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表1 低值易耗品采购清单

表1 低值易耗品采购清单
表1 低值易耗品采购清单

表1 低值易耗品采购清单

序号名称品质要求单位数量

单价

(元)

合计

(元)

一客房一次性用品

1 牙具乳白色牙刷、尼龙磨毛、6g

黑妹牙膏

袋5000 2 10000

2 梳子塑料长梳,乳白色袋5000 1 5000

3 香皂25g马来西亚香料,力士香

块5000 1 5000

4 洗发液30ml,国产香料,花王香型,瓶5000 1 5000

5 淋浴液30ml,国产香料,花王香型,瓶5000 1 5000

6 润肤露30ml,国产香料,花王香型,瓶5000 1 5000

7 浴帽高压拷边帽袋5000 1 5000

8 剃须刀10g剃须膏,2层刀片,中

号柄

袋5000 2 10000

9 护理包棉签2根袋10000 0.58 5800

10 无纺拖鞋无纺布面料,全色头,3mm防

滑底

双6000 1 6000

11 鞋擦乳白型园型个2000 1 2000

12 铅笔原木色铅笔支100 1 100

13 购物袋用牛皮纸350g 个19350 0.5 9675

14 卫生卷纸粒10000 1 10000 二清洁用品

1 百洁布把40 1 40

2 簸箕个10 5 50

3 长把簸箕个20 10 200

4 扫把把20

5 100

5 拖把个40 5 200

6 钢丝球包20 2 40

7 杯刷个30 2 60

8 铲刀把30 8 240

9 单刃刀片把20 6 120

10 手刷塑料个30 3 90

11 面盆刷个30 3 90

12 水桶个30 5 150

13 马桶刷个30 3 90

14 喷壶把20 5 100

15 清洁篮个40 4 160

16 玻璃清洁器套装套40 5 200

序号名称品质要求单位数量

单价

(元)

合计

(元)

17 尘推副 5 6 30

18 推水器海绵直板、弯板个 5 20 100

19 玻璃钢布草车辆 6 800 4800

20 房口工作车辆7 700 4900

21 榨水车台12 900 10800

22 套房阻燃垃圾

个10 50 500

23 大垃圾桶塑钢个 3 150 450

24 塑料大垃圾桶个 5 230 1150

25 伸缩杆 2.4米根 5 20 100

26 伸缩杆 3.6米根 1 90 90

27 伸缩杆 1.2米根 4 20 80

28 皂液架客房专用个215 20 4300

29 橡胶手套双100 8 800

三、清洁剂

1 口香糖除剂瓶100 30 3000

2 空气清新剂箱

3 180 540

3 壁纸清洁剂箱 1 200 200

4 不锈钢抛光剂箱 1 600 600

5 除臭剂箱 2 200 400

6 喷香剂箱 3 160 480

7 玻璃清洁剂箱 1 600 60

8 洁厕剂箱 5 180 900

9 酸性清洁剂箱 5 160 800

10 消泡剂箱 1 320 320

11 中型清洁剂箱 5 540 2700

12 地毯除渍剂箱 1 400 400

13 静电去尘液箱 1 30 30

14 脱蜡液箱 1 50 50

15 洗手液箱 6 220 1320

16 石材保养液箱 3 500 1500

17 碧丽珠家私蜡箱 1 600 600

18 底蜡箱 1 90 90

19 面蜡箱 1 100 100

20 蓝泡泡箱 5 168 840

21 抛铜水箱 1 60 60

22 油必克箱 1 90 90

23 固体酒精桶 5 80 400

24 酒精箱 1 60 60 表1全部共计:129685元(拾贰万柒仟玖佰柒拾叁元整)

表2 客房用品

序号品名参考规格型号单位数量单价(元)合计(元)

一、客房家具

1 床架2000*1800 张50 300 15000

2 床垫2000*1800 个50 900 45000

3 床架2000*1350 张50 600 30000

4 床垫2000*1350 个50 200 10000

5 床头柜个100 165 16500

6 床头饰板个100 230 23000

7 写字台个100 550 55000

8 衣柜个100 500 50000

9 琴凳个100 150 15000

10 行李架个100 80 8000

11 沙发套 5 3320 16600

12 电视柜个100 400 40000

13 休闲椅张100 130 13000

二、客房电器

1 液晶电视机台60 2300 138000

2 浴室专用电吹风台100 25 2500

3 电烧水器台100 50 5000

4 电话机台100 99 9900

5 客房灯具套100 200 20000

三、客房杂件

1 杯具个400 5 2000

2 烟灰缸个100 12 1200

3 客房垃圾桶个50 15 750

4 衣架个400 8 3200

5 公共区垃圾桶个24 30 720

6 窗帘套100 100 10000

7 水牌个 4 5 20

8 房价牌个 1 90 90

9 布草架个 5 12 60

10 其他杂件个80 6 480

表2全部共计:531020元(伍拾叁万壹仟零贰拾元整)

低值易耗品采购管理规定

1.目的 为加强低值易耗物品管理,保证公司财产安全、严格控制费用开支、杜绝浪费,减少物品积压,加快资金周转,特制定本办法。 2.范围 本办法管理之低值易耗品范围为达不到公司固定资产确认标准的物品,见后附明细表,相关定义如下: 2.1 生产用低值易耗品:包括工具器具、仪器仪表、包装容器、五金配件等,另外还包含劳保用品、生产辅料等(不含食堂物资、生活用品)。 2.2 办公用低值易耗品:包括各项办公用具(指单位价值50 元以上、使用年限超过一年、未达到固定资产确认标准的办公用品,如电热壶、电话机等)、电脑配件、复印机配件、打印机配件、耗材及为提高电子设备使用性能而附加的元件等。 2.3 计量器具类低值易耗品:包括仪器仪表及量具。 3.采购流程 3.1各部门每月25日提报下月所需物品,交资材库(部分固定使用的可以按季度提报)。 3.2资材库根据各部门提交的“物品申请单”和实际库存及消耗情况,每月1 日前制定本月低值易耗品需求计划报采购部。 3.3经采购经理审核、厂长审批、总经理批准后,由采购部按计划进行采购,同时交财务备存。采购部可以根据实际情况实施定点采购集中开据发票方案。 3.4《物品申请单》和《报销单》,申请单申请人上要写清申请部门、采购原因及所需物资的要求(如品牌、规格等),报销单一定要与单笔进行核对,同时要求采购员填写清楚每笔物料的供应商店名、地址、联系电话。 3.5低值易耗品入库前,采购人员会同库管员必须及时验收实物,验收时必须注意质量的检查;验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出,及时办理退换或赔补手续。 3.6物品购入后,采购部会同资材部及时办理入库手续,填制有关物品帐目;凭发票和入库单向财务部报销。 3.7领用低值易耗品时由使用人员填写领料单,经部门负责人批准后至资材部领取,对于有重复利用价值的低值易耗品,在领用时需以旧换新。 3.8物品报废时应由使用部门填写情况说明,交资材部相关库管员核实后进行注销;职工调离,须归还物品的应交回原物,否则按规定折价赔偿。 3.9对专业性较强的低值易耗品,由使用部门填写“物品申请单”,经专业人员(计量类技品负责人,办公器材类、通讯类由财务)审核,总经理批准后,由采购部实施采购,采购的物品必须经库管员实物清点后办理入库,否则库管员有权拒绝办理入库手续。 3.10对于无法预知的急用物品,均由使用部门即时填写“物品申请单”,部门负责人签 字确认,专业人员对物品的购置要求进行审核,最后由厂长和总经理批准

