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监理对项目部公司月检查表格9月

监理对项目部公司月检查表格9月
监理对项目部公司月检查表格9月

广东粤能工程管理有限公司

2012 年 9 月在建工程安全检查及隐患整改记录表

工程名称:日海通讯厂区研发楼编号:

检查单位(部门):广东粤能工程管理有限公司深圳分公司

检查人员签名

姓名部门

职务(职称)

形象进度主体结构已封顶;一层外墙砌筑完成90%;

工程安全管理工作情况评述:

1、本月无任何安全事故;

2、局部临边、洞口防护不严;脚手板未满铺;局部安全网破损;地下室消防作业场2台设备无开关箱;脚手架上有杂物。

3、现场施工管理人员、监理人员基本上都能履行职责,各种制度较为完善;

现场安全资料情况评述:

1、电工交底内容不对(做电焊工交底);;

2、监理工程师通知单回复不及时;

检查日期:年月日

整改期限整改部门

整改责任人

整改复查意

复查人:复查日期:年月日

安全生产检查安全行为检查表

项目名称

日海通讯厂区研发楼工程

项目地址观澜高新科技园日海通讯厂区

施工单位深圳市蛇口建筑安装工程有限公司项目经理

总监专职安全员

检查人员检查日期

施工单位项目经理部行为检查评分表

序号检查项目评分标准应得分扣减分实得分

1 安全准入

人员配备

.总包、分包或专业承包单位未取得安全生产许可证,扣15分

.企业三类人员未持安全培训考核合格证上岗,每人扣5分

.特种作业人员未持证上岗,每人扣2分

.作业工人持“平安卡”率未达到80%,扣5分

.分包合同未送建设行政主管部门备案,每项扣5分

.未配备专职安全管理人员,扣10分,

.项目经理、专职安全生产管理人员不在岗,扣10分

15

2 安全生产责任

制度及目标管

.无安全生产责任制,扣10分

.安全生产责任制不健全,扣5分

.未制定安全管理目标,扣10分

.未进行安全责任目标分解,扣5分

.分包合同未明确各自安全管理责任和安全生产指标,扣5分

.未制定各工种安全技术操作规程,每少一项扣2分

.无责任目标考核规定,扣5分

.考核制度未落实或落实得不好,扣3-5分

15

3 施工组织设计

与专项安全技

术方案

.施工组织设计中无安全措施或未按规定审批,扣10分

.未对深基坑、高支模、暗挖工程、起重机械设备安装与拆卸等危险性较

大的分部分项工程编制专项施工方案并按规定审批,每项扣6分

.施工组织设计、专项方案安全措施不全面或针对性不强,扣3-6分

.对应当组织专家论证、审查的专项方案未进行论证、审查,每项扣3分

.未按施工组织设计或专项方案组织施工,扣3-5分

.未制定专项的安全防护、文明施工措施费使用计划并报监理、建设单位

审批,扣5分

未落实重大危险源的辨识、登记、公示与检查等工作,扣6分

10

4 安全检查.无安全检查制度,扣5分

.检查制度未有效落实,扣2-4分

.检查出事故隐患整改未做到定人、定时间、定措施,扣2-6分

.对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分

.被责令停工整改仍继续施工,扣10分

10

5

起重机械及

施工设施装拆

.施工起重机械、整体提升脚手架和模板等自升式架设设施安装、拆卸的

单位不具有相应资质,扣10分

.施工起重机械、整体提升脚手架和模板等自升式架设设施未经检测、验

收合格即投入使用,扣10分

.设备台帐不齐全,扣3-5分

.未向安监机构办理设备备案、安装(拆卸)告知、使用登记手续,每项扣

3分

10

6 安全防护. 未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防

护措施,扣10分

. 使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品,扣5分

. 未在施工现场的危险部位设置符合国家标准的安全警示标志,扣3-5分

. 未有安全标志总平面布置图或图物不符,扣2-3分

. 未按规定向作业人员提供劳保防护用品,扣3-5分

. 劳保防护用品产品合格证不齐全,扣2-3分

10

7

安全教育和

班前安全活动

.未建立安全培训教育制度,扣10分

.培训教育制度未有效落实,扣3-5分

.新入厂工人未进行三级安全教育,每人扣1分

.未建立班前安全活动制度,扣5分

.班前安全活动无记录,扣2分

10

8 安全技术交底.无书面安全技术交底,扣5分

.交底针对性不强,扣2-3分

.交底不全面,扣2分

.交底未履行签字手续,扣2分

5

9 应急预案.未制定生产安全事故应急救援预案,扣5分

.应急预案不全面、针对性不强,扣3分

.未组织演练,扣3分

.未按要求在施工工点配备应急救援物资、设备、器材等设施及设置应急

逃生通道,每项扣3分

5

10 安全费用.安全文明施工措施费用未得到落实,扣5分

.安全文明施工措施费用未得到有效使用,扣3-5分

5

11 工伤事故.工伤事故未按规定报告,扣5分

.工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣3-5分

.未建立工伤事故档案,扣3分

5

检查项目合计100

注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2、下划线检查内容为保证项目,该项内容不得分检查评分表计零分。

