IATF16949 废弃物管理程序书
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废弃物管理程序1.目的对本公司运行中产生固体废弃物加以管理和合理处置,以减轻固体废弃物对环境产生的影响。
2.适用范围:本程序适用于本公司固体废弃物的收集和处置。
3.职责和权限3.1各部门负责收集本部门产生的固体废弃物并按规定分类堆放于固体废弃物贮存场所。
3.2各部门负责处置的固体废弃物见下表:3.3生产部对各部门固体废弃物管理情况进行定期或不定期的监督检查。
4.程序要求:4.1分类4.1.1固体废弃物:本程序所述的固体废弃物包括危险废物和一般废物。
4.1.2危险废物:指列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别校准和鉴别方法认定的具有危险物性的废物。
4.1.3一般废物:本程序指除危险废物之外的其它固体废弃物。
4.2固体废弃物的堆积点:在厂门边、综合楼边、仓库内、污水处理站内、仓库、值班室边、沉砂池边,分别设置废弃物筒,并进行可回收、不可回收标识:4.3 各部门人员在生产、办公和生活过程中,应充分利用资源尽量减少固体废弃物的产生。
4.4 固体废弃物的归集、清运4.4.1各部人员每周五将收集的本部门废纸品送至综合楼传达室,清洁人员每天上门回收综合楼的废纸品至传达室,各部门人员将本部门生活垃圾弃至附近垃圾筒,由各部门于每周五收集至运渣车,废纸品由废品回收站回收,办公室填写《固体废弃物清运表》。
生活垃圾随运渣车送至市垃圾处理厂。
4.4.2废金属、废电线、废电缆由产生部门直接送至生产部或办公室、仓库堆积点,由公司统一处理。
4.4.3废油棉纸、布、手套、废日光灯管、废电池、废复印机墨盒由产生部门送至办公室仓库堆积点,由办公室负责委托具有资格和处置能力的专业单位进行清运处置,如没有可暂保存,并填写出《危险固体废弃物清运表》。
4.4.4废油脂、空油桶由污水处理站负责收集,并委托有资格和处置能力的单位进行回收,并填写《危险废品回收清运表》。
4.4.6废电池、废日光灯管、废复印机墨盒,必须以废换新。
4.5 固体废弃物的委托处理4.5.1由处置部门与受委托处置固体废弃物的单位签订协议,要求处置过程中必须遵守国家有关环境保护和城市环境卫生的有关规定,采取防扬散、防流失、防渗漏或其它防止污染环境的措施。
废弃物管理程序(含表格)德信诚培训网废弃物管理程序(SA8000/ICTI/EICC/BSCI)1、目的为了有效地、合理地管理本公司的固体废弃物,使其符合相关环境法律法规的要求。
2、范围本程序适用于本公司各项生产活动、生活中产生的固体废弃物的分类、收集和管理。
3、定义3.1固体废弃物:生产建设、日常生活和其它活动中产生污染环境的固态、半固态废弃物质。
3.2危险废弃物:列入国家危险废物名录,或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。
3.3可回收固体废弃物:可多次使用或使用后可回收再生使用的废弃物品。
3.4一般固体废弃物:有害危险废弃物以外的废弃物。
4、职责4.1各部门:负责其区域内固体废弃物的收集和确保分类正确。
4.2人事部:负责废弃物的贮存、管理和处理,制作《废弃物的分类、处理基准》,并对本公司固体废弃物管理进行监督。
5、作业内容5.1废弃物的分类、收集和储存好好学习社区德信诚培训网5.1.1废弃物辩识a)危险废弃物:按国家统一规定的方法辩识具有一定毒性、腐蚀性、易燃性、易爆性、化学反应性,或对环境造成污染的固态、半固态和液态废弃物。
