盘点差异处理制度
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盘点管理制度罚则:篇一在盘点过程中如发现物品与账实不符,多余部份调增物品库存,短少部份按价赔偿具体如下:1、账实不符品种在1—5个之间的。
每个品种给于10元罚款。
2、账实不符品种在5—10个之间,每个品种给于15元罚款3、账实不符品种在10个以上的除每个品种给于20元罚款外,保管员自动离职。
库货属于公司资产,任何人不得借出、或出库给他人,如发现未经公司总经理书面同意授权外保管人擅自借出或出库给他人。
除保管人如数赔偿外还将给予乙类过失处理。
盘点管理制度篇二为了规范店铺财务运作,确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程规范如下:一、盘点规定:1、盘点方法:定期、不定期、全盘、抽盘等(1)不定期抽查盘点:指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。
(2)定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点,定期盘点要求进行的是全面盘点。
2、盘点前的准备工作:(1)清点所有货品数量,与电脑库存数据初步核对;(2)核对货品标签与货品(货品印记)是否相符;(3)将各类票据进行分门别类的整理与清点;(4)更新电脑数据库;(5)准备盘点所用的计量器具及各类销售票据;(6)由盘点总负责人指定人员参加盘点,盘点期间暂停进、退货;(7)避开销售高峰期(周末、双休日,节假日)。
3、盘点操作流程:(1)由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点,盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对,用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统,确认系统内货品图片与实货相符;(2)全部扫描后查询盘点差异,核对实盘数量及货品是否与数据库相符;(3)根据柜台实物盘点情况,电脑自动生成盘点结果报审表,打印并由全体盘点人员签字确认,分送会计、商品等有关部门。
(日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行;由销售人员按实盘数量如实填写盘点表,店铺主管或主管要指定专人负责监盘,盘点完成后,双方和主管要在盘点表上签名确认)。
盘点差异处理制度盘点差异处理:1.盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异。
一般而言盘损的原因有下列几种:(1)错盘、漏盘(2)计算错误(三)部门章:刻有公司部门名称的印章。
其不对外单位的部门章可加注"对内专用"。
(四)职衔签字章:刻有经理及总经理职衔及签名的印信。
(3)偷窃(4)收货错误,或空收货,结果帐多物少(5)报废商品未进行库存更正(6)对一些清货商品,未计算降价损失(7)生鲜品失重等处理不当(8)商品变价未登记和任意变价2.若发生重大差异时,应立即采取下列措施:(1)重新确认盘点区域,看是否漏盘;(2)检查收货,有无大量异常进货,并且未录入电脑;(3)检查有无大量异常退货,并且未录入电脑;来在中医院开始工作。
初次工作对没有任何工作经验的来说,年月4日。
内心有着无比矛盾的心情与压力。
但是想这对我来说也一种难得的经历和磨练,于是信心十足的走上了这段旅程。
通过自己不段学习及领导的关心,同事的帮助我渐渐融进到这个大家庭。
这里我领悟到做人的道理,学会了如作甚人处事。
严格遵守医院规章制度,认真履行实习职责,以马列主义,毛泽东思想,理论为指导,严格要求自己,不迟到不早退,踏实工作,按时参加医院组织的各种活动。
