异质结电池项目可行性研究报告

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异质结电池项目可行性研究报告xxx实业发展公司摘要光伏行业的发展具备两大推动力:政策波动以及技术进步。

从全球来看,光伏行业发展的周期性波动主要受政策驱动。

从中国来看,中国光伏产业的崛起离不开技术进步的推动。

异质结是光伏行业的第五次技术革命。

后PERC时代:1)在PERC的基础上进行持续的工艺改进,称之为“PERC+”技术;2)对PERC工艺进行了颠覆的异质结电池,这类技术的优势是光电转换效率高,代表行业下一代技术的发展方向。

相较于传统电池,异质结电池生产工艺步骤大幅减少,主要工艺仅4步,分别为制绒清洗、非晶硅薄膜沉积、TCO制备、电极制备,对应设备为制绒机、HWCVD/PECVD、PVD/RPD、丝网印刷+烧结炉。

非晶硅薄膜沉积为异质结生产核心工艺,设备为等离子化学气相沉积(PECVD)、热丝化学气相沉积(Cat-CVD/HWCVD)等。

非晶硅沉积设备主流供应商包括1)海外供应商:美国应用材料、瑞士梅耶博格、韩国周星、日本真空等;2)国内供应商:国内理想能源在该领域具备较强竞争力,钧石实现设备自供,捷佳伟创、迈为股份等也正积极布局该领域。

2018年以来宣布的异质结重要新建项目,包括爱康集团5GW高效异质结电池项目,预计总投资为106亿元;钧石5GW异质结太阳能电池制造基地,其中一期规划2GW;山煤国际与钧石签订合作协议,双方共建10GW异质结太阳能电池生产基地等。

此外,近期动工的项目包括晋锐5GW,规划投资125亿元;东方日升2.5GW项目,投资额33亿元等。

海外异质结电池产能规划约4.56GW,其中,已投产项目约1.76GW。

海外方面,产能主要集中于日本Panasonic、美国SolarCity等。

近日,全球光伏设备龙头梅耶博格宣布,已与北美一家太阳能电池制造企业签订异质结核心设备重要合同,合同金额约7亿元人民币,彰显海外扩张节奏也有所提速。

基于以下假设对HJT设备市场空间进行测算:1)考虑到下游装机需求,假设2019-2022年全球光伏电池片产能年均增速为15%;2)基于2019年HJT预计扩产计划1.5GW;参考PERC产能在2016-2018年新增10GW、20GW、30GW,假设2020Q3异质结设备降本及银浆国产化进度如预期,即到2020Q3年异质结将迎来第一波扩产高潮,假设2020-2022年HJT新增产能为10GW、20GW、30GW。

3)长期来看,预计2025年异质结扩产高点将达到100GW。

一方面,2019年PERC扩产达到45GW,考虑到异质结技术落地有望带来光伏平价上网,假设2025年HJT产能扩产有望达到100GW。

另一方面,受平价上网助推,2025年全球光伏新增装机容量需求有望达到3-500GW,异质结设备的更新周期为3-5年左右,基于此测算,在不考虑额外的新技术冲击下,异质结产业成熟下的存量更新需求为年均100GW。

基于异质结行业扩产节奏,结合设备降本情况进行分析:1)2019年异质结设备单GW投资额为10亿元,假设2020Q3异质结设备降本符合预期,预计2020年异质结设备单GW投资额为5亿元,假设2021-2022年分别降至4、3.5亿元,即2022年异质结设备市场空间将达到105亿元。

②从长期来看,异质结设备属于半导体设备的降维,具备较高的门槛。

预计异质结设备单GW投资的长期下限为3亿/GW,按照100GW/年的需求计算,异质结设备市场空间有望达到300亿元。

该异质结电池项目计划总投资12225.53万元,其中:固定资产投资8614.32万元,占项目总投资的70.46%;流动资金3611.21万元,占项目总投资的29.54%。

达产年营业收入26257.00万元,总成本费用20665.49万元,税金及附加233.74万元,利润总额5591.51万元,利税总额6596.49万元,税后净利润4193.63万元,达产年纳税总额2402.86万元;达产年投资利润率45.74%,投资利税率53.96%,投资回报率34.30%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位404个。

重视环境保护的原则。

使投资项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

异质结电池项目可行性研究报告目录第一章概况第二章背景及必要性第三章市场前景分析第四章建设规划第五章选址可行性研究第六章项目工程设计研究第七章项目工艺原则第八章环境保护分析第九章安全经营规范第十章风险防范措施第十一章节能方案分析第十二章项目实施安排方案第十三章投资方案分析第十四章经济收益第十五章招标方案第十六章综合评价说明第一章概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。

展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。

公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。

在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

undefined(三)公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入16719.69万元,同比增长27.65%(3621.27万元)。

其中,主营业业务异质结电池生产及销售收入为15850.61万元,占营业总收入的94.80%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额3379.89万元,较去年同期相比增长600.49万元,增长率21.60%;实现净利润2534.92万元,较去年同期相比增长265.88万元,增长率11.72%。

上年度主要经济指标二、项目建设理由三、项目概况(一)项目名称异质结电池项目(二)项目选址xx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积35297.64平方米(折合约52.92亩)。

(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.24%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度162.78万元/亩。

(五)土建工程指标项目净用地面积35297.64平方米,建筑物基底占地面积19145.44平方米,总建筑面积56476.22平方米,其中:规划建设主体工程45086.44平方米,项目规划绿化面积3995.52平方米。

(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费4121.66万元。

(七)节能分析1、项目年用电量987539.14千瓦时,折合121.37吨标准煤。

2、项目年总用水量20678.94立方米,折合1.77吨标准煤。

3、“异质结电池项目投资建设项目”,年用电量987539.14千瓦时,年总用水量20678.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.14吨标准煤/年。

达产年综合节能量32.73吨标准煤/年,项目总节能率28.35%,能源利用效果良好。

(八)环境保护项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12225.53万元,其中:固定资产投资8614.32万元,占项目总投资的70.46%;流动资金3611.21万元,占项目总投资的29.54%。

(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26257.00万元,总成本费用20665.49万元,税金及附加233.74万元,利润总额5591.51万元,利税总额6596.49万元,税后净利润4193.63万元,达产年纳税总额2402.86万元;达产年投资利润率45.74%,投资利税率53.96%,投资回报率34.30%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位404个。

(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

四、报告说明项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。