当前位置:文档之家› 原材料采购计划

原材料采购计划

原材料采购计划

06原材料采购计划

公司名称____________________________ 第 ______ 年第____ 班第___ 组

备注:①年初与年末订单表示在途订单数量,第1-4季度的订单指本季度新增订单。

②年初与年末库存指原材料实际库存数量,第1-4季度到货指本季度实际到货的原

材料数量。

③自行设计原材料采购计划与采购资金预算所需的其他表格。

公司负责人: 采购部负责人: 审核人: 制表人:

精选范本

原材料采购方案

二、原材料采购方案 原材料包括主材和地材,主材主要包括:护栏、防护网、标志、轮廓标、防眩板、钢材、水泥等;地材主要包括:石料、砂等。如我公司能有幸中标,进场后将采用以下原材料采购方案: 1、材料采购 (1)我项目部首先进行市场调查,择优选用社会信誉好、质量稳定的生产厂家。对生产厂家主要调查企业的性质、经营状况、生产工艺、生产规模、产品质量保证体系、企业诚信度等。经过调查、比选,初步确定厂家范围。 (2)我项目部对初步确定厂家的产品取样试验,进行比选,每种产品确定不少于三家供货厂家。 (3)我项目部将初步确定的供货厂家的有关资料,书面向总监办申报。 (4)根据我项目部提供的供货厂家的范围,由建管处、总监办及我单位进行联合考察,抽样试验,进行比选,最终选择不少于3家的供货单位。总监办将比选结果报建管处审核,建管处审核同意后,由总监办以文字形式通知我项目部。 (5)我项目部根据总监办的批复通知签订采购合同,并将采购合同报总监办和建管处备查。 (6)我项目部根据总监办许可的供货合同所规定的数量和质量要求,分期、分批组织进货。 (7)当供货单位不能保证材料质量或供应不足时,经总监办认可后可更换供货单位,以确保材料质量和工程的顺利进展。 2、进场计划 本标段计划开工日期为2014年2月,施工期6个月。我公司承诺原材料将根据施工计划提前进场,保证工程施工进度。 3、质量管理 材料进场要有供应单位的材料质量检验单。我项目部将做好材料进场、使用

登记台帐。不符合要求的建筑材料一律不准进入施工现场。材料进场前检验不合格,不得进入施工现场;材料进场后检测不合格,限期清除出场,不得用于本建设项目。

原材料、构配件、原材料采购制度

建筑材料、构配件和设备管理制度 1.目的 规范公司建筑材料、构配件和设备市场运行机制,明确材料、构配件和设备供应、管理、使用三方的职责,降低材料消耗。通过评价、重新评价、选择合格的供方,以确保所采购的产品满足施工质量、安全及环保要求,并对材料、构配件和设备供货方的环境及职业安全健康行为施加影响。 2.适用范围 本程序适用于本公司为完成施工生产而进行的材料采购、供应、管理的全过程。 3.职责 3.2副总经理 3.2.1审批材料、构配件和设备供方。审批材料、构配件和设备采购计划。 3.3设备材料科 3.3.1为本程序的主控部门,负责监视、测量本程序的实施。 3.3.2负责评价、选择供货方; 3.3.3负责审核材料、构配件和设备采购计划。 3.4项目部: 3.4.1负责对供货方的环境行为及职业健康安全行为施加影响,负责对供货方环境和职业健康安全行为进行监控。 3.4.2负责汇总编制单位工程材料和周转材料需用计划,上报设备材料科,编制月度材料申请计划和周转材料需用计划。 3.4.3负责材料进场的验收、保管、标识、定额发放和剩余材料的回收清退。4.工作程序 4.1供方评价 4.1.1材料、构配件和设备评价 a. 材料、构配件和设备分类 ①主要材料:包括钢材、水泥、水平仪、经纬仪、水准钢尺、磅秤、振动棒、钢筋加工机械、圆盘锯、电焊机械、塔吊、人货电梯、龙门架等。 ②零星物资:五金件等。

b.评价内容 ①物资供方法人代表营业执照;②产品许可证、检测报告、合格证; ③企业信誉、生产能力、供货能力、售后服务;④优先选择获得质量体系认证证书的企业。 c.评价方法 ①由设备材料科对材料、构配件供方进行评价。 ②对主要材料如:钢筋、水泥、大型机械设备,当供应商为厂家时评定厂家;当供应商为中间商时评定中间商和厂家。 ③设备材料科在采购工作实施前,负责对物资供方进行初评。填写《供方评估表》,并向供方索取营业执照、生产许可证、检测报告、合格证及荣誉证书等有关资料复印件。 ④零星物质供方可不进行评价,直接采购。 ⑤项目部在每年年底或合同期满对物资供方进行重新评价确认,评价内容包括:质量、价格、信誉等。通过重新评价,合格的供方进入下一年的物资供方名册,不合格的在名册中删除。 4.2采购计划 4.2.1工程项目开工前,由项目部按照施工图编制单位工程材料和周转材料需用计划,经项目经理审核后,上报设备材料科审批。 4.2.2材料需用计划的内容包括:物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。 4.2.3采购计划 a.项目部材料员会同技术负责人每月底编制《物资采购申请计划》一式三份,项目经理审批后,报设备材料科审核并备案,项目部保存两份做为验收控制依据。 b.设备材料科材料员根据《物资采购申请计划》进行采购。 4.3采购合同 4.3.1根据采购计划一次性采购物资金额在五千元及以上的主要建筑材料应依法签订采购合同。采购合同由设备材料科签认。采购合同的内容包括:物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。

