新品打样流程
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新品打样试⽣产流程第⼀章总则第1条.⽬的:为有效管理、整合客户需求及公司产品质量要求,健全新产品研发试制程序,确保流程的有效及产品质量⽔平,特制定本规范。
第2条.范围:公司所有新产品试制管理⼯作均依据本规范执⾏。
第3条.职责3.1、品质部负责对产品试制的整个过程进⾏质量监控和检查及流程是否正规验证。
3.2、研发部负责新产品试制的所有技术资料、图纸的准备、样品的确认验证及对加⼯⼈员的指导⼯作。
3.3、⽣产部负责组织加⼯⼈员按照研发的技术要求,完成新产品试制的加⼯⼯作。
3.4、采购部负责准备新产品试制所需的各种材料。
第4条.试制分类新产品正式投⼊批量⽣产前,试制⼀般分为样品试制和⼩批试制两个阶段。
1、样品试制:样品试制是指根据设计图纸、BOM、⼯艺⽂件和少数必要的⼯具,由试制⼈员试制出⼀件或数⼗件样品,按要求进⾏试验,以考验产品结构、性能和设计图是否存在差异,考核图纸和设计⽂件的质量。
2、⼩批试制:⼩批试制是在样品试制通过客户或本公司确定的基础上进⾏的,其主要⽬的是考核产品⼯艺性,验证全部⼯艺⽂件和⼯艺装备,并进⼀步校正和审验设计图纸、BOM等相关⽂件。
此阶段以研发为主进⾏,由⼯艺⼈员负责技术⽂件和⼯具设计及流程确定,试制⼯作转移到⽣产车间进⾏。
第⼆章样品试制控制第5条.样品试制⼯作程序控制1、研发部将经过最终确认的样件试制图纸及BOM分发给⽣产车间。
2、研发部将样品所需材料填写《采购申请单》汇总交采购采购或委外加⼯。
3、⼯艺、⽣产部负责样件的试做。
4、品质部、研发部负责对样件的验收确认⼯作。
第6条.试制过程中,图纸和技术资料的更改需经过严格的审批后⽅可执⾏,并更新相关⽂件。
第7条.研发部负责包装规范的编制和相关图纸的设计。
第8条.⼯艺和⽣产在样件完成之后,需进⾏试装运⾏情况调查,然后编制《新产品试制记录表》。
第9条.研发部根据需要按规定进⾏图纸和技术资料的修改。
流程说明:1、研发准备好相应的试⽣产⽂件,包括:BOM、图纸、说明书等相关⽂件,下发相关部门,⽂件需有部门负责⼈签字,加盖试⽣产⽂件章。
打样新产品打样流程制度为公司打样产品成功率,保证量产印刷品满足客户要求,特制订本条例:
1.业务接到客户新产品打样时,要先下新产品打样流程签单,下发给工艺部,由工艺部组织召开新产品工艺研讨会,及时解决可能在打样出现的问题,确认无误后将打样流程签单转给生产调度员下发打样指令单;
2.各工序必须严格按打样流程签单上要求的内容制作,包括材质、颜色、内容、尺寸、工艺等均要认真核对,水墨印刷严格按样品制作,确认人由生产主管、品质主管、业务主管、工程主管组成,首件确认无误后签字生产,首件签样编号后随工序流转保存;
3.各工序要严格把好质量关,细心制作,妥善保管样品和打样流程签单,勿丢失或损坏;
4.生产作业完成后,将打样流程签单和样品转至QA检验组,检查员依照打样流程签单及样品要求最终检验,杜绝不良品流出,确认合格后将样品转入工艺部,按打样流程签单要求各部门主管确认签字;
5.样品有更改之处,业务员要在原样品上标识清楚,量产完成后用正确的样品替代原始样;
6.生产完成后,必须提供10个合格样品给业务部门,业务拿到客户处确认样品,客户确认合格后,业务及时盖上公司的样品合格章,以证明其有效性,业务、工艺样品室、品管、各保留封存样品,
处罚:
1.样品和打样流程签单按打样新单流程规定编程入档,如资料丢
失,将对责任者予以50~100元罚款;
2.各工序包括QA检查未按要求进行首件检查而产生打样不合格,
按处罚条例进行处理;
3.各部门主管如没有按照本制度执行,将纳入公司的管理干部考
核;。
服装打样的工作流程
服装打样的工作流程主要包括以下步骤:
审核并接收客户样衣或打样资料要求,理解并确认公司的制作能力,包括工艺和材料是否满足需求。
根据客户的具体交样时间和技术科的打样进度进行协调,确定打样时间。
由业务人员把关面料的选择,确保符合打样要求。
在制作成衣前,进行水洗衣服以测试缩水率,这是非常重要的一个步骤,因为缩水率会直接影响服装的最终尺寸。
在打样单上注明倒顺排,对于粘朴等特殊工艺,需要特殊注明并检查其是否脱开。
在工艺上遇到难题时,应与客户先协商,不能自行决定。
在得到客户同意后,可以简化工艺。
样衣完成后,要检查面辅料是否正确,特殊辅料要贴确认卡。
对于大货样,应当有照片样留档,以备后续生产参考。