低值易耗品管理规定

低值易耗品管理制度 第一部份:总则 1.目的:为了进一步节约成本,规范公司低值易耗品管理工作,提高采购、库存、发放的计划性,提高办公服务效率,特制定此规定。 2.适用范围:本规定适用于公司全体员工。(包括外地员工) 3.低值易耗:除固定资产类均属低值易耗。(低于2000元/单位,不包含2000元/单位)4.低值易耗品具体分类与品名:低值易耗品包括办公用品类、劳保用品类、行政成本类、市场成本类。 4.1.办公用品类 分类 类别 库存类非库存 办公设备(低于2000元/单位)电话机 白板、标签机、碎纸机、装订机、塑封机、支 票打印机、钥匙箱、点验钞机、铁柜、空气净 化器等 IT类耗材(低于2000元/单位)刻录盘、鼠标、键盘 各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨 水、软盘等。 办公用纸复印纸、彩喷纸传真纸、相片纸、收银纸、信纸/稿纸、包装纸、卡纸、海报纸、皮纹纸、宣纸、名片纸、 其他纸品 办公用笔(低于2000元/单位)白板笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、 中性笔、笔芯、铅笔 钢笔、记号笔、毛笔、铅芯、激光笔、绘图笔、 粉笔等 财务用品(低于2000元/单位)凭单凭证、复写纸、印油 点验钞机、号码机、印章箱、表格单据、档案 用品、财务附件、账皮帐芯、账簿账册、印台、 原子印章、转轮印章、组合印章、湿指器、信 封信纸 本、簿类记事簿、日记簿、万用手册、宾客签到册、地 址簿、电话簿、活页 桌面用品笔筒、标签系列、便条纸、订书机、 起钉器、胶带/双面胶、胶水/胶棒、 名片册、转笔刀、壁纸刀、剪刀、 三针一钉 笔座、打孔器、地球仪、放大镜、日历座、书 立、文稿架、写字板、告示贴、修正液、修正 带、名片盒、削笔器、笔盒、笔袋、板擦、垫 板 资料管理文件筐、文件盘报刊架、杂志架、展示架、档案盒 文件夹册资料册、名片册、拉链袋、按扣袋、 档案袋 板夹、弹簧夹、打孔夹、像册、票据夹

低值易耗品采购程序

低值易耗品采购程序 文件编码文件页数 低值易耗品采购程序 LFN/SMP-CG-006-00 第 1 页共 5页编制人审核人批准人编制日期审核日期批准日期颁发部门物流部执行日期分发部门总经理、物流部、质量部、技术部、生产部印发(5)份归档(2)份 1目的:建立低值易耗品采购程序,是为了保质、保量、高效的满足企业生产经营所需低值易耗品的 采购工作。 2适用范围:适应于陕西老蜂农生物科技有限责任公司,生产所需的低值易耗品采购。 3职责: 3.1使用部门提出低值易耗品需求计划。 3.2采购部负责具体采购工作。 3.3后勤管理部负责包低值易耗品的接收、入库手续的办理以及储存和防护; 3.4使用部门负责物品的验收。 3.5财务部负责低值易耗品入库审核、货款的办理。 4内容: 4.1接收低值易耗品需求计划: 4.1.1后勤管理员依据库存和各部门的需求计划,填写《物料采购单》,由后勤(人事主管)、物流厂长签字确认后交由零星采购员采购。 4.2低值易耗品采购: 4.2.1采购员接收到《物料采购申请单》与后勤管理员进行对接确认。对不确定的商品要求提供样品。 4.2.2采购员依据《物料采购申请单》分类商品,明确出行路线。

4.2.3采购员按采购商品的规格、材质、质量询问不同商家进行对比选择合适的商家。 4.2.4采购商品应当根据购货清单清点数量,验明品质后开具相应的发票。 4.3低值易耗品入库: 4.3.1采购商品运回工厂后应立即交后勤管理员,后勤管理员依据《物料采购单》核对数量、规格、型号,并进行验收。 4.3.2后勤管理员如不能确认产品的质量或型号,交由使用部门进行验收。 4.3.3验收合格后,后勤管理员依据《物料采购申请单》上的验收数量,填写入库单。 4.4报账: 4.4.1采购员填写费用报销单附入库单、物料采购单、收款收据、发票。由采购主管、物流主管、财务会计、总经理、财务主管审核后,交财务出纳领款。 文件编码文件页数 低值易耗品采购程序 LFN/SMP-CG-006-00 第 2 页共 5 页 5采购流程图(采购流程图详见下一页) .相关表单 6 6.1《物料采购申请单》 6.2《采购订单》

低值易耗品管理办法2017.04.12

低值易耗品管理办法 第一章总则 第一条为了提高企业资产管理水平,推进企业的资产管理规范化、制度化建设,不断挖掘资产管理的潜力,发挥资产的最大使用效益,根据会计准则等相关法律法规,结合企业实际情况,制定本低值易耗品管理规定。 第二章低值易耗品的概念、特点及分类 第二条低值易耗品是指劳动资料中单位价值较低,使用年限比较短(一般在一年以内)的物品,不足为固定资产的,重复使用且保持原实物形态的能独立发挥作用的物品。 第三条纳入低值易耗品管理的标准: (一)、按照定义划分,低值易耗品是指劳动资料中单位价值较低,使用年限在一年以内,不能作为固定资产的劳动资料。 (二)、符合在生产过程所起的作用跟固定资产相似,可以多次参加周转且保留原实物形态,在使用过程中需要进行维护、修理、报废时也有一定的残值。 (三)、价值低、品种多、数量大、易损耗,购置报废比较频繁,流动性强、风险性大,管理难度大,易产生管理漏洞等。 (四)、归入存货类进行实物管理,按照材料领用,使用和报废按固定资产管理。 第四条低值易耗品按用途分类: (一)、办公用具类:指各种办公家具用具,如打印纸、笔、文具等。 (二)、电器用品类:指各种不足以固定资产进行核算的电器用品,如验钞机、移动硬盘等。