主要材料的采购供应计划

主要材料的采购供应计划 第一节材料采购 项目原材料采购货比三家优选购置,从质量上、单价上严格把关。原材料和半成品、钢材、水泥、砂石料等质量至关重要,因此在采购前先需进行考察,选择信誉好、质量高、货源充足的厂家,进场的材料均需提供材料的质量保证书,然后在现场进行见证取样做试验,试验合格后才能用于工程施工,否则不得进场。 本工程所用之周转材料,均由材料部门共同组织,对一些须先行定制的周转材料及时进行加工定制,以确保工程顺利施工。 第二节材料进场保证措施 一、本工程所用材料和设备必须符合国家规定的技术标准,进场

前所有原材料,必须符合施工合同和设计文件要求,经监理检查合格后方可使用。 (一)编制主要原材料月度供应计划 1、根据工程实际进度及进度计划,提前编制月度材料供应及进场计划,报业主批准。 二、项目部根据图纸提前编制材料、物资计划,包括名称、种类、规格、型号、质量及进场时间,组织进场后现场施工、监理、业主三方交接验收。 (一)原材料进场前审核 1、本工程所有材料,包括多种原材料、半成品及成品材料,先将生产厂家简介、材料技术资料和试验数据及材料样品、实地试验结果等各种技术指标报请监理工程师审批。凡是资料不齐全或未经批准的材料,一律不准进入施工现场。 2、用量大对质量至关重要的原材料,具备上述各种资料后,仍将对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。 3、我方负责采购的原材料、半成品等材料,按照公司《材料采购工作程序》进行控制,由材料部门负责采购供应,三方验收。 (二)原材料进场验收 1、对所有材料进场时,项目部材料部、质检员等根据样板及有关技术指标对进场材料进行严格验收,包括材料出厂合格证、质量检验报告、厂家批号等。 2、按规定应进行抽样复验的材料,严格按规定比例、抽样方法

建筑材料采购工作计划

建筑材料采购工作计划 篇一:材料采购管理实施计划 材料采购管理实施计划 1 编制目的 确保采购的产品符合规定的采购要求,针对产品的符合性提供搬运、贮存、标识和防护,以实现采购产品对最终产品的满足。 2 适用范围 适用于项目部的材料质量、环境和职业健康安全管理。 3 引用或相关文件 GB/T 19000-XX质量管理体系基础和术语 GB/T 19001-XX质量管理体系要求 GB/T 24001-XX环境管理体系要求和使用指南 GB/T 28001-XX职业健康安全管理体系规范 质量、环境和职业健康安全管理手册 行政文秘管理手册 人力资源管理手册 工程项目管理手册 质量检验监督手册 《材料管理制度》 4职责权限与资源 公司材料管理系统图

项目遵循“统一领导,分级管理”的原则,实行项目部三级材料管理体系,材料设备租赁分公司负责A类材料(钢材、水泥、商品砼等)的采购及管理工作;理工作;项目部工程管理组,负责本项目部 C类零星材料采购、验收、贮存、防护、发放等一系列的现场材料管理工作。 注:项目部根据材料用量、重要程度、价格高低将工程用材料分为A、B、C三类。 1、A类材料包括:钢材、水泥、商品砼等; 2、B类材料包括:砖、砂、石、防水材料、砼外加剂、焊接材料、管材、构配件、电缆电线、装 饰材料、面砖、劳动保护用品及工程设备等; 3、C类材料包括:五金、工具、化工及其它低值易耗品和小额零星材料等。 任职条件 具体参见《公司各类管理人员任职条件和岗位职责》。 培训 每年监督检查考核,制定年度培训计划,并组织实施,不断更新相关业务知识。 资源要求 项目部应根据生产经营的规模和工作量,配备了材料员、仓管员,提供了仓库、料场、运输和通讯工具以及其它

原材料采购成本控制办法

原材料采购成本控制管理办法 目录 一、目的 二、范围 三、管理办法 1、原材料询价机制、流程(含外协加工) 2、物料种类精减机制 3、原材料成本统计、分析机制※ 3.1原材料成本统计、分析,并制定精减计划、措施 3.2日常原材料成本目标管理,并制定成本降低计划、措施 4、仓库呆滞料处理机制 5、产品设计改进机制 四、奖惩办法 、目的

