XXX公司年度经营计划(模板)
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公司经营工作目标与计划时间过得真快,转眼间我们迎来了全新的一年。
今年,总行管理团队继续团结带领全体员工,以“创造优势、增产增收、稳健经营、稳步发展”为主题。
全体员工发扬开拓敬业的企业精神和实事求是、艰苦奋斗的工作作风,使总行的业务和效益稳步上升,成功实现了年度工作目标,保持了公司持续稳定的发展态势。
一、主要目标:主要经济指标主要完成经济指标(____月至____月)。
产值____万元,比上年同期增长%,超过年度计划指标;上缴税金:____万元,同比增长%,超过年度计划目标;实现利润:____万元,同比增长%,超过年度计划目标。
二、工作表现主要体现在业务发展、施工管理、内部管理和精神文明建设方面:(二)以项目建设管理为重点,加大力度提高整体质量和管理水平2、完成团队资质定位、风险评级和资质审查备案。
今年上半年,公司进一步加大了对总行建设团队资质的重新定位力度。
总行年度建设会议经过认真初审、复审和最终审批申请、确认和签字后,宣布各施工队及其负责人的任免,并很好地完成了队伍清理和重新定位工作。
3、通过iso质量认证体系版本的版本变更和监督评审。
今年____月,根据版本变更工作计划,通过相关下属团队和在建重大项目的指导和考核,质量管理体系同时建立和完善,并顺利通过广东省质量认证中心的检查。
随着此后运行中的不断完善和调整,管理体系逐步完善和成熟,总行于____月份顺利通过了认证中心的监管和复审。
4、加强项目资金使用管理为加强各种项目的监控管理,确保施工进度和资金分配的平衡和适度,经业务部门讨论研究,制定了施工队《资金登记专用簿》和监理《项目资金使用记录薄》。
通过监理对项目部根据施工现场安全、质量、进度、文明施工等相关管理制度的执行情况进行催收的审批,资金使用登记良好,项目支出流程得到严格控制,在加强资金管理、规避业务风险方面取得了一定的成效。
公司经营工作目标与计划(二)(一)、形势分析____年,《建设工程监理规范gbt50319-____》将要全面实施,《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表(第五版)》已进入征求意见阶段,《江苏省水运工程质量管理统一用表(____版)》在____年____月开始施行。
2024年公司年度经营计划本年度,我司的主要预期目标设定如下:确保供热面积达到____万平方米,其中新增接入网络的供暖面积为____万平方米;预计收取热费总额为____万元;并预计实现经营收入____万元。
鉴于今年为公司成立以来的第二年,同时也是公司发展历程中的关键之年,我们面临着生产经营、夏季检修及项目建设的繁重任务,公司内部管理亦承受着巨大压力。
为此,我司将在建投公司的正确领导与董事会的有力指导下,全力以赴,着力推进以下几方面的工作:一、全力保障冬季供暖工作的顺利进行我们将严格遵循市政府及市供热办的供暖要求,紧密配合开发区(头屯河区)及建投公司的工作部署,确保本采暖季的供暖任务圆满完成。
具体措施包括:确保燃煤供应的充足与稳定;根据气温变化,科学调节供热参数;建立健全供热保障应急处理机制,通过超前预测与科学安排,采取有力措施应对突发事件,保障冬季供暖的平稳运行。
二、积极拓展供暖范围,持续扩大供暖面积紧跟开发区(头屯河区)的跨越式发展步伐,我们将加大对区域内新入驻企业和新开发小区的调研力度,以进一步扩大供暖面积。
预计本年度新增入网面积将达到____万平方米(其中居民新增____万平方米,单位新增____万平方米)。
三、加速推进热源项目及配套办公设施的建设我们将加强与热源项目小组及施工单位的沟通协调,为施工单位提供必要的技术支持,在确保安全与质量的前提下,加快热源项目配套工程的建设进度。
同时,主动配合施工单位与监理单位,严格执行工程竣工验收程序,做好项目的“三查四定”工作,确保工程质量。
我们还将按时完成公司机关楼与宿舍楼的装修工程,以实现明年年底前的搬迁入住。
四、强化安全标准化管理我们将全面开展安全标准化工作,并将其与当前的安全生产工作紧密结合,构建全员、全方位、全过程的安全管理模式。