如废化学试剂、含油抹布、手套、废旧电池、硒鼓、墨盒等;b)一般废弃物:在生产过程、日常生活、经营活动和其他活动中产生的固态的、半固态(泥状)及不属于危险废弃物的生活垃圾和工业垃圾;c)可回收废弃物:在工业生产活动中产生的有利用价值的废物,如废桶、废编织袋、废塑料包装膜、废纸箱、产品下脚废料、废旧纸张等。
5.1.2废弃物处置a)可回收废弃物:各部门将可回收废弃物收集、标识、分类存放,待有一定量时,按公司要求回收再利用或送回收站处理,避免造成环境污染,并做好废弃物处理记录。
b)一般废弃物:生活垃圾按指定地点集中存放,公司统一处理;工业垃圾集中收集后,公司统一处理。
c)一般废弃物每日清除时,需保安和清洁人员做好转运记录填写于《垃圾清除记录表》。
废弃物管理程序(ISO14001-2015)1.0目的:为确保废弃物管理有效运行,特制定本程序。
2.0范围适用于本公司的生产、生活、办公、服务等过程所产生的废弃物。
3.0定义3.1固体废物,是指在生产、生活和其它活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。
3.2危险废物,是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。
4.0权责4.1各部门负责本部门的废弃物的分类、标识、贮存。
4.2管理部负责废弃物贮存场的日常管理及对废弃物的处置。
5.0内容5.1固体废弃物分类及处置:5.1.1危险废弃物:凡在公司生产、活动、服务过程中产生的列入【国家危险废弃物名录】的废弃物,如:荧光灯管、废电池、废炭粉、废锡渣、废助焊剂、废清洁剂、报废锡膏等。
5.1.2可回收废弃物:铁制品、废包装箱、废塑料、泡沫、报废品等。
5.1.3一般固体废弃物:凡在公司的生产、活动、服务过程中产生的既无害又无回收价值的生活垃圾。
5.1.4管理部/资材部依据以上分类方式进行分类收集。
5.2固体废弃物的收集与存放管理:5.2.1各产生危险废弃物的部门应定点收集、明确标识,盛放容器必须确保危险废弃物无泄漏、无挥发,并不可混放,收集过程中要做好防护措施,在有易燃、易爆危险废弃物集中收集点应配备消防器材,存放点应按“5S”要求管理。
5.2.2管理部应规定各类固体废弃物的集中存放并登记记录,明确标识,并作好存放点的现场管理。
5.2.3危险废弃物的集中收集点必须保证防渗漏、防扩散、防雨淋、防流失,且设有消防设施。
5.2.4管理部对公司内所产生的废弃物进行管理检查。
5.3固体废弃物的处理:5.3.1各类固体废弃物的回收处理商均应提供合法的有回收处理资格的证明,其证明文件正版由文管中心保存,管理部保存影印本。
******有限公司程序文件汇编文件编号:版本:受控状态:分发号:持有人:依据标准:IATF 16949:2016汇编: 审核: 批准:发布日期:2016-12-31 实施日期:2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注:本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
相关方管理程序
(IATF16949-2016/ISO9001-2015)
1.0目的
对相关方提出必要的质量、环境、职业健康安全要求,以促使其自觉保护环境,使其在环境、职业健康安全方面的影响符合本公司要求。
2.0范围
适用于质量、环境、职业健康安全方面对公司的相关方管理和施加影响。
3.0职责
3.1综合办负责对相关方管理过程的监督检查。
3.2采购部负责对物料供应商施加影响。
3.3综合办负责废弃物消纳方进行评估对其施加影响。
3.4销售部负责告知来访客户环境、职业健康安全方面的要求并使其遵守。
3.5综合办负责临时用工招聘及对新建、改建、扩建项目的工程合同方的选择。
4.0程序内容
5.0相关文件
