质量体系评审表.doc
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XXXXXXXXX质量管理体系成熟度评审表V1.2XXX被评审方地址:评审日期:项目序号评审记录得分123456789101112131415被评审方名称:评审检查内容及要求1.质量体系保障是否制定质量手册、程序文件、管理规定、记录表单(如:作业程序/流程/检验规范等)?公司目标/方针是否制订并实施?方针是否可让全体员工理解?公司目标(KPI)是否进行了分解,并定期统计分析,未达标的目标是否采取相关改进措施并进行验证改进的有效性?是否有效使用质量工具对生产过程的产品质量状况进行质量数据的统计分析?是否采取改进处置与措施?这些信息是如何传递的?内部是否形成有效的沟通机制,确定内部沟通的流程。
如:定期的品质会议等。
会议实施(品质会议,品质状况、对策、效果实施确认)是否定期进行内外部审核?内部审核人员的资质如何确定?审核发现的问题是否进行统计分析及采取持续改进的措施?公司是否识别了目前存在的风险,并制定应对风险管控的措施并执行?公司识别了哪些持续改进的机会?这些改进的机会是否采取措施并验证措施的有效性,以实保障体系的持续改进?2.文件管控是否有相应的文件控制作业管理程序用于整个组织接收﹐建立﹑审核﹑核准﹑发行、转化和分发﹐回收﹐销毁质量体系文件和资料?是否有建立书面化的记录管理程序用來管制所需的记录之识別、储存、索引、保护、保存期限及处理?相关作业岗位使用的文件版本在使用场所是否可被取得,且文件为最新版本?是否对工程文件进行分类管理, 重要工程文件是否被列入受控文件?工程文件及资料在发行前,是否由责权人员审核其适应性?3.职责权限与培训公司组织架构、岗位职责权限是否明确?并得到授权许可。
是否有培训需求调查,并根据调查的结果进行分析,进而制定相应的培训计划?年度培训计划是否按照规定的时间进行?培训计划中是否包括:品质意识﹐品质手法﹐品质技术等?是否有对培训的效果进行评估?被评审方地址:评审日期:项目序号评审记录得分被评审方名称:评审检查内容及要求161718192021222324252627282930特种作业人员的任职资格是否满足工作岗位的要求?关键工序作业人员上岗的能力确定如何进行?是否有对人员的能力状况进行分析确定,如人员能力矩阵图?来料不合格品处理流程是否建立?是否对不合格品的处理要求作出了明确的定义?不合格品标识是否清楚?是否单独区域存放,并不被混淆,是否按照不合格品处置的要求执行?不合格品的处置记录是否齐全?记录和实物是否具有可追溯性?退货如何处理?信息传递是否完善?5.生产过程保障生产计划的安排是如何进行的?遇到紧急订单如何做出应急响应?是否有预案?生产过程是否按照质量管控的标准、工艺流程、图纸文件、工艺作业指导书执行?是否有生产作业的记录?生产过程是否有质量检验人员进行检验?检验人员是否熟悉检验规程?检验规程是否是有效的文件?检验的产品是否有相关标识?是否识别了关键工序控制?生产现场的关键是如何控制的?生产过程不合格品处理流程是否建立?是否对不合格品的处理要求作出了明确的定义?生产现场是否有不合格品区域标识?不合格品标识、隔离、处置过程如何实施?生产过程中返工/返修后的产品,是否经重新检验并按要求实施放行或报废?整个过程是否具有可追溯性?是否有内部生产过程的技术工艺文件的变更?变更前是否进行相关的评审?是否得到同意?4.进料检验与仓库管理是否有仓库管理办法?原材料库存管理过程中是否规定物料安全库存,并执行?(提供管理文件和记录)现场检验的标识是否齐全?仓管是否有分区域标识?仓库是否有做先进先出管理?账物卡是否一致?进料检验人员是否有进料检验标准并熟悉标准?是否按照标准的要求实施检验?检验记录是否完善?原材料存储和搬运中对物料的防护是否合理?(如温湿度,危害物质的管控等)生产现场是否采用相关统计分析技术?被评审方地址:评审日期:项目序号评审记录得分被评审方名称:评审检查内容及要求31323334353637383940最终得分:质量体系成熟度评审等级分数最终得分(X)等级颜色标识0X ≥100A 170≤X <100B 2X <70C3满分:评审项目40*3=120评分说明可根据实际生产产品情况,有些项目不作为考核条款;产品是否有出厂检验规范?包装规范是否符合用户要求(产品的贮存,搬运防护)?生产现场6S 管理、工作环境如何?对作业者的着装、职业健康与安全管理是否符合公司规定的要求?6.生产/检测设备管理是否建立设备(含生产设备、检测设备)/工装/模具的管理台账、履历卡?是否有设备的一二三级维护保养计划,并按照计划实施的记录?是否有设备易损件的更换计划?计量校验规程、校准的标准化规范、检测设备的有效性、内外校正计划、使用与防护是否按规定执行?设备的标识是否清晰易于识别,不合格设备如何处理?是否有明显的标识区分?是否制定实验室管理规定,实验室检测范围,是否有年度型式实验计划?质量体系运行较差,需彻底整改非常符合,证据充分打分说明符合情况等级说明结果说明不符合,缺少证据质量管理体系运行良好一般,证据不足质量体系运行基本满足要求,需要改善和提升符合,基本符合标准7.顾客投诉与内部沟通客户服务,是否建立客户投诉处理流程?针对客户投诉是否能快速响应并进行深入分析,并根据分析结果采取相应措施?是否对顾客的满意度进行调查,并做分析改善?项目数标准分数实际得分得分率备注82400.0%41200.0%41200.0%61800.0%103000.0%4.进料检验与仓库管理1.质量保证体系2.文件管控3.职责权限与培训5.生产过程保障XXX质量管理体系成熟度评审表受评审方地址:审核日期:项目受评审方名称:0.0%0.0%0.0%20%40%60%80%100%1.质量保证体系2.文件管控7.顾客投诉与内部沟通XXX 质量管理体系成熟度评审雷达图61800.0%2600.0%401200.0%7.顾客投诉与内部沟通合计评审组签名/日期:最终结论评审:6.生产/检测设备管理0.0%0.0%0.0%0.0%0% 3.职责权限与培训4.进料检验与仓库管理5.生产过程保障6.生产/检测设备管理体系检查问题及自查自纠问题改善推进计划序号评审检查及自查自纠发现问题内容整改措施/改善方案责任部门责任人完成时间佐证资料/ 附件1234567891011121314151617181920。
供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网址:____________________________________电邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米其它: 平方米6、员工总数:人,其中工程技术人员人,品管人员人,生产人员人。
7、主要部门负责人:总经理业务部/市场部开发部/工程部资财部/物控部品管部生产部8、主要产品:9、主要设备:10、主要的客户和为其提供的产品(列举2-3家)11、公司成立于哪一年:创始人:12、公司营业额:去年:今年计划:13、公司有无获得质量管理体系认证?如有,请说明哪一年?获得哪一家认证机构?什么样的证书?:14、有受过哪些主要客户的审核:审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。
二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。