通过落实安全生产责任制、签订安全生产责任状、强化安全生产教育、严肃安全管理规章制度、加强安全隐患排查与治理、提高安全事故处臵能力、加强设备管理与维护保养等措施,全面提升公司的安全生产管理水平。
2024年企业年度经营计划书新的一年即将到来,企业如何制定好经营计划书呢。
怎么才能让自己公司的业绩提升上去;下面是有____企业年度经营计划书。
____企业年度经营计划书范文1在竞争日趋激烈的时代,商家为了吸引消费者的眼球,提高销售量,应该在每个细节上力求做到于众不同,在原有硬件设施设备的条件下除了店铺的设计,橱窗的造型外,软件服务尤为总要。
服务提升销售业绩才会随之提高,如何提升服务重点有以下几方面:一、服装的陈列在卖场除了店铺的设计和橱窗的造型外,需要在服装的陈列上表新立异,以求强烈的视觉冲击力,营造成一种商业空间的销售环境,以浓重的设计烘托自身的卖场氛围,以独特的个性确立商圈的形象,以争取更多消费者的光顾,来获取更大的利润。
因此,服装陈列也越来越受商家的注意,成为销售系统的重要环节。
作为营销系统中重要的一环,如何陈列商品,有以下几点建议:1、叠装陈列(1)首先强调视觉,在色块掌握上,原则应是从外到内,有浅至深,由暖至冷,由明至暗,因为这是人观察事物的习性,这样也能使消费者对商品产生兴趣,从注意、吸引、观察、购买等几个环节进行购物。
(2)同季节同类型同系列的产品陈列同一区域。
(3)叠装区域附近位置尽量设计模特,展示叠装中的代表款式,以吸引注意增进视觉,并且可以摆放相应的服装的海报,宣传单张,以全方位位展示代表款。
2、挂装陈列:(1)每款服饰应同时连续挂____件以上,挂装应保持整洁,无折痕。
(2)挂装的陈列颜色应从外到内,从前到后,由浅到深,由明至暗,侧列从前到后,从外到内,由浅到深,由明至暗,这些得根据店铺的面积与服装的主推风格来定。
3、模特服装的陈列,二到三天则须更换一次,这样给顾客保持新鲜感,吸引人流进店。
在细节决定成败的今天,商家想在激烈的市场竞争中,立于不败之地,就得从细微处入手,作为服装销售的专卖店,有三个因素决定着专卖店开得是否成功,一是硬件,二是其货品陈列,三是专卖店的员工素质,服务质量提高销售量也必将随之提高。
年度经营工作计划注重人才培养,加强标准店和示范店建设,为永济在外经营餐饮业转型发展和推进我市经济社会持续快速发展做出积极贡献。
二、工作目标根据工作职责和工作思路,20xx年着力实施“54321”工作行动计划,助推在外餐饮业转型发展:(一)夯实“五项”基础工作1,办公场地、设施、人员确定到位;(4月底前完成)2,各项制度、计划规划、行规行约、章程方案等建立完善并对外公布;(4月底完成)3,摸清在外经营餐饮业的人员的基本情况;(6月底完成)4,确定各职能部门的职责、分管领导、联系方式并对外公布;(4月底完成)5,设立微信公众平台和接待值班人员、公布对外服务联系方式并建立相适应的服务机制。
(4月底完成)(二)完成“四个”培训任务1,培训200个餐饮从业人员;2,培训200个有意向从事餐饮人员;3,培训200个农村剩余劳动力;4,培训200个下岗职工。
(三)做好“三项”援助服务1,为在外经营餐饮人员做好法律咨询、法律援助及维权保障服务;(全年性工作)2,做好留守老人的生活及留守服务;(全年性工作)2,做好金融理财产品信贷服务。
(全年性工作)(四)建立“两大”工作体系1,各乡镇街领导机构和促进会组建成立;(五月底完成)2,北京、内蒙、郑州三地协会组建成立。
(六月底完成)(五)完成“一个”奋斗目标培育100个标准店和示范店并挂牌运营。
(逐月实施,年底完成)三、工作措施1、加强领导促进会工作要在市委政府的领导下,分工具体,明确职责,相互协作,积极配合,保质保时完成各自的工作任务;同时,要建立周例会制度,定期汇报工作进展情况和遇到的困难和问题;工作要有力度和深度,不推诿,不扯皮,创造性地开展工作,保证工作顺畅。
各镇街也要成立相应的领导组和促进会,由各镇街镇长(主任)任在外经营餐饮业工作领导组组长,由副镇长(副主任)兼任促进会会长,充实工作人员,将工作任务落实分解到人,并将在外餐饮工作纳入年度考评范围。
发挥区域内餐饮业分会的协调、监督、指导作用,规范餐饮从业人员行为,为餐饮业发展助力。
