公司全面管理系统采购申请流程说明
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采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板,模板审核通过后,可维护采购申请单,审批通过后,形成采购订单,订单经过审核通过后,可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息,其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项:在追加、修改页面中必填项,控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看,不能进行其它操作。
●分页:分页在页面最下方进行显示,如下图:合计:显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数,当前位于的页数.首页:点击,页面显示第一页信息.尾页:点击,页面显示最后一页信息.上一页:点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页:点击,页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字,点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页,页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称:单位信息维护功能概要:维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序:点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
目录采购管理 (2)1.1 采购标准业务流程 (2)1.2 采购暂估业务流程 (17)1.3 采购退货业务流程 (28)采购管理采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。
1.1 采购标准业务流程采购业务是每个企业都有的日常业务流程,包括赊购、现购等采购方式下,进行原材料采购,这其中涉及到与供应商签订订单,采购原物料的入库、应付账款的确认等等。
采购业务基本流程:采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票(1)采购申请单:用户吴伟登录K/3 主界面后,点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面,如图所示:采购申请单进入路径界面(2)双击【采购申请单-新增】,进入采购申请单录入界面,录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息,然后点击工具栏上的【保存】按钮,将此单保存,再点击【审核】的按钮审核此单,如图所示:采购申请单编辑界面(3)采购合同:点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】,依此路径进入采购合同录入界面,录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息,1.1然后点击【保存】按钮,保存单据,再点【审核】按钮审核单据,如图所示:采购合同编辑界面(4)采购订单:点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】,依此路径进入采购合同序时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“采购订单”,如图所示:采购合同下推订单界面(5)调出采购订单编辑界面,合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段,但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入,单据录入完毕后点击【保存】,保存成功后点击【审核】。
如图所示:采购订单编辑界面提示录入采购订单有三种方式,一种是下推关联方式,如上例所示;第二种是上拉关联方式,点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】,进入采购订单新增界面,表头的“选单类型”处选择“合同(应付)”,再在“选单号”处按【F7】调出合同界面,将对应的合同选中双击,此时合同信息将回填采购订单相关字段,此方式实质上与第一种是同一种方式,只是操作方法不同;第三种是手工新增方式,点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】,进入采购订单编辑界面,手工录入所有信息。
采购管理制度及采购流程一、目的:保障公司采购系统更趋完善,也为公司各部门提供清晰的采购规则、责任、标准、指引及流程。