3、及格分数为70分。

工程项目监理部行为检查评分表

序号检查项目评分标准

应得

扣减

实得

1 安全监理

制度

.未建立安全监理制度,扣10分

.安全监理制度建立不完善,扣5分

.未明确监理人员安全监理责任、目标与考核制度,扣8分

.安全责任、目标与考核制度落实得不好,扣2-4分

10

2 机构设置

未建立项目监理机构,扣10分

总监和安全监理人员未在岗履职,扣10分

10

3 监理规划

及监理实

施细则

未编制、审批监理规划、监理实施细则,扣10分

未按监理规划、监理实施细则要求开展安全监理工作,每项扣3分

未按要求每月对重大危险源进行识别、分析、监控的,扣5分

10分

4 资格

审查

所监理的工程项目未按规定申领施工许可证,扣10分

未督促分包单位按规定备案,每项扣5分

未审查分包队伍资质,每个扣10分

未审核施工单位安全生产许可证、三类人员安全生产考核合格证,每个扣10分

未审核特种作业人员上岗证,扣5分

10

5 方案

审查

未按规定审查施工组织设计中安全技术措施、专项施工方案、应急救援预案和安全防

护措施费使用计划,每一项扣5分

已经审查的安全技术措施有不符合安全管理规定的,每处扣3分

10

6 检查验收.监理安全检查制度未有效落实,扣4-6分

.未对重大危险源进行监控,扣5-8分

未检查施工现场各种安全标志和安全防护措施达标情况,扣5分

.未对安全隐患的整改情况跟踪落实,情况严重的未要求施工单位暂时停止施工,扣

5-10分

未核查施工现场施工起重机械、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续,扣5

未参与高大模板工程、脚手架工程等重大危险源工程施工的验收工作,每项扣5分

未督促并见证施工单位安全技术交底工作的,扣3分

20

7 旁站监理.未对关键工序、部位等重要施工环节、事故易发工序实施旁站监理,扣5-10分

.旁站监理记录不全,扣2-4分

10

8 安全

费用

.未对安全文明施工措施费用的拨付进行监控,扣5分

.未对安全文明施工措施费用的使用进行监控,扣3-5分

10

9 监理报告

及资料归

.施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告,扣

10分

.未按规定上报监理月报、快报,扣5-10分

.监理月报、快报内容不详实、与现场实际不一致,扣3-5分

未建立齐全工程项目全过程的安全监理资料,扣3分

10

评分100

注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2、及格分数为70分。

2012 年 9 月(季度)监理进度、安全控制及文明施工管理工作检查表序

号项目

标准

分值

评定

等级

实际

得分

1 审批承包商的施工计划 5

2 督促承包商下达施工作业计划 5

3 审批分项、分部工程开工符合工期策划 5

4 施工计划执行情况的日检查和控制8

5 对承包商投入的检查和控制8

6 对承包商组织指挥能力的检查和控制8

7 对施工方法、施工工艺的控制 5

8 对各项准备作业的检查和控制10

9 对承包商施工现场管理的检查和控制 5

10 对承包商文明施工的检查和控制8

11 对承包商安全生产的检查和控制8

12 对承包商成品保护的检查和控制 5

13 主持和召开驻地监理例会、实施施工计划的动态管理10

14 参加现场计划会和月末检查会 5

15 及时组织验收、督促、检查竣工文件的编制 5

合计100

应得总分=100-缺项的标准分值

折合标准分值=实际得分之和/应得总分×100=

填表人:复核:日期:月日

广东粤能工程管理有限公司

2012 年 9 月在建工程监理部工程质量检查表工程名称:日海通讯厂区研发楼

序号检查项目

应得分

(100)

存在问题

实得

1 监理规划符合规范要求 4

10 监理实施细则符合规范要求 4

旁站监理方案符合管理办法要求 2

2 图纸会审符合要求 3

6 审批施工组织设计和专项施工方案 3

3 工地例会制度和例会纪要 2

10 监理工程师通知、指令是否及时 4

有无整改检查回复单 4

4 进场材料、设备有无监理签认 3

8 材料、试件见证送检是否严格执行 3

不合格材料、设备退货符合要求 2

5 检验批隐蔽验收记录签字是否及时、齐全 4

16 监理工程师签署隐蔽验收文件后是否仍

存在明显质量问题

8

监理工程师未签署隐蔽验收记录的,施工

单位自行进行下道工序施工,监理工程师

是否采取有效措施制止

4

6 现场是否备有技术规范 3

10 监理是否备有检测设备 3

有无监理抽检实测记录 4

7 是否严格执行旁站监理制度 5

10 旁站监理记录是否详细及时 5

8 是否按要求填写监理日记 2

4 监理月报、专题报告是否如实及时 2

序号检查项目

应得分

(100)

存在问题

实得

9 对明显的质量问题,是否及时发整改通知

或停工令

6

18 处理质量问题是否有方案并经审批 4

处理质量问题是否有记录和检查意见 4

对发现的质量安全隐患及违法行为不能

有效制止的,是否及时上报主管部门或监

督机构

4

10 分项工程是否及时验收签字 4

8 分部工程是否及时验收签字 4

总分100

综合评定

实得分

监理专项检查得分率A = =

应得分

受检工程综合检查得分率B =

项目监理机构综合评分C = A×60% + B×40% =

总体施工质量符合设计及施工验收规范的要求;

检查人员签名:年月日

关于在建工程项目监理工作检查情况的总结通报

关于在建工程项目监理工作检查情况通报 各项目监理部: 为贯彻落实AA市监理工程师协会五届六次理事会通过的《AA 市工程监理企业标准化管理规程》,提升我司工程监理标准化的管理水平,并指导和规范在建工程项目的监理工作,公司总工办组织并邀请公司领导和项目总监,于7月14日至22日,对4个在建工程项目的监理工作进行了检查。现将检查情况通报如下: 一、检查监理工作基本情况 检查组根据我司AA及周边地区在建工程的监理情况,抽取了4个在建工程项目:AA上城南区塔2、AA上城南区商业及LOFT、AA深业城、AA东岭工程。其他AA学校、AA上城北区、AA广场、AA心海城等工程因完工或刚开工,以及外地项目包商大厦、AA科技园等,没有参加本次的检查,以后视情况再进行专项检查。 本次检查按照《AA市监理企业工程监理标准化管理达标评价评分表(项目监理机构标准化工作绩效)》规定的检查程序、检查项目、检查要点、检查内容进行了认真检查,对受检项目监理工作起到了指导和督促作用,得到了受检项目监理部的普遍赞同。通过检查进一步掌握了各项目监理工作的优势和值得推广的

经验,也发现了一些共性的问题,同时也了解到部分项目监理部的现状和诉求。

本次检查工作主要分两个部分:一是施工现场实体质量和安全情况;二是项目监理部的监进资料工作情况。每个项目监理部上午检查工程实体,下午检查监理资料。检查工作结束后,经检查组评审复议:良好的两个,一般的一个,较差的一个。 二、项目监理工作的主要特色 通过对4个项目的实体和资料检查,尤其是对监理资料的详细检查,按照检查评分表的7个大项、31个子项,进行量化评分,得分率在70—90%之间。总体来看,4个项目监理部都能按要求做好监理工作,监理工作质量在提高,主要监理特色如下:一是项目监理工作的标准化、规范化有了较大的提高。4个项目监理部和监理人员都能较好的履行监理职责,尤其是在项目监理部的工作标准化、规范化有了较大提高。充分发挥了“三控(质量、进度、投资)二管(合同、信息)一协调(组织)一监督(安全)”的作用,尤其是在确保工程实体质量和施工安全文明方面发挥了较好的作用。 二是检查项目监理工作比较到位。检查的4个项目监理部的设置和人员配置基本满足监理工作需要。在建设文件收集、图纸会审与设计交底、施工组织设计与专项施工方案审核方面,在施工单位质量和安全保证体系审核,以及开工报审方面,监理工作比较到位。在工程材料、构配件、设备进场审核,工程项目施工过程控制以及施工工序验收、施工大型起重机械和设施核查方面,起到了良好的监理作用。