(三)、专用工具类:指电脑维修人员、电工、机械维修等特殊工种所使用的专用工具用具。如万用表、手电钻、剥线钳、电流电压测量专用表等。 (四)衡器量器类:指价值较低的磅称、电子称类衡器以及测量用的千分尺等。 (五)、包装容器类:指企业在生产经营过程中可以重复使用的周转箱等。 (六)、劳动保护用品类:指因工作岗位需要而配备的工作服、手套、围裙、帽子、胶鞋等。 (七)、其他类:指除以上类别以外的属于低值易耗品的其他用具如清洁器械、消防器械,季节性使用的工用具等。 第五条低值易耗品的核算根据消耗情况、使用期限、领用价值、数量及便于管理等因素。选择一次性摊销法、进行账务处理;“管理费用—低值易耗品—在库”和“管理费用—低值易耗品—摊销”明细科目。 第六条在实际管理中,对未划入低值易耗品目录的新入库存货,由仓库保管员或核算员及时上报财务部、行政部,并结合使用部门,三方共同依据物资的价值、性能和是否可重复使用等标准进行确认。 第七条财务部不按低值易耗品核算的,但从其特性、使用频率等管理所需应按低值易耗品的管理控制方法进行管理的物资,其管理方法另行规定。 第三章低值易耗品的管理原则 第八条低值易耗品的账务核算管理原则: 账表、账实相符,做到日清、月结和一季度一盘存。 (一)、财务部的“在库低值易耗品”账必须与仓库保管员的台账相符。 (二)、财务部的“在用低值易耗品”账必须与仓库保管员、核算员台账的领用数量保持一致。

低值易耗品管理办法

低值易耗品管理办法 第一条低值易耗品是总校及其所属各学校进行教育教学等工作必备的物资条件,为了加强低值易耗品管理,加强对低值易耗品采购过程的管理,防止浪费和杜绝违纪、违规行为的发生,提高工作效率、保障总校各项工作的正常开展,根据上级有关规定,结合总校实际情况,制定本办法。 第二条低值易耗品是指单位价值在XX元以下、且不属于成批量购置的大宗物品,它是由消耗品和耐用品两部分组成。消耗品指使用时间在一年以下的低值易耗品。耐用品指使用时间超过一年以上的低值易耗品。 第二章低值易耗品管理原则 第三条低值易耗品由学校实施全面管理,总校协调、监督并对相应经费实施宏观指导;机关由部门管理为主、行政管理部实施监督、控制、指导。 第四条学校应当制订低值易耗品使用管理办法。学校应当实行部门公用低值易耗品专人负责制、个人领用低值易耗品个人保管制、消耗部门专人建帐管理制、对部门共用或个人领用的耐用品卡片管理制。总务处是学校实施低值易耗品管理职能部门。 第五条低值易耗品的采购、领用应当遵循“注重效益,厉行节约”的原则。做到既要保证教育教学需要,又要防止积压浪费。对大多数低值易耗品,学校要实行“零库存”。

第六条低值易耗品必须坚持先入库后领用的管理原则。 第七条应当不断加强对贵重、稀缺、民用性强的低值易耗品的监督管理。对易燃、易爆、有毒、放射性及其他危险低值易耗品,必须按相关管理规定保管或领用,学校应当确定专人负责管理,并采取必要的劳动保护与安全措施,保证人身和物品安全。对易燃、易爆、有毒、放射性及其他危险低值易耗品应当限量购置或发放,原则上不允许备用。 第八条学校总务处对低值易耗品比价采购负责,对招标采购程序具有监督权,对招标采购效果具有核查权。 第三章低值易耗品购置 第九条为了确保学校的持续健康发展,保证学校使用和控制好教育经费,学校应当科学有效的做好低值易耗品购置管理工作。购置低值易耗品一般采用领料、采购、调拨等方式。 第十条低值易耗品的购置计划应当按照以下程序产生: 低值易耗品需求部门,应当按照“既不影响工作,又要防止浪费”的原则,向总务处提出低值易耗品需求申请。 总务处根据《低值易耗品需求申请》和学校实际情况向校长提出学校低值易耗品领、购计划。 低值易耗品领、购计划审批:领或购总额在10000元以下,由校长协商审批;领或购总额在10000元以上,应当经领导班子会议讨论确定后由校长签批。

低值易耗品采购管理规定

低值易耗品采购管理规 定 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

1.目的 为加强低值易耗物品管理,保证公司财产安全、严格控制费用开支、杜绝浪费,减少物品积压,加快资金周转,特制定本办法。 2.范围 本办法管理之低值易耗品范围为达不到公司固定资产确认标准的物品,见后附明细表,相关定义如下: 2.1 生产用低值易耗品:包括工具器具、仪器仪表、包装容器、五金配件等,另外还包含劳保用品、生产辅料等(不含食堂物资、生活用品)。 2.2 办公用低值易耗品:包括各项办公用具(指单位价值50 元以上、使用年限超过一年、未达到固定资产确认标准的办公用品,如电热壶、电话机等)、电脑配件、复印机配件、打印机配件、耗材及为提高电子设备使用性能而附加的元件等。 2.3 计量器具类低值易耗品:包括仪器仪表及量具。 3.采购流程 3.1各部门每月25日提报下月所需物品,交资材库(部分固定使用的可以按季度提报)。 3.2资材库根据各部门提交的“物品申请单”和实际库存及消耗情况,每月1 日前制定本月低值易耗品需求计划报采购部。 3.3经采购经理审核、厂长审批、总经理批准后,由采购部按计划进行采购,同时交财务备存。采购部可以根据实际情况实施定点采购集中开据发票方案。 3.4《物品申请单》和《报销单》,申请单申请人上要写清申请部门、采购原因及所需物资的要求(如品牌、规格等),报销单一定要与单笔进行核对,同时要求采购员填写清楚每笔物料的供应商店名、地址、联系电话。 3.5低值易耗品入库前,采购人员会同库管员必须及时验收实物,验收时