进一步完善原材料成本管控机制,确保成本精减做到更全面、更有效、且简单实用的,做到日常化规范化。 二、范围本管理办法是对现行原材料(含外协加工)成本管控办法的补充、完善,互不冲突。 三、管理办法 原材料询价机制、流程(含外协加工) 1.企管处每周对原材料进行询价,包括外协加工询价,每周询价10 个原材料。 2.询价过程中,若发现原材料单价跟供应处购买价格相差较大的,即价格浮动10%以上或是差额大于200 元以上,企管处应发出《原材料价格差异处理表》。 3.供应处收到处理表后,分析原因,并填入处理措施,并于5天内呈报分管领 导和总经理批示。 4.处理表处理完结后,原件放企管处存档备案,以便企管处对处理结果和实施 对策进行跟踪、核实。 5.供应处每月末向总经理汇报当月原材料价格差异处理汇总、以及相应节省金 额。 6.管控要点: 6.1若一周内企管处发现1 个原材料价格相差较大的,供应处应展开自查自检, 且一周内要完成询查5 个原材料价格,并将询价结果呈报分管领导批示。若企管处 发现2个原材料价格相差较大,供应处则要完成10个原材料询价,以此类推,每 多发现1个原材料价格相差大,则多增加5个原材料询价。(针对同一品牌、同一 供货商、相同规格或参数) 6.2要在一周内完成《原材料价格差异处理表》,并呈报到总经理。 6.3涉及表单:《原材料价格差异处理表》、《原材料价格差异处理汇总》 6.4此机制主要负责人为供应处,主导成本精减实施。

材料采购计划流程

、物资准备 材料、产品、构(配)件、机具、设备及仪器是保证工程施工顺利进行的物质基础,在工程开之前必须先准备好工程施工所需的所有物资,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。 二、材料采购及进场计划 幕墙实物样板试验通过后,我司及时按照幕墙相关图纸和施工合同要求进行材料的封样,确保所有材料均满足合同和图纸要求并保证为优质品。同时依照主体结构工程的进度计划,编制材料的采购、产品加工及产品进场计划,保证所有产品能及时运抵工地并均为优质品,以满足工程施工质量和进度之要求。 1.材料的采购严格按照《石材幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 及《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 中关于幕墙材料的规定去采购并确保符合设计之要求; 2.材料采购前,将严格对供应材料的生产厂家进行考核,考核合格后方可在该供料商进行材料采购。 3.合同签订后在规定的时间内,我司将向监理工程师及建筑师提交一份材料使用计划,内容包括本工程应采购的材料种类、名称、规格和数量;供货时间等,供其批复。 4.材料在订货前向业主提供供货厂家,取得业主同意后方可订货。 5.所有运到工地(除业主或指定分包商供应或外购)的材料,确保有出厂证明书(标有厂名、材料名称、规格和数量、出厂时期和批号,试验报告和订货单副本)供监理工程师审查。 6.所有运至工地材料,确保按国家规范及本工程要求进行抽样试验。 7.监理工程师验收合格后的材料,我司保证合理使用、运输和存放。 8.进口材料进场时,确保附有厂商的质量保证书、合格证、制造工和进口贸易的商检证明和有相关的原始税票单据。 9.材料采购及进场计划的编制严格按照总包拟定的工程施工进度计划进行,并保证材料采购及材料场计划配合现场的实际情况予以调整。保证不出现由于材料的问题造成现场停工待料。 10.材料监督 1)所有材料在工程验收之前的任何时间我司都将无条件接受检查、抽样、测试等,绝不使用未经批准的材料。 2)材料的取样、试验的过程均有业主、甲方或甲方委托的监理单位在场见证。试验结果报给甲方,我司也将存档备查。 3)施工期间,我司将配备足够人员随时配合监理工程师进行相关材料的抽样试验。

公司物资原材料计划采购管理制度

公司原材料采购计划管理办法 1、目的 规范公司原材料采购计划的编制、申报、审批,提高原材料采购计划的准确率。以便有效的实施招投标,确保设备的正常运行和公司的有效运转,规范领用程序,减少资金占用,特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于公司的原材料的采购计划管理。 3、管理职责 3.1使用部门 3.1.1原材料需求计划由使用部门负责提出,各作业区的主管是 原材料的计划管理者,公司使用部门的主管领导负责审核。 3.1.2参与公司原材料的存量控制。 3.2采购部门 3.2.1执行原材料采购计划,负责价格资金控制。 3.2.2负责原材料计划的仓储方式。(库存、零库存) 4、计划管理 4.1 计划分类 4.1.1原材料(包括:) 4.2 采购计划 4.2.1公司原料原则上年计划均进行招标采购。 4.2.3使用部门根据采购周期申报月使用计划。

4.2.4凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划,采 购周期为六个月。 4.3紧急计划 4.3.1由于生产计划变更,突发性事故等,造成原材料采购计 划变更或需要紧急采购物资,可先到仓库领用,但在两 天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划,审批后 报采购部。 4.4计划的申报要求 4.4.1计划的填报必须按公司的统一表格申报,要求写清:物 品名称、规格型号、技术要求、单位、数量、交货日期 等,以上各项都必须填写齐全。 4.4.2所报计划,原材料与辅料计划严格分离。 4.4.4原材料的申购周期为90天 4.4.5在申报计划中,由于规格型号错误等造成的损失由申报 部门负责。 4.5计划编制 4.5.1原材料需求申请计划采用统一申报,逐级审核,使用部 门根据生产计划及消耗指标,编制需求申请计划,由本 部门主管审核,报公司主管领导审批后送报采购部。 4.5.2 临时紧急计划,要求申报计划上注‘紧急件’,报公司领 导审批。 4.6 计划申报程序