项目部定期安全检查记录表格模板

精心整理 安全检查记录表 检查类型:基础开挖安全检查编号:001 单位名 称工程 名称 检查 时间 检查单 位 项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项 目 或部位 基础挖土,场容、场貌 参加检 查 人员 项目经理 检查记录: 1.基础周围防护搭设不规范。 2.现场无醒目安全生产宣传标牌。 3.钢筋加工制作棚零乱。 4.现场道路不平。 检查结论及复查意见: 1.基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两 根横杆,安全网封闭密实、牢固(由架子班负责一天完成)。 2.现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正(综合科 负责派两人半天完成)。 3.钢筋加工制作棚整理工作;小配件堆放整齐,井井有条,清洁干净 (钢筋班长负责派两人一天完成)。 4.现场道路垫平、夯实通畅,杂物堆放整齐。(泥工班负责派10人一 天完成)。 以上四条整改完成,经复查符合要求。 检查负责人:复查人:技术科:安全科: 复查日期: 填表人:

检查类型:基础施工安全检查编号:002 单位名 称工程 名称 检查 时间 检查单 位 项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项 目 或部位 基础、施工现场、安全资料 参加检 查 人员 项目经理 检查记录: 1.深基础围护未安排位移监控,基坑四周及电梯井坑有积水。 2.作业面临时用电线路混乱。 3.施工现场道路泥泞。 4.堆物杂乱。 5.安全资料缺漏。 检查结论及复查意见: 1.基坑四周设置观察仪器,不间断地对围护设施进行观察(此项 工作由技术科负责,一天内安排落实,做好观察记录)。基坑四周及电梯井坑积水,立刻派人抽水(由泥工组负责,电工组配合,半天内完成)。 2.临时用电线路按规范要求整治(电工组负责整治一天完成,各 使用部门负责保持状态)。 3.泥工班组负责清除道路泥浆(安排5人一天完成)。 4.缺漏的安全资料补齐后核查(资料员负责一天完成)。 5.物品堆放杂乱,由各自部门整治。 以上五条整改完成,经有关单位、部门复查,符合要求。 检查负责人:复查人:技术科:安全科: 复查日期:

监理分公司巡视检查考核办法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 监理分公司巡视检查考核 办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3684-64 监理分公司巡视检查考核办法(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、总则 为了认真贯彻公司制订的“精心勘察、精心设计、精心施工、精心管理、满足要求、诚信服务、遵纪守法、污染预防、减少事故、创建品牌、持续改进”的管理方针,确保项目监理部的监理服务工作更加规范化、科学化、制度化,激发现场监理人员的工作热情,提高做好监理服务工作的自觉性,强化“三控三管一协调(质量、进度、造价控制,安全、合同、信息管理,协调各方关系)”的监理工作责任感、紧迫感,特制定《项目监理部巡视检查考核办法》。考核以公开、公平、公正为指导原则,通过检查考核,真实反映出各项目监理部的实际工作情况。 二、考评对象及内容

各工程项目监理部为监理服务质量综合考评对象。 考评内容为每月监理服务的全部工作。 三、考评时间及方法 每季度监理分公司巡检,依据《项目监理部巡视检查记录表》中分别列出的考评指标,对项目监理部每月的监理服务工作进行全面检查,以评得的分值高低来衡量项目监理部的服务质量与工作水平。 1、项目监理部的现场质量(44项)与安全实况(16项)两大项考评共60项,各大项满分均为100分。考评时,根据工程进展的具体情况,按现场质量和安全实况两大项分别对已经发生的项目或内容进行认真检查,各大项分别以得分率划定为优良、合格、不合格3个等级(得分率85-100%为优良;70-84%为合格;69%及以下为不合格)作为监理部年终评优的依据。凡连续3次综合考评为优良等级的项目监理部获通报表扬,业绩记录在案,作为年终奖及评优的条件;连续3次综合考评为不合格等级的监理部,按合格次数率享受当年的年度奖金。(注:现场质量和安全实况

工程公司对项目部的检查记录

榆林市福天建筑工程有限公司对锦花苑小区5#住宅楼项目部检查记录 工程项目部 检查、检验目录及记录说明 1.安全检查记录表 ①安全检查类型包括:定期安全检查、专项安全检查,季节性、节假日前后等各类安全检查,对检查结果应及时收集整理入册。 ②行业管理部门或工程项目部上级单位对现场的安全检查情况必须记入(安6-1)表式内。 2.脚手架搭设验收单(普通、高层脚手架)。 3.特殊类脚手搭设验收单(属行业检测的特殊类脚手架应附检测合格证)(挑、挂、爬)、模板支撑系统验收单(安6-3-1)。 4.井架与龙门架搭设验收单。 5.塔式起重机安装加节验收单:上回转塔式起重机安装加节验收单、下回转塔式起重机安装验收单(附行业检测后的合格证)。 6.施工升降机安装(加节)验收单(附行业检测后的合格证)。 7.落地操作平台搭设验收单。 8.悬挂式钢平台验收单。 9.施工现场临时用验收单,接地电阻测验记录(安6-9-1)、移动及手持电动工具定期绝缘电阻测试记录(安6-9-2)、电工巡视维修工作记录卡(安6-9-3)。 10.施工机具验收单 注: 1.安全检查记录表应将定期检查、专项检查(包括施工用电、大型机械、特殊类型脚手架、防暑降温专业检查)、季节性、节假日前后等检查结果记录在安(6-1)表内。 2.工程项目部或行业安全管理部门在安全检查中签发的整改单,工程项目部应根据整改内容,结合隐患的性质及时作出分析,属经常性、系统性的隐患,必须按表(安7-1)转入事故隐患评审处理。 3.对平时组织的安全检查中一般性并能当场作出整改的隐患,可不必作隐患评审处理,但必须在记录表中说明。 4.检查中开具的整改单,必须附在检查记录表后面。 5.加强对脚手架使用过程的管理:交接管理制度,同一脚手架由多个单位共同使用时,总承包单位必须明确脚手架的管理单位,执行谁使用、谁负责的原则。结构结束转入装饰阶段施工时,必须履行重新检查验收手续。如移交其他施工单位应办理移交验收手续,并做好记录。同时将监护单位和监护人,挂牌明确。

