所,包括ISO9001:2008以及CCSR9001-2009标准提出的全部要求。
管理体系范围仅包括公司总部和制造业子公司。
合格2规范性引用文件2规范性引用文件◆规范性引用文件◆本手册引用的文件有哪些?√GB/T19001-2008《质量管理体系—基础和术语》;GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》;GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》。
合格3术语和定义3术语和定义◆术语和定义◆本手册除引用GB/T19001-2008《质量管理体系—基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》中的定义外,还采用哪些定义?√除引用相关标准的术语和定义,还采用如下定义:重大风险——是指组织通过风险评价,确定的不可容许或不可接受的风险。
重大环境因素——是指组织通过环境因素评价,确定的需要进行严格控制的环境因素。
三不放过——事故原因调查不清不放过,事故责任人于周围员工受不到教育不放过,不采取防范措施不放过。
三同时——新建,改建、技术改造和引进的工程项目,其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工,同时投产使用。
职业病——指劳动者在生产劳动及其他职业活动中,因接触职业危害因素引起的疾病。
管理体系——指3C、质量、环境和职业健康安全管理体系MS -XX——管理手册代码QP-XX ——程序文件代码合格4.1 总要求4.1总要求◆总要求◆组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系,确定如何实现这些要求,并形成文件。
○,轻微不符合过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果1、是否明确本部门岗位设置?2、是否明确规定各岗位职责、权限?1、是否对环境因素/危险源进行了识别,是否有重要环境因素/危险源评价的内容?2、是否建立了环境因素/危险源清单和重要环境因素清单/危险源?3、是否制定了环境因素/危险源控制的计划?4、是否对环境因素/危险源的信息更新做出规定?1、是否充分识别与公司相关的法律法规及其他要求?·制定了《 合规义务及其评价程序》;2、通过何种途径来获取相关的法律法规?·形成了“ES合规义务一览表及合规性评价”,评审了具体条款的适用性,有评审记录;3、识别的法律法规及其他要求是否经过评审,确认其与企业相适宜,并确定对环境因素/危险源的应用?·各法律法规及其他要求均得以收集;4、相关的法律法规和其他要求是不是最新版本或要求?是否对最新要求进行追踪?·查各项法律法规及其他要求均有效版本;5、与企业相关的法律法规和其他要求是否传达给员工及其他相关者?·有共享,并培训。
1、是否根据用人的需要制定用人计划?2、是否建立用人机制、激励机制、考核机制?或建立相应的管理制度?3、岗位人员的配备是否与岗位工作量、能力要求相适应?4、为确保各级人员的能力持续满足公司发展的需要、满足质量/环境/职业健康安全管理的需要,公司采取哪些措施提升员工的能力?对这些措施的效果是否进行评价?5、特殊岗位人员是否经过国家认可的培训,并取得相应的资格?6、是否定期开展员工绩效考核?并根据员工的绩效状况采取进一步的措施?7、公司采取了哪些措施来提升员工的质量意识/环保意识/健康安全意识?8、员工的意识如何?是否清楚方针、目标、岗位作用、如何努力、失效的后果?1、是否根据公司自身的行业、发展的需要、过程运行的特点识别组织知识的需求?2、对这些知识如何获得(外部、内部)?提升?更新?3、对这些知识如何进行管理?如知识产权管理、知识共享、经验总结、经验传承。
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表一、概述1.1 管理体系内审的背景与意义质量环境职业健康安全(QHSE)管理体系是企业实施全面管理的重要工具,它涉及到企业的质量、环境和职业健康安全等多个方面。
而管理体系内审则是对企业管理体系进行自我评估和审查的工具,通过内审可以发现管理体系中存在的问题和风险,进而及时采取措施加以改进,确保管理体系持续有效运行。
1.2 内审检查表的作用内审检查表是内审过程中的一项重要工具,它是内审员根据管理体系的要求和企业实际情况编制的检查表格,用于指导和记录内审工作。
内审检查表能够按照一定的标准和要求对管理体系进行全面检查,有助于内审员全面、系统地了解管理体系的运行情况,确保内审的全面性和客观性。
1.3 编制内审检查表的原则编制内审检查表需要遵循一定的原则,包括全面性、系统性、客观性、可操作性和有效性等。
要求内审检查表能够涵盖管理体系的各个方面,能够按照一定的逻辑顺序进行检查,能够客观地反映管理体系的实际情况,同时要求内审检查表具有操作性,能够指导内审员进行工作,最终达到内审的有效目的。
二、质量环境职业健康安全管理体系内审检查表的内容2.1 质量管理(1)是否建立了质量管理手册和相关程序文件?(2)是否建立了质量目标并对其进行了定期评审?(3)是否建立了质量管理体系的文件控制程序,并能够保证文件的及时更新和有效性?(4)是否进行了内部质量审核并记录审核结果?(5)是否建立了质量管理的监测和测量程序,并进行了监测和测量的记录?2.2 环境管理(1)是否建立了环境管理手册和相关程序文件?(2)是否建立了环境目标并对其进行了定期评审?(3)是否建立了环境管理体系的文件控制程序,并能够保证文件的及时更新和有效性?(4)是否进行了内部环境审核并记录审核结…很抱歉,由于篇幅过长,将无法完整展示1500个字。