通过体系及各部门的配合,本制度流程将有效地指引各部门根据标准进行工作,确保体现公司品牌形象、保证产品品质以及维护顾客的核心需求,不断提升公司竞争力。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同签订—付款申请—交货验收—质检—入库。
(三)采购流程图如下(分预付款和后付款):四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:由需求部门填写,按照公司规定的申请单格式清楚的填写采购申请单各项数据(重点要素见细则要求),填写后提交OA系统由需求部门经理(负责人)进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,同意后提交上一级主管领导同意后,通知采购部进行采购采购部收到批准通过的采购申请单,要对请购单的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:•请购的部门;•请购物品所属项目;•请购的用途;•请购的物品名;•请购的物品数量;•请购的物品规格;•请购物品的样品、图纸或技术资料等;•请购物品的需求时间;•请购如有特殊需要请备注;4、请购单及其提请规定•请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后通知采购部门。
•涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交。
•遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,流程后补。
•如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出备注说明。
采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为规范公司的采购活动,保证采购工作的公开、公平、公正,提高采购效率和物资利用率,特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动,包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
第三条采购工作应遵循以下原则:合法性原则:遵守国家法律法规,确保采购活动的合法性。
经济性原则:以合理的价格采购物资,降低成本。
效率性原则:提高采购效率,缩短采购周期。
质量性原则:确保采购物资的质量,满足公司生产和经营的需要。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购部门,负责日常的采购工作。
第五条采购部门的主要职责包括:制定采购计划和预算。
组织实施市场调研,确定供应商。
审核采购需求,组织实施采购活动。
对采购物资进行验收和质量控制。
维护供应商关系,定期评估供应商的供货能力。
第六条采购部门应设立以下岗位:采购经理:负责采购部门的全面工作。
采购专员:负责具体的采购业务执行。
质量检验员:负责采购物资的质量检验。
第三章采购计划与预算第七条采购计划应根据公司的生产和经营计划制定,确保采购物资的及时性和合理性。
第八条采购预算应根据市场行情和公司财务状况合理确定,避免超预算采购。
第九条采购计划和预算应经过公司相关部门的审核和批准。
第四章供应商管理第十条供应商的选择应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。
第十一条供应商应具备以下条件:合法经营,具备相应的资质和许可。
具有良好的商业信誉和供货能力。
能够提供符合公司要求的物资。
第十二条采购部门应建立供应商档案,记录供应商的基本信息、合作历史和评估结果。
第十三条定期对供应商进行评估,根据评估结果调整供应商名单。
第五章采购流程第十四条采购流程包括以下步骤:需求确认:由需求部门提出采购需求,并填写采购申请表。
需求审核:由采购部门对采购需求进行审核,确保需求的合理性。
市场调研:对市场进行调研,了解物资的价格、质量等信息。
选择供应商:根据市场调研结果,选择合适的供应商。
公司采购流程及管理制度一、公司采购流程1.需求确认阶段:a)内部部门填写需求单,并明确需求物品或服务的规格、数量、质量要求等;b)需求单提交给采购部门进行审批;c)采购部门根据需求单进行初步的需求确认,并与相关部门进行沟通和协调。
2.供应商选择阶段:a)采购部门根据需求确认结果制定供应商筛选标准和评估指标;b)采购部门通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商;c)采购部门对供应商进行评估和比较,选定合适的供应商。
3.合同签订阶段:a)采购部门与选定的供应商进行合同谈判,并达成一致;b)签订正式采购合同,并确保合同内容明确、合法有效。
4.采购执行阶段:a)供应商按合同要求提供采购物品或服务;b)采购部门验收采购物品或服务的质量和数量;c)收到供应商发票后,进行核对和付款。
5.采购记录与分析阶段:a)采购部门将采购过程的相关信息记录,包括采购物品或服务的类型、数量、价格、供应商等;b)对采购数据进行分析,评估供应商绩效和采购成本效益,为以后的采购决策提供参考。