监理公司自查报告

贵州正航建设咨询有限公司自查报告 三穗县建设局: 我单位接到三穗县住房和城乡建设局《关于开展2017年第四季度全县建筑工程质量安全及建筑市场执法大检查的通知》,根据文件 精神,认真贯彻落实国家、省有关建设工程质量、安全生产和监理法律法规、技术规范标准,规范监理行为,组织了以公司胡航副总经理_ 为组长,胥有生、戴洪平、龙如海总监为成员的检查组,对我公司在三穗县监理的“三穗县城关三小”、“三穗县第四中学”、“三穗县中医院”、 “阳光家园”项目进行自查自纠,现将有关情况汇报如下: 一、资质及项目承揽 公司严格按照《工程监理企业资质管理规定》的要求,根据自身资质等级、许可范围承揽业务,不越级承揽业务。公司按照自身拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成工程的业绩等资质条件,经资质审查,取得相应等级的资质证书后,在资质等级许可的范围内从事业务活动。 二、监理规划和实施细则 对各项目制定监理规划和细则及执行情况进行自查,在建各项目依据建设工程的相关法律、法规及项目审批文件、监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件,在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,完成后经单位技术负责人审核批准,并在召开第一次工地会议前报送建设单位;在监理规划指导下,在落实了各专业的监理责任后,由专业监理工程师针对项目的具体情况制定

了更具有实施性和可操作性的实施细则。各监理实施细则均具有针对性、可操作性、与实际施工情况相符,发挥其在施工中指导监理工作,使监理人员通过各种控制方法能更好地进行质量控制;增加监理对本工程的认识和熟悉程度;针对性地开展监理工作;提高监理的专业技术水平与监理素质的作用。 三、施工组织设计和施工方案的审查和监督 我公司针对目前施工企业对国家强制性标准规范认识不足,特别 是多数中小型施工企业没有真正理解国家强制性标准规范的重要性,在编制施工方案时没有结合工程项目的具体情况认真进行编制,以致 绝大多数的施工方案内容不符合国家法规、标准、技术规范的基本要求,也没有根据实际施工条件及设计图纸要求,只流行于一种形式,失去了施工方案的指导作用这一普遍现状,要求每个项目总监在审查施工单位编制的施工方案时,重点审查施工方案是否符合有关法规要求:(1)施工方案是否符合强制性标准规范条文的要求;(2)施工 方案是否符合《建设工程安全生产管理条例》的要求;(3)有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(4)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定等等,在工程开始前对施工单位进行事前指导,使施工单位的建设行为从一开始就按照国家强制标准规范规定的内容执行,保证工程质量符合国家强制标准规范的规定,同时也督促项目监理部人员经常学习国家强制标准规范,不断提高自身对国家强制标准规范的认识。施工过程中,坚持工序报验制度,坚决按照国家强制标准规范规定的内容进行验收,不合格坚决不准进入下道工序,避免不合格工程的出现。 四、总监到位情况针对全国各地总监到位情况普遍不高的现状,我公司严格

水利工程监理人工作常用表格(doc 51页)

水利工程监理人工作常用表格(doc 51页)

水利工程建设项目施工监理规范施工监理工作常用表格 (监理机构用表) 黑龙江省水利工程建设监理公司 二OO四年三月

发包人、设代机构各1份。 JL02合同项目开工令 (监理[ ]合开工号) 致:(承包人) 你方年月日报送的工程项目开工申请(承包[ ]合开工号)已经通过审核。你方可从即日起,按施工计划安排开工。 本开工令确定此合同项目的实际开工日期为年月日。 监理机构:(全称及盖章) 总监理工程师:(签名) 日期:年月日 今已收到合同项目的开工令。 承包人:(全称及盖章) 项目经理:(签名) 日期:年月日 说明:本表一式份,由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

JL03 分部工程开工通知 (监理[ ]分开工号) 致(承包人) 你方年月日报送的分部工程(编码为:)开工申请表(承包[ ]分开工号)已经通过审核。此开工通知确定该分部工程的开工日期为年月日。 附注: 监理机构:(全称及盖章) 总监理工程师:(签名) 日期:年月日今已收到分部工程的开工通知。 承包人:(全称及盖章) 项目经理:(签名) 日期:年月日 说明:本表一式份,由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

JL04工程预付款付款证书 (监理[ ]工预付号) 致:(发包人) 经审核,承包人提供的预付款担保符合合同约定,并已获得你方认可,具备预付款支付条件。根据施工合同,你方应向承包人支付第次工程预付款,金额为: 大写:。 小写:。 监理机构:(全称及盖章) 总监理工程师:(签名) 日期:年月日 说明:本证书一式份,由监理机构填写。承包人 各1份。

监理有限公司项目监理工作检查表

淮安同济工程监理有限公司项目监理工作检查表 表一(资料编制、收集、整理归档)工程名称:开工日期:形象进度:序号检查内容检查结果 1 规划许可证、施工许可证、抗震审查合格证、图纸审查意见及回复、设计变更、图审合格证等,图纸会审会议记要、设计单位图纸会审设计交底,中标通知书、监督通知书(质监、安监)、质检(安监)下发整改通知单留存及回复情况。 2 五方责任主体及检测机构行为资料:合同、各企业资质(施工单位含安全生产许可证)、各项目负责人执业证书(施工单位的项目管理人员、特殊工种执业、上岗证书),单位出具的项目负责人书面授权委托书,项目负责人承诺书是否齐全,工程质量行为资料监督抽查记录表(现场留存。 3 监理规划、细则、专项细则(含安全)、旁站方案、监理工作交底等是否齐全,编制内容的完整性、针对性、审批签字盖章是否齐全符合要求,工程变更后是否及时调整细则。 4 施工组织设计、方案的审批情况:1、施工单位审核签字盖章程序;2、施工组织设计、方案的完整性、针对性、与强制性条文的符合性、专项方案的审批论证;3、修改后的报审程序等,监理对施工组织设计、专项方案有无书面审查记录和回复意见。各项专项方案是否齐全,重点方案:危险性较大的分部分项;绿色建筑;建筑通病防治;影响使用和结构安全功能。 5 有关绿色建筑施工方案的完善:(地下设施及文物和资源保护专项方案,环境卫生专项方案,建筑垃圾控制专项方案,节材措施专项方案节地措施专项方案,节能措施专项方案,节水措施专项方案,土壤保护专项方案,光污染控制专项方案,水污染控制专项方案,噪音与振动控制专项方案,治安管理专项方案)。 6 各专业分包单位资质及方案的报审:如:脚手架搭设:分包单位资质、人员上岗证书是否齐全,悬挑脚手架的论证资料、签字盖章是否齐全。 7 续表 淮安同济工程建设监理有限公司 第1 页共1 页