《相关方需求和期望清单》
Q EH S相关方需求
与期望识别表范例.d o。
一、目的
为了减少废弃物的产生,使废弃物得到更好的回收利用,符合国家法律、法规的要求,有效控制废弃物对环境的影响。
二、适用范围
适用于本厂所有生产、生活活动中所产生的废弃物以及相关的各项业务和活动的管理。
三、职责
1、设备部负责工业废弃物的管理与处理。
2、企管部负责办公区废弃物的管理与处理。
3、企管部负责日常监督管理。
四、工作程序
1、管理原则:分类收集,综合利用,合理处置。
2、可回收利用废弃物:
2.1无毒无害类
a.办公产生的废纸倒入垃圾箱中(废技术文件、重要文件除外);
b.废纸箱、木箱由各责任部门送往指定堆放处,设备部定期处理;
c.生产过程中产生的废边角料,由各责任车间负责收集后送到指定废物堆放处存放。
由设备部负责联系有资质的单位定期回收处理。
d.各责任车间将生产中产生的各种不含有毒有害物质的废容器送往指定的废物堆放处,由设备部定期处理;
2.2有毒有害类
装化工材料、化学品等的废容器,由各责任车间将容器中的化工材料、化学品用完后送至垃圾场堆放处,由设备部负责处理。
3、不可回收利用的废弃物
3.1无毒无害类
生产过程中产生的无利用价值的边角料,设备维修、保养产生的垃圾,生活垃圾等废弃物,由各责任部门送至垃圾箱堆放,设备部负责联系清运。
3.2有毒有害类
废日光灯管、废电池、废化学品容器、报废化学品等由各产生部门收集送至指定地点存放设备部负责联系清运。
五、检查监督
各责任部门对废弃物的分类收集堆放必须随时检查监督, 设备部不定期抽查。
固体废弃物分类表。
废品处理规定1、目的提供如何对公司生产产生的废品进行处理的办法。
2、范围2.1该程序文件适用于所有公司内部生产产生的废品含成品和半成品,和批准报废并由公司承担费用的零部件;2.2本程序不适用于客户退回的不合格品。
3、定义废品:由于不合适的设备调整或员工不恰当的操作或不合格的原材料所引起的半成品或成品失效,经分析后不能继续使用或作为成品出售,在经合适的程序批准后由公司承担相应损失的不合格半成品和成品。
4、涉及部门4.1生产部4.2质量部4.3行政部4.4计划部4.5物流部5、一般原则5.1本程序是对《不合格品控制》的补充。
进一步规范如何报废不合格品和再回收利用不合格品。
5.2已判断并批准为废品的,必须和其他需要进一步判断的产品/半成品在生产车间分开存放。
区域需要有明确的标识。
5.3废品在每日出车间前必须由检验员进行数量清点(对于成品)后,并填写《报废申请单》,由检验值班组长或以上主管签字后,由检验员将废品移到公司指定位置。
5.4如果发现未经批准报废而废品流出车间的情况,将废品搬出车间人员和该车间主任将受到处罚。
5.5对于非成品如半成品(如滚错字的钢管,焊错零件的焊接件等),由检验员和车间部长在下班时核对种类和大致数量,签字后作为废品出车间。
所有废品都必须是已经按《不合格品控制》批准的。
5.6对车间发现的供应商零部件不合格或由供应商的不合格零部件造成公司产品或半成品不合格的,必须依据《不合格零部件控制》进行处理由供应商承担相应责任。
5.7车间外,除公司指定的存放废品的地方,不准任何车间任何人随意堆放废品。
否则可能遭到有关纪律的处罚。
6、程序6.1各车间每班在下班时一次性清理当班废品。
由各车间负责将批准的废品在出车间后存放到指定的地点(成品、半成品的存放地点由行政部指定,零部件的存放地点由计划物流部指定)。
在车间外指定的废品区,成品和其他半成品必须分开存放。
6.2对于在成品仓库中发现的经分析后不能出售的废品(如在接到客户投诉后,库存中的同种产品),由质量部填写《报废申请单》,金额小于10,000RMB的,由主管质量的副总批准,金额在10,000RMB~100,000RMB的,由总经理批准,金额在100,000RMB以上的,由董事批准。