1-原材料采购计划表.doc

毛坯件采购计划表 YK-QP-018-001 2010 年7 月 序号采购物资名称型号/规格 计划 数量 实购 数量 计划到 货日期 实际到 货日期 备注 1 平衡轴壳AK99114520035 210 210 7-5 7-5 2 平衡轴壳HFF2918005 CK JH 300 300 7-5 7-5 3 中桥壳中段HFF25010120 CK ZBZFT 385 385 7-3 7-5 4 后桥壳中段HFF24010120 CK ZBZFT 380 380 7- 5 7-5 5 中桥壳中段HFF2501012 CK 9GFTZGS 450 450 7-5 7-5 6 空气簧压板HFF2401026 CK 3FK 80 80 7-5 7-5 7 板簧压板HFF2401026 CK 1FZT 60 60 7-5 7-5 8 板簧垫板HFF2401013 CK 3HZG 150 150 7-5 7-5 9 平衡轴AK99014520185 210 210 7-5 7-5 10 下压板(左右)HFF2401029/30 CK 110 110 7-5 7-5 11 空气簧压板HFF2401123/24 CK AKK-1 410 410 7-5 7-5

YK-QP-018-001 2010 年8 月 序号采购物资名称型号/规格 计划 数量 实购 数量 计划到 货日期 实际到 货日期 备 注 1 平衡轴壳AK99114520035 140 140 8-5 8-5 2 平衡轴壳HFF2918005 CK JH 260 260 8-5 8-5 3 中桥壳中段HFF25010120 CK ZBZFT 380 380 8-3 8-5 4 后桥壳中段HFF24010120 CK ZBZFT 340 340 8- 5 8-5 5 中桥壳中段HFF2501012 CK 9GFTZGS 470 470 8-5 8-5 6 空气簧压板HFF2401026 CK 3FK 130 130 8-5 8-5 7 板簧压板HFF2401026 CK 1FZT 160 160 8-5 8-5 8 板簧垫板HFF2401013 CK 3HZG 250 250 8-5 8-5 9 平衡轴AK99014520185 260 260 8-5 8-5 10 下压板(左右)HFF2401029/30 CK 150 150 8-5 8-5 11 空气簧压板HFF2401123/24 CK AKK-1 440 440 8-5 8-5

原材料采购管理规定、流程图

原材料采购管理规定 一、总则 为了规范公司原材料等物资的采购行为,强化物料验收及入库作业,降低公司经营成本,根据公司实际运作情况,公司所有物资的采购,均应符合本办法的原则精神和采购工作规程,特制定本采购规定: 二、采购计划 1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产 需求计划每月26日前提出,临时采购计划3天前提出; 2、生产计划由各使用车间提出需求计划,报生产运行部调整、汇总后,分管生产副总签字审核,报总经理审批; 3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明用途、使用数量等,由分管副总审核,总经理审批; 4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后,交采购部,由采购部负责采购; 三、采购审批 所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行;禁止未经批准的采购事宜,但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购,但采购单上须注明“急购”字样并说明理由,采购单由总经理补批。 四、采购执行 1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等,及时

合理地采购,所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格; 2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量,获得批量折扣,降低采购成本。 4、采购询价获准后,采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款,买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式,合同文本须经负责采购部门主管批准,重要物资或特购品需经总经理批准。 5、采购合同经双方签章生效后,采购员按合同付款进度,向财务部提交付款申请单,及时向供应方支付定金和各期货物,同时按合同交货进度,及时催促供应方按时发货。 6、验收合格的货物及时运抵仓库,办理移交入库手续,并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。 7、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题,应及时上报主管处置,寻找替代品或变更生产计划。 8、原材料采购完成,应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。