(最新版)桥梁工程施工、监理常用表格

桥梁工程施工、监理常用表格 一、分项工程开工报告 1、监表-02 分项工程开工申请批复单 2、监表-01 施工放样报验单 3、施-58表水准测量记录表 4、施-09-表平面放样检测记录表 5、施-02-1表分项工程施工进度计划表 6、施-04表技术文件审核记录表 7、施-06表施工技术交底记录表 8、施-07表施工安全技术交底记录表 9、施-08表材料、机具、人力准备情况检查记录表 10、施-49表进场设备报验单 11、施-50表建筑材料报验单 12、施-51表施工技术方案报审表 13、C4水泥试验报告 14、C5细集料(砂)试验报告 15、C6粗集料试验报告 16、C9钢筋机械性能试验报告 17、C10石料试验报告 18、C11混凝土(砂浆)配合比试验报告 26486 6776 杶N25593 63F9 揹20319 4F5F 佟by38095 94CF 铏m 19、监表-19-1 施工图审核清单 20、附该分项工程相关图纸 二、钢筋加工及安装工序检验 1、监表-05 (钢筋加工及安装)检验申请批复单 2、施-29表钢筋加工安装—隐蔽工程中间检查记录表 3、检表-49 钢筋加工及安装现场质量检验报告单 三、基坑开挖工序检验 1、监表-05 (基坑)检验申请报告批复单 2、检表-43 桥涵基坑现场质量检验报告单 3、D27基坑承载力检测记录 4、监表-01 施工放样报验单 5、施-58表水准测量记录表 6、施-09-1表平面放样检测记录表 四、基础砼浇筑工序检验(每层) 1、监表-05 (基础)检验申请报告批复单

2、检表-52 混凝土基础现场质量检验报告单 3、施-25表构造物混凝土施工记录表 4、施-25-1表混凝土养护检查表 c 9 n 5、施-42表模板安装检查记录表 6、监表-01 施工放样报验单 7、施-58表水准测量记录表 8、施-09-1表平面放样检测记录表 9、D16 砼抗压强度试验记录 五、桩基分项工程混凝土浇筑(本工程无) 1、监表-05 检验申请报告批复单 2、施-41表钻孔桩钻孔记录表 3、施-41-1表钻(挖)孔桩终孔后灌注混凝土前检查记录表 4、施-41-2表水下混凝土灌注记录表 5、施-41-3表钻(挖)孔桩成桩检查表 6、监表-01 施工放样报验单 7、施-58表水准测量记录表 8、施-09-1表平面放样检测记录表 9、D16 砼抗压强度试验记录 10、施-25表构造物混凝土施工记录表 11、施-36表混凝土路面面层施工记录表 12、检表-37 钻孔桩桩孔现场质量检验报告单 34692 8784 螄 33799 8407 萇34076 851C 蔜39519 9A5F 驟27101 69DD 槝30951 78E7 磧P 六、台身工序检验 (1)浆砌片石台身工序检验 1、监表-05 (浆砌片石台身)检验申请报告批复单 2、、监表-01 施工放样报验单 3、施-58表水准测量记录表 4、.施-09-1表平面放样检测记录表 5、检表-45 墩、台身砌体现场质量检验报告单 6、施-27表砌筑工程施工记录表 7、施-31表外购砼件成品检查记录表(砼镶面块) 8、检表-63 小型预制构件现场质量检验报告单(预制厂提供复印件) 9、D16 砼抗压强度试验记录(预制厂提供复印件) 10、检表-114 混凝土同一检验批强度评定报告 11、D16-1 砂浆抗压强度试验记录 12、检表-115 水泥砂浆强度汇总评定表 (2)混泥土台身工序检验(本工程无)

工程常用表格监理单位用表类表

附件3: 广州市第四资源热力电厂工程 工程常用表式 监理单位用表.B类表 建设单位:广州环投南沙环保能源有限公司 监理单位:广东天安工程监理有限公司 设计单位:中国轻工业广州工程有限公司 承包单位:广东厚普建设工程有限公司 广州市第四建筑工程有限公司 …… 二○一五年十二月 编写说明 1.承包单位填报的本套表式编号要按照项目竣工资料管理及相关制度编号。 2.根据广州市南沙区质量技术监督站及业主、监理的要求,本工程土建工程的 资料均按照《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》的要求做好其工程资料,同时在过程报审时,每份资料需增加《监理典型表式》里面的报验申请单面单;除土建工程部分的资料外,其它安装调试部分的工程资料一律按照按最新版《电力建设施工质量验收及评价规程》实施,并结合业主要求做好其工程资料。

3.工程过程中资料,所有表式需上报建设单位四份、项目监理部、相关单位各 一份,承包单位可根据归档要求自定份数;所有上报的类似“材料”等“合格证”的原件,在监理、建设单位审批通过后,“原件”返施工单位保管(报审时,有多份原件的,上报一份原件,其余的为复印件加盖项目章,原件需用铅笔在第一页面单标识出“原件”字样);在工程竣工时,土建工程的资料,施工单位需整体移交建设单位四份(必须保证有三正一副)、项目监理部一份; 安装调试的工程资料,施工单位需整体移交建设单位三份(必须保证有二正一副)、项目监理部一份。 目录

表B.1 监理工作联系单 注:本表一式份,由项目监理机构编制,建设单位四份、项目监理机构一份、承包单位份。 表B.2 监理工程师通知单 工程名称:广州市第四资源热力电厂工程编号:单位代码-工程简称-文种代号-专业号-流水号

工程施工监理常用表格汇总doc 118页.doc

施工监理常用表格汇总 (内部使用) 工程建设管理咨询有限公司

1 表格说明 1.1 表格可分为以下两种类型: 1承包人用表。以CB××表示。 2监理机构用表。以JL××表示。 1.2 表头应采用如下格式: 注1:“CB11”—表格类型及序号。 注2:“工程放样报验单”—表格名称。 注3:“承包[ ]放样号”—表格编号。其中:①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包单位时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[ ] :年份,[2003]表示2003年的表格。④“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数的流水号。 如承包人简称为“华安”,则2003年承包人向监理机构报送的第3次报表可表示为: 2表格使用说明 2.1 监理机构可跟据施工项目的规模和复杂程度,采取其中的部分或全部表格;如果表格种类不能满足工程实际需要时,可按照表格的设计原则另行增加。 2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数,工作中应跟据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。 2.3 相关单位都应明确文件的签收人。 2.4 “CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、