废弃物管理控制程序(IATF16949-2016)1目的对可回收的废弃物进行回收,减少浪费;对无毒无害及有毒有害的废弃物进行正确的处理,以符合国家和地方的法律法规,减少对环境的污染,保持公司有序、整洁。
特制定本程序。
2适用范围针对本公司生产和生活中产生的所有废弃物。
3职责3.1营运管理部全面负责公司所有区域内与废弃物有关事宜。
3.2其他各部门负责各自区域有关废弃物管理的事宜。
3.3 物流部负责指定危险废弃物集中收集点,各部门做好收集集中工作。
4程序4.1废弃物分类4.1.1危险废弃物:凡在本公司生产、活动、服务中产生的列入《国家危险废弃物名录》的废弃物,如含油抹布、废电池、废油、废荧光灯、废墨盒、废硒鼓等。
4.1.2 一般废弃物:a)工业垃圾:废纸板箱、废塑料袋、废铁筒、泡沫塑料、废木板、废钢材、各种金属边角料等。
b)生活(包括办公)垃圾:食物残渣、纸盒纸张类、废饮料罐、废塑料(袋)、旧衣物、废办公用品等。
c)建筑垃圾:厂区整修和新、改、扩建产生的废物。
4.2危险废弃物管理4.2.1危险废弃物应定点分类收集,做好标识,收集容器必须确保危险废弃物无泄漏、无挥发,并不可混放。
4.2.2物流部负责指定危险废弃物集中收集点,各部门做好收集集中工作,收集过程中要做好防护措施。
易燃易爆危险废弃物的集中在收集点并应配备消防器材。
4.2.3营运管理部对危险废弃物的容器应严格检查,发现破损及时更换,必要时对盛器的使用年限做出规定,并标注在盛器上,从而防止事故的发生。
4.2.4危险废弃物的集中收集地点必须有防渗漏、防扩散、防雨淋、防流失的措施。
4.2.5当搪瓷粉等危险废弃物委托外单位处理时,必须先验证处理单位的资格和能力,并根据有关危险废弃物的管理法规要求办理手续。
4.3一般废弃物的管理4.3.1一般工业废弃物a)各相关应明部门确分类原则,把一般工业废弃物分为可回收与不可回收,明确标识、分类存放,填写《固废(危险)废弃物处置记录表》,并负责可回收的一般废弃物的现场管理和委托回收事宜。
废弃物管理程序废弃物管理程序是公司为了规范废弃物的处理方式而制定的一套标准程序。
它是为确保废弃物产生、收集、贮存、处理、处置以及记录的顺利进行,从而达到环境、卫生和健康保护的有效手段。
以下是废弃物管理程序:一、目的本程序的目的是规范公司废弃物产生、收集、贮存、处理、处置以及记录的管理,确保废弃物的处理过程符合环境、卫生和健康保护的法律法规和公司的要求。
二、适用范围本程序适用于公司各部门产生的各类废弃物的处理和管理。
三、术语和定义废弃物:指在生产、生活和其他活动中,因无法继续使用而产生的物质,包括有害的固体、液体和气体废弃物。
环境保护:指保护自然环境、预防环境污染、防止不良环境对人与其他生物体健康造成危害、保护生态平衡等措施。
卫生保护:指保护人类健康或预防传染病的措施。
健康保护:指保护人类身心健康的措施。
四、废弃物产生、收集、贮存1. 各部门必须严格遵守“废弃物分类、减量、资源化利用、无害化处理”的原则。
2. 各部门必须建立废弃物收集和贮存制度。
按照废弃物的种类和性质分类收集。
对不同种类的废弃物进行分类贮存,不同种类、不同性质之间不能混合贮存。
3. 各部门必须定期检查废弃物收集、贮存情况,确保废弃物不泄漏、不飘散,保持环境卫生。
五、废弃物处理1. 废弃物必须在符合国家有关法律法规的环境设备下进行处理,确保安全无害。
2. 废弃物处理前必须进行严格的检查和鉴别,确保废弃物处理的种类和方法正确可靠。
3. 对于可再利用的废弃物要进行资源化利用,如废纸、空瓶子等。
4. 废弃物不能丢弃在城市道路、广场、江河湖等公共场所,不得向河流、水库等水体中排放。
