1采购管理制度
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郴州丰越环保科技有限公司
采购管理制度
第一章总则
第一条为提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本,进一步规范采购流程,加强与各部门之间的配合,特制定本制度。
第二条公司采购业务由经营部负责管理,其他相关部门积极配合,保证采购工作的顺利开展。
第三条采购工作实行统一管理,分级负责。
第二章采购流程
第四条采购申请
1.车间根据生产经营需要向分厂办提出原料需求计划,并将计划提交分厂办;
2.分厂办专员核对库存数据(根据需求计划),对需求计划进行
进一步完善,需求计划须注明物资名称、规格、数量、需求时间等;
3.需求计划经分厂领导审批后交经营部;
4.遇到紧急情况,分厂领导不在时,可以先电话请示,征得同意后报经营部,签字手续后补;
5.经营部对各车间上报的需求计划进行汇总,统筹安排采购计划。
第五条询价、比价、议价
1.业务员根据需求计划搜寻合适的供应商,并进行询价;
2.业务员根据询价情况,与市场行情比较,筛选出合适的供应商,
提交经营部部长审核;
3.经营部部长根据业务员提供的信息和资料进行比价,筛选出供应商;
4.公司分管领导组织相关人员与筛选出的供应商进行议价,确认最终采购价格。
第六条合同订立
1.业务员与确定的供应商沟通后,草拟《采购合同》,合同中需明确物资名称、规格、价格、发货时间、付款方式及违约责任等;
2.经营部部长对《采购合同》进行审核;
3.公司分管领导对《采购合同》进行审批;
4.经营部文员负责将双方签字盖章后的合同存档。
第七条付款及合同执行
1.付款:
(1)支付货款时,业务员填写《付款申请单》,经营部部长审核,公司分管领导、总经理、财务总监逐级审批后,交财务部出纳付款;
(2)财务部出纳在接到审批后的《付款申请单》及时付款,遇特殊情况需延期支付的,应及时通知经营部,并向公司领导汇报。
2.合同执行:
已签订的合同由业务员负责跟进,经营部部长进行监督,及时掌握合同的履行情况;如出现问题,应及时采取补救措施,并通知请购车间、分厂,同时向公司领导汇报。
第八条提货或接货
1.采购合同中明确货物自提的,经营部应安排专人到供应商办理提货的相关手续;
2.采购合同中明确货物由供应商运送的,经营部通知物管组安排专人负责接货,经营部协助。
第九条验收入库
采购的物资到货后,经营部通知物管组安排仓库做好验收入库工作,质检部、分厂办及供应商等相关人员参与。
1.验收:
(1)验收按公司相关规定执行;
(2)发现与采购合同规定不符的物资,仓库不予入库,及时报公司分管领导,由分管领导与供应商沟通,决定处置方案。
2.入库:
物资验收后,仓库需及时安排入库,并开具《入库单》。