等。 2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报表外,还应按有关要求另行单独填报。 2.6 表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构,如设计代表、设代组、设代处等。 3施工监理工作常用表格目录 3.1承包人用表目录

3.2监理机构用表目录JL目录

公司项目检查重点内容

公司项目检查重点内容 为了完善公司每次对项目检查存在诸多问题的现象,个人归纳总结了以下要点和一些疑点,并希望公司制定规范、统一的内业资料检查标准 一、监理单位内业资料检查内容: 1、监理合同、项目机构印章使用授权书; 2、监理单位资质(盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期)、人员备案登记表、总监任命书、人员分工文件,总监代表授权书;(是复印件均要盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期) 3、监理规划(总监理工程师编制、技术负责审批)、监理实施细则(相关专业监理工程师编制、总监理工程师审核)、旁站方案(同细则); 4、台账记录本 监理工程师通知单台账、总分包单位资质报审台账、施工组织设计(施工方案)报审台账、旁站记录台账、特殊工种操作证报审台账、工程变更文 件记录台账、技术经济签证台账、钢筋连接试件台账、砼砂浆试块记录 台账、材料(构配件)设备进场台账、 5、收发文记录 针对所有的合同文件、设计文件、工程变更资料、监理文件资料、公司文件、外来文件、以及其他的来往函件所建立起来的收发登记资料。(相关明细附后) 6、施工进度款、监理费用拨款台账(需公司统一格式,个人制作附后,供参考,附件一、二) 7、合同风险防范方案(合同部编制,项目监理部把控)、安全风险防范方案(根据现场实际情况制定,个人制作附后,供参考,附件三) 7、监理日志 真实、准确、全面地记录项目监理部当日所做的工作(安全、质量检查存在的问题及整改回复时间、监理工程师通知及整改回复和复查结论、旁站情况与

工程进度、质量、安全相关的问题);把所发生的问题以及解决途径、方法记录下来;主要事件、重大的施工活动均应记录在监理日志上,尤其是施工中存在的质量、安全隐患和对承包商的重要建议、要求等. 8、监理旁站记录 施工情况,监理情况(施工单位质量员、安全员实名,试件取样时间、取样组数、隐蔽检查:当日监理日志上的监理工作已做,旁站记录上是否还要描述),发现问题,处理意见【明确发现问题和处理意见以及试件取样是否都要体现在当日的监理日志上】 9、监理月报 10、会议纪要: 第一次工地会议、监理交底、工地例会、其他协调会及专题会议;(所有会议纪要盖骑缝章,明确签字栏各单位是否还盖项目章) 11、施工图纸及施工图纸审查报告及审查意见回复(建设单位提供) 12、监理工程师通知单及回复单: 关于进度控制的监理通知单、关于质量控制的监理通知单、关于投资控制的监理通知单、关于安全文明施工的监理通知单、相关的监理通知回复单;【在当日的监理日志记录签发和整改回复时间及复查结论】 13、安全文明施工文件资料 安全文明施工检查记录及回复、安全文明施工整改通知及回复【在监理日志上均要体现签发日期、整改复查结论及回复日期】; 14、工程量清单与工程款支付凭证: 工程量清单、月完成工作量、工程款支付申请表、工程款支付证书 15、监理设施 办公设备配备;技术资料配备:与工程项目有关的法律、法规、规范及标准;上墙资料:监理单位营业执照(暂定三证合一)、监理工作图表、岗位职责、总平面图、进度控制图、晴雨表等 二、施工单位提供的内业资料检查内容: 1、工程开工/复工报审表及工程暂停令:

施工监理常用表格

施工监理常用表格 E.3施工监理常用表格清单 E.3.1清单编号1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 XXXX日期承包商清单编号1 2 3 4 6 8 10 11 13 14 15 16 18 19 XXXX日期监理机构将发布单独的批准意见监理单位:签字:日期:月、年注:本表一式四份,由承包商填写。承包人、监理单位、发包人和中介机构经监理单位审核签字后,各持一份审批意见。 CB01 施工技术方案申请表 (安徽水利[XXXX)监理机构将另行出具审批意见监理单位:签字:日期:月、年注:本表一式四份,由承包商填写。承包人、监理单位、发包人和中介机构经监理单位审核签字后,各持一份审批意见。 施工技术方案申请表 (安徽水利[XXXX)监理机构将另行出具审批意见监理单位:签字:日期:月、年注:本表一式四份,由承包商填写。承包人、监理单位、发包人和中介机构经监理单位审核签字后,各持一份审批意见。 CB02施工进度计划申报表 (合同[)进度号) 合同名称:合同编号。:致:(监理机构)我们今天提交的项目(名称和代码):□项目总进度计划□年度项目进度计划□月度项目进度计划□请审批附件:1。施工进度计划2.图表和说明书总共有10页3.承包商:(全名

和印章)项目经理:(签名)日期:年、月、年监理机构将出具单独的批准意见监理单位:(全称并加盖公章)签字人:(签字)日期:年、月、日描述:本表一式两份,由承包人填写经监理单位审批后,承包商、监理单位、199名员工、一个代表机构连同审批意见一并任命。 CB03施工计划报告 (合同[)计划号。) 合同名称:合同号。:致:(监理机构)我们今天提交的项目(名称和代码):□(总体)图纸计划□工期图纸计划□请审核附件:1。施工进度计划2.承包商:(全名和印章)项目经理:(签名)日期:年、月、年监理机构将出具单独的审计意见监理单位:(全称并加盖公章)签字人:(签字)日期:月、年、描述:本表一式两份,由承包人填写承包商、监理机构、199员工和1个代表机构经监理机构审核签字后,连同审核意见各一份。 CB04资金流动计划申报表 (合同[)资金编号) 合同名称:合同编号:单位:致:(监理机构)我们在此提交项目资金流动计划供您审核工程和材料年度月度预付款总额完成工作量付款保留金预扣其他应付款项附件:计划使用金额的计算表明承包商:(全名和印章)项目经理:(签名)日期:监理机构将出具单独的审核意见监理单位:(全称并加盖公章)签字人:(签字)日期:月、年、描述:本表一式两份,由承包人填写承包人、监理单位和发包人经监理单位审核签字后,各持一份审批意见。

