局审计整改情况报告范文
- 格式:docx
- 大小:31.25 KB
- 文档页数:12
局审计整改情况报告范文
关于局审计整改情况报告你了解多少?局审计整改情况报告怎么写?
下面是小编整理的局审计整改情况报告范文,仅供参考。
局审计整改情况报告范文【1】
主任、各位副主任、秘书长,各位委员:
我代表市乡镇企业局向市第四届人大常委会第十九次会议报告我局
xxx 年审计工作报告中指出问题的整改情况,请予审议。
一、整改情况
6 月 26 日,市审计局局长向市人大常委会所作的《关于xxx 年度市
级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》 中指出, 对盘王生任乡
镇企业局长期间的经济责任进行审计, 审计发现我单位存在五个方面
的问题:
一是主要领导违反规定,直接分管乡镇企业发展周转金及资产处置
收入等两项大额资金的财务工作;
二是将资产处置收入和收回的财政资金借款本息 551.04 万元转移
到单位法定账册外;
三是未经集体研究违规出借财政资金 421.50 万元;
四是挥霍浪费财政资金 341.62 万元,其中账外购车支出 54 万元、
账外公款吃喝支出 46.61 万元、公款旅游 22.2 万元;五是对管理的行
业协会管理不到位。
我局接到审计报告后,针对上述问题,正视问题、分析问题,把审
计整改作为规范内部管理的重要手段, 从制度上完善, 从行为上规范,
加强了落实整改。
1、强化领导,明确责任。
审计报告收悉后,我局即将成立了工作班子,专题研究审计报告中
反映的有关问题,从制度上、管理上查找原因,制定整改方案,明确
整改措施。
随后,分别召开了在职干部职工和离退休老同志动员大会,统一思
想,部署任务,由分管领导具体抓,相关责任科室、责任人限时整改
到位。
2、对照问题,逐项整改。
①审计报告中指出 一把手违反规定, 直接管理财政周转金和资产处
置收入 的问题, 在 2022 年 4 月盘王生同志离任李熙平同志主持工作
时,已经整改到位,局里的所有财务审批按 三重一大 要求,明确了
一位副局长分管,主要领导再也不分管财务。
②审计报告中指出 将资产处置收入和收回的财政资金借款转移到
单位法定账册外,逃避政府监管 的问题。
针对这一问题,我们及时落实了整改:一是局所有收入存入市财政
国库支付管理局帐号;二是注销原乡镇企业周转金账户,并按照审计
要求将原财务资料并入我局法定账户进行核算处理。
③审计报告中指出 未经集体研究违规出借财政资金 421.5 万元 的
问题。
在市纪委和农业局的大力支持下,到目前为止,共追缴违规出借财
政资金 336.3 万元, 其中 19.5 万元按有关规定做了帐务处理, 316.8
万元按市纪委的要求上缴指定帐户。
④审计报告中指出 挥霍浪费财政资金 的问题。
针对存在的问题,我们对局机关内部管理制度进行了修改和完善。
新的财务管理制度在岗位设置、管控流程和内部监督等方面有较强
的针对性和可操作性,特殊在 三公 经费开支上进行了严格的控制。
2022 年我局公务接待费 24 万元,车辆运行及维护费 13.3 万元;xxx
年我局公务接待费 9 万元,车辆运行及维护费 6.5 万元;截止 xxx 年
9 月底,今年我局实际发生公务接待费 4.5 万元,车辆运行及维护费
6.2 万元,没有出国出境经费开支,杜绝了财政资金的挥霍浪费,内
控管理收到了显著效果。
⑤审计报告中指出 两个协会农业项目立项未按规定严格审核, 未对
协会使用的资金进行监督,导致专项资金挪用 的问题。
目前,我局已与行业协会脱钩,并采取了以下措施:一是已终止以
上专项资金项目执行;二是对两个协会申请的农业产业化专项资金项
目不予立项;三是挪用资金已全部上缴审计指定帐户。
3、着眼长远,建章立制。
上述问题的根源在于内控管理制度不完善,缺乏操作性强的条款,
内部牵制制度缺失,制度执行不严格。
在盘王生同志离任后,连续几任新的班子在处理 三重一大 问题上
都经过了前期调研、征求意见、上会集体研究等程序。
今年以来又结合党的群众路线教育实践活动的开展,进一步完善了
三重一大 、车辆管理、公务接待、考勤等内部管理制度,对农业产
业化引导资金的安排和使用严格按《郴州市市本级财政专项资金管理
暂行办法》执行, 今年首次建立实施申报项目评审制度,做到从制度
上完善,从行为上规范。
二、尚未整改到位的问题及原因
目前,尚未整改到位的问题是历年拖欠乡镇企业周转金 421.5 万元
中还有 85.2 万元未追缴到位。
分别是:华鼎粮油有限责任公司欠款 40 万元;天湖绿色食品有限责
任公司欠款 28 万元;五岭养殖场欠款 10 万元;我局原下属企业军转干
部曾经凡桂个人欠款 2 万元;汝城县乡镇企业局职工周康个人欠款
5.2 万元。
归纳起来,有二种情况:
1、在逐步偿还的欠款三笔共计 47.2 万元: 华鼎粮油共欠借款 90 万
元,近三年已还款 50 万元, 对尚欠 40 万元, 已向我局作出还款计划;
曾经凡桂个人借款 10 万元、周康个人借款 6.7 万元,二人已分别还款 8 万元和 1.5 万元,还欠款共 7.2 万元,当事人表态筹资还款;
2、追缴难度大的两笔借款共计 38 万元,分别为:天湖绿色食品有
限责任公司欠款 28 万元,据查,该公司于 2022 年因冰灾厂房崩塌后,
企业向来无法正常运转, 公司资产整体出让给裕湘面业, 该公司已不
存在;五岭养殖场欠款 10 万元, 借款时间是 xxx 年 7 月,我局执行审
计决定时,已经多次上门催缴,但未还款。
三、下一步工作措施
1、继续完善制度,确保财务开支严格按预算规定执行。
我局已在目前的工作中,严格按照 三重一大 的要求,并制订了一系
列的管理制度,进一步细化各项措施,坚决避免因程序不到位、把关不
严而造成的资金使用不规范的现象发生, 严格执行预算, 控制各项开
支。
2、加大对拖欠周转金的追缴力度。
继续加大对拖欠周转金的追缴力度,明确专人负责。
对华鼎粮油所欠款项, 按照还款计划, 及时跟踪追缴;对天湖绿色食
品、五岭养殖场采取法律手段,走司法程序追缴,对实在无执法主体
的欠款建议按照程序进行核销;对曾经凡桂、周康个人借款采取继续争 取农业局监察室的支持,共同催缴,责令限期到位。
3、加强对现代农业产业化引导资金的管理使用。
严格执行郴政办发 30 号文件, 郴州市人民政府办公室关于印发《郴
州市市本级财政专项资金管理办法》的通知和市财政局《关于申报
xxx 年度市本级产业引导资金的公告》的相关规定,完善专项资金的
管理使用程序, 主动加强与市财政局、 市农业局等相关职能部门的沟
通联系, 积极争取他们的支持和配合, 共同加强对农业产业化专项资
金的使用和管理,杜绝挤占专项资金的现象发生,做到专款专用。
以上报告,请予审议。
局审计整改情况报告范文【2】