6.问题解决和改进阶段:a)出现采购纠纷或质量问题时,由采购部门负责与供应商进行沟通和解决;b)在采购过程中发现的问题和不足,及时进行反馈和改进。
二、公司采购管理制度1.采购申请和审批:a)内部部门填写采购申请单,包括需求物品或服务的明细、数量、预算等信息;b)采购部门对采购申请进行审批,并评估采购需求的合理性和紧急程度。
2.供应商选择与评估:a)采购部门建立供应商库,并定期对供应商进行评估和筛选;b)根据评估结果,制定供应商采购优先级。
3.合同管理:a)签订采购合同前,进行合同谈判和审查;b)采购合同需明确双方的权利和义务、物品或服务的规格和质量要求、交付时间、价格和付款方式等。
4.采购执行监控:a)采购部门对采购过程进行监控,确保按合同要求进行采购;b)监控供应商的交付时间和质量,及时解决问题和纠纷。
5.采购记录和分析:a)采购部门对采购过程进行记录,在ERP系统或采购管理软件中建立采购档案;b)对采购数据进行分析,评估供应商的绩效和采购成本效益。
采购申请的流程及相关管理指南1. 概述本文档旨在介绍采购申请的流程,以及相关的管理指南。
采购申请是一个重要的流程,用于获取组织所需的物品或服务。
正确的采购申请流程能够确保采购活动的透明度和效率,避免潜在的风险和误解。
2. 采购申请流程以下是一般的采购申请流程,具体步骤可能因组织而异。
2.1 填写采购申请表采购申请的第一步是填写采购申请表。
此表格应包括以下信息:- 申请人姓名及联系方式- 申请日期- 采购物品或服务的详细描述- 采购数量及规格要求- 预期交付日期- 预算估计和计划用途2.2 审批采购申请填写完采购申请表后,需要按照组织的审批流程进行审批。
审批流程可能包括以下环节:- 部门经理审批- 财务部门审批- 高层管理层审批2.3 采购评估和选择供应商一旦采购申请获得了最终的批准,组织需要进行采购评估,并选择合适的供应商。
这个过程可能包括以下步骤:- 制定采购评估标准和指标- 发布招标通知(如果需要)- 收集供应商的报价和相关信息- 对供应商进行评估和筛选- 与最终选择的供应商进行谈判和签订合同2.4 订单确认和采购执行在选择供应商之后,组织需要与供应商确认订单细节,并进行采购执行。
这个过程包括以下步骤:- 确认订单细节,如交付日期和付款方式- 监控供应商的交付进度- 接收和验收交付的物品或服务- 进行付款3. 相关管理指南以下是一些与采购申请相关的管理指南,可以帮助组织更好地管理采购流程:3.1 制定清晰的采购政策和流程组织应该制定清晰的采购政策和流程,并将其传达给所有相关人员。
这有助于确保每个人都遵循相同的步骤和规定,减少混乱和错误。
3.2 建立供应商管理系统建立一个供应商管理系统,可以帮助组织跟踪和评估供应商的表现,并及时识别潜在的问题和风险。
3.3 做好预算和成本控制在采购申请过程中,组织应该合理预算,并在整个采购过程中控制成本。
这包括与供应商协商价格,进行合理的谈判和比较,以及确保采购的物品或服务符合预期的质量和性能标准。
采购管理系统业务处理流程一、采购管理系统业务处理流程1. 采购申请流程:(1)采购部门根据采购需求及采购人才状况,确定采购的单据、物料等类别,进行采购申请;(2)用户填写采购申请单据;(3)用户点击提交采购申请,采购提交系统检查和处理,生成采购申请流程,审核人选择,采购申请系统自动发送采购申请流程,流程分发给审核人;(4)审核人对采购申请进行审核,审核结果提交到采购系统管理;(5)系统根据审核结果,自动根据审核结果进行下一步操作;(6)采购系统负责人收到审核结果后,对结果进行确认,形成采购申请。
2. 采购计划流程:(1)采购系统根据采购申请,建立采购计划;(2)采购人员根据采购计划,把采购合同、发票等管理起来;(3)采购计划审核,采购人员向审批人提交采购计划;(4)审核人审核采购计划,审核通过后,采购计划即可生效;(5)采购计划生效,采购人员把采购合同、发票等细节报送采购系统管理;(6)采购系统管理收到采购合同、发票等细节后,对采购计划进行结算,完成采购计划流程。
3. 采购执行流程:(1)采购系统收到采购计划后,负责采购执行;(2)采购人员根据采购计划,进行采购采购活动,包括采购合同、采购发票等;(3)采购执行结束后,采购人员把采购合同、发票等细节报送采购系统管理;(4)采购系统管理根据采购合同、发票等细节,对采购执行进行审核;(5)采购系统管理根据审核结果,对采购执行进行结算,完成采购执行流程。
4. 采购结算流程:(1)采购系统管理根据采购执行结果,制定采购结算单;(2)采购系统管理将采购结算单提交给供应商;(3)供应商核实采购结算单,按照采购结算单结算采购货款;(4)采购人员收到供应商结算货款后,把收费单提交采购系统管理;(5)采购系统管理收到采购收费单后,对采购结算单进行审核;(6)采购系统管理根据审核结果,对采购结算单进行结算,完成采购结算流程。
公司请购流程一、申请阶段。
1. 填写请购单。
员工在需要购买公司物品或服务时,首先需要填写请购单。
请购单需要包括物品或服务的名称、规格、数量、预算、用途等信息,并由申请人签字确认。
2. 部门主管审批。