材料设备进场计划及保证措施,主要材料设备用量及采购计划

1主要材料进场计划及保证措施 1)材料准备 (1)由于本工程的材料品牌较多,部分材料需要外加工,因此供应部提前派人到市场进行选材,对材料进行考察摸底,再统一汇总报建设单位及监理工程师选样确认。然后再对主要材料提前进行预定准备。 (2)项目部编制“材料计划”,供应部按计划将材料提前采购进场,加工订货要与厂家签订经济技术合同,按照质量标准,供货时间等条款格要求,提前对供应厂家进行考察。各项主要材料应从公司“合格供应商”处购买。工程所有材料必须有合格证、准用证、复试报告等资料,进场时必须进行格的进场检验,需全部达到质量要求。不合格材料不得进场。 (3)材料进场后应及时与甲取得联系,填写相应的报验表,并附材料样品,向甲或甲指定的监理公司申报。待甲或甲指定的监理公司对材料进行验收合格后可大面积使用。 (4)原材料、半成品、成品的搬运 ①采购员办理物资的提运时,必须验质、验数;托运物资时,要向承运人(单位)交质、交数;做到交接有据,手续清楚。 ②提运、托运物料,采购员应按性能、批量、材质,结合需要时间,合理优选运输工具,协同各指导搬运装卸,采取防护措施。 (5)保管和贮存 ①保管员要对进场的原材料、半、成品分区存放到指定的适合贮存环境中。 ②对于经检验合格的进场材料物资,保管员将安排适合的场地予以储存。 ③不同种类和规格的材料物资要分区存放,对危险材料如油漆、细木工板等要有专门仓库存放。 ④材料保管员要定期检查材料储存的状况,如果有损失、受潮、变形、变质等情况发生,要及时上报和处理。 2)材料控制 (1)对工程主要材料,质检人员先要进行抽检,达到质量要求的可入库使用,对不能满足使用要求,质检人员有权要求更换。进场时必须检查是否具有正式出厂合格证及材料检测报告和必要的有关证明。 (2)绝缘材料要进行耐压试验,具备销售资质。 (3)主要材料应在订货前要求厂家提供样品,建设单位、监理共同看样订货。 3)材料供应措施 (1)及时准确地提出供料计划且具有超前意识;计划及时准确,关系到工程进度的顺利进行;也能充分发挥资金效益。因此,我公司将高度重视此项工作,在资料的打印、传递面肃认真。(2)在时间及数量上慎之又慎,绝不因为我工作造成供料混乱。此项工作的落实,对各级管理人员制定岗位责任制,选派具有业务素质高、责任心强的专业材料员来担任此项工作。(3)设置专门的仓储库房,配备专人看管,建立专职保管员及完整的领用手续,保证供应的

食品采购计划表

宴请采购计划单 2014 年 5月4日 字: 备注:厨房下单员必须写清所购物品的详细情况,否则后果自负;采购员按照下单做够物品与供货商比价、议价后报相关领导批准后采购。篇二:食品物资采购计划酒店经营部门生产用的鲜活商品,蔬菜,水果,干货,调味品及经营用饮料,烟草等商品(下称经营部门生产用的各类商品)由采购部采购供应,具体执行办法如下:(1)经营部门生产用的各类商品用量计划,审批程序: 1,食品仓库每月8日前对当月计划购进的主要商品编制《食品购 进申请表》一式三份,并分别送餐饮部,采购部各一份,作为当月计划采购的参数。 2,食品仓根据当月计划或未列入计划的各类食品以及仓库存货和 经营情况,由仓库管员编制每次实际应购进的《食品定货通知单》一式三份,送餐饮部审批后交食品采购部及仓库各一份执行。 3,如果由于市场行情的变化,需要增加存货量的商品,则由采购 部提出计划送餐饮部审批后执行。 (2)经营部门生产用的各类商品报价审批程序: 各供应商根据月间需要供应的各类商品按规定时间编制《市场报价表》,每10日报一次价给采购部定价,餐饮部核价,分管财务的副总经理审批。将审批后的《市场报价表》交采购部,食品仓,财务经理各一份执行。 (3)对短缺货,急用食品,由食品采购员直接采购。但《补报价单》应经食品采购部经理,分管财务副总经理审批。篇三:原辅料采购计划表 周口市兰希食品有限公司 原辅料采购计划表 (包括原料、食品添加剂、包装材料等) 年月日篇四:餐饮管理层培训之5食品原材料采购供应管理 第五章食品原材料采购供应管理采购供应管理的好坏,直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济交益。 第一节食品原材料采购管理 一、食品原材料采购管理组织形式 (一)企业采购部组织形式 企业采购部组织形式是全店统一设立采购部。 (二)餐饮部门采购组织形式 餐饮部门采购组织形式是一种分部管理方式。 二、食品原材料采购管理工作方针 上述工作方针的具体要求是: 1、在采购渠道上坚持“先国有,后个体;先市内,后市外;先国内,后国外”。 2、在货源供应上坚持以厨房生产和餐厅销售为中心,做到适用、适销、适时、适量。具体体现为:“品种对路、质量优良、价格合理、数量适当、到货准时”。 3、在采购价格上坚持掌握市场行情,减少流通环节,做到“价比三家、货比三家”。 三、食品原材料采购计划编制方法 (一)年度计划编制方法 年度计划主要是确定食品原材料采购资金和业务周转金需要量。因此,年度食品原材料采购计划只能从降低库存量、加快资金周转、节约费用开支的角度出发,确定年度食品原材料采购资金,并由此确定采购业务周转金。 1、直接计算法。 2、间接计算法。间接计算法是以上年度食品原材料采购资金实际耗用量为基础,分析业务量增减变化和上年度食品原材料采购资金周转的合理程度来确定采购资金需要量。 (二)月度计划编制方法

