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内部控制审计底稿1_业务保持评价表

内部控制审计底稿1_业务保持评价表
内部控制审计底稿1_业务保持评价表

被审计单位:索引号:NA-AA-001

项目:业务保持评价表报表截止日:2015/12/31编制人:系统管理员复核人:

编制日期:2016/11/3复核日期:

一、客户情况评估

根据以前年度审计情况和对被审计单位及其环境所发生变化的了解,考虑下列情况:

客户的风险级别

被审计单位:索引号:NA-AA-001

项目:业务保持评价表报表截止日:2015/12/31编制人:系统管理员复核人:

编制日期:2016/11/3复核日期:

二、本所情况评估

根据本所目前的情况,考虑下列事项:

被审计单位:

索引号:NA-AA-001项目:业务保持评价表报表截止日:2015/12/31编制人:系统管理员复核人:编制日期:2016/11/3

复核日期:

基于上述方面,我们此项业务。

基于上述方面,我们此项业务。

日期:

批准人(必要时):签名:日期:

签名:

三、其他方面的意见

批准人:

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