b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。
供应商质量管理体系评审表供应商质量管理体系评审表在供应链管理环境中,供应商的质量管理体系对于采购企业的产品质量控制和整体运营效率至关重要。
为了确保供应商的质量管理水平符合要求,对供应商的质量管理体系进行严谨的评审是非常必要的。
本文将介绍供应商质量管理体系评审表的作用、编制步骤以及填写注意事项,帮助大家更好地进行供应商质量管理。
一、评审表的作用供应商质量管理体系评审表主要用于评估供应商在质量管理体系、过程控制、设备管理、人员培训等方面的符合性和有效性。
通过评审表,采购企业可以全面了解供应商的质量管理水平,发现潜在问题并促使供应商进行改进,确保采购产品的质量稳定可靠。
二、评审表的编制步骤1、明确评审目的和范围:在编制评审表之前,首先要明确评审的目的和范围,例如评审的侧重点、涉及的部门和过程等。
2、收集关键词:收集与供应商质量管理体系相关的关键词,如质量管理、过程控制、设备管理、人员培训等。
3、编制评审项目:根据收集的关键词,列出评审项目,明确每个项目的评审内容和方法。
4、设计评审表格:根据评审项目,设计评审表格,包括评审项目、评审内容、评审方法、评分标准等。
5、确定评审周期:根据供应商的质量稳定性和历史表现,确定合适的评审周期。
三、评审表的填写注意事项1、确保数据准确:在填写评审表时,要确保提供的数据准确无误。
如有需要,可以附上相应的证据或文件。
2、详细记录问题:在填写评审表时,要对发现的问题进行详细记录,包括问题的性质、产生原因和影响等。
3、提出改进建议:在填写评审表时,要根据发现的问题,提出针对性的改进建议,帮助供应商改进质量管理体系。
4、注重客观公正:在填写评审表时,要保持客观公正的态度,避免主观臆断和人为干预。
5、及时反馈结果:在完成评审后,要及时将评审结果反馈给供应商,以便其及时采取改进措施。
四、评审表的排版和格式要求1、采用规范字体和字号:评审表应使用规范字体和字号,以确保信息的清晰易读。
M1、一般要求评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、质量保证体系文件评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、文件与记录控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、合同控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、设计控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、材料与零部件质量控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、作业(工艺)控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、焊接质量控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、热处理质量控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、无损检测质量控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、 理化试验质量控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、检验与试验评审表评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表 、生产设备及检验试验装置的控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、不合格品控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、质量改进与服务评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、人员管理评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、执行特种设备许可制度评审编号: 单位名称:。
特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1、一般要求评审编号:单位名称:问题及建议评审员:年月日特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M2、质量保证体系文件评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.1、文件与记录控制评审编号:单位名称:问题及建议评审员:年月日特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.2、合同控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.3、设计控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.4、材料与零部件质量控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.5、作业(工艺)控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.6、焊接质量控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.7、热处理质量控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.8、无损检测质量控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.9、理化试验质量控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.10、检验与试验评审表评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.11、生产设备及检验试验装置的控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.12、不合格品控制评审编号:单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.13、质量改进与服务评审编号:单位名称:问题及建议评审员:年月日特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.14、人员管理评审编号:单位名称:问题及建议评审员:年月日特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.15、执行特种设备许可制度评审编号:单位名称:。
况。
“基本符合”、“不符合”结果的应存在问题栏中详细描述存在问题。
2、根据检查记过,“鉴定评审结论”分别给出质量保证体系“已建立、健全”或“基本建立”或“未建立”。
质量保证体系“有效运行”或“基本运行”或“未运行”的评审结论.