企业年度经营计划6篇企业年度经营计划 (1) 今年我们经营公司新一届领导班子,愿在局领导的正确领导和指挥下,鼓足干劲,努力完成局领导交给我们的任务,做好我们的本职工作,特制定工作计划如下:一.总计划今年计划总收入40.75万元,计划支出35.75 万元,实现经济效益5万元。
在计划经济收入中有以下几项收入:(1)宾馆计划收入10万元(2)旅游船只收入5万元(3)上坝收费3万元(4)绿化收入7.5万元(5)房屋出租收入3万元(6)果园收入1.25万元(7)劳务输出收入11万元总计收入40.75万元计划支出费用有以下几项:(1)工资支出总额为15万元(2)提取三金3.2万元(3)劳动保险4.3万元(4)劳动保护0.65万元(5)电话费0.5万元(6)差旅费0.8万元(7)办公费0.3万元(8)折旧及摊消6万元(9)税金3.5万元(10)招待费1.5万元总计划支出为35.75二.总计划的详细说明和工作部署1.金湖宾馆为了鼓励整个经营公司的全体员工具有竞争意识,对金湖宾馆准备向公司全体员工竞标承包,在现有状态下,标底为10万元人民币。
若局里作出计划,对宾馆投资,进行一定程度的改造,或填补一些用品、设备及线路改造的情况下,标底为12万元人民币。
首先,我们先开一个全体员工参加的动员大会,让全体员工看清当前充满竞争的形式,让全体员工具有竞争意识,发挥他们的潜力。
这也是我们今年降低标底的最大目的,让承租者看到希望,让承租者尝到成功的喜悦,让承租者能够看到成功的结果。
以此为目的,逐渐让集体职工能够自己管理自己,自己壮大自己,将来能够完完全全地独立起来。
如公司内部没有人承租金湖宾馆,我们再对管理局内全体职工招标租赁。
如全局职工也没有人承租,最后就对社会招标,用社会的力量来管理金湖宾馆。
宾馆承租的边缘条件是必须带2名全民职工,8名大集体职工,这10名职工的所有费用由宾馆承担。
虽然我们计划采用的机制为承包责任制,但是在管理上不能以包带代管,我们公司经理部决定让副经理深入到管理中去,掌握宾馆的经营情况,及时回流资金,为金湖宾馆的经营当好参谋把好关。
2024年企业年度经营计划模板[企业名称]2024年度经营计划1.市场分析与预测在2024年,我们预计市场将继续扩大。
以下是我们对市场趋势的预测和分析:a) 行业前景:根据市场研究,我们发现该行业的前景非常乐观。
我们预计市场规模将继续增长,特别是在数字化和创新方面。
b) 竞争对手分析:我们的竞争对手是行业内的其他公司。
我们将密切关注他们的动向,并确保我们在产品质量、服务和市场定位方面保持竞争优势。
c) 用户需求:我们通过市场调研确定了用户对产品和服务的需求。
我们将根据他们的反馈和要求进行产品的改进和创新。
2.目标设定在2024年,我们的主要目标是:a) 增加市场份额:通过扩大市场推广和提供更优质的产品和服务,我们将努力增加市场份额。
b) 提高客户满意度:我们将致力于提供卓越的客户体验,以增加客户忠诚度和满意度。
c) 扩大业务范围:我们计划拓展新的市场和业务领域,以促进公司的持续增长。
3.产品和服务策略a) 产品创新:我们将持续进行产品创新,以满足客户不断变化的需求,并提供更符合市场趋势和竞争优势的产品。
b) 服务优化:我们将注重提供优质的售前售后服务,确保客户得到满意的服务体验。
c) 市场定位:我们将继续强化市场定位策略,准确把握目标客户群体的需求,以提供针对性的产品和服务。
4.营销和销售计划a) 品牌宣传:我们将加大品牌宣传和推广力度,通过各类媒体和渠道广泛传播我们的品牌形象和核心价值观。
b) 销售渠道:我们将继续发展和拓展多样化的销售渠道,以提高产品的市场覆盖率和销售额。
c) 促销活动:我们将定期开展促销活动,以吸引新客户和提高客户的购买意愿。
5.人力资源管理计划a) 人员招聘:我们将加强人员招聘工作,以满足公司发展的需求,吸引和留住高素质的员工。
b) 员工培训:我们将提供定期的员工培训和发展计划,以提高员工的专业能力和技能水平。
c) 绩效评估:我们将建立有效的绩效评估机制,以奖励表现优秀的员工,并提供晋升和晋级机会。
2024年年度经营目标计划书摘要:本计划书旨在制定和明确2024年度经营目标,为公司的发展和业务扩展提供指导和依据。
