物资采购验收单模板
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物资采购申请、验收单
注:(1)物资采购的基本流程为“提交申请——领导签批——执行采购——物回验收——申请付款”,采购经办人必须向财务部
出示本申请单后,方可申请付款流程,否则财务部应予拒绝;
(2)采购金额系经办人于物资采购前取得的报价,单价200元以上(含)的物资必须写明准确报价 ,其他情况可写暂估价;(3)如一次性采购数量多、单价小的易耗品,物资名称无须一一列出,可写出主要几种,例如:写“A4纸、文件夹等办公用(4)在同一供应商处,采购单价在200元以上(含)的物资,或一次采购金额在1000元以上(含)的,如供应商为大型商场、超市或其他知名商户,可免填对方联系电话;如为个体户或其他知名度低的商户,必须写明对方联系方式;
(5)采购经办人和物资验收人不得为同一人。
物资设备到货验收单编号:验收日期:2014年03月14日组织验收单位物资设备中心使用单位满来梁煤业公司合同编号合同签订日期采购单位物资设备中心供货厂商长垣县新蒲牌板加工厂验收清单序号名称规格(mm)单位数量单价(元)合计(元)通防队牌板明细1 设备在运行300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 9542 设备在备用300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 9543 设备在检修300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 9544 设备已接地300*400mm10 1.0铝板晶格膜31.8 3185 主水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.86 副水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.87 减速机管理牌600*800mm2301.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框160.8 48248 全家福2000*5000mm111.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共48米3514 35149 连采队10 班组建设园地2000*4000mm11铁板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共40米2840 284011 队务公开栏2000*4000mm12铁板平膜保护膜8cm不锈钢边框,边框架子共40米2840 568012 学习园地2000*2100mm11铁板平膜保护膜8cm不锈钢边边框架子共24米1545 154513 入井宣誓词1500*2000mm111.0铝板平膜保护膜不锈架子960 96014 图纸框架2000*2400mm11铁板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框共25.6米1732.8 1732.815 书写板1500*2000mm22双面960 192016 书写板板1500*2000mm11双面960 96017 安全标语510*1500mm1121.0铝板平膜不锈钢边框246.75 296118 全家福带盒2000*4000mm111.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共40米2840 284019 高高兴兴上班来平平安安回家去2200*4500mm111.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共29.4米3152.7 3152.720 通防队21 当心电缆400*600mm 10 1.0铝板晶格膜63.6 63622 当心落水400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63623 慢行400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63624 注意防尘400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63625 必须持证上岗400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63626 必须桥上通过400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.663627 小心挤伤400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663628 避灾线路(双面)400*600mm50 1.0铝板晶格膜76.8384029 水灾、瓦斯避灾路线(双面)400*600mm50 1.0铝板晶格膜76.8384030 火灾、瓦斯避灾路线(双面)400*600mm50 1.0铝板晶格膜76.8384031 消防器材严禁挪用400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663632 警戒牌400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663633 正在检修不准送电400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663634 