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系统安全运维巡检记录表模板

系统安全运维巡检记录表模板1. 项目信息

- 项目名称:

- 项目编号:

- 审核日期:

2. 巡检概况

- 巡检人员:

- 巡检日期:

- 巡检周期:

3. 巡检内容

3.1 系统基本信息

- 系统名称:

- 系统版本:

- 系统所有者:

- 系统管理员:

3.2 安全设置

- 是否对系统进行了安全配置?

- 是/否

- 是否进行了授权访问设置?

- 是/否

- 是否启用了登录审计?

- 是/否

- 是否进行了访问控制设置?

- 是/否

3.3 安全更新

- 是否对系统进行了定期的安全更新?- 是/否

- 最近一次安全更新的时间:

- 安全更新的内容:

3.4 异常监测与响应

- 是否配置了异常监测与响应机制?

- 是/否

- 异常监测的设置:

- 响应机制的设置:

3.5 日志管理

- 是否进行了系统日志管理?

- 是/否

- 日志记录的内容:

- 日志存储位置:

- 日志备份策略:

3.6 安全备份与恢复

- 是否进行了系统数据的安全备份与恢复?- 是/否

- 备份策略:

- 恢复测试的频率:

3.7 用户账户管理

- 是否实施了严格的用户账户管理?- 是/否

- 用户账户管理的措施:

- 密码策略的设置:

3.8 权限管理

- 是否进行了权限管理?

- 是/否

- 权限分配策略:

- 权限变更的审批流程:

3.9 病毒防护

- 是否配置了病毒防护机制?

- 是/否

- 病毒防护软件的版本:

- 病毒库更新的频率:

4. 反馈和建议

- 发现的问题及建议:

- 建议的改进建议:

- 其他备注:

以上是系统安全运维巡检记录表的模板,用于记录系统安全巡检的相关信息。在进行巡检时,根据实际情况填写各项内容,并在需要的地方添加备注和建议。这份模板可以帮助系统管理员全面了解系统的安全情况,及时发现问题并提供改进建议。

软件应用系统运维巡检记录表模板

软件应用系统运维巡检记录表模板责人签字 软件运维巡检记录单 项目名称:XXX 客户编号: 负责人: 巡检日期:年月日 巡检人: 检查对象:服务器及相关软件 检查内容:

1.CPU使用是否正常 2.内存使用是否正常 3.应用服务器磁盘空间是否足够 4.是否有异常进程 5.是否感染病毒 6.是否升级最新系统补丁 7.负载均衡服务器状态是否正常 8.数据库配置的各节点状态是否正常 9.各节点的连接数是否正常 10.表空间是否正常

11.查看日志是否有异常 12.Tomcat运行状态是否正常 13.Web服务器软件Apache运行状态是否正常 14.Tomcat日志文件是否有异常 15.Apache日志文件是否有异常 16.文件同步运行状况是否正常 17.检查各同步机器的文件是否一致 18.网站各功能是否正常 19.网站点击量是否正常 20.网站访问速度是否正常

21.数据备份结果是否正常 检查结果: 1.CPU使用正常。 2.内存使用正常。 3.应用服务器磁盘空间足够。 4.没有异常进程。 5.没有感染病毒。 6.已升级最新系统补丁。 7.负载均衡服务器状态正常。 8.数据库配置的各节点状态正常。

9.各节点的连接数正常。 10.表空间正常。 11.日志无异常。 12.Tomcat运行状态正常。 13.Web服务器软件Apache运行状态正常。 14.Tomcat日志文件无异常。 15.Apache日志文件无异常。 16.文件同步运行状况正常。 17.各同步机器的文件一致。 18.网站各功能正常。

19.网站点击量正常。 20.网站访问速度正常。 21.数据备份结果正常。 备注: 解决事项: 无。 待解决问题: 无。 总结: 服务器及相关软件运行正常,无异常情况。

系统安全运维巡检记录表模板

系统安全运维巡检记录表模板1. 项目信息 - 项目名称: - 项目编号: - 审核日期: 2. 巡检概况 - 巡检人员: - 巡检日期: - 巡检周期: 3. 巡检内容 3.1 系统基本信息 - 系统名称: - 系统版本:

- 系统所有者: - 系统管理员: 3.2 安全设置 - 是否对系统进行了安全配置? - 是/否 - 是否进行了授权访问设置? - 是/否 - 是否启用了登录审计? - 是/否 - 是否进行了访问控制设置? - 是/否 3.3 安全更新 - 是否对系统进行了定期的安全更新?- 是/否 - 最近一次安全更新的时间: - 安全更新的内容:

3.4 异常监测与响应 - 是否配置了异常监测与响应机制? - 是/否 - 异常监测的设置: - 响应机制的设置: 3.5 日志管理 - 是否进行了系统日志管理? - 是/否 - 日志记录的内容: - 日志存储位置: - 日志备份策略: 3.6 安全备份与恢复 - 是否进行了系统数据的安全备份与恢复?- 是/否

- 备份策略: - 恢复测试的频率: 3.7 用户账户管理 - 是否实施了严格的用户账户管理?- 是/否 - 用户账户管理的措施: - 密码策略的设置: 3.8 权限管理 - 是否进行了权限管理? - 是/否 - 权限分配策略: - 权限变更的审批流程: 3.9 病毒防护 - 是否配置了病毒防护机制?