此外,对于面料数量较大的情况,建议多找几家面料厂打小样,这样可以有更多的选择余地。
总的来说,服装打样的工作流程是一个严谨而细致的过程,需要考虑到每一个细节,以确保最终的样品能够满足客户的需求。
同时,这个过程也需要不断与客户沟通,确保信息的准确性和完整性。
XXX集团有限公司新产品打样(试机)作业流程文件编号:XX-WI-RD-004版本状态:A/2编制:批准:生效日期:2020年1月8日修订页签批页1.目的为规范各部门新材料打样、试机,新产品打样的流程,特制定本作业流程。
2.范围本流程适用于公司所有业务部门及研发部,需要进行新材料或新产品的打样试机业务。
3.职责3.1各业务部门收集客户技术需求信息或研发部负责本部门的产品或新选材料打样要求,明确打样目的:跟进研发部最终跟踪的打样结果,明确改善或实施方案;3.2采购部根据各业务部门或者研发部提出的材料要求,采购原材料,并通知研发部负责人;根据研发最终判定的材料要求进行原材料采购;3.3研发部负责新材料打样及试机跟进全过程,并负责对结果的汇总及汇报,对可上机的新材料标准确定;3.4品质部负责对新材料上机前外观、性能检验,对新材料、新产品上机加工过程中产品尺寸及性能稳定性进行评估,对新材料、新产品打样产品检测分析,结果的汇总及报告;3.5技术部负责对新材料、新产品打样试机的可行性评估,并协助生产部调整设备至满足客户及品质要求3.6 PMC部负责对新材料、新产品打样的排产计划3. 7 仓务部负责按打样BOM单信息备料,按PMC计划打样时间前2小时把料发到车间;3.8生产部负责对新材料、新产品的上机打样事项,材料或产品加工过程控制,异常情况的总结汇报3.9总经办负责对新材料、新产品打样实施的审核确认,并负责对打样结果的最终判定权。
4.作业流程说明4.1业务部门或研发部,如有新型材料或产品打样时,评估新材料、新产品打样的必要性,如确定需要打样则按照此流程执行,新材料、新产品与现状材料或产品差异不大的,则可考虑直接上机生产,首次生产新材料、新产品时,由PMC在排产计划单上注明,各部门经理或负责人在调试生产时亲临机台确认生产状态,(生产、技术经理负责新材料、新产品对设备适应性进行评估,品质、研发经理负责新材料、新产品的产品尺寸及性能等品质项目进行评估,必要时业务部门对打样产品跟进确认)如有任何不符合项目则立即停止生产。
样品打样流程版本:A0流程部门所用记录事项说明YNGYNGOK 需求单位业务业务工程部工程部样板组品保业务内部需求用样品制作单,客户用客户的方式;相关附件样品制作通知单样品制作通知单样品图纸(1:1型版) ﹑打样进度表BOM﹑产品规格书表﹑生产作业指导书﹑打样进度表BOM样品检验报告成本分析表样品清单客户提出用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式如是新客户和新产品时, 打样由工程部样板组进行,其他情况则不进行.工程部上应注明不同打样阶段时的样品性质和数量(原样﹑初样﹑确认样和大货样)工程部确认打样过程中的各项需求(物料﹑设备)和加工难度;如与业务对于打样有分歧,最终由副总裁决.工程部在完成打样准备后需将打样进度回复业务,业务依此跟进打样进度品质部须根据客户要求制定IQC、IPQC和OQC的检验依据,必要时请工程协助根据《样品制作通知单》制作,将相关材料状况填入《制样书》中,异常情况须及时通知业务人员。
项目工程师在订单正式生产前参照样板组的手工BOM制作正式BOM和SOP.样品测试合格后业务将样品送交客户时按客户要求附送相应资料.打样需求(内部提出和客评估制作打样制作评打样准备样品制作样品检样品交付和送样、留样品打样流程版本:A0流程部门所用记录事项说明NGY 客户、业务业务业务工程部封样卡制样书、内部联络单客户用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式通知业务样品确认结果.如不合格时确定是否需重新打样只要客户通知打样终止,业务须要求相关部门停止打样。
只要客户要求发生变更,业务须以重新制作制样书,要求相关部门作出相应变更并确认变更所需时间.如因内部原因不能完成打样,工程部需用内部联络单通知业务,由业务与客户沟通。
当样品获得客户确认后,工程部须将客户原始图纸、规格要求、BOM表存档备用。
样品交由工程部保管.客户下订单大货生产时,转交生管制作正式文件,由文控人员按《文件和资料控制程序》的要求进行发行.客人评打新终止和变更资料归档封样。
印刷打样流程
1. 客户需求确认:
客户提供设计稿件和具体要求,包括颜色、尺寸、纸张类型、特殊工艺等。
2. 文件预检:
印前制作人员对客户提供的设计文件进行检查,确保文件格式正确,分辨率满足印刷要求,色彩模式为CMYK或专色,没有错别字或设计错误。
3. 色彩管理与校正:
使用专业软件进行色彩管理和校准,保证屏幕显示的颜色与实际印刷效果尽可能接近。
如果需要,会进行色彩校样(如软打样或硬打样)。
4. 印前处理:
根据印刷设备和材料特性进行拼版、陷印处理,并生成可用于输出的最终版面文件。
5. 打样输出:
使用数字打印机或模拟打样机进行打样。
如果是传统打样,可能涉及到胶片输出、晒版、打样机打印等步骤;如果是数码打样,则直接
由电脑控制输出设备将图像打印在特定的打样纸上。
6. 样品检验:
打样完成后,相关人员对样张进行质量检查,包括色彩准确性、文字清晰度、图像质量以及裁切线、出血位等是否符合要求。
7. 客户确认:
将打好的样品提交给客户审批,客户根据样张提出修改意见或签字确认。
若无问题,样品将成为批量生产的参照标准。
8. 修改与再次打样:
如果客户有修改需求,返回到相应环节进行调整并重新进行打样,直至达到满意效果。
9. 批量生产准备:
样品确认无误后,开始按照打样参数设置印刷机进行批量生产前的准备工作,包括印版制作、油墨配比等。
产品打样流程及过程检验标准编号:编制:关克求审核:批准:日期:2016年7月目录一、目的 (2)二、适用范围 (3)三、打样、转产、转产全貌图 (3)四、产品打样试制流程 (3)1. 打样分类: (3)2. 操作流程: (4)3. 相关文件表格记录: (5)五、生产工艺标准及过程检验标准 (11)六、打样产品技术工艺要求及原材料通用标准 (16)1. 柜台饰面油漆做法 (16)2. 柜台内堂做法 (16)3. 原材料使用标准 (17)一、目的规范产品打样过程、提高产品打样质量,健全新产品研发试制流程,为确保开发新产品的可靠性和准确性,保证产品能顺利批量生产,保证产品生产质量、工艺、效率、成本等,确保产品符合客户的需求。
二、适用范围适用于产品打样的全过程,包括新产品试制、工程项目打样、连锁品牌产品标准化转产前试制。
三、打样、转产、转产全貌图职责输入部门职责:负责与客户沟通,确认打样内容,协助打样过程中所遇问题。
技质中心职责:负责产品打样试制、转线/转产、转厂的全过程实施及质量控制技术部:负责提供打样产品试制的所有技术资料、生产图纸,转产全套输入资料。
生产执行组:负责按照图纸完成产品打样、转产的试制、试产工作;质量部:负责产品打样、转产的全过程质量监控配合部门职责:全力配合打样、转产、转厂全过程。
财务部:负责处理成都生产部:玻璃、美工、钢构、外协各环节全力协助打样车间提出的配合需求。
四、产品打样试制流程1.打样分类:产品打样分两大类:A类包括:新产品、SI新设计、新工艺、工程项目类;B类包括:产品标准化、新工艺打样。
3.相关文件表格记录:4.1《打样申请单》4.2《技术交底协调单》4.3《作业时间统计表》4.4《质检验收表》4.5《打样过程问题记录表》4.6《样品评审表》打样申请单单号:DY2017-002打样申请人:申请日期:院长审核:总经理/总裁办审批:技质总监:注:SI新设计、工程项目、新产品打样需设计院院长或总经理审批;产品标准化试制、新工艺打样由技质中心总监审批。
沙发新品打样流程1.客户将所需打样产品的图片、规格及相关要求发给外贸部。
2.若客人需要出效果图,由设计部设计出效果图并提出建设性意见,外贸部发效果图和设计部建议给客人确认并将效果图存档于服务器Z盘中。
3.外贸部根据客户确认的效果图、工厂、市场信息开打样单,由主管领导签字,两天内发放工厂。
若客户未给产品起名字,由外贸部起草产品中英文名称,原则是:与现有产品的名称不重复,没有任何晦涩与不雅的意思,通常为一些外国人名或者城市名。
4.打样通知单具体内容包括:(1). 产品名称、规格、图片等;(2). 皮/布颜色,脚种类、颜色;(3). 特殊材料:八向打结、鸭绒等;(4). 其它特殊要求5.价格核算:外贸部发报价需求表给工厂,工厂核算成本及提供所用面料/布的单耗,由外贸部计算价格并报给客户,存档于服务器Z盘中相对应客户的价格单中;6.工厂在打样过程中,及时将打样进程及打样师提出参考性意见通知外贸部,外贸部及时与客户进行沟通,客户若有进一步信息及时反馈给工厂。
7.将完成的成品拍照给客人,征求意见。
8.成品完工后结合以下意见,进行纠正:(1). 沙发新产品鉴定确认单,由厂长、生产部主管、质检部主管会签;(2). 客户反馈意见,由外贸部翻译给工厂修改并通过以上人员确认。