必须注意质量的检查;验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出,及时办理退换或赔补手续。 3.6物品购入后,采购部会同资材部及时办理入库手续,填制有关物品帐目;凭发票和入库单向财务部报销。 3.7领用低值易耗品时由使用人员填写领料单,经部门负责人批准后至资材部领取,对于有重复利用价值的低值易耗品,在领用时需以旧换新。 3.8物品报废时应由使用部门填写情况说明,交资材部相关库管员核实后进行注销;职工调离,须归还物品的应交回原物,否则按规定折价赔偿。 3.9对专业性较强的低值易耗品,由使用部门填写“物品申请单”,经专业人员(计量类技品负责人,办公器材类、通讯类由财务)审核,总经理批准后,由采购部实施采购,采购的物品必须经库管员实物清点后办理入库,否则库管员有权拒绝办理入库手续。 3.10对于无法预知的急用物品,均由使用部门即时填写“物品申请单”,部门负责人签 字确认,专业人员对物品的购置要求进行审核,最后由厂长和总经理批准 3.11财务将所有低值物料进行编码,按品名、规格、品牌等进行编码并纳入系统管理,要求实现能清楚反映单件物料的每次的采购价格及走势。 3.12各部门领取所申报的物料时填写领料单,由主任签字,才可以发放;具体由资材部负责管理。 3.13低值易耗品核对制度:日常低值易耗品由各部门车间进行自查工作,确保资产安全、正常使用,做到帐实相符;年中、年末低值易耗品盘点由各部门车间进行全面盘点。财务部进行监盘。盘点结束后,由资材部分在用、在库低值易耗品编制盘点表,注明帐载数量、实盘数量,将该表报送财务部进行相关帐务处理。 4.其它 5.1物品申请单 5.2附录A 低值易耗品明细 青岛舜能机械有限公司 2010年12

低值易耗品采购管理办法

《低耗品采购实施细则》 第一条目的 规范低值易耗品申购、采购、入库、费用报销等实施细则及流程;达到规范化管理,有效控制费用的目的。 第二条执行对象 本制度适用于各公司。 第三条执行部门 XX采购部及各部门。 第四条定义 低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具、物品、劳动保护用品,以及在周转使用过程中的容器等,即使用期限超过一年的,并在使用过程中保持原有的实物形态,且单位价值在1000元以下,使用期在三个月以上,均可作为低值易耗品。 第五条内容 (一)申购程序: 1、由申购部门认真填写申购单,同时填上验收人联系方式以便入库验收。 2、填写好的申购单由申购部门负责人审核,确认是否需要购买,需要则签字; 3、申购经办人将申购单交由低值易耗品仓库管理员查库存是否有此物品,若有满足质量及数量要求的库存物品,则由仓库管理员划去该项申购物品,并签字确认。 将申购单交由采购部核价(已签合同单价的情况)寻价及议价(未签合同单价的情况)比价(单品单价在600元以上或单品累计金额在3000元以上情况);寻价最少不能少于两家供应商,根据供应商所报价格、质量、品牌情况选定,并进一步谈判价格,保证以市场最低价格购买。 将比价后的物品在财务成本会计处进行下帐,是否在预算范围内,若在预算

范围内,则签字同意购买;若不在预算范围内,则不予签字,返回申购单位协调 将请购单作废,或另以特案上报签呈等方式呈总裁签核后,再依本作业程序办理。 (二)申购流程: (三)采购程序: 接单:对于普通件,采购部定于每周三和周五接单子,其余时候均不接单, 普件接单后累积于次周内统一采购到位。对于急件,申购部门须在申购单上注明“急”,并在备注栏上注明原因,否则视为普件。申购部门每周累积急件不得超过1单,生产部不得超过3单,如有特殊情况须在申购单上注明原因,经总经理签批认可后方可视为急件,否则一律作为普件处理。对于急件,采购部自接单后最 迟于次日内购回。 核价:对已签定年度合同的,则可根据合同定价直接填报价格; 寻价及谈价:对未签定年度合同的则采取寻价方式了解市场价格,寻价对 象是公司指定供应商或未指定供应商;低值易耗品采购员将财务所下预算物品通知供应商在规定时间内送货;(价值在600 元以上由供应商送货,低于600元由 公司自行拿货) 比价:单品单价在 600 元以上或单品累计金额在3000元以上情况需要进行 比价;比价最少不能少于两家供应商;比价方式为:先由供应商根据产品性能 材质 精度 规格 品牌等情况进行报价;由采购员进行有针对性的议价,根据产品性价比上报比价表。比价表必须填写完整关于产品的各种信息 供应商的联系方式 付款方式 税票及送货方式等有关情况,根据比价审核程序报批;以比价最终审核人意见为准。 购买:对价值在3000元(含)以上的需采取签定合同方式购买,价值在3000 元以内的则不需签合同,直接根据审批意见进行购买。 (四)采购流程

低值易耗品管理流程

附件2:低值易耗品管理流程说明 一、界定原则 根据本公司实际情况,将低值易耗品分为两大类: (一)低值耐用品 指单位价值低于2000元以下,使用年限一年以上的,并在使用过程中保持原有物质形态,未列入固定资产管理的各种用具、器具等,按使用性能可分为: 1.办公家具:办公桌椅、文件柜、档案柜等。 2.办公设备:打印机、扫描仪、刻录机、饮水机、碎纸机、扫描枪、计算器、传真机、电话机、电风扇等。 3.生产工具:夹具、模具、工作台、防静电推车、货架、托盘、料车、各类螺丝刀、电烙铁、吸焊枪、热风枪、生产用柜等。 4.生产仪表:数字万用表、游标卡尺、数字温度仪、秒表、电源等。 5.劳保用品:发给工人作为劳动保护用的工作服、工作鞋和各种防护品等 (二)耗材 指使用后不能恢复原有物质形态的一次性消耗品,按使用性能可分为:: 1.办公用品:笔、纸、文件夹、胶水、橡皮、传真机色带等。 2.电脑耗材:硒鼓,色带,墨盒,鼠标,键盘,U盘,硬盘,软盘,打印纸等。 二、管理流程 1.低值易耗品年度预算 业务流程: 部门低值易耗品年度预算→归口管理部门、财务部审核→公司年度预算 业务说明: 每年年初,各使用部门根据部门责任目标及发展要求,向各归口管理部门上报低值易耗品的购置年度预算,各归口管理部门会同财务部平衡预算后,列入公司年度预算,经批准后执行。 2、低值易耗品的申请、购置和报销 业务流程: (1)购置审批流程 部门低值易耗品管理员填写<<购置申请单>>→部门预算管理员审核→部门经理审批→(重大项目)经党群工作部审计室评估→主管公司级领导审批→总经理审批→归口管理部门购买→领用并登记台帐 (2)报销流程