经过全体管理层的讨论和研究,我们制定了以下目标计划,以实现可持续发展和创造价值为核心,进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。
一、市场发展目标:1. 保持现有市场份额并实现可持续增长,将公司市场份额从目前的20%增加至25%。
2. 深化现有客户关系,提高客户满意度,并争取开拓新客户,以增加市场占有率。
3. 加强产品研发和创新,不断提高产品质量和性能,提升市场竞争力。
4. 拓展国际市场,提高出口比例,开拓新的国际业务机会。
二、财务目标:1. 实现销售额增长20%,将销售额从目前的5000万元增加至6000万元。
2. 提高运营效率,降低成本,实现利润增长15%,将利润从目前的1000万元增加至1150万元。
3. 加强资金管理,提高资金回报率,确保公司资金的安全性和流动性。
4. 大力推行降低税负政策,提高财务收益率。
三、团队建设目标:1. 加强员工培训和技能提升,提高员工综合素质和专业能力。
2. 创建积极向上的企业文化,营造良好的工作氛围,提高员工工作积极性和创造力。
3. 制定激励机制,激发员工的工作热情和动力,提高员工满意度和忠诚度。
4. 建立健全的绩效考核体系,对员工进行定期考核,以激励优秀员工,发现和培养潜力员工。
四、社会责任目标:1. 提高环保意识,推行绿色生产,减少对环境的影响。
2. 积极参与公益事业,回馈社会,履行企业社会责任。
3. 加强员工安全意识和培训,确保员工的身体健康和安全。
4. 加强企业文化建设,树立良好的企业形象,提高社会认可度。
五、风险管理目标:1. 加强市场风险管理,定期进行市场分析和预测,及时调整市场策略。
2. 加强财务风险管理,加强对财务风险的监控和防范,确保资金的安全性。
3. 加强供应链风险管理,与供应商建立长期合作关系,确保供应链的稳定性。
4. 加强法律合规风险管理,确保公司在经营过程中合法合规。
2022公司年度经营计划范文5篇制定计划前,要分析研究工作现状,充分了解下一步工作是在什么基础上进行的,是依据什么来制定这个计划。
公司年度计划怎么制定?以下是给大家收集的关于公司年度经营计划范文,欢迎大家前来参阅。
公司年度经营计划范文【1】根据本年度公司工作阶段趋势与董事长新一年工作思路要求,结合我部实际情况,行政部将从以下要点开展20_年度全面工作:一、行政部部门构架建设按照公司最新组织架构设立情况要求,20_年行政部将按照行政部经理、主管(人事方向)、行政专员、车管科长、董事长助理秘书的构架进行编制配比,结合岗位工作人员的实际特长、特点,将行政、人事、后勤工作任务,合理分解到各岗位上。
根据实际部门现状,现缺编主管(人事方向)1名,我部在1月初已开始安排招聘筛选工作,且在新年过后的3月始,将更加强效增大招聘力度。
考虑到人员可能出现的适应情况、稳定情况等实际因素,即使有试岗人员的更替与PK 淘汰,我部现招聘的主管(人事方向)人员,在5月31日前也须选定,建立基础部门架构。
且通过20_年的磨合实践,目前我部在岗的人员能基本完成本岗位的工作任务,同时我们也清楚的认识到,部门中有几名同志都是非专业类人员,对工作的性质、任务、工作标准等情况的认识还远不到位,离公司发展要求还有一定差距。
在今后日常的各类工作中,行政部经理须不断加强对各在岗人员的实操工作、工作理念指导,才能尽快缩短自身能力与岗位需求的差距,达成实际工作要求。
二、企业文化积累奠基(一)公司企业文化基点的建立推广要设立一个明确的强化要求过程:1、首先,以行政部为小范围初期实验基点,要求我部在3月31日前推出部门推崇文化要点与释义,且要求全部人员不断学习和深化。
最重要的目的在于,在日常工作中,我部每名人员必须逐渐建立“遵循推崇的文化”的工作理念与思维模式,将这种工作理念与思维模式深印自己脑、心、骨,成为一种潜意识自发的惯性,不但自己这样做,还要不断带动身边其他部门的人员去感受、接纳、顺应这一工作惯性,将部门、公司建立的文化推崇理念当作自己的理念。
企业年度经营计划书1、实行置业任务分解,确保策划代理合同兑现____年公司各类楼盘的销售任务是____亿元,其中一季度____万元、二季度____万元、三季度____万元、四季度____万元。
按____所签协议书,该任务的承载体为策划代理公司。