六、废弃物处置1. 严格遵守国家有关法律法规,采取安全、环保的方式处理废弃物。
2. 废弃物处理过程中,应注意安全防护措施,确保人员安全,不致造成人身伤害或环境污染。
3. 废弃物处理后必须进行清理,清理后不能留下任何危害性物质。
七、废弃物记录1. 各部门必须做好废弃物日志记录,保存废弃物的种类、数量、处理方式等信息。
对(质量、环境及有害物质)不合格或疑似不合格原材料、半成品、辅助材料及成品等之标示、隔离、记录、监审等处置的方法,以消除产品的(质量、环境及有害物质)不合格品的非预期使用和交付,确保产品的(质量、环境及有害物质)不合格品不流入下道工序或流出本公司2、适用范围Scope适用于本厂内之进料检验,制程检验,最终检验,库存检验,客戶退货等各环节发现的不合格物料及可疑产品的管制及处理3、职责Responsibility3.1资材部仓储课3.1.1负责将来料不合格品隔离处理3.1.2负责将生产线退库不良料经IQC复验确认后隔离处理3.1.3将仓库库存时间超过库存期限的物料隔离并送IQC重检3.1.4当来料最终判定为批退时,负责隔离并退料3.1.5负责将成品仓库中被OQC判退不合格品隔离及处置3.2品质管理部3.2.1 IQC负责将来料不合格物料的标示及相关部门的处置结果确认3.2.2 FQC/OQC负责制程不合格产品的标示及相关部门的处置结果确认3.2.3 IPQC负责不合格半成品的标示及相关部门处置结果确认3.2.4 OQC负责不合格半成品,成品(个体)质量监审,IQC负责不良物料(个体)之质量监审3.3生产部3.3.1负责将制程中不合格品送验作数量清查,标识和隔离,以保证其不会被用到生产中,并将处置结果通知品保确认或检验3.3.2制程中发現原材料不良,负责开出[退(领)料单],并将IQC确认为不良物料退至仓库3.3.3负责将制程或筛选/重工后等产生的不良品个体分类整理.3.4品质管理部经理3.4.1负责主导有关公司产品质量、环境及有害物质管控等不合格品的处理3.5 环境及有害物质管理者代表3.5.1监控品保最高主管对环境及有害物质的处理全过程3.6文控中心保存环境及有害物质处理全部记录4、定义Definition4.1不合格批次:一批中有一個或多个不符合规格之整批产品或物料,且未达允收质量水平4.2 不合格品:于制程中或经筛选/重工后产生之不符合规格等要求的产品;或者依据技术标准或检测报告判断,经品质管理部确认物品中的环境管理物质已经超过技术标准或制程污染环境管理禁用物质的所有物品,皆为不合格品4.3 特采:因检验属轻微不良且生产急用时,由品管部、研发部最高主管或总经有害物质超标的物质不允许特采4.4 可疑产品:与标准符合,但因制程变异有质量及有害物质管理疑惑或外观检验与试验状态不易确定的材料或产品均属之5、程序内容Procedure Process5.1质量要求不合格品处置流程:5.1.1厂商进料经IQC依《进料检验管理规范》检验后,验证来料不符合[进料检验基准书]上的质量要求时,品质管理部检验员将检验结果填写[到货送验单]上,将详细检验数据写在[进料检验记录]上,开出[不合格品反馈处理单]呈报上级会同相关部门评审,并贴上红色标示移至不合格品区域,由采购部通知供应商,经双方确认原材料品质为来料不良后,要求供应商在五天内退货或换货;同时品质管理部发出[供应商矫正措施单],要求在3天内回复改善报告,由SQE通过连续三批进料的品质状况和验证改善效果OK后,方可结案。
废弃物管理程序1.目的:明确本公司范围内产生的各类废弃物的分类及处理方法,以减少由此产生的环境影响。
2.范围:适用于本公司范围内所有废弃物的管理。
3.职责3.1管理者代表3.1.1负责教育、监督清洁工按规定执行。
3.1.2负责审核危险废弃物处理方的资格。