(4)检查库存更正及清货变价表;(5)检查是否有新来生鲜处理员工,技术不熟练;(三)市、县有关部门应每季度召开一次例会,主要负责人和内设机构负责人参加,通报隐患排查治理工作情况,研究解决隐患排查工作中存在的问题,安排隐患排查治理阶段性工作,确定由本部门挂牌督办和公告的重大事故隐患。
⑦虽已落实工作单位,但因无就业手续和当地户口,或档案需跨地区调动,工作单位或人才交流中心尚不能接收其档案的留学回国人员。
总结汲取教训及今后防范措施。
事故处理结束后,分别召开有关人员会议,通报情况,汲取教训,改进措施,加强管理,防止类似事故的再次发生。
(6)重新计算;3.同时按规定程序进行库存调整4.商品盘损的多少,代表着管理人员的管理水平及责任感。
现金库存盘点和差异检查制度引言
1. 目的与范围
1.1 目的
该制度的目的是为了确保现金库存的准确性、及时发现并纠正现金库存的差异,并保障现金资产的安全。
1.2 范围
该制度适用于公司内所有现金库存的管理和操作。
2. 盘点操作流程
2.1 准备工作
2.2 盘点操作步骤
确认现金库存的起始金额;
将现金库存从存放位置运送至盘点场所;
将现金按照面额进行分类;
使用计数机对现金进行清点,并记录清点结果;
对清点结果进行复核,确保准确性;
汇总清点结果,并与起始金额进行比对;
对盘点差异进行分析和核实,并记录差异原因;
如有差异,及时进行纠正和调整;
完成盘点工作后,将现金库存返回原存放位置,并进行保管。
3. 差异检查与分析
3.2 差异分析
4. 监督和纠正措施
为确保现金库存盘点和差异检查制度的有效执行,需要建立相应的监督和纠正措施。
### 4.1 监督措施 - 设立专门的财务监督部门或职责; - 定期对现金库存盘点和差异检查制度进行检查和评估; - 进行日常巡查和抽查,确保现金库存操作的合规性; - 建立举报机制,鼓励员工举报违规行为。
4.2 纠正措施
对现金库存盘点和差异检查制度的违规行为进行纠正和处罚;
完善制度,修订并完善有关现金库存盘点和差异检查的条款;
对于重大的差异问题,进行更深入的调查和审计,确保问题得到解决。
5. 结论
现金库存盘点和差异检查制度对于企业管理现金资产具有重要意义。
通过建立健全的制度和流程,可以确保现金库存的准确性和安全性,为企业的财务管理提供保障。
盘点差异处理制度一、概述盘点差异处理制度是指企业在盘点过程中发现的实际库存与账面库存不一致的情况,而制定的一系列处理措施和规范。
盘点差异通常是库存中存在不良品、耗损、酱油或者是记录失误等原因导致,而盘点差异处理制度的实施可以有效地避免和减少这些差异对企业造成的损失和影响,同时也能提高企业的物资管理水平和质量。
二、制度内容盘点差异处理制度主要包括差异处理程序和流程、责任人及其职责、工具和方法等内容。
以下是具体的制度内容:2.1 差异处理程序和流程制定盘点差异处理程序和流程可以帮助企业快速、准确地找到差异的原因和解决方案,保证盘点差异能够及时得到处理。
该程序一般包括以下步骤:1.验证差异是否存在,即核实实际库存和账面库存是否匹配。
2.分析差异原因,针对差异进行分类,区分是人为因素还是自然因素等。
3.制定具体的解决方案,这一步需要考虑到企业的成本控制、时间成本等多种因素,决定选择何种解决方案。
4.实施和跟踪解决方案的执行情况,确保差异处理效果明显。
2.2 责任人及其职责在盘点差异处理流程中,个人或团队根据分工负责不同的环节工作,以确保盘点差异处理工作有效和顺利进行。
1.盘点负责人:负责整个盘点工作的组织和协调,确保账目的准确性,以及制定和修改差异处理制度。
2.盘点差异处理员:负责差异处理工具和方法的掌握和实际操作,对于差异处理的具体方案提出建议和修改意见。
3.盘点差异复核员:负责对差异处理结果进行审核和确认,核实差异处理是否按照程序进行,以及处理方案是否合理等。