正在放炮禁止入内400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663635 入井须知1000*1000mm 1 1.0铝板晶格膜不锈钢架子520 52036 井口挂图1000*1000mm 1 1.0铝板晶格膜不锈钢边框520 52037 必须戴旷工帽400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127238 必须携带矿灯400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127239 必须带自救器400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127240 必须戴防尘口罩400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127241 禁止扒乘矿车400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127242 禁止乘输送带400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127243 严禁酒后入井400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127244 禁止带烟火400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127245 注意安全400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127246 当心瓦斯400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127247 当心火灾400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127248 当心水灾400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127249 乘车点(列车改汽车)1000*1000mm11.0铝板晶格膜不锈钢边框520 52050 便携仪牌(001-100 5套)40*40mm500晶格膜只要膜 6 300051 风筒编号(001-350 5套)100*100mm1750铝板晶格膜 6 1050052 慢400*400mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127253 鸣笛400*400mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127254 隔爆水棚管理牌板600*800mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框160.8 321655 风门说明牌600*800mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框160.8 321656 通防队值班表600*800mm1铁板平膜保护膜不锈钢边框160.8 160.857 亚克力透明板夹A440亚克力双面18 72058 亚克力透明板夹A750亚克力双面 6 30059 磁铁人名50*150mm7平膜磁铁 6 4260 隔爆水袋说明牌400*600mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框87.6 175261 喷雾降尘点200*400mm20 1.0铝板晶格膜21.2 42462 独头盲巷禁止入内200*300mm20 1.0铝板晶格膜15.9 31863 瓦斯检查牌板400*600mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框87.6 175264 精益求精追求卓越600*600mm8白高密板反光膜雕刻字95.4 763.265 蒙泰标志350*350mm5白高密板反光膜雕刻字32.5 162.566 标志字母170*80mm6白高密板反光膜雕刻字6 3667 通防队评先表1360*1300mm1铁板平膜保护膜不锈钢边框468.5 468.568 通防队人名95*65mm47平膜磁铁 6 28269 团结奋进开拓创新拼搏向上2000*5000mm11.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共48米3514 351470 高高兴兴上班来平平安安回家去2200*4500mm11.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共29.4米3152.7 3152.771 书写板1500*2000mm3双面960 288072 铝合金壳980*1180mm5铝合金边框防火板有机板384 192073 安全标语510*3000mm10铁板平膜保护膜不锈钢边框489.7 489774 桌垫膜200*950mm 3 平膜209 627合计金额:合同金额:大写:壹拾壹万捌仟壹佰陆拾元玖角整;小写:118160.9元(含17%增值税、含运费、装卸费)物资设备完好性是否存在质量问题物资设备数量、型号规格是否与采购合同一致合格证、质检报告、使用说明书等技术资料是否齐全使用人:存放地:验收人员签字:供货单位人员签字:年月日年月日备注:。
物资验收表
仓储部
根据生产需要,采购以下物资,望给予验收入库。
物资名称规格品牌数量单位单价技术指标使用部门
序
号
1
2
3
4
5
6
供应商名称:()发票类型:增值税()普票()
1、结算单据:沾化国昌财务()