材料采购计划怎么写

材料采购计划怎么写 篇一:材料采购计划流程 、物资准备 材料、产品、构,配,件、机具、设备及仪器是保证工程施工顺利进行的物质基础~在工程开之前必须先准备好工程施工所需的所有物资~分别落实货源~安排运输和储备~使其满足连续施工的要求。 二、材料采购及进场计划 幕墙实物样板试验通过后~我司及时按照幕墙相关图纸和施工合同要求进行材料的封样~确保所有材料均满足合同和图纸要求并保证为优质品。同时依照主体结构工程的进度计划~编制材料的采购、产品加工及产品进场计划~保证所有产品能及时运抵工地并均为优质品~以满足工程施工质量和进度之要求。 1.材料的采购严格按照《石材幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 及《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 中关于幕墙材料的规定去采购并确保符合设计之要求, 2.材料采购前~将严格对供应材料的生产厂家进行考核~考核合格后方可在该供料商进行材料采购。 3.合同签订后在规定的时间内~我司将向监理工程师及 建筑师提交一份材料使用计划~内容包括本工程应采购的材料种类、名称、规格和数量,供货时间等~供其批复。 4.材料在订货前向业主提供供货厂家~取得业主同意后方可订货。 5.所有运到工地,除业主或指定分包商供应或外购,的材料~确保有出厂证明书,标有厂名、材料名称、规格和数量、出厂时期和批号~试验报告和订货单副本,供监理工程师审查。

6.所有运至工地材料~确保按国家规范及本工程要求进行抽样试验。 7.监理工程师验收合格后的材料~我司保证合理使用、运输和存放。 8.进口材料进场时~确保附有厂商的质量保证书、合格证、制造工和进口贸易的商检证明和有相关的原始税票单据。 9.材料采购及进场计划的编制严格按照总包拟定的工程施工进度计划进行~并保证材料采购及材料场计划配合现场的实际情况予以调整。保证不出现由于材料的问题造成现场停工待料。 10.材料监督 1)所有材料在工程验收之前的任何时间我司都将无条件接受检查、抽样、测试等~绝不使用未经批准的材料。 2)材料的取样、试验的过程均有业主、甲方或甲方委托的监理单位在场见证。试验结果报给甲方~我司也将存档备查。 3)施工期间~我司将配备足够人员随时配合监理工程师进行相关材料的抽样试验。 三、构,配,件、制品的加工准备 根据本项目的施工图要求的构,配,件、产品的名称、规格和消耗量进行产品的前期制作准备。 四、加工工艺设备及施工机具准备简介 1.生产工艺设备的准备: 按照产品生产工艺流程及工艺设备的布臵图~安排工艺设备的名称、型号、生产能力和需求量。 2.组装设备的准备: 由于本工程石材板块安装~所以配备了板块组装设备。 3.施工机具及检测仪器的准备:

材料采购计划

江苏扬建集团有限公司 单位质量/环境/职业健康安全记录 文件编号:JSYJ/CX11 表格编号:CX11-4 扬建集团材料采购计划 第C版第0次修改 第 1 页共 1 页工程名称:盛景金领域(东方娱乐城改造)填报时间:2011年 8 月 23 日 名称规格 单 位 数量验收 标准 进场 时间计划数审核数 焊接钢管DN32 M 168 28根国标2011.8.29 焊接钢管DN25 M 78 13根国标2011.8.29 焊接钢管DN20 M 2700 国标2011.8.29 镀锌扁钢40*4 M 1500 2011.8.29 镀锌钢管DN40 M 18 3根2011.8.29 编制人:审核人:审批人:

单位质量/环境/职业健康安全记录 文件编号:JSYJ/CX11 表格编号:CX11-4 扬建集团材料采购计划 第C版第0次修改 第 1页共 1页 工程名称:盛景金领域(东方娱乐城改造)填报时间:2011年10月10日 名称规格 单 位 数量验收 标准 进场 时间计划数审核数 塑料管PC-20 m 1000 塑料管PC-25 m 1000 塑料方盒86HS-70 个 200 塑料八角盒DHs-75-70 个100 盒接头Ф20 个 500加长型 盒接头Ф25 个300 加长型 管接头Ф20 个600加长型 管接头Ф25 个500 加长型 胶水桶 20 堵头Ф20 个500 堵头Ф25 个500 编制人:审核人:审批人:

单位质量/环境/职业健康安全记录 文件编号:JSYJ/CX11 表格编号:CX11-4 扬建集团材料采购计划 第C版第0次修改 第 1页共 1页 工程名称:盛景金领域(东方娱乐城改造)填报时间:2011年10月20日 名称规格 单 位 数量验收 标准 进场 时间计划数审核数 86钢制方盒70-20孔个300 底、壁厚足 1.0 焊接钢管SC20 m 3000 国标负一级编制人:审核人:审批人:

原材料采购流程

物资采购流程 (一)、材料计划、物资采购流程:经营部按照项目预算制订材料计划(含工具),工程部(项目经理、施工负责人)核对后,交物资供应部组织工具、设备、材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的工具、设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,同时,物资供应部应积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。 他文件资料提出审核意见,并在每月5日内送经营部、财务部会签。 (二)、物资入库:物资供应部将工具、设备、材料采购进场,项目经理组织人员根据送货清单对规格、型号、质量、数量检验无误后,交现场保管员。现场保管员于当日办理完结物资入库手续(一式三份,采购部一份,保管员一份,财务一份),采购员将入库单、送货单报经营部核对材料计划,经营部签字确认后,按资金支出规定审批程序审批,财务部根据审批后的报销单和借款单付款。若根据合同需预付货款,应按借款规定办理借款手续,将借款

