客户名称:
中鼎科技股份有限公司
客户往来对账单
(2020年度)
应收账款合计: 已收账款金额: 待收账款金额:
¥47,812.00 ¥12,000.00 ¥35,812.00
序号 日期 订单号
1 20/1/1 140001 2 20/2/5 140001 3 20/3/20 140001 4 20/6/10 140001 5 20/8/11 140001
¥10,000.00 吴文
¥10,000.00 吴文
备注
合计金额(大写/小写): 对账公司:稻壳股份有限公司(盖章)
¥肆万柒仟捌佰壹拾贰元整
¥47,812.00
客户名称:中鼎科技股份有限公司(盖章)
对账日期:
年月日
确认日期:
年月日
序号日期订单号产品名称型号规格单位单价 Nhomakorabea税数量金额含税经办人12011140001产品axxxxx100011?1100000吴文22025140001产品axxxxx85158?681200吴文320320140001产品axxxxx100010?1000000吴文420610140001产品bxxxxx100010?1000000吴文520811140001产品axxxxx100010?1000000吴文对账公司
产品名称
产品A 产品A 产品A 产品B 产品A
型号规格 单位
单价 (含税)
数量
xxx xx 1000 11
xxx xx 851.5 8
xxx xx 1000 10
xxx xx 1000 10
xxx xx 1000 10
金额 (含税)
经办人
¥11,000.00 吴文
¥6,812.00 吴文
¥10,000.00 吴文