2、结算单转:客户()采购部:()
采购员签字:年月日时
保管员/验收人签字:年月日时
1、入库程序:客户采购部填写验收单仓库办理入库客户将验收单送采购部
2、验收部门发现物资名称、品牌、数量同验收单不符时严禁入库,采购部认可后重填验收
单,再办理入库。
3、没有验收单的物资不办理报销手续。
4、检验结论栏,合格时打“√”,不合格时打“×”,数量不合格,请注明实收数量。
招标采购项目验收单标题:招标采购项目验收单引言概述:招标采购项目验收单是对招标采购项目进行验收的重要文件,用于确认项目是否按照招标文件要求完成,并且符合质量标准。
验收单的填写和签字是项目验收的最后一步,对于保障项目质量和合同履行具有重要意义。
一、验收单的填写要求:1.1 确认验收项目的基本信息:包括项目名称、项目编号、验收日期等。
1.2 详细列出验收项目的主要内容:包括项目要求、完成情况、存在问题等。
1.3 确认验收人员的身份信息:包括姓名、职务、签字等。
二、验收项目的主要内容:2.1 检查项目是否按照招标文件要求完成:包括工程量、质量标准、交付时间等。
2.2 检查项目是否符合质量标准:包括材料质量、施工工艺、验收标准等。
2.3 检查项目是否存在问题:包括工程质量、安全隐患、合同履行等。
三、填写验收单的注意事项:3.1 确保验收单内容准确完整:避免遗漏重要信息或者填写错误。
3.2 确保验收人员签字确认:保证验收结果的真实性和有效性。
3.3 确保验收单备份存档:以备日后查证或者纠纷处理。
四、验收单的签字确认:4.1 由验收人员填写验收单内容:确保准确反映项目情况。
4.2 由项目负责人确认验收结果:表示对项目完成情况的认可。
4.3 由双方签字确认:确认项目验收结果的真实性和合法性。
五、验收单的后续处理:5.1 验收单的归档管理:妥善保存验收单,以备日后查证或者管理需要。
5.2 验收单的使用范围:验收单可作为项目结算、质量评定、纠纷处理等依据。
5.3 验收单的重要性意义:验收单是项目验收的最终结果,对于保障项目质量和合同履行具有重要作用。
结语:招标采购项目验收单是对项目完成情况进行确认的重要文件,填写和签字过程需要严格按照规定要求进行,以确保验收结果的真实性和有效性。
验收单的签字确认是项目验收的最后一步,对于保障项目质量和合同履行具有重要意义。
上海xxxxx(集团)有限公司物资采购、验收及现场管理程序版本:LQ/CX—14—2012 A版受控状态:发放号:2012-1-15发布2012-2-10实施地址:上海市XX路XXX号电话:(021)xxxxxxxx 邮编:200000 传真:(021)xxxxxxxx物资采购、验收及现场管理程序1 目的为加强工程施工与生产所需物资的供应与管理,确保物资管理处于受控状态,保证工程和产品质量,促进环境保护和职业健康安全。
2 适用范围本程序适用于路桥集团施工、生产所需的物资包括建筑材料、构配件、工程负数设备、施工机具、监视和测量设备及其他基础设施的采购、验收及现场管理过程。
3 引用文件无4 术语本程序除采用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、CB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》及GB/T50430-2007《建设工程施工企业质量管理规范》的术语外,另制定以下术语:4.1 基层单位路桥集团直接管辖的二层次组织。
包括各总承包部、子公司、分公司和直属项目经理部。
4.2 项目经理部(厂站)路桥集团各基层单位所管辖的为履行工程承包合同所建立的施工现场管理组织和为生产、供应特定产品、物资所设立的行政单位。
5 职责5.1工程管理部物资管理的主管部门。
负责物资管理制度建立和实施对物资采购中心的监管。
5.2物资采购中心是物资采购管理的实施机构,负责对供应方的评价、选择、审核;负责大宗物资的采购的计划及实施。
5.3基层单位负责监督和检查下属项目经理部(厂站)的物资采购与管理工作。
3.2项目经理部(厂站)负责编制采购计划;负责对物资的验收、保管、收发、防护、标识等管理工作。
6 工作程序6.1物资采购方式6.1.1集中采购物资。
包括钢材、预应力束、预应力锚具、伸缩缝与支座、水泥、商品混凝土、构配件、沥青、设备等,由物资采购中心集中采购。
设备采购验收单模板一、设备基本信息。
1. 设备名称,____________________。
2. 设备型号,____________________。
3. 设备编号,____________________。
4. 采购日期,____________________。
5. 供应商名称,____________________。
6. 供应商联系方式,____________________。
二、验收内容。
1. 设备外观检查。
(1)外观完整,无损坏、划痕等情况。
(2)标识清晰,无模糊、脱落等情况。
2. 设备功能检查。
(1)设备开关是否正常。
(2)设备各功能是否正常运转。
(3)设备是否存在异常噪音、异味等情况。
3. 设备配件检查。
(1)确认配件齐全。
(2)配件是否完好无损。
4. 设备性能检查。
(1)性能是否符合采购合同要求。
(2)性能测试结果是否正常。
5. 安全性检查。
(1)设备是否存在安全隐患。
(2)设备是否符合相关安全标准。
6. 其他需要特别注意的事项。
三、验收结论。
1. 验收人员签名,____________________。
2. 验收日期,____________________。
3. 验收结论,____________________。
四、验收意见。
1. 验收人员意见,____________________。
2. 供应商意见,____________________。
五、附件。
1. 采购合同。
2. 设备说明书。