经双方商议后,元月份应签订新的年度任务包干合同。
为完成年度营销任务,我们建议:策划代理公司可实行置业任务分解,到人到片。
而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。
可采取更为灵活的销售方式,全面完成年销任务,在根本上保证工程款的跟进。
在营销形式上,应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案,努力创造营销新模式,以形成自我营销特色。
2、合理运用广告形式,塑造品牌扩大营销新的一年,公司在____年的基础上,将进一步扩大广告投入。
企业年度经营计划书(二)____年以来,我公司在佳宝房地产开发集团有限公司和董事会的领导下,经过全体员工的努力,各项工作进行了全面地展开,为使公司各项工作上一个新台阶,在新的年度里,公司在确保____年底方案报批的前提下其工作计划如下:工程方面一、以“特洛伊城”项目建设为重点,统筹安排,切实做好建设任务(一)____年底前力争方案报批通过____月份:参与制订规划方案,配合公司领导完成规划方案在市规划局的审批通过。
____月份:配合公司高层完成规划方案的市长办公会议通过,办理环境保护意见表的工作。
(二)、____年度工作安排____月份:组织编制环境评估报告及审核工作;办理项目选址(规划局),参与项目的扩大初步设计,并完成项目场地的地质勘察报告。
____月份:参与工程的施工图设计及图纸审查;编制项目申请报告,办理项目核准(发改委);完成桩基础的工程招投标工作,工程监理招标工作,并组织场地的地下排水工作。
____月份:办理工程规划许可证工作(报市规划局),并进行场地周围的止水帷幕、护壁桩的施工。
____月份:完成工程主体的招投标工作,办理桩基础工程的施工许可工作。
公司年度经营计划书模板新的一年,新的开始,公司制定了年度经营计划,下面是学习啦小编收集整理的公司年度经营计划书,欢迎阅读;公司年度经营计划书篇一第一部分公司概况公司为国内着名钢材制造商之一,以生产建筑用钢材为主,已有38年的生产历史,历年平均钢材产量最高为40万吨,最低为35万吨,公司员工总数为470名;第二部分年度工作计划形成步骤1.准备阶段;20xx年12月2日,以这一年的生产实际与预测为基础,对下一年做出展望,由各部门经理向总经理提出报告;2.立案阶段;20xx年12月4日,由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”,并由总经理助理进行总体整理;3.审议及调整阶段;20xx年12月11日由总经理召开会议,主管级以上人员参加;4.决定及公布阶段;经过半个月的充分研究后,于20xx年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划,参加人员为各部门负责人经理,并由经理将计划内容告知员工;第三部分年度工作计划内容1.20xx年度展望;1营销管理方面:国内对建筑钢材需求较旺,建筑钢材销售市场较广;公共建设属于买方市场,政府议价能力高,边际利润可能会受影响,但总收益可能增加;2公司财务状况方面:资金充足,财务健全,能充分发挥灵活运转功能;3生产设备方面:由于生产设备逐渐陈旧,在20xx年度设备操作故障及磨损率可能比以前高;4人力资潺投入:2002年度公司推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,员工工作积极性较高,人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力,但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强;5生产所需原料供应:因东部矿源已接近枯竭,西部采矿区的开发应加紧进行;6其他影响生产活动的外在因素:环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升;2.20xx年度工作方针及目标;1积极推行目标管理,提高总体生产效率,以年产钢材60万吨为目标;2降低生产成本2.5%,提高产品质量,增强市场竞争能力;3秉承“诚信负责”的厂训,创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化;以下为各部门工作计划3.