9.以上所有程序完成确认以后安排客户看样,由客户最终确认。
10.工厂提供整套系列的线条图和产品特征表并安排拍照(适合印刷的,像素不低于300),做成PIK小册子。
外贸部需将线条图、产品特征表、照片存档于服务器Z盘中。
11.若产品所用的皮或布料是新的,未给该客户出过货的,需要将皮样/布样随客户订单产品一起运给客户。
12.打样通过,客户下订单,新品上市,出商场楼面货。
13.通知墨尔本相关人员新品的价格、图片、产品的特点、材料等相关信息以确保所开发的新产品能列入新品价目表。
第七章-PP07_研发新品打样流程1.流程说明此流程描述研发新品打样的全过程,包括部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等容。
在此流程中,首先由研发部提出打样需求,并设立部订单,生成打样单。
打样品可分为OEM产成品和自制产成品。
OEM产成品:由采购手工申请,同时财务部进行预算审核。
超预算则由研发部根据C013部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。
自制产成品:由产销部PSI课手工创建无料号生产订单,规格原物料手工开领料单,系统发料并由财务部进行预算审核。
非规格原物料采购手工申请,同时进行预算审核。
超预算则由研发部根据C013部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,生产部手工统计人工、设备工时。
非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。
在流程过程中,研发部应提供详细的打样技术资料,在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况,以确保打样的顺利进行。
另外,PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理,以确保打样时效。
研发样品由研发部通过手工帐统一管理,打样过程中的相关费用计入部订单作研发费用,研发样品的出售作营业外收入。
2.流程图3.系统操作3.1.操作例1新建一个物料:3.1.1系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即交易代码:MM013.1.2系统屏幕及栏位解释目前该流程尚不需要进入系统建立。
第七章-PP07_研发新品打样流程1.流程说明此流程描述研发新品打样的全过程,包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。
在此流程中,首先由研发部提出打样需求,并设立内部订单,生成打样单。
打样品可分为OEM产成品和自制产成品。
OEM产成品:由采购手工申请,同时财务部进行预算审核。
超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。
自制产成品:由产销部PSI课手工创建无料号生产订单,规格原物料手工开领料单,系统发料并由财务部进行预算审核。
非规格原物料采购手工申请,同时进行预算审核。
超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,生产部手工统计人工、设备工时。
非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。
在流程过程中,研发部应提供详细的打样技术资料,在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况,以确保打样的顺利进行。
另外,PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理,以确保打样时效。
研发样品由研发部通过手工帐统一管理,打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用,研发样品的出售作营业外收入。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1新建一个物料:3.1.1系统菜单及交易代码后勤?物料管理?物料主记录?物料?创建(一般)?立即交易代码:MM013.1.2系统屏幕及栏位解释目前该流程尚不需要进入系统建立。