以下是续写的部分,希望对你有所帮助。
2.2 环境管理(1)是否建立了环境管理手册和相关程序文件?(2)是否建立了环境目标并对其进行了定期评审?(3)是否建立了环境管理体系的文件控制程序,并能够保证文件的及时更新和有效性?(4)是否进行了内部环境审核并记录审核结果?(5)是否建立了环境管理的监测和测量程序,并进行了监测和测量的记录?2.3 职业健康安全管理(1)是否建立了职业健康安全管理手册和相关程序文件?(2)是否建立了职业健康安全目标并对其进行了定期评审?(3)是否建立了职业健康安全管理体系的文件控制程序,并能够保证文件的及时更新和有效性?(4)是否进行了内部职业健康安全审核并记录审核结果?(5)是否建立了职业健康安全管理的监测和测量程序,并进行了监测和测量的记录?2.4 法律法规和其他要求(1)是否建立了法律法规和其他要求遵从的清单,并进行了定期更新?(2)是否进行了法律法规和其他要求的内部审查并记录审查结果?(3)是否建立了法律法规和其他要求的遵从监测程序,并进行了监测和测量的记录?(4)是否建立了法律法规和其他要求的交流程序,并能够确保交流的有效性?(5)是否对法律法规和其他要求的遵从进行了内部审核,并记录审核结果?2.5 管理体系运行效果(1)是否进行了管理体系运行效果的评价?(2)是否进行了管理体系运行效果的改进,并记录改进结果?(3)是否针对管理体系运行效果的不良情况进行了纠正措施,并记录纠正措施?(4)是否针对管理体系运行效果的优良情况进行了以资本化为目的的提高措施,并记录提高措施?2.6 管理体系内审(1)是否建立了管理体系内审程序,并进行了按期的内部审核?(2)是否确定了内审计划,并按计划进行了内部审核?(3)是否按要求记录管理体系内审的过程和结果?(4)是否能够确保内审的客观性和独立性?三、总结质量环境职业健康安全管理体系内审检查表是企业进行管理体系内审工作的重要工具。
XXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:XXXXXXXXXX。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系内审检查表续表
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Q:公司是否定期总结并收集各项管理经验,并进行交流?以确保经验知识的积累;获取组织内部人员的知识和经验;从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识;获取组织内部存在的知识(隐性的和显性的);与竞争对手比较;与相关方分享组织知识;根据改进的结果更新必要的组织知识。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:”检查结果”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表注1:文件查阅含记录的查阅。
. 学习参考.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
. 学习参考.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
质量、环境和职业健康安全供应部内部审核检查表一、概述公司的质量、环境和职业健康安全供应部是确保企业能够提供符合客户要求的高质量产品和服务的关键部门。
部门需要做好内部审核,以确保其所有业务活动都符合公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标,同时也需要将审核结果进行分析,为公司的改进工作提供参考。
本文为公司质量、环境和职业健康安全供应部的内部审核检查表,旨在对部门的各项业务活动进行检查、监督和评估,以确保公司的业务活动符合相关法律法规和标准,并持续改进。
二、检查内容1. 质量管理(1)公司制定了哪些质量方针和目标?(2)公司质量管理体系是否得到有效实施?(3)公司产品是否符合客户的要求和标准?(4)公司是否采取措施预防非计划行动和出现缺陷?2. 环境管理(1)公司环境方针和目标的详细情况?(2)公司是否有环境管理计划?(3)公司是否有对环境影响进行评估的制度?(4)公司是否采取了措施降低对环境的损害?3. 职业健康安全管理(1)公司是否有关于职业健康安全的方针和目标?(2)公司有没有对职业健康安全进行管理?(3)公司是否对职工实行职业健康检查?(4)公司是否对危险品以及职业危害等问题提供必要的培训?4. 内部审计(1)公司是否开展定期的内部审计?(2)内部审计的时间、程序和方法有哪些?(3)公司采取了何种措施解决审核中发现的问题?(4)公司的管理表示对审核结果进行了评价。
5. 文件管理(1)公司的质量、环境和职业健康安全文件管理情况?(2)公司的文件管理程序和要求?(3)公司对文件的版本控制和记录方式是怎样的?(4)文件的存储和保护方式是否符合要求?6. 培训(1)公司对各个部门的培训计划和计划的执行情况?(2)公司是否向员工提供有关质量、环境和职业健康安全的培训?(3)公司对培训或者考核的记录和文件存储是否完备?(4)公司是否保护培训能够可靠地证明员工已经了解要点等内容?三、审核结果内部审核会议后,审核组需评估审核结果,包括提供建议、政策和流程更新的适当性,确定接下来计划的纠正措施,并且跟踪执行情况。