填写完请购单后,申请人需要将请购单提交给所在部门的主管进行审批。
主管需要根据公司的采购政策和预算情况进行审批,确保申请合理并符合公司规定。
3. 采购部门审核。
经过部门主管审批后,请购单将被送至采购部门进行审核。
采购部门将对请购单中的物品或服务进行评估,确认是否符合公司的采购标准和供应商合作情况。
二、采购阶段。
1. 供应商选择。
采购部门根据请购单中的物品或服务需求,开始寻找合适的供应商。
他们将根据供应商的信誉、价格、交货时间等因素进行评估,选择最合适的供应商。
2. 报价比较。
采购部门将从多个供应商那里获取报价,并进行比较。
他们将根据报价、质量、服务等因素进行综合评估,选择最有利于公司的供应商。
3. 签订合同。
经过报价比较后,采购部门将与选定的供应商进行谈判,确定合同细则并签订合同。
合同中将包括物品或服务的具体规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。
三、采购执行阶段。
1. 采购订单下达。
采购部门将根据签订的合同,向供应商下达采购订单。
采购订单中将包括物品或服务的具体信息,以及交货时间等要求。
2. 物品或服务交付。
供应商根据采购订单要求,按时交付物品或提供服务。
采购部门将对交付的物品或服务进行验收,确保符合合同要求。
3. 财务付款。
经过验收合格后,采购部门将通知财务部门进行付款。
财务部门将根据合同约定的付款方式,及时将款项支付给供应商。
四、归档阶段。
1. 请购单归档。
完成采购流程后,采购部门将请购单及相关合同、采购订单等文件进行归档。
归档文件将被保存并备查,以备将来审计或查询。
2. 采购流程总结。
采购部门将对本次采购流程进行总结,包括供应商的表现、采购过程中的问题及解决方案等。
总结报告将被提交给公司管理层,为未来的采购工作提供参考。
采购流程及管理制度采购是企业日常运营的重要环节之一,采购流程及管理制度的健全与否直接关系到企业的运作效率和成本控制。
下面将详细介绍采购流程及管理制度。
一、采购流程1.采购需求确认:由部门提出采购需求,明确所需的物品、数量、质量要求和预算限额等信息。
2.供应商选择:采购部门通过市场调研和竞争性谈判等手段,选择具备合适能力和资质的供应商,并签订供货协议。
3.采购申请:采购部门向财务部门提交采购申请,并注明所需的物品及数量等详细信息,同时提供所选供应商的相关资料。
4.采购审批:财务部门进行采购申请的审核,确认申请是否符合预算限额和采购政策。
若申请获得批准,则进入下一步流程。
5.采购订单生成:财务部门根据采购申请的内容,生成采购订单,并将订单发送给供应商确认。
6.供应商确认:供应商收到采购订单后,进行确认并回复确认函,确认交付时间、价格等细节。
7.采购合同签订:财务部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务以及交货期限、质量标准、付款方式等内容。
8.物品交付与验收:供应商按照合同约定的时间和地点进行物品的交付,并由采购部门进行验收,确认物品的质量和数量是否符合要求。
9.付款结算:财务部门根据合同约定的付款方式和期限,按时付款给供应商。
10.采购管理及记录:采购部门和财务部门对采购流程进行记录和管理,包括采购申请、采购订单、交付及验收记录、付款记录等,确保采购流程的可追溯性和完整性。
二、采购管理制度1.采购政策:明确采购的原则和标准,包括选择供应商的准则、采购程序和流程、采购预算的制定和审批等。
2.供应商管理:建立供应商库,及时更新供应商信息,并根据供应商的绩效、信誉等指标进行评估和分类管理,确保选择到具备优质供货能力的供应商。
3.采购合同管理:建立精细化的合同管理制度,明确合同的签订流程和审核权限,同时注重合同履行的监督和评估,确保供应商按照合同的约定交付物品,并保障质量和交货期限。
4.采购预算管理:设立预算管理制度,明确各部门的采购预算和限额,并进行预算执行和监控,及时跟踪采购费用,确保预算的合理利用和控制。
公司采购管理制度及流程第一章总则第一条为规范公司采购管理工作,提高采购效率,保障公司采购活动的合法合规性,制定本制度。
第二条公司采购管理制度适用于公司内部所有涉及采购活动的部门和人员,具体操作流程以本制度为准。
第三条公司采购管理制度的制定、修改和解释权归公司财务部门所有。
第四条公司采购管理制度的宗旨是优质、高效、合法、合规,确保公司产品和服务的品质和供应。
第五条公司采购管理制度的执行应当遵循公平、公正、诚信、透明的原则,保证供应商和公司的合法权益。
第二章采购流程第六条公司采购流程包括申请、审批、发布、供应商评估、签订合同、验收、付款等环节。
第七条采购申请环节,申请人应填写采购申请单,注明采购物品、数量、规格、用途、预算等信息,并提供相应的支持文件。
第八条采购审批环节,采购部门负责对采购申请进行审批,审批流程应当符合公司相关规定。
第九条采购发布环节,采购部门根据审批结果发布采购公告,邀请符合条件的供应商参与竞标。
第十条供应商评估环节,采购部门应根据供应商的资质、信誉、产品质量等方面进行评估,选择合格的供应商。
第十一条签订合同环节,双方在竞标结束后进行谈判,签订采购合同,并约定交货时间、价格、质量标准等内容。