低值易耗品管理规定

低值易耗品管理规定 第一章总则 第一条财务管理是整个企业管理的重要组成部分,它在企业稳健理财、促进企业发展和提高企业经济效益中担负着重要使命。要提高财务管理水平,担负起企业发展中应有的责任,其中,物资管理水平的提升,是重要基石之一,是确保财务数据真实性、可靠性、有效性和科学性的前提;而完善低值易耗品的管理,是企业的资产管理规范化、制度化的一个重要组成部分。因此,为了提高企业资产管理水平,不断挖掘资产管理的潜力,发挥资产的最大使用效益,根据会计准则等相关法律法规,结合企业实际情况,制定本低值易耗品管理规定。 第二章低值易耗品的概念、特点及分类 第二条低值易耗品概念:是指单位价值在2000元以下,且使用年限相对较长,不足为固定资产的,重复使用且保持原实物形态的能独立发挥作用的物品。 第三条低值易耗品的特点:价值低、品种多、数量大、易损耗、使用年限短,购置报废比较频繁,流动性强、风险性大,管理难度大,易产生管理漏洞等。 第四条低值易耗品与固定资产比较: 1、相同点:可以重复使用而不改变实物形态,在使用过程中可能需维修,报废时可能有残值。 2、不同点:使用期限短,价值低,财务核算方法不一样。 第五条低值易耗品的财务核算方法: (一)、五五摊销法:除劳动保护用品以外的低值易耗品,采用“五五摊销法”,及:指在领用低值易耗品时,摊销其价值的一半,计入当期生产成本或管理费用;报废时再摊销其价值的另一半。为了反映在库、在用低值易耗品的价值和低值易耗品的摊余价值,财务部应在“低值易耗品”总帐科目下分设“在库低值易耗品”、“在用低值易耗品”等二级科目。 (二)一次性摊销法:劳动保护用品类的低值易耗品在领用时将其全部价值一次性计入成本或费用。 第六条低值易耗品按用途分类: (一)、办公用具类:指各种办公家具用具,如保险柜、沙发、办公桌、办公椅、档案柜、

低值易耗品制度详细

1范围 本制度适用于公司全体部门。 本制度包括低值易耗品的采购、登记、分发、管理、交接及收回。 2 定义 低值易耗品含办公用品和耗材,这里统称低值易耗品。 办公用品包括: 办公用品:签字笔、替芯、卷纸、铅笔、橡皮擦、笔记本、白板笔、胶水、茶叶、纸杯、透明胶、订书针、大头针、回形针、便条本、订书机、双面胶、计算器、美工刀、剪刀、信封、文件栏、档案盒、资料袋、多孔袋、文件篮、票据夹、抽杆夹、文件袋、复写纸、科目章、印台、印油、账本类、凭证类、单据类、印章、票夹、印泥、各种维修工具等; 办公家具:办公桌椅、电脑桌椅、会议桌椅、沙发、茶几、文件橱柜、橱柜等; 办公设备:碎纸机、点钞机、保险柜、电暖器、饮水机等; 电子信息产品:传真机、电话机、移动存储设备、手机、扫描仪、移动存储设备、录音笔、数码相机等。 耗材包括: 电子类耗材:光盘、传真纸、复印纸、打印机色带、墨盒、硒鼓、碳粉等; 办公类耗材:各类灯具、各类阀门、各类开关等。 3 职责权限 行政部 行政部门为公司低值易耗品管理的主责部门,负责公司低值易耗品管理制度的发布和修订,低值易耗品的采购、登记、分发及保管等工作。 其他相关部门 公司各部门根据工作需要,对要用到的低值易耗品提出书面使用计划并填写申领表(见附表1),经相关领导审批后,送交行政部门。并在领取后做好低值易耗品的管理工作。 4 管理办法

低值易耗品的采购 1)低值易耗品使用计划原则上每月报送一次,如工作需要急用的,经相关领导批准,可特事特办。 2)行政部门低值易耗品管理人员核对申领表与低值易耗品台账库存后,编制《低值易耗品申请购置计划表》(见附表2),经公司领导审批签字后,按照采购计划进行采购。 3)采购人员须经常调查低值易耗品供应商及市场价格,保证最优性价比和质量,原则上于三日内将低值易耗品采购到位。 低值易耗品的发放 低值易耗品采购后,管理人员应及时按照采购数目登记低值易耗品台账(见附表3),然后由领用部门(或领用人)在发放登记表(见附表4)上签字领用。 低值易耗品的管理 1)管理人员须建立和登记低值易耗品的台账,定期核查所领物品登记表,做好低值易耗品的购置、发放和库存管理。 2)管理人员须定期或不定期盘点,查对台账与实物,保证账实相符。 3)管理人员和使用人员应做好低值易耗品的日常管理及维护保养工作防止低值易耗品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证低值易耗品的功用和性能。 4)管理人员和使用人员不得将低值易耗品转借或用作与工作无关的事情,如因保管不当造成物品丢失或损坏,按照相关规定予以赔偿。 低值易耗品的交接与收回 员工因离职或工作岗位变动等原因需进行低值易耗品的交接或收回时,应严格遵守交接回收程序。 1)移交人需逐项列出物品清单,接收人在监交人的监督下,仔细点验,遇有毁损的要求移交人书面标明,视该物品金额的大小情况,是否追究移交人(保管人)的责任,另行处理。 2)管理人员需据清单核实后填写登记表(见附表5),存档备查。若接收人为管理员本人时,管理员需仔细点验,并且做好登记入库工作。 低值易耗品的报废 1)低值品的报废条件: 达到使用寿命,无法继续使用; 虽未达到使用寿命,但主体或主要部件自然损坏,且多次维修无效,经鉴定无法使用的;

办公设备及低值易耗品管理规定

办公设备及低值易耗品 管理规定 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

办公设备及低值易耗品管理制度 第一章总则 第一条为有效地管理和使用四川宏华石油设备有限公司(以下简称“宏华公司”或“公司”)的办公设备及低值易耗品,实现办公设备的规范有序可控管理,合理安排办公用品的使用,特制定本制度。 第二条本制度中的办公设备特指宏华公司使用的计算机软、硬件系统及其附属设备、网络设施、复印机等属于固定资产管理范畴的办公设备。低值易耗品包括笔、纸、电池、订书钉、打洞机、胶水、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。 第三条本制度适用于宏华公司,子公司可参照执行。 第二章职责分工 第四条研发中心信息管理组负责组织和规划宏华公司及子公司的信息化建设,负责宏华公司所有计算机软硬件系统的选型、验收、安装维护及维修,各种数据库的安全防护及保密工作,负责对宏华公司各部门计算机使用人员提供技术支持。 第五条各部门个人计算机及外设的使用人负责设备的正确使用及日常维护与保养,其它如复印机等公用办公设备也由责任分管人负责其设备的正确使用及日常保养。 第六条宏华公司各部门办公设备的购置、增减、变动处置执行《固定资产管理制度》有关规定,由资产物业部负责办理。 第七条公司办公室负责公司各部门低值易耗品的采购、储备、领用。 第三章办公设备管理 第八条办公设备采购 由设备使用部门提出申请,填写“办公设备及低值易耗品申购单”(见附件一),经各公司\职能部门负责人审核并签字确认后,报资产物业部审批,资产物业部主任对于各种非固定资产管理范畴的物品直接签批,属于固定资产管理范畴的物品审核后送总经理审批,获批准后,安排人员进行采购。 第九条办公设备验收、建档 采购回来的办公设备,资产物业部负责设备质量的验收并建立相应的技术档案,明确设备使用责任人及设备的状态及性能,及时维修及更换出现故障的办公设备。对于属于固定资产管理范围的办公设备由使用部门办理固定资产进固手续。