压力管道设计许可鉴定评审综合评定表
注:1、“核查结果”、“评审结果"和“综合评价”栏内需要写:“符合”或“基本符合”或“不符合”。
2、第1、2、
3、4项结论只能是“符合”或“不符合",第33项如出现重大技术问题为“不符合”,如出现技术性问题为“基本符合”。
3、对“核查结果"栏填写了“基本符合"或“不符合"的,要在“存在主要问题"栏内写明原因。
4、对1、2、3、4、6、26、27、28、29、30、33中的任何一项的“核查结果”出现“不符合”,“评审结果”将为“不符合”。
5、“评审结果”如出现“基本符合”,则“综合评价”为“基本符合”;“评审结果”如出现“不符合",则“综合评价”为“不符合”。
将不予认证或换证或增项或升级。
质量管理体系审核检查表注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)注1: 文献查阅含记录查阅。
2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
表注1: 文献查阅含记录查阅。
2:“检查成果记录”栏:符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×(有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认)。
质量管理体系内审检查表
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注1:文件查阅含记录的查阅注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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注1:文件查阅含记录的查阅注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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注1:文件查阅含记录的查阅注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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质量管理体系合同评审表范本合同编号:__________鉴于甲方需要对质量管理体系进行评审,以确保其符合相关法律法规和标准要求,乙方具有提供质量管理体系评审服务的资质和能力,甲乙双方经协商一致,特订立本合同,共同遵照执行。
第一条评审范围1.1 本合同质量管理体系评审的范围包括:(1)甲方的组织结构、管理职责和资源配置;(2)甲方的产品设计、开发、生产、检验、销售和售后服务过程;(3)甲方的质量保证体系、质量控制体系和质量改进措施;(4)甲方的人员培训、技能水平和团队协作情况;(5)甲方对法律法规和标准要求的执行情况;(6)其他双方约定的评审内容。
第二条评审依据2.1 本合同质量管理体系评审的依据包括:(1)国家相关法律法规;(2)行业标准和规范;(3)甲方的质量管理体系文件;(4)其他双方约定的评审依据。
第三条评审时间3.1 本合同质量管理体系评审的时间安排如下:(1)评审启动会议:____年__月__日;(2)现场评审:____年__月__日至____年__月__日;(4)评审报告提交:____年__月__日。
第四条评审组组成4.1 乙方组成评审组,负责对甲方质量管理体系进行评审。
评审组成员及其分工如下:(1)组长:____(姓名),负责评审的整体协调和组织;(2)副组长:____(姓名),负责评审的现场指导和监督;(3)评审员:____(姓名),负责评审具体工作的执行;(4)其他必要人员:____(姓名),负责协助评审工作。
第五条评审过程5.1 评审组应按照本合同约定的评审范围和依据,对甲方的质量管理体系进行全面的评审。
5.2 评审组应采取现场查看、文件审查、访谈提问等方式进行评审,甲方应给予积极配合。
5.3 评审组应在评审过程中发现甲方的质量管理体系存在问题,提出改进意见和建议。
5.4 甲方对评审组提出的改进意见和建议应认真研究,制定整改措施,并在规定时间内进行整改。
5.5 评审组应对甲方的整改情况进行跟踪检查,确保整改措施的落实。
质量保证体系建立及实施情况评审标准
注:1、“检查结果”栏中,需注明“符合”或“基本符合”或“不符合、不适用”等情况。
“基本符合”、“不符合”结果的应存在问题栏中详细描述存在问题。
2、根据检查记过,“鉴定评审结论”分别给出质量保证体系“已建立、健全”或“基本建立”或“未建立”。
质量保证体系“有效运行”或“基本运行”或“未运行”的评审结论。
压力管道设计许可鉴定评审综合评定表
注:1、“核查结果”、“评审结果”和“综合评价”栏内需要写:“符合”或“基本符合”或“不符合”。
2、第1、2、
3、4项结论只能是“符合”或“不符合”,第33项如出现重大技术问题为“不符合”,如出现技术性问题为“基本符合”。
3、对“核查结果”栏填写了“基本符合”或“不符合”的,要在“存在主要问题”栏内写明原因。
4、对1、2、3、4、6、26、27、28、29、30、33中的任何一项的“核查结果”出现“不符合”,“评审结果”将为“不符合”。
5、“评审结果”如出现“基本符合”,则“综合评价”为“基本符合”;“评审结果”如出现“不符合”,则“综合评价”为“不符合”。
将不予认证或换证或增项或升级。