第十二条验收环节,采购部门应按照合同约定完成验收工作,确保采购物品的质量符合要求。
第十三条付款环节,采购部门应按照合同约定进行付款,确保供应商的权益。
第三章采购管理制度第十四条公司采购管理制度应当建立制度档案,包括《采购制度手册》、《采购申请单》、《供应商评估表》、《合同模板》等文件。
第十五条公司采购管理制度应当定期进行审核、评估,及时发现问题并进行改进。
第十六条公司采购管理制度应当建立内部监督机制,对采购活动进行监督、检查,确保采购活动的合法合规性。
第十七条公司采购管理制度应当建立风险防范机制,及时应对采购风险,确保公司的利益受到保护。
第十八条公司采购管理制度应当建立绩效考核机制,对采购部门及相关人员的工作绩效进行评估,激励积极性、提高工作效率。
采购管理系统的业务流程图1. 采购申请流程1.员工填写采购申请单,并提交给部门主管审核。
2.部门主管审核并批准采购申请,将申请单转发给采购部门。
3.采购部门收到采购申请单后,评估申请的合理性和紧急程度。
4.如果申请合理并紧急,则采购部门立即开始寻找合适的供应商。
5.如果申请合理但不紧急,则采购部门将申请单加入待处理队列,按照优先级进行处理。
6.采购部门向提交申请的员工发送一份确认邮件,说明采购进度和预计交货时间。
7.采购部门与供应商达成协议,完成采购订单,并将订单信息录入采购管理系统。
8.采购部门发送订单给供应商,并指定交货地点和日期。
9.供应商收到订单后,开始组织采购物品或服务,并进行内部审批流程。
10.供应商按照要求交付采购物品或提供服务,并将相关凭证发送给采购部门。
11.采购部门验收采购物品或服务的质量和数量,并根据实际情况确认订单完成。
12.采购部门将订单完成的信息更新到采购管理系统,并将相关凭证归档。
2. 采购审批流程1.采购部门提交已完成的采购订单给财务部门。
2.财务部门对采购订单进行审批,并根据需要进行预付款或后付款的处理。
3.如果需要预付款,财务部门将支付预付款给供应商,并将相关凭证存档。
4.供应商按约定的时间交付采购物品或提供服务。
5.采购部门进行验收,并将采购物品的质量和数量与采购订单进行核对。
6.如果采购物品或服务达到预期要求,则采购部门通知财务部门可以进行后续付款。
7.财务部门确认采购物品或服务的质量和数量与采购订单一致后,进行付款。
8.财务部门将支付的相关信息录入财务系统,并归档付款凭证。
3. 采购退货流程1.员工发现采购物品有质量问题或数量错误,向采购部门提出退货申请。
2.采购部门收到退货申请后,进行初步审核。
3.如果退货申请符合退货政策和流程,则采购部门将退货申请转发给供应商。
4.供应商收到退货申请,并与采购部门沟通确认退货细节和方式。
5.供应商进行退货处理,并将退货凭证发送给采购部门。
公司采购审批流程通知
尊敬的各部门负责人及员工:
为了规范公司的采购审批流程,提高采购效率,保障公司利益,
特制定本公司采购审批流程通知,具体内容如下:
一、采购申请
各部门在有采购需求时,应填写《采购申请表》,明确物品名称、规格、数量、用途、预算等信息,并注明申请部门及联系方式。
采购申请表需由部门负责人签字确认后,提交至采购部门进行初
步审核。
二、采购评审
采购部门收到采购申请后,将组织相关人员进行评审,包括核实
需求的合理性、供应商的信誉度等。
若涉及较大金额或重要物品的采购,需进行多方比价或招标采购,并形成评审报告。
三、审批流程
评审通过后,采购部门将《采购申请表》及评审报告提交至财务
部门进行预算核对。
财务部门核对无误后,将材料提交至总经理办公室进行最终审批。
总经理办公室审批通过后,方可进行下一步的合同签订和付款操作。
四、合同签订
采购部门负责与供应商协商合同条款,并与法务部门一同审核合同内容。
签订合同前,需确保合同内容明确、权责清晰,并经过法务部门审核确认。
五、付款操作
供应商交付货物或提供服务后,财务部门按照合同约定进行付款操作。
财务部门需确保付款凭证齐全、金额准确,并及时记录入账。
以上即为公司采购审批流程的基本内容,请各部门严格按照流程执行,确保每一笔采购都符合规定并经过严格审批。
如有任何疑问或建议,请随时与采购部门或总经理办公室联系。
谢谢大家的配合!
此致
敬礼
公司管理团队
日期:XXXX年XX月XX日。
采购申请管理制度一、目的为了规范公司的采购申请流程,提高采购效率,确保采购活动符合公司的需求和预算,特制定本采购申请管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的采购申请活动,包括但不限于办公用品、设备、原材料、服务等。
三、采购申请的分类1、常规采购申请:指公司日常运营中经常需要采购的物品或服务,如办公用品、办公耗材等。
2、项目采购申请:指为特定项目或业务活动所需的采购,如新产品开发所需的原材料、设备等。
3、紧急采购申请:指因突发情况或紧急需求而需要立即进行的采购,如设备故障维修所需的零部件等。
四、采购申请的流程1、需求提出各部门根据实际工作需要,填写《采购申请表》,详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、预算、用途、预计采购时间等信息。