3. 其他相关文件。
六、备注。
1. 验收过程中发现的问题及处理情况。
2. 其他需要补充的内容。
以上为设备采购验收单模板,供相关部门使用。
验收人员应严格按照上述内容进行验收,并在验收结论中明确设备是否合格。
如有问题或异常情况,应及时与供应商沟通并记录在验收意见中,以便后续处理。
希望本模板能够对大家的工作有所帮助,提高设备采购验收的效率和准确性。
物资确认单模板甲方:____________________________乙方:____________________________11 物资名称:111 物资规格:112 品牌:113 单位:114 数量:115 生产日期:116 有效期至:117 包装形式:118 包装完好情况:119 是否符合采购要求:12 物资存储条件:121 存储地点:122 温度要求:123 湿度要求:124 避光要求:125 其他特殊存储需求:13 物资使用说明:131 使用前检查事项:132 使用方法:133 注意事项:134 维护保养建议:135 废弃处理方式:14 质量保证条款:141 质量标准:142 质量检测报告提供时间:143 质量问题反馈机制:144 质量问题解决时限:145 违约责任:15 物资验收流程:151 到货通知方式:152 验收人员:153 验收时间:154 验收标准:155 异常情况处理办法:16 合同变更与解除:161 变更条件:162 解除条件:163 通知方式:164 生效时间:17 不可抗力因素:171 定义:172 通知义务:173 证明文件提交:174 后续处理:18 纠纷解决:181 争议解决方式:182 法律适用:183 仲裁机构选择:184 诉讼地选择:19 补充条款:191 保密协议:192 附加条款:193 生效条件:194 期限:20 双方确认:201 甲方代表签字:202 乙方代表签字:203 签订日期:204 签订地点:此物资确认单为双方就上述物资交易达成一致意见的依据。
双方应严格遵守本确认单中的各项条款与条件确保物资质量、存储及使用符合相关法律法规及行业标准保障物资安全有效使用避免因质量问题或不当使用造成损失。
双方同意在物资接收后按照验收流程进行检查并及时反馈任何不符合要求的情况以便及时协商解决。
对于因不可抗力导致的问题双方应及时沟通并根据实际情况调整履约方案。
知识创造未来
采购验收单
采购验收单是一种用于记录和确认采购物资或服务的收货情况的单据。
它通常包含以下内容:
1. 采购项目信息:包括采购项目名称、编号、供应商名称等
2. 验收日期:记录验收物资或服务的日期
3. 验收人员信息:记录谁进行了验收,包括姓名和职务等
4. 验收物资或服务信息:包括物资名称、规格型号、数量、单价等
5. 验收结果:记录验收是否合格,如有不合格情况,需要详细描述不合格原因和处理措施
6. 签字确认:验收人员必须在该部分签字确认,并填写日期
采购验收单通常由供应商和采购方共同签署,确认物资或服务的收货情况。
它是一种重要的财务凭证,用于确认采购物资的数量和质量是否符合合同要求,以及供应商是否按时交付物资。
采购验收单对于采购方来说是非常重要的,因为它是确认采购物资或服务的收货情况的证明。
同时,它也是供应商的责任证明,证明他们按照合同要求提供了符合质量标准的物资或服务。
1。
固定资产验收单
说明:
1、采购完成后对达到验收条件的固定资产,由物资部负责组织采购部门、固定资产管理部门及使用部
2、物资部根据批准的申购单、签订的合同对所购固定资产进行验收,核对供应商送来固定资产的名称。
凡涉及物资部所分管的固定资产验收时,物资部负责验收人、固定资产管理员应同时参与验收工作
固定资产管理部门及使用部门共同验货。
供应商送来固定资产的名称、规格型号、数量、单价、外观等并和送货单核对准确无误理员应同时参与验收工作。
验收单
3、使用部门、工程管理部(空调、热水器)主要对固定资产的质量、性能进行检测验收。
4、信息中心(电子设备)主要对固定资产的配置、技术参数、质量负责验收。
5、采购部主要对固定资产价格、质量负责验收。
验收。
福建省农科院物资设备验收单招标编号合同号
供货单位采购单位
供货单位联系人及电话
采购业主联系人及电话
验收类型:单台件5万(含)以上批量50万(含)以上进口赠送单台件10万以下批量50万以下□国产
货物清单:包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量(可附表)
序号品名、型号、规格(配置) 数量单价总价
金额总计
验收意见
上述货物(是、否)在合同规定的时间内送至我院,经供货方安装调试完成,现经我单位按招、投标文件及合同的要求进行验收,意见如下:货物自年月日送至我单位,品牌、外观、规格数量、配件(是、否)正确,经安装调试后,至今使用性能(正常、良好)、运行状况(正常、良好)、技术资料(是、否)齐全,验收合格。
业主单位验收人签名(两人以上):
验收日期:年月日
受托本项目的责任人意见:本人全权代表我单位参与该采购项目的标书审核、评标、定标、签订合同、验收等工作,验收(是、否)合格。
业主单位受托人签名:
(参与招标会议的业主代表)
签名:
验收日期:年月日
业主单位:验收(是、否)合格。
年月日
(盖章)
备注1.凡由我院采购小组组织的采购项目,由业主单位组织验收工作,验收通过后将该验收单提交一份到院采购小组办公室(计财处)存档;2.验收标准:依据招、投标文件及合同约定;3.验收成员应当在验收单上签署验收意见,签字并加盖公章;4.本验收单1式4份,采购单位、计财处、业主单位(报销用)、供货单位各1份; 5.格式要求:本表每份一张,用A4纸双面打印。
对于验收物品较多的,货物清单可另附材料说明,但本表仍做单页,不可分页打印; 6.报销时提交本验收单时应随附采购合同及中标通知书一份;7.电子版下载地址:计财处网页--表格下载栏。