低值易耗品管理流程

低值易耗品管理流程 低值易耗品的入库流程: (一)、低值易耗品购置的审核控制: 使用部门报批的新增购置计划,生产设备部依据配备标准、计划,首先结合整个公司低值易耗品的使用状态,看是否可从其他部门或车间闲置中的低值易耗品进行调配,或有无现成的替代品等,经调查落实后,方可确定是否购置。 (二)、仓库保管员对低值易耗品严格执行验收入库制度,首先审查是否属于计划购置范围内的物品,不属于范围内的应附有“低值易耗品使用计划申请审批表”;对凭感观不能检验的物品需由专业人员或使用部门检验验收签字确认后,准予办理入库;保管员以及验收检验人员对入库后的低值易耗品的质量负责。 (三)、符合要求的低值易耗品,保管员要及时办理验收入库手续,并根据要求填写“低值易耗品新增验收单”一式二联,一联自存,据此登记在库低值易耗品明细账,一联由业务员随发票到财务报账。验收时可以由保管员,或者使用人及专业人员共同验收。 低值易耗品的出库流程: (一)、低值易耗品的出库,领用低值易耗品必须遵循集团公司制定的配备标准以及使用期限标准等,并且执行以旧换新制度;对有专门指定人员管理的低值易耗品,由指定人员按本规定办理出入库手续,并负责低值易耗品的记账、废品回收管理、报废等相关工作。 (二)、由使用单位核算员填写“低值易耗品领用单”一式四联,经相关领导签字批准后,使用单位自存一份,生产设备部签字后,生产设备部留存一份,转仓库两份领用低值易耗品,保管员留存一份,根据“领用单”按物资的类别品名登记减少“在库低值易耗品台账”,月底转财务一份。各使用单位、部门核算员根据领用人或领用单位登记“在用低值易耗品”台账,以备检查。 (三)、各使用单位或部门核算员负责在用低值易耗品台账的建立,其台账要按照领用单位、部门或按专用工具的使用人进行登记管理,低值易耗品的台账要写明低值易耗品的类别、品名、生产商或销售商、存放地点以及现状等。生产设备部、核算员要经常深入生产一线,盘点实物,凡是发现账账或账实不符的情况,要及时查找原因,及时进行帐务调整。 (四)、低值易耗品的领用分为两种情况进行处理,一种为新增领用,第二种为“以旧换新”领用。由生产设备部根据配备标准,使用年限标准等规定,来判断和确认各单位新增低值易耗品的情况。属于新增的,只须持“低值易耗品领用单”经相关领导签字批准后直接

低值易耗品库房管理实施细则

低值易耗品库房管理实施细则 第一条为分清职责,提高工作质量和工作效率,使低值易耗品库房管理工作程序化和规范化,实现库存资产账实相符、账账相符,特制定本细则。 第二条本细则仅适用于低值易耗品库房的管理(图书除外),图书的管理按《资料管理规定》执行。 第三条职责分工 (一)库房管理员(下称库管员)负责采购物品验收、入库(实时开具入库单)、日常管理、出库(实时登记并每周汇总)、库存盘点及与财务部进行账实核对等工作。 (二)库房账目管理员负责建账、入库及出库手续办理、监督盘点及与行政部进行账实核对等工作。 (三)采购员负责按计划和要求进行低值易耗品采购,按规定及时交验物品并办理入库手续等工作。 第四条管理细则 (一)物品申购。库管员根据库存情况及员工提出的物品需求,及时填写《低值易耗品采购申请表》(附表1),经部门经理签字批准后交采购员。 (二)物品采购。采购员根据经审核批准的《低值易耗品采购申请表》及时进行物品采购,并及时办理入库及报账手续。 (三)入库 1.正常入库。物品与发票一并交验的,采购员将购入物品及发票

交库管员,库管员严格核查实物数量、规格及型号与发票数据一致后,将发票交还于采购员并向采购员开具《低值易耗品入库单》(附表2)。同时,库管员将入库物品归入《低值易耗品账目清单》(附表3),建账备查。 2.实物入库。交验物品,发票滞后的,采购员将购入物品交库管员,库管员严格核查实物数量、规格、型号等数据后,将入库物品归入《低值易耗品账目清单》(需在该类物品备注栏注明“实物入库”字样),建账备查。 3.已办理实物入库的物品,待发票交验后,库管员按“正常入库”程序办理入库手续,同时删除《低值易耗品账目清单》备注栏“实物入库”字样。 (四)出库 1.物品领用 员工领用低值易耗品后,需详细填写《低值易耗品领用清单》(附表4)。 2.出库手续 库管员根据《低值易耗品领用清单》,定期(每周)整理、汇总并录入电子文档,经核实物品名称、规格及型号后,分“正式入库”和“实物入库”分别开具《低值易耗品出库单》(附表5)。“正式入库”的交账目管理员办理出库手续;“实物入库”的由库管员留存,待该类物品办理正式入库手续后交账目管理员办理出库手续。《低值易耗品领用清单》原始表格由库管员留存备查。 (五)库存盘点