对于常规采购申请,部门负责人审核后提交给采购部门;对于项目采购申请和紧急采购申请,需同时附上相关的项目文件或紧急情况说明,经部门负责人和分管领导审核后提交给采购部门。
2、采购部门审核采购部门收到《采购申请表》后,对采购需求进行审核,包括核对采购物品或服务的规格、数量、预算等是否合理,是否有库存可替代,是否符合公司的采购政策等。
如采购需求合理,采购部门根据采购物品或服务的类别和金额,确定采购方式(如招标、询价、单一来源采购等),并制定采购计划。
如采购需求不合理,采购部门与申请部门沟通,要求其修改或补充采购申请。
3、审批采购计划和《采购申请表》需经过相关领导审批,审批权限根据公司的财务制度和授权体系执行。
对于重大采购项目或超出预算的采购申请,需经过公司管理层集体讨论决策。
4、采购执行采购部门根据审批通过的采购计划和《采购申请表》,组织实施采购活动。
在采购过程中,采购部门应与供应商进行谈判,签订采购合同,确保采购物品或服务的质量、价格、交货期等符合要求。
采购部门应及时跟踪采购进度,协调解决采购过程中出现的问题。
5、验收与入库采购物品或服务到货后,由申请部门和相关专业人员进行验收,验收合格后填写《验收报告》。
最新公司采购及报销流程公司采购及报销流程一直在不断调整和完善,以适应市场竞争的需要。
以下是最新公司采购及报销流程的详细描述,供参考:一、采购流程1.采购需求提出:各部门根据业务需要提出采购需求,并填写采购申请表,包括采购物品的名称、数量、规格、质量要求、交付时间等信息。
2.需求审批:采购申请提交至相关部门负责人进行审批,审批通过后由部门负责人签字确认。
3.采购招标:公司根据采购金额和性质,决定是否进行公开招标,或者邀请少数供应商参与竞标。
招标程序和要求根据公司内部规定进行。
4.供应商选择:根据招标结果或者对供应商的评估,公司选择合适的供应商,并与其签订采购合同或者购销合同。
5.供应商评估:公司建立供应商评估体系,定期对供应商进行绩效评估,不合格的供应商将被淘汰或者暂停合作。
6.供应商合作:公司与供应商签订合同或协议,并明确商品质量、价格、交付时间、付款方式等具体要求。
7.采购商品接收与入库:公司接收采购的商品,并进行验收,确认产品的数量及质量无误后,将采购商品入库。
8.付款结算:根据采购合同或协议的约定,公司按时支付供应商的货款,并记录进账信息。
9.采购记录归档:采购相关文件和记录按照公司制定的归档规定进行整理和存档。
二、报销流程1.报销申请提交:员工出差、费用支出等需要报销的情况发生后,员工需填写报销申请表,在表格中明确说明报销的费用种类、金额、原因等。
2.报销审批:报销申请表提交至部门负责人进行审批,审批通过后由部门负责人签字确认。
4.报销发票核对:财务部门对报销申请中涉及到的发票进行核对,确认发票的真实性和合规性。
5.报销审批:财务部门根据报销申请的合规性和真实性,决定是否给予报销的审批通过,并将申请结果通知报销申请人。
6.报销付款:财务部门根据报销审批结果,按照公司制定的付款流程和时间,安排报销款项的发放。
7.报销记录归档:报销相关文件和记录按照公司制定的归档规定进行整理和存档。
以上为最新公司采购及报销流程的大致描述,具体的采购及报销流程可能会因公司的规模和特殊需求有所不同。
物资申请采购管理制度一、总则为规范公司内部物资采购流程,加强对物资采购的管理,提高采购效率,本制度制定。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、项目组等单位对于各类物资的采购管理。
三、物资需求申请1. 各部门、项目组等单位需向采购部门提交物资需求申请书,明确物资名称、规格、数量、用途等相关信息。
2. 物资需求申请书需经部门负责人签字确认后方可提交至采购部门。
3. 物资需求申请书应在规定时间内提交,严禁超时。
四、采购审批流程1. 采购部门收到物资需求申请书后,需审查申请内容,并根据实际情况确定是否批准采购。
2. 若采购部门认为需要进一步审核的情况,应及时联系需求部门,要求提供更多相关资料。
3. 经过审查和审核后,采购部门将提出采购方案,并报公司领导审批。
4. 公司领导在审批过程中,需结合公司整体情况和财务状况进行审批决定。
五、选定供应商1. 采购部门在确定采购方案后,需进行供应商的筛选和选择工作。
2. 供应商选择应考虑到价格、质量、服务等因素综合评价,选择具有合作潜力的供应商。
3. 采购部门选择供应商后,应签订合同并及时通知需求部门相关物资的采购进度及预计到货时间。
六、物资验收及入库1. 物资到达后,需求部门应及时进行验收工作,确认物资的数量、质量等是否符合采购合同。
2. 若发现不符合合同要求的情况,需及时通知供应商进行处理。
3. 完成验收后,需求部门应将相关信息通知采购部门,并将物资送至仓库进行入库操作。
七、物资采购记录1. 采购部门应在每一次物资采购完成后填写采购记录,记录物资名称、规格、数量、价格、供应商信息等相关内容。
2. 采购记录应及时归档并保留,以备日后查阅和核对。
八、物资管理1. 公司应制定物资管理制度,对公司内部各类物资进行分类管理,确保物资的安全、有效利用。