3.1.3负责废弃物的处理。
3.1.4有价废弃物的出售处理3.2各部门3.2.1负责对本部门废弃物处置场地、容器进行管理。
3.2.2负责教育部门内员工,严格执行有关规定。
3.3清洁工:负责对生产现场和办公室的废弃物置场进行集中、分类、清运。
4.程序4.1废弃物的减少公司各部门各级人员都有责任和义务严格遵守公司管理体系文件等,以尽可能地降低产品等的不良率,从而达到减少废弃物产生这一目的。
4.2本公司固体废弃物的分为二类4.2.1危险废弃物(指列入《国家危险废物名录》的废弃物)4.2.2一般废弃物(除危险废物以外的其他废弃物)4.3废弃物的收集管理4.3.1各部门负责对本部门的各个场所进行规划,选定适当的场所用于放置各类废弃物。
对于危险废弃物的处置场所必须有防雨淋、防泄漏和消防设施。
4.3.2各部门尚需在各个场所适当安置各类废弃物的专用容器,以便分类收集。
4.3.3各部门各岗位的员工须规定的要求将各种废弃物投入各自的专用容器中。
4.3.4清洁工负责每天将各部门的废弃物进行收集/分类/标识并清运到指定地点。
4.3废弃物的处理(1)一般废弃物:此类废弃物由清洁工将分类收集好的废弃物清运到环卫部门指定的废弃置场所,由其集中处理。
(2)危险废弃物:此类废弃物由管理者代表负责联系,委托有处理资格的单位对其进行处理,在处理过程中,必须根据以下规定的要求来进行:a. 必须符合有关法律法规。
“危险废物转移报告单”b. 被委托单位应具有环保局证明及处理能力的证明材料。
4.4应急处置在收集、清运、处理各类废弃物的全过程中,如果出现了火灾、泄漏等环境紧急状态,发现者应按照《环境潜在事故控制程序》中规定的要求来进行处理及对应。
1.目的为防止废弃物在收集、堆放、处理、处置过程中,因管理不善而造成的资源浪费、环境污染以及健康和安全,特制定本程序。
2.适用范围本程序适用公司办公区域、生产车间、生活区产生的所有废弃物的控制和管理。
3.定义3.1一般废弃物指在生产建设、日常生活和其他活动过程中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。
3.2危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。
4. 相关文件:国家危险废物名录5. 职责5.1 生产技术部门负责在开发新工艺或现有工艺改造时,采用废弃物产生量较少的工艺组织生产。
5.2 总经办负责组织全体员工对废弃物管理的培训及与废弃物的收集、储存、处理有关人员的专门培训。
5.3 各部门负责本部门活动过程中所产生的各类废弃物的收集和临时储存场所的管理。
5.4 采购部负责选择各种废弃物的处理单位,并与有资质的危险废物处理单位签订委托处理合同。
5.5 综合部(办公室)负责建立废弃物清单,建立废弃物帐册,指定专人对各定点存放的废弃物做统计,数量少的每半年统计一次,如废机油,废旧灯管;有些废弃物需要经常处理的,每处理1次登记1次,如废木材、废铁屑、废油漆桶塑料桶、废纸等。
5.6 综合部(办公室)负责对各分类储存的、或堆放到固定场所的各类可处理或外卖的固体废弃物的最终处置和汇总。
6. 程序:6.1 固体废弃物的分类6.1.1 本公司固体废弃物分成三类∙生活垃圾(如餐饮垃圾、食物残渣等);∙可回收的废弃物(如废铁、废纸、废纸板箱、废电缆、废动力箱、废仪表箱、废木料、化学试剂废液等);∙不可回收利用危险废弃物(废旧日光灯管、废电池、油手套等);∙可回收利用的危险废物(废塑料桶等)6.1.2 可用不同的颜色或根据回收种类对现场设置的回收桶加以区别。
6.2 废弃物一览表6.2.1 废弃物一览表必须能表明类别、名称、产生场所及每年的估算量。
6.2.2 废弃物一览表必须每12个月进行一次更新。