单及正式合同一并交付财务,由财务安排付款手续。 (四)、计划外采购:若因特殊原因需零星采购材料或工具,需经现场材料员、项目经理和总经理确认,但总额不得超材料计划的5%,超出部分财务将不予结算。 (五)、工具借用:工具由现场库管员统一管理,需要使用时经项目经理同意后在《工具借用登记本》登记后,可暂时借用,借出经办人即为负责人,使用完毕后须及时归还,借用工具最长为一个月,到期应重新办理借用手续。如工具损坏或丢失,由借出经办人照价赔偿。 (六)物资出库:施工用材料需办理出库手续,项目经理在出库单上签字认可后,至库管员处办理领料手续(领料单一式三份,一份领料人留存,一份库管员处备查,一份汇总后交财务部)。材料员于每月25日前填写物资出库清单(注明余额)和领料单一起交财务部。

原材料、配件水平原材

原材料、配件水平 产品原材料和元器件的性能及质量。 1.1产品原材料、配件水平 1.器件组成选用的电调衰减器、滤波器、功率放大器等元器件都经严格的质量检测,对产品的检查上要做到全方位的检查,细心、认真。 2.对待产品的判断上只有“合格”,“不合格”两种判断。绝对不允许出现第三种,放行生产或者降级处理等生产判断,以免导致产品的质量总体下降。 1.2原材料采购、配件和设备检验制度 1.目的 规范公司原材料、配件和设备市场运行机制,明确材料、配件和设备供应、管理、使用三方的职责,降低原材料消耗。通过评价、重新评价、选择合格的供方,以确保所采购的产品满足项目质量、安全及环保要求,并对原材料、配件和设备供货方的环境及职业安全健康行为施加影响。 2.适用范围 本程序适用于本公司为完成项目生产而进行的材料采购、供应、管理的全过程。 3.职责 3.2项目总经理 3.2.1审批材料、配件和设备供方。审批材料、配件和设备采购计划。 3.3设备材料科 3.3.1为本程序的主控部门,负责监视、测量本程序的实施。 3.3.2负责评价、选择供货方; 3.3.3负责审核原材料、配件和设备采购计划。 3.4项目部: 3.4.1负责对供货方的环境行为及职业健康安全行为施加影响,负责对供货方环境和职业健康安全行为进行监控。

3.4.2负责汇总编制单位项目材料和周转材料需用计划,上报设备材料科,编制月度材料申请计划和周转材料需用计划。 3.4.3负责材料进场的验收、保管、标识、定额发放和剩余材料的回收清退。 4.工作程序 4.1供方评价 4.1.1材料、构配件和设备评价 a. 材料、构配件和设备分类 ①主要材料:包括电调衰减器、滤波器、功率放大器等元器件等。 ②零星物资:五金件等。 b.评价内容 ①物资供方法人代表营业执照;②产品许可证、检测报告、合格证; ③企业信誉、生产能力、供货能力、售后服务;④优先选择获得质量体系认证证书的企业。 c.评价方法 ①由设备材料科对材料、构配件供方进行评价。 ②对主要材料如:电调衰减器、滤波器、功率放大器等元器件,当供应商为厂家时评定厂家;当供应商为中间商时评定中间商和厂家。 ③设备材料科在采购工作实施前,负责对物资供方进行初评。填写《供方评估表》,并向供方索取营业执照、生产许可证、检测报告、合格证及荣誉证书等有关资料复印件。 ④零星物质供方可不进行评价,直接采购。 4.2采购计划 4.2.1项目开工前,由项目部按照项目要求编制单位工程材料和周转材料需用计划,经项目经理审核后,上报审批。 4.2.2材料需用计划的内容包括:物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。 4.2.3采购计划 a.项目部材料员会同技术负责人每月底编制《物资采购申请计划》一式三份,项目经理审批后,报设备材料科审核并备案,项目部保存两份做为验收控制依据。

原材料采购计划表

原材料采购计划表

YK-QP-018-001 2010 年 7 月 序号采购物资名称型号/规格 计划 数量 实购 数量 计划到 货日期 实际到 货日期 备注 1 平衡轴壳AK99114520035 210 210 7-5 7-5 2 平衡轴壳HFF2918005 CK JH 300 300 7-5 7-5 3 中桥壳中段HFF25010120 CK ZBZFT 385 385 7-3 7-5 4 后桥壳中段HFF24010120 CK ZBZFT 380 380 7- 5 7-5 5 中桥壳中段HFF2501012 CK 9GFTZGS 450 450 7-5 7-5 6 空气簧压板HFF2401026 CK 3FK 80 80 7-5 7-5 7 板簧压板HFF2401026 CK 1FZT 60 60 7-5 7-5 8 板簧垫板HFF2401013 CK 3HZG 150 150 7-5 7-5 9 平衡轴AK99014520185 210 210 7-5 7-5 10 下压板(左右)HFF2401029/30 CK 110 110 7-5 7-5 11 空气簧压板HFF2401123/24 CK AKK-1 410 410 7-5 7-5 编制/日期:李静/07/7/6 审批/日期:张伟/07/7/6