除此之外,还有其他部门如财务、生产等,在盘点差异中扮演着重要角色。
2.3 工具和方法1.客观分析:通过对象化的思维和方法,进行差异分析,避免单纯凭个人主观判断做出决策遗漏实质性问题造成更大损失。
2.三重检查:要求盘点差异处理人员进行三重检查,以确保差异处理方案的合理性和效果。
3.进行实地考察:要求差异处理人员进行实地考察,通过观察实物现场情况,对关键数据进行再次核对确认。
盘点管理制度盘点管理制度1为确保公司商品的安全,及时挽回商品库存差异造成的损失,规范商品库存差异处理流程,及时解决库存差异问题,特制定本制度。
一、差异处理流程盘点出现差异门店仓库主管落实责任人总仓仓储主管整理《盘点差异汇总表》提出处理意见门店经理提出方案及处罚意见NY门店财务主管整理《盘点差异汇总表》NNY分公司物流部经理审核,并提出处理处罚意见分公司财务经理审核监察审计委员会备案分公司总经理审核N财务管理中心备案报物流管理中心备案分析分公司商品监控员根据《盘点差异汇总表》挂待处理财产损益并调整库存责任人全额赔偿无法追究责任分公司管理团队承担处罚人责任人赔款分公司人事行政部向责任人催收赔款(罚金)分公司财务部收到赔款(罚金)后进行账务处理二、相关人员责任1、仓管人员:仓管是必须对自己管辖范围内的商品负责,对自己管辖范围内的商品盘点差异都有责任,对因保管不善造成的损失承担相应责任,负责所有出入库商品单据的保管、传递工作,每天核对ERP系统库存与实物库存,保证账实相符。
2、门店仓库主管:门店仓库主管作为门店仓库管理的第一责任人,负责门店仓库的所有商品,按照公司商品盘点制度的要求,组织正常的月度盘点工作并监督盘点工作,如实报告门店库存差异,落实责任人,提出赔偿或处罚建议,在盘点工作完成后两天内上报店长。
3、总仓仓储主管:总仓仓储主管作为总仓存放商品的第一责任人,对所属总仓所有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报总仓商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的三天内把《盘点差异汇总表》(见附表1)上报分公司物流部经理。
4、门店经理门店经理作为门店存放商品的第一责任人,对所属门店所有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报门店商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的两天内交门店财务主管汇总整理《盘点差异汇总表》。
盘点差异处理制度1. 引言盘点差异处理制度是企业内部一项重要的管理制度,旨在确保企业在盘点过程中发现的物资差异能够及时准确地处理,达到资源利用的最佳化。
本文将从差异处理责任、差异处理流程以及差异处理记录三个方面对盘点差异处理制度进行详细的介绍。
2. 差异处理责任2.1 盘点差异处理责任的分工为了保证盘点差异能够得到及时处理,企业应明确各个岗位的差异处理责任分工。
具体分工如下:2.1.1 盘点人员•负责在盘点过程中发现物资差异,并第一时间上报给相应的部门。
2.1.2 部门负责人•接收盘点人员上报的差异信息,并组织对差异进行核实和分析。
•确定差异处理的优先级和责任人。
2.1.3 差异处理人员•根据部门负责人的安排,负责对差异进行详细的调查和处理。
•跟踪差异处理的进展情况,并及时与部门负责人进行沟通。
2.2 差异处理责任的落实为了确保差异处理责任得到有效的落实,企业需要采取以下措施:•建立差异处理责任制度,并将其纳入企业内部管理体系。
•培训相关人员,确保他们了解差异处理的重要性和相应的职责。
•建立差异处理绩效考核机制,对差异处理人员的工作进行评价和奖惩。
3. 差异处理流程差异处理流程是指企业在发现盘点差异后,根据一定的程序和规定进行差异处理的步骤。