营销部工作计划;1采购铁矿石,并运送至厂区总计1600万吨;2煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上,以降低成本;3尝试新法供热炼铁,节省人工费用;4控制运煤矿车运转时数,节省燃料油量;4.制造部门工作计划;1轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示略;2充分运用人力资源并发挥其机能,冷季减少临时工40名.员工加班须妥善控制,以减少加班费l2%;3生产用燃煤、电力和燃料油节省4%;5.品质部工作计划;1开设质量管理培训班;2检验采购仪器;3专题研究影响钢材质量的主要因素;6.财务部工作计划;1由财务部门拟订“成本中心”制度,用以评核各部门工作效率,强化“降低成本”目标,并将其结果引导“利益中心”施行;2加强物料管理,减少库存物料,以免积压资金;3改进采购,以合理价格购进适合质量要求的物料;7.行政部工作计划;1确立设备预防保养制度,制作预防保养卡片;2制定各月份设备整修计划;3研究原有配件的修理并尽可能利用废料,以节省费用;4尽可能缩短处理设备临时故障的时间;8.人事制度革新计划;1于年初推行人事制度合理化,并综合管理员工的福利措施事项以及处理员工申诉问题;此外,加强与工会的联系与沟通;2以点数法施行员工“工作评价”制度,确立合理薪金制度;3建立合理的员工奖惩制度,每月选拔优秀的员工4名,公开表扬其先进事迹,作为其他员工的榜样;4退休人员分批办理退休手续,其职位通过招聘由青年新秀担任;9.培训工作计划;1运用在职培训基金,设立培训教室举办下列培训:领班培训30人三班次电工24人四班次操作工120人四班次2培训内容:①公司文化教育;②专业知识:③预防保养;④标准操作法;3利用各种聚会对各部门经理进行教育;4选举经理接班人参加各种培训班,学习新技能,使其返厂后能担任厂内训练班讲师;第四部分计划的施行与检查本公司为加强计划可行性,将于执行前再对计划加以检查及修正,每月20日例行会议将检查当月计划并修正下月预算;此外,规定各部门召集领班人员于周六开检查会,拟订下周工作方向,订出原料预定需求,由此而推进细分化日程计划;各种生产报表的填写,务求详细,以供管理者决策参考;第五部分激励措施及计划成果奖励1.设“生产奖金”,以每日生产钢材2000吨为准,超过l500吨奖金1500元,奖金累积总额于次月初平均分给线上工人;2.每日生产数量,累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处布告栏,明示员工;3.在大门进口处树立“发挥团队精神”的石碑以及“向60万吨钢材挑战”的标语数联,以激励员工;4.配合7月份“工作评价”制度的施行,调整员工待遇l2%;视工作实绩而定;5.为提高员工工作热情,分批举办国内外旅游活动;公司年度经营计划书篇二一________水泥厂概况________水泥厂为台湾水泥制造厂家之一,建厂生产已届19年,历年平均水泥产量为336400吨,最低为318000吨,工厂职工总数442名,该厂的组织系二年度工作计划形成步骤1.准备阶段:19xx年10月中旬,以这一年的生产实际与预测为基础,而对下一年做出展望,由各部门主任向厂长提出报告;2.主案阶段:19xx年10月下旬,由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”,并由助理做总体整理;3.审议及调整阶段:19xx年11月下旬由厂长召开会议,由科长级以上人员参加;4.