YK-QP-018-001 2010 年 8 月 序号采购物资名称型号/规格 计划 数量 实购 数量 计划到 货日期 实际到 货日期 备 注 1 平衡轴壳AK99114520035 140 140 8-5 8-5 2 平衡轴壳HFF2918005 CK JH 260 260 8-5 8-5 3 中桥壳中段HFF25010120 CK ZBZFT 380 380 8-3 8-5 4 后桥壳中段HFF24010120 CK ZBZFT 340 340 8- 5 8-5 5 中桥壳中段HFF2501012 CK 9GFTZGS 470 470 8-5 8-5 6 空气簧压板HFF2401026 CK 3FK 130 130 8-5 8-5 7 板簧压板HFF2401026 CK 1FZT 160 160 8-5 8-5 8 板簧垫板HFF2401013 CK 3HZG 250 250 8-5 8-5 9 平衡轴AK99014520185 260 260 8-5 8-5 10 下压板(左右)HFF2401029/30 CK 150 150 8-5 8-5 11 空气簧压板HFF2401123/24 CK AKK-1 440 440 8-5 8-5 编制/日期:李静/07/8/6 审批/日期:张伟/07/8/6

采购部原材料合格率改进方案

公司英文名称编号(No.) : 公司中文名称序号(Series No.) : 2014 年原材料采购合格率 日期 1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份7 月份8 月份9 月份10 月份11 月份12 月份合计采购次数39 18 37 40 22 19 23 31 33 23 33 31 349 及时批次37 18 36 39 22 18 22 30 31 23 33 30 339 合格批次39 17 36 38 21 19 23 30 33 22 31 31 340 及时率95% 100% 97% 98% 100% 95% 96% 97% 94% 100% 100% 97% 97% 合格率100% 94% 97% 95% 95% 100% 100% 97% 100% 96% 94% 100% 97% 制表人:采购部 及时率合格率 100% 99% 98% 97% 96%

由2014 年度采购原材料合格统计表相关数据,对改进供货合格率及供货及时率调整如下: 一、对供货及时率的分析调整及多家供应商的开发方法 1、为实现客户满意度的提升,提高独特竞争力,要做到逐渐缩短物料供应天数,提高及时供货率。实施方案如 下: (1))内部调整数据统计常用物料使用周期及数量分析,与供方协商在原有基础上针对交期的天数提前1-2 天(如:无水葡萄糖供货周期7 天,现提升为 5 天等) (2))根据公司使用情况做出调整,对于长期使用稳定的物料,与供方签定协议下达一个季度内所使用的总数量, 然后按每周采购计划要求送达到我司。采购订单下达后及时提供给仓库。时间方面可控制为随叫随到。 (3))为了达成双赢,在交期方面我方首先了解生产部排产时间。根据实际情况汇总并要求供方在出货前一周必 须要送货到工厂。提高及时供货率到98% 。 2、提高供应商开发速度与质素,以满足生产供应。实施方案如下:

2018年材料采购计划怎么写-范文word版 (9页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 材料采购计划怎么写 篇一:材料采购计划流程 、物资准备 材料、产品、构(配)件、机具、设备及仪器是保证工程施工顺利进行的物质 基础,在工程开之前必须先准备好工程施工所需的所有物资,分别落实货源, 安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。 二、材料采购及进场计划 幕墙实物样板试验通过后,我司及时按照幕墙相关图纸和施工合同要求进行材 料的封样,确保所有材料均满足合同和图纸要求并保证为优质品。同时依照主 体结构工程的进度计划,编制材料的采购、产品加工及产品进场计划,保证所 有产品能及时运抵工地并均为优质品,以满足工程施工质量和进度之要求。 1.材料的采购严格按照《石材幕墙工程技术规范》JGJ102-201X 及《金属与石 材幕墙工程技术规范》JGJ133-201X 中关于幕墙材料的规定去采购并确保符合 设计之要求; 2.材料采购前,将严格对供应材料的生产厂家进行考核,考核合格后方可在该 供料商进行材料采购。 3.合同签订后在规定的时间内,我司将向监理工程师及建筑师提交一份材料使 用计划,内容包括本工程应采购的材料种类、名称、规格和数量;供货时间等,供其批复。 4.材料在订货前向业主提供供货厂家,取得业主同意后方可订货。 5.所有运到工地(除业主或指定分包商供应或外购)的材料,确保有出厂证明 书(标有厂名、材料名称、规格和数量、出厂时期和批号,试验报告和订货单 副本)供监理工程师审查。 6.所有运至工地材料,确保按国家规范及本工程要求进行抽样试验。 7.监理工程师验收合格后的材料,我司保证合理使用、运输和存放。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档