下面是一个常用的差异处理流程:3.1 差异上报盘点人员在发现物资差异后,应立即将差异信息上报给部门负责人。
上报信息包括差异的种类、数量、位置等详细信息。
3.2 差异核实与分析部门负责人根据上报的差异信息,组织相关人员对差异进行核实和分析。
核实过程中需要仔细比对盘点数据和实际库存数据,找出差异的原因和可能的解决方案。
3.3 设定处理优先级和责任人在核实和分析的基础上,部门负责人确定差异处理的优先级和责任人。
处理优先级主要根据差异的重要性和影响程度来确定,责任人根据各个岗位的职责和专业性来安排。
3.4 差异调查与处理根据责任人的安排,差异处理人员进行详细的调查和处理。
三库存产品盘点差异管理制度为了保证公司库存商品的安全性,及时挽回由于库存商品盘点差异所造成的损失,规范库存商品盘点中的差异处理流程,及时解决盘点差异问题,特制订本制度。
本制度适用于江南**公司股份有限公司及下属子(分)公司。
一、相关人员责任1、仓管人员:仓管是必须对自己管辖范围内的库存产品负责,对自己管辖范围内的库存产品盘点差异都有责任,对因保管不善造成的损失承担相应责任,负责所有出入库库存商品单据的保管、传递工作,每天核对U8系统库存与实物库存,保证账实相符。
2、子(分)公司制造部经理:制造部经理作为制造部物资管理的第一责任人,对所属工厂内所有库存商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司存货盘点制度的要求进行盘点,如实汇报工厂产品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的两天内上报子(分)公司总经理,同时抄报子(分)公司财务部。
3、子(分)公司物流副经理:子(分)公司物流副经理根据盘点结果,汇总整理本月《盘点差异汇总表》。
必须根据系统数据与实盘数据相核对,确保差异数据的准确性,盘点结束两天内把《盘点差异汇总表》交给子(分)公司物流部经理审核。
每月监督盘点工作是否正常开展,及时向在公司总部财务部汇报库存商品管理的情况,盘点结束三天内把《盘点差异汇总表》交给子(分)公司物流部经理。
4、子(分)公司物流经理:(1)对子(分)公司所有库存商品负责,对因管理保管不善而造成的丢失、毁坏以及遭窃等造成损失的负管理责任;(2)对因验收、发货过程中失误而造成损失的,物流经理负管理责任;(3)负责对库存商品《盘点差异汇总表》提供处理意见及时进行批复;(4)向子(分)公司总经理提供库存商品盘点差异的赔偿方案:库存商品类别型号、责任人、赔偿金额、赔偿方法、时间限制等,每月盘点结束四天内把《盘点差异汇总表》及审批意见提交子(分)公司总经理,并在下月5号前把《盘点差异汇总表》交总部物流部。
盘点差异处理制度
为了确保公司库存商品盘点的正确性,达到仓库商品物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
物资管理部特制订本制度。
一、盘点时按照商品实物码放位置逐一清点,按顺序见货盘点,不
准跳跃式盘点,严禁故意少盘、有意漏盘、抄盘、有物不盘,减少人为的盘点差错;
1. 所有数据均以实物盘点数为准,严禁未经过实盘就以帐面数
代替商品的实存数;
2. 盘点结束后,参加盘点人员必须经总盘人批准后方可离开岗
位;
3. 参加盘点的(各库管、内勤主管)人员在盘点当日一律停止
请假,并依时间提前达到指定工作地点做好准备工作,如有特殊情况,应事先请示核准,否则以旷工论处;
二、积极主动配合财务人员进行月底盘点,盘点结束后,发现账、
卡、物不符时所有库房包括内勤及涉及人员,应及时查明差异原因,上报作出处理。
三、成品库(包括所有物料及专卖店库)在正常季节(春节旺季
另议)。
盘点结果必须零差异。
成品库盘点出现差异及时查找财务人员须配合查找。