决定及发表阶段:经过一个月充分研究后,于19xx年12月1日召集全厂干部会议公布计划,参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员,并由领班将计划内容告知职工;三年度工作计划内容1.1981年度展望:1市场销售经营方面:台湾业界对水泥需求甚旺,销售方面无丝毫阻力;但是公共建设属于买方市场,政府议价能力高,边际利润可能会有影响,但总收益可能增加;2公司财务状况方面:资金充沛,财务健全,应能充分发挥灵活运转功能;3台湾生产设备方面:由于建厂多年,机械设备逐渐陈旧,在1981年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高;4人力资源投入方面:由于19xx年度本厂推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,职32212作士气旺盛,且人力素质亦极能配合生产需求,惟部分现场主管虽具备实地作业的能力,管理水平仍需以在职训练方面加强;另外,劳动安全亦是重点之一,空气中尚悬浮充足微尘粒子,长期下来可能会伤害现场职工健康,而部分兼职职工休假问题亦一并讨论;5生产所需原料、半成品等供应;因西部矿源已竭,东部采矿区的积极开发应加紧进行;6其他影响生产活动的外在因素,如环保问题,夏季的限电问题等皆会导致生产成本趋升;2.1981年度工作方针及目标:1积极推行目标管理,发挥总体生产效率,以生产水泥50万吨为目标;2降低生产成本3%,提高产品质量,加强市场竞争能力;3秉持“诚信负责”之厂训,发挥“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的公司文化;以下为各部门工作计划3.采运部门工作计划:1开采矿石并运送至厂区总计50万吨;2炸药用量较前5年平均需减少8%以上,以减低成本负担;3尝试新式阶段开采法开采矿石,节省人工费用;4控制运石矿车运转时数,节省燃料油量;4.制造部门工作计划:1石灰石轧碎量,调和土干燥量,主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表11-2所列示;熟料的详细月生产量如表11—3所示;2充分运用人力及发挥组织机能,雨季减少契约工刃名,职工加班妥善控制,以减少加班费10%;3生产用燃煤、电力和燃料油节省3%;4控制旋窑燃料及减少停窑次数;5改善配料使易于烧成;5.质量管理化验部门工作计划:1开质量管理训练班2班,计40名;2检验仪器采购,计分析仪10台;3成立QCC三班;4专题研究:熟料烧成度对质量影响;6.总务部门工作计划:1由会计部门拟订“成本中心”制度,用以评核各部门工作效率,强化“减低成本”目标;并由其成果引导“利益中心”施行;2加强物料管理,减少库存物料以免积压资金;3改进采购,以合理价格购进适合质量要求物料;7.工务部门工作计划:1确立机械预防保养制度;2制订各月份机械整修计划;3研究旧有配件的修理井尽可能利用可用废料,以节省费用;4尽可能缩短修理机械临时故障的时间;8.人事制度革新计划:1于年初,即行成立人事部门,推行人事制度合理化并综合管理职工福利措施事项,以及处理职工申诉问题,此外与工会联系亦为工作要目;2以点数法施行职工“工作评价”制度,确立合理薪金制度,此项办法预计7月1日实施;3建立合理的职工奖惩制度,每月选拔优秀职工3名公开表扬其工作优异事迹,作为其他职工楷模;4已届退休人员分批办理退休手续,其职位招考青年新季担任合于退休60岁规定者共32名;9.职工训练工作计划:1运用在职训练基金,设立职训教室举办下列训练:①领班训练m人:二班次;②电工20人:四班次;③操作工100人:四班次;2训练内容定为:①公司文化教育;②专业知识;③预防保养;④标准操作法;3对各单位主管利用各种聚会施以教育;4遘选科长接班人参加各种职训班次,学习新科技技能,使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师;四计划的施行与检查________水泥厂为加强计划可行性,将于执行前再加以检查及修正,每月25日厂务会议将检查当月计划并修正次月预算,此外规定各部门召集领班级人员于周六开检查会,拟订下周工作方向,订出原料预定需求,由此而推进细分化日程计划;各种生产报表填写务求详细,以作为管理者决策参考;五激励措施及计划成果奖励1均分“生产奖金”:以每日生产水泥1200吨为准,超过1吨奖金1000元,奖金累积总额于次月初平均分给线上职工;2每日生产数量,累积生产奖金,与预定生产量的差距等资料公布于大门进口处布告栏,明示职工;3于大门进口处树立“发挥团队精神”之立碑,以及“向1加万水泥挑战”之标语数联,以激励职工士气;4配合7月“工作评价”制度的施行及公教人员物价调薪方案,调整职工待遇10%,视工作实绩再予加码或减码之用;5为调剂职工身心,分批举办旅游活动;公司年度经营计划书篇三一、长期计划概况1.