2. 严禁私自挪用公司物资,若有发现应及时上报部门领导并追究责任。
3. 物资的使用应遵循节约用资源、保护环境的原则,严禁浪费。
采购申请管理制度采购申请管理制度的重要性在现代企业运营中,采购活动是一项不可或缺的工作环节。
为了提高采购流程的效率和透明度,许多企业建立了采购申请管理制度。
本文旨在探讨采购申请管理制度的重要性,并介绍如何建立一个高效且符合企业需求的制度。
一、采购申请管理制度的定义与目的采购申请管理制度是一套旨在规范企业采购申请流程的制度和规定。
它的目的是确保企业采购活动的规范性、透明性和高效性。
通过采购申请管理制度,企业能够更好地控制采购预算、减少资源浪费,并确保采购流程的合规性。
二、采购申请管理制度的主要内容1. 采购申请流程:采购申请管理制度应明确规定采购申请的提交、审核、批准和采购执行的流程。
这一流程应包括适当的审核环节,以确保申请的合理性和必要性。
2. 申请要求和标准:制度应规定申请人提交采购申请所需的信息和文件,以及申请的标准和要求。
这样可以避免因申请不完整或不符合要求而导致的延误和误解。
3. 预算控制:采购申请管理制度应确保采购活动与预算计划相一致。
制度可以要求申请人提供预算计划,或建立统一的预算审核机制,以确保资源的合理分配和使用。
4. 合同管理:制度应规定采购合同的审批与管理流程,以保证合同符合法律法规,且能够达到企业的需求和目标。
合同控制是采购活动中的重要环节,它能够帮助企业减少风险和成本。
5. 供应商管理:采购申请管理制度可以规定供应商的选择和评估标准,并建立供应商数据库。
通过建立一个供应商管理系统,企业可以更好地管理供应商关系,并确保企业能够获得最佳的采购价值。
三、建立高效的采购申请管理制度的步骤1. 分析业务需求和流程:首先,企业应该分析自身的业务需求和采购流程,并确定制度要解决的问题和目标。
这样可以确保制度能够针对企业的具体情况,并满足其需求。
2. 制定制度和规定:根据分析的结果,企业可以开始制定采购申请管理制度和相关规定。
制度应该明确规定流程、要求和标准,并注重细节,以确保申请的准确和规范。
采购申请业务采购申请业务是指企业根据业务需要向供应商提交的采购申请文件。
采购申请业务是企业运营中非常重要的一部分,它直接关系到企业的采购成本和运营效率。
在采购申请业务中,企业需要根据需求,制定招标文件、报价单等文件,再通过招标、报价等流程,最终选择合适的供应商,以优惠的价格获取所需的物品或服务。
本文将从采购申请的流程、操作方法和注意事项等方面进行详细介绍。
一、采购申请流程采购申请流程包括申请、审核、批准、招标、评标等环节。
下面是一般的采购申请流程:1. 需求提出:根据企业的实际需求,部门负责人或申请人提出采购需求。
2. 编制采购申请:申请人根据需求,编制采购申请文档,包括采购物品或服务的名称、数量、规格、要求等详细信息,并附上相关的技术规格书、设备清单等。
3. 审核申请:采购申请文档需要提交给相关部门或负责人进行审核,审核内容包括是否符合需求、预算合理性等。
4. 批准申请:经过审核通过的采购申请,需要提交给上级主管部门进行批准。
上级主管部门对采购申请进行审批,审批内容包括采购金额是否符合预算、采购是否符合企业战略等。
5. 招标公告:根据批准的采购申请,企业可以选择进行招标。
招标公告是指企业向供应商公开发布的采购信息,内容包括采购名称、要求、资格及技术文件的要求等。
6. 招标文件编制:企业根据招标公告要求,编制招标文件,招标文件包括招标文件、投标信封、技术规格书、报价单等。
7. 发送招标文件:企业将编制好的招标文件发送给符合要求的供应商,供应商对招标文件进行评估,并决定是否参与投标。
8. 投标:供应商在截止日期前将投标文件交给企业,投标文件包括报价单、技术规格书等。
9. 评标:企业根据招标文件的要求,对参与投标的供应商进行评估,评估结果包括技术、价格等方面的评分。
10. 确定供应商:企业根据评分结果和其他相关因素,确定供应商。
11. 合同签订:企业与供应商签订正式合同,明确双方的权益和义务。
12. 采购执行:供应商按照合同约定提供物品或服务。
金晖兆丰水泥分公司全面管理系统采购申请流程说明
流程概述
系统中采购申请流程分为两个阶段:
部门采购申请:各部门提交物资采购申请并由相关人员审批。
采购计划单:相关负责人汇总各部门所提交的申请并提交领导审批最终提交到公司供应部。
每个阶段根据采购物资类型是生产性和非生产性,分别选择不同的审批流程。
各个审批流程下边分别进行详述。
流程说明
(一).部门生产采购申请
【发起人】进入《协同办公OA系统》的【业务办理】功能模块,选择【业务申请】功能。
打开流程选择页面。
在【业务申请】页面中点击【部门生产采购申请】打开申请页面。
此表单的大部分基本信息已经自动提取。
其中计划类型、物资类型、年度-月度、描述信息可自行修改。
点击<保存>按钮进行基本信息的保存,此时采购物品列表<添加采购物品>和<删除采购物品> 按钮呈现为可用状态
点击<添加采购物品>按钮打开【请购物品详细】窗口进行请购物品的添加。
输入物资名称、型号、计划数量、单位、建议厂家、期望交货期之后,点击<保存>按钮进行请购明细的保存,采购物品列表中就增加一条记录,依照此方法可以添加多条明细记录。