公司固定资产和低值易耗品管理制度

公司固定资产和低值易耗品管理制度 第一章总则 第一条:为规范固定资产和低值易耗品(以下简称资产)管理,加强财务对其的控制,保证会计账目精准,确保公司财产安全和合理使用,制定《公司固定资产和低值易耗品管理制度》 第二条:本制度所称固定资产是指使用年限达一年以上,单位价值较大(1000元以上)的,确保使用过程中保持原有形态的资产。 主要包括:房屋、建筑物、机械设备、办公设备、电子设备、运输设备、生产工具,器具等 本制度所称低值易耗品是指使用时间外,单位价值较小且达不到固定资产条件的其他财产. 第三条:固定资产和和低值易耗品的管理是指对其计划、购置、验收、登记、使用、调拨、维修、盘点、闲置、报废等全过程的管理 第四条:公司财务部是公司固定资产和低值易耗品管理的职能部门。公司综合部是管理部门;公司所属各使用部门是责任部门。 第二章各部门的职责 第五条:职能部门要负责建立好固定资产和低值易耗品人的台账和表单,做到部门清楚,资产种类齐全,要负责检查各部门对资产的管理使用情况,定期组织各部门进行资产盘点,保证帐、表、物相符。

监督部门要全程对固定资产和低值易耗品管理的监控,确保公司资产的安全和合理使用 使用部门负责人是公司资产管理和使用的第一责任人,对本部门所有资产全过程管理,负责本部门资产计划、购置、调拨、限制和报废工作的申报;负责监督检查本部门资产的登记、使用和维修等;负责配合职能和监督部门的检查和盘点工作。 第三章资产的计划于购置 第六条:各部门必须于财务部年底编制下一年度财务预算,是将下一年度本部门所需购置的资产计划、购置计划报财务部,由财务部统一汇报公司领导,会议研究决定。 第七条:各部门具体购置资产时,每月的25日前报送下个月资产的购置计划,填好《资产申购单》报主管领导审批后,交有关部门购置,逾期不报不予购置。 第四章资产的验收与使用 第八条:购置回的资产,由购买人交由财务部门和使用部门验收,验收合格后办理使用手续,使用手续应注明使用部门、资产种类、规格型号、单价、数量,到财务部门报账时要附好相关手续,便于财务部门按明细登记建卡入账。 第五章资产的调拨与转移

关于公司固定资产及低值易耗品(范本)

关于公司固定资产及低值易耗品(范本)

关于公司固定资产及低值易耗品 的管理办法 第一章总则 第一条目的:为了加强公司固定资产、低值易耗品管理,规范固定资产、低值易耗品管理流程,明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利,明确部门与员工的职责,结合公司现有实际情况,特制定本制度。 第二条标准及适用范围:本公司将单位价值在500元以上或使用期限超过2年的设备、器具、工具,作为固定资产管理;单位价值在50元以上、1000元以下,或者使用年限在一年以内,作为低值易耗品管理。本办法适用于公司及所属各企业,总公司指总部,包含和资管;所属各企业指下属省、市分公司和控股子公司。 第三条职责:公司总裁授权总公司办公室全面负责公司的固定资产、低值易耗品的管理工作,制定和更新相关管理办法,由各级公司和所属企业办公室负责具体的执行和管理,包括固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等,都由办公室统一管理,财务部作为核算监督部门。分发到个人使用的固定资产、低值易耗品,由个人管理和保管;各级公司负责人和总部部门负责人为固定资产、低值易耗品管理的第一责任人。

第二章固定资产及低值易耗品的管理 第四条固定资产的分类 1、电子设备:包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、电话,装订机等相关办公设备; 2、办公家具:包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅等; 3、其它:一切与公司经营、办公有关的其它物品。 低值易耗品的分类 1、公司办公用品:包括笔、剪刀、胶水、回形针、书立、文件夹等;2、印刷品;3、劳动清洁用品;4、其他物品根据公司特性可列入管理范围。 固定资产的分类包括:1、办公家具(包括办公桌椅、沙发、茶几、资料柜、档案柜等);2、办公设备(包括计算机网络设备、服务器、路由器、电脑、移动硬盘、不间断电源、传真机、投影机、扫描仪、复印机、打印机、保险柜和其他); 3、电器设备(包括电视机、视频会议设备、电冰箱、摄像器材、照相机、空调、咖啡机、消毒柜); 4、专用设备(包括消防设备、监控设备、厨房设备、清扫设备和其他) 5、交通工具(包括汽车、摩托车等运输工具) 6、宿舍设备(包括床、柜子、沙发、洗衣机、电饭锅、电冰箱等) 低值易耗品包括:饮水机、电水壶、保温瓶、电风扇、电话机、碎纸机、文件架等 第五条办公室管理职责:1、审核申购的固定资产、低值易耗品是否合理; 2、验收采购回来的固定资产、低值易耗品是是否合格,合格后入库; 3、将固定

低值易耗品采购管理办法之令狐文艳创作

《低耗品采购实施细则》 第一条 令狐文艳 第二条目的 规范低值易耗品申购、采购、入库、费用报销等实施细则及流程;达到规范化管理,有效控制费用的目的。 第三条执行对象 本制度适用于各公司。 第四条执行部门 XX采购部及各部门。 第五条定义 低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具、物品、劳动保护用品,以及在周转使用过程中的容器等,即使用期限超过一年的,并在使用过程中保持原有的实物形态,且单位价值在1000元以下,使用期在三个月以上,均可作为低值易耗品。 第六条内容 (一)申购程序: 1、由申购部门认真填写申购单,同时填上验收人联系方式以便入库验收。 2、填写好的申购单由申购部门负责人审核,确认是否需要购买,需要则签字; 3、申购经办人将申购单交由低值易耗品仓库管理员查库存是否有此物品,若有满足质量及数量要求的库存物品,则由仓库管理员划去该项申购物品,并签字确认。 将申购单交由采购部核价(已签合同单价的情况)寻价及

议价(未签合同单价的情况)比价(单品单价在600元以上或单品累计金额在3000元以上情况);寻价最少不能少于两家供应商,根据供应商所报价格、质量、品牌情况选定,并进一步谈判价格,保证以市场最低价格购买。 将比价后的物品在财务成本会计处进行下帐,是否在预算范围内,若在预算范围内,则签字同意购买;若不在预算范围内,则不予签字,返回申购单位协调将请购单作废,或另以特案上报签呈等方式呈总裁签核后,再依本作业程序办理。 (二)申购流程: 接单:对于普通件,采购部定于每周三和周五接单子,其 余时候均不接单,普件接单后累积于次周内统一采购到位。对 于急件,申购部门须在申购单上注明“急”,并在备注栏上注 明原因,否则视为普件。申购部门每周累积急件不得超过1单,生产部不得超过3单,如有特殊情况须在申购单上注明原因,经总经理签批认可后方可视为急件,否则一律作为普件处 理。对于急件,采购部自接单后最迟于次日内购回。 核价:对已签定年度合同的,则可根据合同定价直接填报价格; 寻价及谈价:对未签定年度合同的则采取寻价方式了解市场价格,寻价对象是公司指定供应商或未指定供应商;低值易耗品采购员将财务所下预算物品通知供应商在规定时间内送货;(价值在600元以上由供应商送货,低于600元由公司自行拿货) 比价:单品单价在600元以上或单品累计金额在3000元以上情况需要进行比价;比价最少不能少于两家供应商;比价方式为:先由供应商根据产品性能材质精度规格品牌等情况进行报价;由采购员进行有针对性的议价,根据产品性价比上报比价表。比价表必须填写完整关于产品的各种信息供应商的联系方式付款方式税票及送货方式等有关情况,根据比价审核程序报批;以比价最终审核人意见为准。