如:差异原因不明,库房相关人员赔偿所有差异金额。
四、残品库在正常季节(春季过后退货另议)盘点结束后盘点差
异标准为;出现差异的单品不得超过十只。
差异金额负数不
得超过200元。
但是差异原因必须查明。
盘亏200元由公
司承担。
亏损200元以上由库房管理人员及残品库库管承担。
五、。
仓库盘点差异奖罚制度
一、目的
为确保公司仓库盘点工作的准确性,提高库存管理效率,减少盘点差异,特制定本奖罚制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有参与仓库盘点工作的员工。
三、盘点差异定义
盘点差异指实际库存与账面记录之间的差异。
四、奖罚标准
1. 奖励:
- 连续三次盘点无差异的员工,给予一次性奖励500元。
- 年度盘点准确率最高的团队,给予团队奖金2000元。
2. 惩罚:
- 盘点差异率超过1%的,对相关责任人进行警告,并要求立即整改。
- 盘点差异率超过3%的,对相关责任人处以200元罚款,并进行培训。
- 盘点差异率超过5%的,对相关责任人处以500元罚款,并考虑调岗或降职处理。
五、责任划分
- 仓库管理员负责盘点工作的组织和监督。
- 盘点人员负责确保盘点数据的准确性。
- 财务部门负责盘点差异的核算和奖罚的执行。
六、盘点流程
- 定期盘点:每季度进行一次全面盘点。
- 随机盘点:不定期进行抽样盘点,以验证盘点准确性。
七、差异处理
- 对于盘点差异,必须查明原因并记录在案。
- 对于非人为因素造成的盘点差异,应采取预防措施,避免再次发生。
八、申诉机制
员工对奖罚决定有异议的,可在决定公布后5个工作日内向人力资源
部门提出申诉。
九、制度修订
本制度自发布之日起生效,由仓库管理部门负责解释,并根据实际情
况进行适时修订。
十、附则
本制度自XXXX年XX月XX日起实施,原有相关奖罚规定同时废止。
盘点差异处理制度1. 简介盘点差异是指实际库存数量与理论库存数量之间的差异。
在企业的运营中,盘点差异是无法避免的问题。
为了规范企业盘点差异的处理,提高企业资产管理的效率,制定了盘点差异处理制度。
2. 盘点差异处理流程盘点差异处理流程主要包括以下几个环节:2.1 初审初审由财务部门执行,主要是对盘点单据进行初步审核,检查盘点数据的准确性和完整性。
初审主要包括以下几个方面:•检查盘点票、盘点表和盘点记录是否相符。
•检查盘点计算的结果是否准确,核对盘点数据和理论库存数量。
•检查盘点单据的签字和审批是否齐全。
2.2 复审复审由财务部门和库房管理员共同执行,主要是进行盘点差异的认定和确认。
复审主要包括以下几个方面:•根据初审结果,对差异进行认定和确认。
•差异确认后,进行差异调节,按照先进先出的原则处理多余库存和少开采购单的情况。
•对已经调节的差异进行确认,并进行签字和审批。
2.3 整理凭证整理凭证由财务部门执行,主要是将处理好的盘点差异出具凭证,包括以下几个方面:•对整理好的差异进行盘点调整凭证的出具。
•对凭证进行签字和审批,并将凭证上交到主管领导处。
2.4 主管领导审核由主管领导进行最终审核,主要包括以下几个方面:•确认整理凭证的真实性和准确性,对处理结果进行最终审核。
•审核通过后,签字或加盖公章,将凭证交给财务部门。
3. 盘点差异处理原则盘点差异处理原则主要包括以下几个方面:3.1 先进先出原则采用先进先出原则进行库存调整,即先调整库存时间较长的产品,先出库时间较早的产品。
3.2 跨部门审核凡是涉及多个部门处理的盘点差异情况,一律由跨部门协调小组审核和决策,确保各部门的权益得到保障。
3.3 高效快捷原则盘点差异处理要求速度快、效率高、处理及时。
原则上,盘点差异处理时间不得超过1个月,具体情况可根据实际情况酌情处理。
3.4 签字审批原则所有盘点差异处理都应该签字审批,并加盖公章,以确保处理结果的真实性和准确性。