施工监理工作常用表格.doc

施工监理工作常用表格 1表格说明 1.1 表格可分为以下两种类型: 1承包人用表。以CB××表示。 2监理机构用表。以JL××表示。 注1:“CB11”——表格类型及序号。 注2:“施工放样报验单”——表格名称。 注3:“承包【】放样号”——表格编号。其中:①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围内包括 两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③【】:年份,【2003】表示2003年的表格。④“放样”:表格的使用性质,即用于“放样” 工作。⑤“号”:一般为3位数的流水号。 如承包人简称为“华安”,则2003年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为: 2表格使用说明 2.1监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格种类不能满足工程实际需要时,可按照表格的设计原则另行增加。 2.2各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数,工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。 2.3相关单位都应明确文件的签收人。 2.4“CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、工程测量施测计划和方施工工法、工程放

样计划、专项试验计划和方案等。 2.5承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 2.6表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构,如设计代表、设代组、设代处等。 3施工监理工作常用表格目录 3.2监理机构用表目录

JL01进场通知 (监理【】进场号) 合同名称:合同编号: 说明:本表一式份,由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

监理公司工作巡视检查管理制度[详细]

一、目的:督促工程部管理工作的"规范化". 二、巡检原则: 1、公司对每个工地每月巡检不少于二次; 2、巡视检查,为不定期巡检; 3、重点检查工程部的管理工作. 三、工程部的经营检查: 1、是否有陪标行为; 2、是否有在外挂靠行为. 四、监理合同执行情况检查: 1、合同是否备案、归档; 2、是否按合同范围开展工作; 3、是否按监理期限开展工作; 4、监理费是否按时收回; 5、增加、延期的监理费是否调整; 6、业主方是否有违约行为,有是否及时报告公司和发函; 7、保修阶段是否履行监理职责. 五、执业保险: 对本处监理工程师,是否按政府规定购买执业责任保险. 六、工程部组建项目监理机构的检查: 1、监理机构是否按政府规定要求配备人员; 2、监理机构的专业是否配套,分工是否明确,专业监理工程师是否按规定上岗; 3、项目总监是否超规定兼职,兼职工地必须有总监代表; 4、监理人员驻工地情况; 5、项目总监调动,是否报公司、业主批准,到政府主管部门备案; 6、监理人员调动,是否报公司备案; 7、项目监理机构组织是否书面通知业主和承建商. 七、项目监理机构的办公设施配置情况检查: 1、办公设施是否符合《项目监理机构办公管理制度》的要求; 2、办公室布置是否符合《项目监理机构办公管理制度》的要求; 3、项目监理机构必备的规范、(www.fang668.co米)规程、标准、标准图是否满足工作需要; 4、项目监理机构必备测量仪器、常规检测设备、工具等是否满足要求.

八、项目监理机构的生活设施配置情况检查: 1、生活设施是否符合《后勤管理制度》的要求; 2、就餐情况; 3、安全保卫工作. 九、对工程部巡检工作的检查: 1、对监理机构的巡检次数; 2、巡检记录表的检查; 3、公司、工程部提出问题的整改落实情况; 4、业主投诉问题的整改落实情况; 5、对政府执法大检查前的普查工作进行检查; 6、对工程部巡检的内容进行抽查,每项目不少于20点. 十、公司规章管理制度实施情况的检查: 对项目监理机构执行公司的各种规章制度进行抽查. 十一、公司回访业主: 1、听取业主意见; 2、业主填写回访记录表; 3、回访意见通知工程部、项目监理机构. 十二、工程部组织情况检查: 1、责任人的资质是否符合公司要求; 2、工程部的合伙人是否在本行业中有较深资历,是否与原单位解除劳动合同,工作关系是否转入公司; 3、处领导能否愉快合作,正常开展工作; 4、是否按公司人事管理制度招聘人员; 5、是否对员工进行绩效考核. 十三、各种事件的调查: 1、业主投诉; 2、监理工作失误; 3、偷税漏税违法事件; 4、其它奖罚事件. 十四、检查情况通报: 1、汇总当月检查记录; 2、重大问题发出整改通知单; 3、当月检查结

工程监理单位常用表格

工程监理单位常用表格 A;监理单位表格;(8个表格) A.0.1;总监任命书 A.0.2;工程开工令 A.0.3;监理通知单 A.0.4;监理报告 A.0.5;工程暂停令 A.0.6;旁站记录 A.0.7;工程复工令 A.0.8;工程款支付证书 B;施工单位报审/验用表(14个表格) B.0.1;施工组织设计/(专项)施工方案报审表 B.0.2;工程开工报审表 B.0.3;工程复工报审表 B.0.4;分包单位报审表 B.0.5;施工控制测量成果报验表 B.0.6;工程材料、构配件、设备报审表 B.0.7;报审、报验表 B.0.8;分部工程报验表 B.0.9;监理通知回复单 B.0.10;单位工程竣工验收报审表

B.0.11;工程款支付报审表 B.0.12;施工进度计划报审表 B.0.13;费用索赔报审表 B.0.14;工程临时/最终延期报审表C;通用表(3个表格) C.0.1;工作联系单 C.0.2;工程变更单 C.0.3;索赔意向通知书

A.0.1 总监工程师任命书 工程名称;编号; 致;XXXXXX工程 兹任命XXXXXX(注册监理工程师注册号);XXXX)为我单位出任XXXX工程的项目总监理工程师,授权其履行《建设工程监理规范》(GB50319)中规定的总监工程师职责,负责履行(建设工程监理合同)规定的监理人的权力,主持项目监理机构工作。 附件;总监工程师执业资格证书复印件 工程监理单位(盖章) 法定代表人(签字): 日期:年月日 注;本表一式6份,项目监理机构,建设单位,工程资质量、安全监督机构、总承包施工单 位及专业施工单位各存1份。

监理工作常用表格(全)

监理工作常用表格(全) (监理[]进场号) 合同名称:沱江干流成都准口河段抢险工程合同编号: 监理机构:沱江干流成都准口河段抢险工程监理部 说明:本表一式份,由监理机构填写,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

JL02合同项目开工令 (监理[]合开工号) 合同名称:沱江干流成都准口河段抢险工程合同编号: 监理机构:沱江干流成都准口河段抢险工程监理部 说明:本表一式份,由监理机构填写,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

JL03分部工程开工通知 (监理[]分开工号) 合同名称:沱江干流成都准口河段抢险工程合同编号: 监理机构:沱江干流成都准口河段抢险工程监理部 说明:本表一式份,由监理机构填写,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