低值易耗品管理规定

低值易耗品管理规定 低值易耗品管理制度 第一部份:总则 1(目的:为了进一步节约成本,规范公司低值易耗品管理工作,提高采购、库存、发放的计划性,提高办公服务效率,特制定此规定。 2(适用范围:本规定适用于公司全体员工。(包括外地员工) 3(低值易耗:除固定资产类均属低值易耗。(低于2000元/单位,不包含2000元/单位) 4(低值易耗品具体分类与品名:低值易耗品包括办公用品类、劳保用品类、行政成本类、市场成本类。 4.1.办公用品类 分类库存类非库存类别 白板、标签机、碎纸机、装订机、塑封机、支办公设备(低于电话机票打印机、钥匙箱、点验钞机、铁柜、空气净2000元/单位) 化器等 IT类耗材(低于各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨刻录盘、鼠标、键盘 2000元/单位) 水、软盘等。 传真纸、相片纸、收银纸、信纸/稿纸、包装 办公用纸复印纸、彩喷纸纸、卡纸、海报纸、皮纹纸、宣纸、名片纸、 其他纸品办公用笔(低于白板笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、钢笔、记号笔、毛笔、铅芯、激光笔、绘图笔、2000元/单位) 中性笔、笔芯、铅笔粉笔等点验钞机、号码机、印章箱、表格单据、档案财务用品(低于用品、财务附件、账皮帐芯、账簿账册、印台、凭单凭证、复写纸、印油 2000元/单位) 原子印章、转轮印章、组合印章、湿指器、信 封信纸

记事簿、日记簿、万用手册、宾客签到册、地本、簿类址簿、电话簿、活页笔筒、标签系列、便条纸、订书机、笔座、打孔器、地球仪、放大镜、日历 座、书 起钉器、胶带/双面胶、胶水/胶棒、立、文稿架、写字板、告示贴、修正液、 修正桌面用品名片册、转笔刀、壁纸刀、剪刀、带、名片盒、削笔器、笔盒、笔袋、板擦、垫 三针一钉板 资料管理文件筐、文件盘报刊架、杂志架、展示架、档案盒 资料册、名片册、拉链袋、按扣袋、文件夹册板夹、弹簧夹、打孔夹、像 册、票据夹档案袋 测绘用品绘图橡皮、测绘用尺绘图笔、绘图模板、绘图圆规 装订胶片、装订夹片、装订胶圈、装订机、热装订用品封面纸、塑封膜熔 机、凭证装订机 4.2(劳保用品: 分类库存类非库存类别 日化清洁用品、劳动保护用品、纸生活用纸、服装鞋帽、食品/饮品、证书奖状、.日用劳保杯胶卷、指示牌、 电料用品灯泡灯管、灯管、电源插座电料工具、电池、梯子、手电筒、电料 开关 4.3.市场成本类: 4.3.1( 分类库存类非库存类别 印刷/礼品信封公司宣传册、宣传牌、KT板 4.3.2.“办公用品类”“劳保 类”中用于公司对外的活动、会议、宣传的所有费用支出部份。 4.4.行政成本类: 分类库存类非库存类别 家具类(低于2000 办公桌、各种座椅、工作台、沙发元/单位)

科研用实验材料、低值易耗品会议纪要采购操作指南附图说明

中南民族大学科研用实验材料、低值易耗品采购 专题会议纪要 会议时间:2016年5月23日下午 会议地点:行政楼522会议室 会议主持:科学技术处处长何冬兰 参会单位:科学技术处、实验教学与实验室管理中心、国有资产管理处、财务处、审计处、计算机科学学院、数学与统计学学院、电子信息工程学院、生物医学工程学院、化学与材料科学学院、资源与环境学院、生命科学学院、药学院 参会人员:何冬兰、关虹、李红燕、杨春勇、戴锋、许林、王江晴、康东升、熊承义、陈素、胡军成、沈金花、李竣、陈绍华、魏小茜、马楠、黄秋波、吴孔勇 会议纪要: 2016年5月23日下午,科学技术处何冬兰处长主持召开了关于科研用实验材料、低值易耗品(以下简称科研耗材)采购专题会议。会议就落实《中南民族大学实验材料、低值易耗品管理办法(试行)》(民大发〔2016〕10号)文件要求,进一步规范科研耗材采购程序和具体操作办法进行了讨论。 何冬兰结合科学技术处草拟的《中南民族大学科研用实验材料、低值易耗品采购操作指南》(以下简称《操作指南》)对学校科研耗材采购的程序和具体操作办法进行了说明,并指出了当前科研耗材采购过程中存在的问题。与会人员围绕《操作指南》和科研耗材采购过程中的问题进行了讨论,形成如下共识: 1.同意科学技术处拟定的《操作指南》,建议结合本次专题会议提出的修改建议,进一步完善后发布。

2.为营造充分竞争、高效有序的科研耗材采购市场环境,建议国有资产管理处简化供货商资产管理业务平台注册程序,建立中标供货商服务质量反馈机制,并根据反馈信息,适时调整供货商。 3.单次采购总价在2000元(不含)以下,采购人可根据需要,自行选择是否在国有资产管理处资产管理业务平台登记。学校鼓励供货商或采购人主动登陆平台登记。 4.采购部门(单位)验收员验收范围仅限单次采购总价在5000元(含)以上的科研耗材。 5.进一步完善资产管理平台功能。 资产管理业务平台采取逐项录入的方式登记科研耗材,易导致批量采购科研耗材时,系统登记费时费力,建议资产管理业务平台变逐项登记为列表登记,并适当简化需登记的信息; 资产管理业务平台打印科研耗材供货清单所需的纸张,为专用的彩色三联式清单,获取成本较高,操作不方便。建议改进平台设置,支持直接使用普通A4纸张打印供货清单,并完善清单各联的区分设置。 6.规范报销票据。建议要求供货商通过资产管理业务平台登记打印供货清单并盖章,连同供货发票一并到财务处报销。如采购人自行登记并打印供货清单,则报销时除提供供货发票和自行打印的供货清单外,还需要供货商提供的已盖章的供货清单。

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