事业集团计划的基本观念:1依照事业集团的规模,筹措长期资金;2拟订长期人才培养计划;3规划升迁渠道,使员工有升级的机会;4发布与实施;因每年元月份进入此事业年度,所以12月中需将全部计划印刷完毕,向全体员工发表,以使公司员工取得共识,增强公司的凝聚力和向心力;2.长期计划的修正:本年度是经济的大转变期,因此公司亦要斟酌年度计划,准备大幅调整其未来5年的长期计划;3.经营的基本方针:1公司是制造名牌运动用品的公司,必须承担起流行指导任务;2公司要维护顾客的利益及对顾客的服务,最终达到服务社会的目的;3公司要重视员工的幸福,重视每个人的成长,按能力高低支付薪资;4公司要通过对顾客服务和增加员工的福利,求得公司成长,以求在竞争中立于不败之地;二、20xx年度计划的编制1.20xx年度的展望:虽然经济环境由极度繁盛阶段进入到调整阶段,但仍有若干的产业成长;公司方面也一样,只要所经营的商品本身有其效益性,公司自然也会有成长;1998年以来的不景气与非恐慌性的萧条,是投资环境的变革与投资者适应的结果;所以在不景气情况下需求的减少不与本公司产品的价格发生很大的关联;因此,我们要更进一步地开发商品,努力加强行销与技术指导;但由于总体的变革,我们预估的年成长率将不及以往3年的50%,而只能达到20~30%左右;2.实施事业单位利润中心制:过去5年来,公司规模随销售额的增加而扩大直至目前的阶段;为适应多角化经营及产品多样化的要求,本公司由单一制鞋公司发展为具有多种相关产品的事业集团;因此,为使公司适应环境,渡过难关,必须实施事业单位利润中心制;3.方针:1确立利润中心制;2经费维持现状成本中心;3库存与应收账款维持现状;应收账款有增加的趋势;今后应收账款的增加,需配合库存量的减少;4设备投资的检查;5资金调度的健全化;①安定资金的流入———除增资与公积利益外,公司将从金融机构贷入长期安定资金;②安全准备金———储蓄准备金2亿元;三、制鞋事业部的方针与计划1.长期展望:1中国制鞋业强大,尤以运动鞋输出为大宗,近年来整厂输出的模式已蔚然成风,本公司亦考虑于3年内在国外设分厂生产;2除了海外设厂的规划外,本公司亦有鉴于运动、休闲风气的普及,以及休闲人口的年轻化,准备全力开发10~17岁及18~22岁的运动休闲鞋市场;2.20xx年度的方针:1积极开发海外工厂所在地的销售市场;2广告、销售据点、连锁及专卖店的可行性评估;3建立员工间良好的人际关系,并使内、外人士均认同本公司在同行业中的领导地位;4组织与作业状况表格略5制鞋事业部损益计划书表格略四、研究发展部R&D的方针与计划略五、财务部的方针与计划略。
XXX公司2018年度经营计划
2017年12月
目录
1. 年度重点经营指标错误!未定义书签。
2. 销售计划(销售结构)错误!未定义书签。
3. 收益预算计划错误!未定义书签。
4. 研发规划错误!未定义书签。
5. 采购降本计划错误!未定义书签。
6. 生产计划错误!未定义书签。
. 产量规划错误!未定义书签。
. 生产成本控制错误!未定义书签。
. 技改措施计划错误!未定义书签。
. 设备检修维护计划错误!未定义书签。
. 安全保障计划错误!未定义书签。
安全技术措施错误!未定义书签。
反事故措施错误!未定义书签。
安全教育培训计划错误!未定义书签。
安全演练计划错误!未定义书签。
7. 人力资源配置计划错误!未定义书签。
. 人力资源关键指标错误!未定义书签。
. 定编定员与用工需求计划错误!未定义书签。
. 人工成本(薪酬类)计划错误!未定义书签。
. 培训计划错误!未定义书签。
8. 各部门重点工作计划错误!未定义书签。
年度重点经营指标
单位:万元
销售计划(销售结构)
收益预算计划
研发规划
采购降本计划单位:万元
生产计划
产量规划
生产成本控制单位:万元
技改措施计划
设备检修维护计划
安全保障计划安全技术措施
安全教育培训计划
安全演练计划
人力资源配置计划
人工成本(薪酬类)计划单位:万元
培训计划
各部门重点工作计划。