- 是/否 - 病毒防护软件的版本: - 病毒库更新的频率: 4. 反馈和建议 - 发现的问题及建议: - 建议的改进建议: - 其他备注: 以上是系统安全运维巡检记录表的模板,用于记录系统安全巡检的相关信息。在进行巡检时,根据实际情况填写各项内容,并在需要的地方添加备注和建议。这份模板可以帮助系统管理员全面了解系统的安全情况,及时发现问题并提供改进建议。

运维服务器巡检记录表修正版

运维服务器巡检记录表修正版运维服务器巡检记录表修正版 1.服务器信息 1.1 服务器名称:________________ 1.2 服务器IP地质:________________ 1.3 服务器型号:________________ 1.4 操作系统:________________ 1.5 服务器厂商:________________ 1.6 服务器管理员:________________ 2.巡检时间 2.1 巡检日期:________________ 2.2 巡检周期:每周/每月/其他 3.硬件巡检 3.1 CPU状态:________________ 3.2 内存状态:________________ 3.3 硬盘状态:________________

3.4 网卡状态:________________ 3.5 电源状态:________________ 3.6 其他硬件设备状态:________________ 4.操作系统巡检 4.1 操作系统版本及更新情况:________________ 4.2 安全补丁情况:________________ 4.3 日志文件检查:________________ 4.4 系统服务运行状态:________________ 4.5 防火墙状态:________________ 4.6 磁盘空间占用情况:________________ 4.7 进程监控:________________ 5.网络巡检 5.1 网络连接状态:________________ 5.2 域名解析情况:________________ 5.3 网络带宽使用情况:________________ 5.4 网络安全检查:________________ 6.数据库巡检

安全员日常巡查记录表模板

安全员日常巡查记录表模板 工是否有特殊措施和安排,是否符合规定要求。 工程材料进场验收是否符合要求,是否有检验报告、合格证等相关资料。 施工过程中的各项工序是否按照设计要求和施工规范进行,是否存在质量问题。 各种工具、设备、机械是否经过检验、维护、保养,是否符合安全要求。 施工现场的环境卫生是否良好,是否存在垃圾、污水等问题。 施工现场的安全措施是否到位,是否存在安全隐患。 关键节点的施工质量是否符合要求,是否存在缺陷和问题。 施工过程中的现场管理是否规范,是否存在管理漏洞和问题。 施工现场的文明施工情况是否良好,是否存在违规行为和不文明现象。 施工过程中的监理和质检工作是否到位,是否存在监管不力和质检失误。

施工现场的施工人员是否具备相应的技能和资质,是否存在人员素质问题。 施工现场的施工进度是否符合计划要求,是否存在进度滞后和延误。 施工现场的施工资料是否齐全、完整、准确,是否存在遗漏和错误。 施工现场的施工记录是否规范、完整、准确,是否存在遗漏和错误。 施工现场的施工图纸是否符合设计要求,是否存在图纸差错和问题。 施工现场的施工标准是否符合规范要求,是否存在标准偏差和问题。 注:检查结果均符合打√,不符合打×。 记录人。 必须有管理人员在工地岗位上,以施工记录或抽查为准来确保工作的质量。 要确保架体搭设、加固方式与方案的一致性,包括扫地杆、剪刀撑、梁柱加固间距等。

需要关注梁底起拱、柱根封堵、梁柱接头模板拼接、柱子垂直度和平整度等问题。 必须执行浇筑令和拆模令,并对其执行情况进行检查。 需要对模板质量进行验收,并检查周转6次数是否与合同一致。 必须进行钢筋原材进厂性能检验,以及直螺纹原材和现场实测实量检查的落实情况。 需要关注钢筋绑扎间距、排距、锚固和搭接长度,以及插筋平面位置等问题。 必须避免钢筋漏绑和跳绑的情况发生,并确保钢筋马凳和保护层垫块的实施情况。 在混凝土浇筑前和浇筑过程中,必须对钢筋和钢筋垫块等进行保护和恢复。

信息系统监督检查制度及巡检记录表格

某单位 信息系统监督检查制度 第一章总则 第一条为加强和规范某单位信息系统安全监督检查工作,保障系统安全稳定运行,根据国家信息安全等级保护有关规定和信息系统安全有关管理规定制定本制度。 第二条本制度适用于某单位所属计算机信息系统建设、使用和运维管理中安全工作的监督检查。 第三条安全主管部门负责组织监督检查工作。人员管理、教育相关检查由主管人事部门具体执行,安全技术相关检查由某单位网络信息中心等技术部门具体执行。某单位网络信息中心安全审计员负责信息系统日常监督审计。 第二章实施细则 第四条检查内容包括各项信息系统技术措施有效性和安全管理制度执行情况。 第五条计算机、网络和移动存储介质的专项检查应填写检查登记表,检查结果汇总后报某单位信息化工作领导小组办公室,发现问题及时整改。 第六条每年至少两次对系统进行安全性能检测,确保系统安全稳定运行。 第七条系统安全性能检测由系统管理员、安全管理员和

安全审计员共同完成。 第八条利用漏洞扫描等工具对整个系统进行安全检查,进行网络系统安全分析、应用系统安全分析、安全防护系统安全分析、用户终端安全分析,发现漏洞或安全隐患及时采取整改措施。 第九条安全检查情况和整改操作应及时登记和记录。 (一)网络设备和网络服务器安全性能检测由网络管理员负责,并根据检测情况填写《网络系统安全性能检测表》。 (二)应用系统安全性能检测由应用系统开发管理员负责,并根据检测情况填写《应用系统安全性能检测表》。 (三)安全防护系统安全性能检测由安全管理员负责,并根据检测情况填写《安全系统安全性能检测表》。 (四)用户终端安全检测由网络管理员负责,并根据检测情况填写《终端用户安全性能检测表》。 (五)漏洞扫描安全检测由系统管理员负责,并根据检测情况填写《系统漏洞扫描安全性能检测表》。 第十条安全管理员汇总各类安全性能检测表和整改情况后上报某单位信息化工作领导小组办公室和有关领导。 第三章附则 第十一条本规定由某单位网络信息中心负责解释。 第十二条本规定自发布之日起施行。

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