JL04工程预付款付款证书 (监理[]工预付号) 合同名称:沱江干流成都准口河段抢险工程合同编号: 监理机构:沱江干流成都准口河段抢险工程监理部 说明:本证书一式份,由监理机构填写,经审批后承包人2份,监理机构、发包人各1份。

JL05批复表 (监理[]批复号) 合同名称:沱江干流成都准口河段抢险工程合同编号: 监理机构:沱江干流成都准口河段抢险工程监理部 2.一般事件,由监理工程师办理,重要通知由总监理工程师签发。 3.本批复表可用于对承包人的申请、报告的批示。

JL06监理通知 (监理[]通知号) 合同名称:合同编号: 监理机构: 说明:1.本通知一式份,由监理机构填写,承包人、监理机构、发包人各1份。 2.一般通知,由监理工程师办理,重要通知由总监理工程师签发。 3.本通知单可用于对承包人的指示。

监理有限公司项目监理工作检查表

淮安同济工程监理有限公司项目监理 工作检查表 表一(资料编制、收集、整理归档)工程名称: 开工日期:形象进度: 序 号 检查内容检查结果 1规划许可证、施工许可证、抗震审查合格证、图纸审查意见及回复、设计变更、图审合格证等,图纸会审会议记要、设计单位图纸会审设计交底,中标通知书、监督通知书(质监、安监)、质检(安监)下发整改通知单留存及回复情况。 2五方责任主体及检测机构行为资料:合同、各企业资质(施工单位含安全生产许可证)、各项目负责人执业证书(施工单位的项目管理人员、特殊工种执业、上岗证书),单位出具的项目负责人书面授权委托书,项目负责人承诺书是否齐全,工程质量行为资料监督抽查记录表(现场留存。 3监理规划、细则、专项细则(含安全)、旁站方案、监理工作交底等是否齐全,编制内容的完整性、针对性、审批签字盖章是否齐全符合要求,工程变更后是否及时调整细则。 4施工组织设计、方案的审批情况:1、施工单位审核签字盖章程序;2、施工组织设计、方案的完整性、针对性、与强制性条文的符合性、专项方案的审批论证; 3、修改后的报审程序等,监理对施工组织设计、专项方案有无书面审查记录和回复意见。各项专项方案是否齐全,重点方案:危险性较大的分部分项;绿色建筑;

建筑通病防治;影响使用和结构安全功能。 5有关绿色建筑施工方案的完善:(地下设施及文物和资源保护专项方案,环境卫生专项方案,建筑垃圾控制专项方案,节材措施专项方案节地措施专项方案,节能措施专项方案,节水措施专项方案,土壤保护专项方案,光污染控制专项方案,水污染控制专项方案,噪音与振动控制专项方案,治安管理专项方案)。 6各专业分包单位资质及方案的报审:如:脚手架搭设:分包单位资质、人员上岗证书是否齐全,悬挑脚手架的论证资料、签字盖章是否齐全。 7 续表 序 号 检查内容检查结果 7大型设备进场报审报验:安装前,对安装单位、人员的资质、资格审查,设备型号、数量与施工组织设计是否相符,有无设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明及相关检测合格证明等文件。 8材料、构配件进场平行检验、见证取样检测台账的建立:材料、构配件进场必须完善平行检验记录;见证取样及对不合格材料的处理记录。(根据钢筋混凝土结构验收的要求:对混砼土试块留置位置应标注、钢筋保护层检测方案等必须经方案明确)。 检验批、分项、分部工程施工单位报验资料的审批与实体进度是否一致,签字审批

公司对项目部安全检查和整改记录

公司对项目部安全检查和整改记录

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安全检查和整改记录 (公司对项目)AQ1.3.101 检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期 检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容 施工现场安全生产检查 受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名 检查记录1、建立的安全生产责任制度不齐全。 2、门头未挂企业标志。 3、工地有积水现象。 4、无保健医药箱。 整改要求1、建立的安全生产责任制度已齐全。 2、门头已挂好企业标志。 3、工地积水已清除 4、已设有保健医药箱。 检查人签名:整改日期:自月日到月日 复 查 意 见 复查人签名:年月日

注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表 2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档。 安全检查和整改记录 (公司对项目)AQ1.3.101 检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期 检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容 施工现场安全生产检查 受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名 检查记录1、施工现场道路不畅通。 2、材料堆放不整齐。 3、无宣传栏、读报栏。 4、个别二级电箱无接地。 整改要求1、施工现场道路已畅通。 2、材料已按要求堆放整齐。 3、已设有宣传栏、读报栏。 4、二级电箱已按要求接地。 检查人签名:整改日期:自月日到月日

复 查 意 见 复查人签名:年月日 注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表 2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档 安全检查和整改记录 (公司对项目)AQ1.3.101 检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期 检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容 施工现场安全生产检查 受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名 检查记录1、施工现场建筑垃圾未及时清理干净。 2、施工时个别工人不带安全帽。 3、配电箱防护措施不符合要求封闭不严密。 4、基坑施工设置有效排水措施不全面。 5、部分临时电箱没有警示牌及系统图。

公司对项目部安全检查和整改记录资料

安全检查和整改记录 (公司对项目)AQ1.3.101 检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期 检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容 施工现场安全生产检查 受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名 检查记录1、建立的安全生产责任制度不齐全。 2、门头未挂企业标志。 3、工地有积水现象。 4、无保健医药箱。 整改要求1、建立的安全生产责任制度已齐全。 2、门头已挂好企业标志。 3、工地积水已清除 4、已设有保健医药箱。 检查人签名:整改日期:自月日到月日 复 查 意 见 复查人签名:年月日

注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表 2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档。 安全检查和整改记录 (公司对项目)AQ1.3.101 检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期 检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容 施工现场安全生产检查 受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名 检查记录1、施工现场道路不畅通。 2、材料堆放不整齐。 3、无宣传栏、读报栏。 4、个别二级电箱无接地。 整改要求1、施工现场道路已畅通。 2、材料已按要求堆放整齐。 3、已设有宣传栏、读报栏。 4、二级电箱已按要求接地。 检查人签名:整改日期:自月日到月日

复 查 意 见 复查人签名:年月日 注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表 2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档 安全检查和整改记录 (公司对项目)AQ1.3.101 检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期 检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容 施工现场安全生产检查 受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名 检查记录1、施工现场建筑垃圾未及时清理干净。 2、施工时个别工人不带安全帽。 3、配电箱防护措施不符合要求封闭不严密。 4、基坑施工设置有效排水措施不全面。 5、部分临时电箱没有警示牌及系统图。

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