点击<查看>按钮可以对该记录进行修改,点选记录前的<复选框>并点击<删除采购物品>按钮可以删除相应的采购明细。
待完成申购表单填写之后,可以点击<提交>按钮将申请提交给下一审批人。
如果需要删除此申请,此时可点击<取消>按钮取消此业务,此申请将被取消,填写的表单信息将被删除。
如果点击<提交>按钮会弹出提示是否要批转到下一阶段。
如果选‘是’则将弹出【工作批转操作】对话框以供选择想要批转到的下一阶段审批人。
如图,下一阶段为【部门领导审批】。
选择本部门领导点击<确认>按钮。
会提示操作成功,关闭提示框则此申请会流转到下一审批阶段。
(此后申请人将不可修改已提交的内容)。
本例假设提交给卢盛明。
则卢盛明如果登录系统则会受到相关提醒信息。
他可以点击提示信息文字打开审批处理页面,亦可进入【协同办公OA系统】打开【业务办理】功能点击相应申请事务信息进行审批办理。
打开该申请审批处理页面,对【申请人】填写的申请内容进行查阅审核。
如果有不合理之处,则可点击<拒签>按钮并填写原因,点击<提交>按钮将此申请打回上一个阶段。
上一阶段操作人收到相应消息提示后根据【审批人】反馈的信息进行申购内容的相应调整并再次提交。
如果内容通过当前【审批人】审核,则【审批人】点击<签收>按钮进行【签收操作】,此时表单的相应输入框和按钮变为可用状态,【审批人】在相应的签字档内(黄底)进行签字确认。
并点击表单中的<保存>按钮进行整个审批信息的保存。
再点击<批转>按钮将审批流程批转到下一阶段。
整个审批流程即是重复进行以上过程直至进行到最后的审批阶段。
直到流程批转到最后一个【审批人】。
此【审批人】将此申请批转到【结束】,整个流程则最终完成,代表此采购申请得到最终同意,系统会向【申请者】发送消息提示申请已通过。
提示:在整个流程批转过程中,【流程参与者】可以点击右上角的按钮进行相关信息的查询和操作,<业务附件>:申请人可以上传与此申请有关的附件,之后的审批人均可下载查看;<流转信息>:【流程参与者】可以查看此流程的批转信息;<发送消息>可以向相关人员发送与审批有关的消息。
(二).部门非生产采购申请
具体操作流程与【部门生产采购流程】类似,区别仅为具体审批阶段不同,故不再赘述。
其中【汇总核库】阶段为综合部仓库库管。
(三).生产采购计划单
此流程为机电主管汇总各生产部门提交并已通过审批的生产性采购申请,并提交相关领导审批,最后提交公司供应部。
【发起人】进入《协同办公OA系统》的【业务办理】功能模块,选择【业务申请】功能。
打开流程选择页面。
在【业务申请】页面中点击【生产采购计划单】打开申请页面。
系统会自动生成计划单编号,自动提取相关信息,【申请者】可自行修改计划类型、物资类型等信息。
点击<保存>按钮保存【生产采购计划单】基本信息。
此时采购物品列表<添加采购物品>和<删除采购物品> 按钮呈现为可用状态。
【发起人】点选<从部门采购申请中导入>按钮可以将各部门提交并通过审批的【部门生产采购申请】导入到此采购计划单明细中以进行汇总,点击<添加采购物品>按钮可以自行添加,
点选【采购物品列表】前的复选框并点击<删除采购物品>按钮可以删除所选物品。
在弹出【导入部门采购申请到计划单】窗口中可以查看到各部门提交并已经通过审批的采购申请,点击采购描述可以查看该采购具体信息,选择复选框并点击<导入所选>按钮可以将所选择的采购申请明细信息导入到当前【生产采购计划单】中。
已经导入过的【部门采购申请】将被标记为【已导入】状态。
提交>按钮
下一审批阶段为【汇总核库】,点击<确定>按钮将本【生产采购计划单】提交到生产库管。
生产库管打开【业务办理】,打开机电主管提交的【生产采购计划单】,进行签收,点击具体采购明细信息,分别填写实际库存、安全库存,并根据计划采购数量自动计算出实购量并保存。
待所有明细的上述数据都填写完毕,确认无误后,进行签名、保存、提交流转到下一阶段。
生产副总接到消息提示,到【业务办理】打开需要审批的【生产采购计划单】对采购信息进行审核,如通过审核则签收并提交给下一审批人机电副总,否则点击<拒签>按钮打回上一阶段,上一阶段审批人重新调整内容并重新提交,直至通过审批。
机电副总、常务副总、继续进行上述审核流程,最后审批流程流转到总经理。
总经理打开【业务办理】,打开流转过来的【生产采购计划单】申请,进行签收,点击具体采购明细信息,填写最终审批数量并保存。
待所有明细的上述数据都填写完毕,确认无误后,进行签名、保存、提交流转到下一阶段公司供应部。
公司供应部相关负责人打开【业务办理】,打开流转过来的【生产采购计划单】申请,进行签收,点击具体采购明细信息,填写单价、金额、计划到货期、备注信息并保存。
待将所有明细的上述数据都填写完毕,确认无误后,进行签名、保存、提交流转到结束,至此整个【生产采购计划单】审批流程结束,此申请通过审批并同时上报公司供应部,可以进入采购流程。
(四).非生产采购计划单
此流程为【综合部库管】汇总各部门提交并通过审批的非生产性采购申请,提交相关领导审批最终提交公司供应部。
此流程的批转使用方法同【生产采购计划单】审批过程相同,区别主要在于,审批节点的差异和【汇总核库】办理人不同,其最终审批结果也是提交到公司供应部进入采购流程。