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CMA 评审审报告填写范本

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受理号:xxxxxxx

受理日期:xxxxxxx

实验室资质认定

评审报告

实验室名称:xxxxxxx

评审机构名称

:广东省质量技术监督局

(盖章)

评审日期:xxxxxxx

广东省质量技术监督局编制

填表须知

1.本《评审报告》报批件的封面、封底必须为统一印刷品,有盖章和签字页的需为原件。

2.本《评审报告》可用墨笔或计算机填写,字迹要清楚。

3.本《评审报告》的表格填报页数不够时,可用A4纸附页,但须连同正页编为第页,共页。

4.本《评审报告》所选“□”内划“√”。

5.本《评审报告》须经评审组签字有效。

6.本《评审报告》适用实验室申请资质认定的首次评审、复查评审和扩项评审、监督评审等。

7. 本《评审报告》(含证书附表清样)除书面上报主管部门外,还应制成电子版同时上报。

1.概况

1.1 实验室名称:xxxxxxx

地址:xxxxxxx

邮编:传真:E-mail:

负责人:xxxxxxx职务:xxxxx电话:xxxxx手机:xxxxx 联络人:xxxxx职务:xxxxx电话:xxxxx手机:xxxxx

1.2 所属法人单位名称(若实验室是法人单位的此项不填):

地址:

邮编:传真:E-mail

负责人:职务:电话:

1.3 实验室设施特点:

固定□√临时□可移动□多场所□1.4 法人类别

1.4.1独立法人实验室

社团法人□事业法人□企业法人□√其他□1.4.2实验室所属法人(非独立法人实验室填此项)

社团法人□事业法人□企业法人□其他□

1.5 评审类型

1.5.1计量认证

首次□√扩项□复查□监督□其他□

1.5.2计量认证+授权

首次□扩项□复查□监督□其他□

1.5.3计量认证+验收

首次□扩项□复查□监督□其他□

1.6 现有证书情况

计量认证证书编号:/ 证书有效截止日:/

授权证书编号:/ 证书有效截止日:/

验收证书编号:/ 证书有效截止日:/

2.评审地点(多场所的另附页):xxxxx

3.评审组意见:

按照广东省质量技术监督局下达的“实验室计量认证/审查认可现场评审的通知”xxxxx要求,由xxxxx x位评审员组成的计量认证现场评审组及东莞市质量技术监督局计量科作为监督员,于xxx年xxx月xxx日至xxx日,根据《中华人民共和国计量法》、《实验室和检测机构资质认定管理办法》、《实验室资质认定评审准则》的要求及评审程序,对xxx(以下简称该机构)进行了为期xxx天的资质认定xxx评审的现场评审。

本次评审的范围是全部要素和全部项目的技术能力。

评审通过采用“听、看、查、考、问”的方式展开现场评审工作,评审情况如下:

(1)、该机构建于xxx年,已依法注册,领有企业单位营业执照,编号:xxx,具有独立法人的地位。

(2)、该机构现使用租赁xxx,房产证号: xxx的场地,具有开展检测工作所需的固定工作场地。

(3)、该机构具有独立的财务账号(开户行:xxx,帐号:xxx)。

(4)、该机构现有工作人员xxx名,其中管理人员xxx名,检测人员xxx 名,其他人员xxx名。

(5)、该机构现行《质量手册》于xxx年xxx月xxx日颁布实施,已按实验室资质认定评审准则要求建立了文件化的质量体系,覆盖评审准则各个要素,基本适合机构的实际情况。

(6)、该机构基本能按体系文件的要求开展各项质量管理活动,其中最近一次内审时间是xxx年xxx月xxx日,内审共发现xxx条不符合项,并xxx纠正;最近一次管理评审是xxx年xxx月xxx日,管理评审活动xxx规范、有效。

(7)、本次现场评审是初次评审。

(8)、该机构已按申报项目配置符合标准要求的仪器设备和设施,管理和溯源有效。

(9)、该机构开展申报项目采用的检测方法现行有效。

(10)、通过现场试验和现场询问、文档审查,认为该机构人员对标准的理解基本正确、操作熟练,出具的记录、报告准确、规范,具备检测技术能力和报告能力。

(11)、现场评审共安排 2 个项目 18 个参数的现场试验。

通过现场评审,评审组建议批准的认证项目共 2 个项目 18 个参数,未标准涉及变更。具体详见评审报告之4“评审组确认的检测能力”;现场考核 1 名授权签字人xxx,同意推荐xxx名授权签字人。具体详见评审报告之5“评审组推荐批准的授权签字人”。

本次评审共发现xxx个不符合项。分布于下列条款: xxx。

评审组推荐意见:

□鉴于以上评审结果,评审组认为被评审实验室的质量体系和技术能力满足评审准则要求,评审组同意将该实验室通过现场评审,报呈省质量技术监督局审批。

□鉴于以上评审结果,评审组认为被评审实验室的质量体系和技术能力不满足评审准则要求,评审组不予通过现场评审。

√鉴于以上评审结果,评审组建议实验室按规定要求,提出纠正措施,并在将落实情况报评审组长,跟踪审核合格后,同意将该实验室通过现场评审,报呈省质量技术监督局审批。跟踪审核拟采用的方式是:

√提交必要的文件或见证材料进行文件审核。

□对部分纠正措施落实情况进行现场跟踪审核。

□文件审核和现场跟踪评审两种情况结合进行。

评审组与实验室商定完成纠正措施时间是:xxx日前。

评审组长签名:

4.评审组确认的检测能力

建议批准的计量认证/授权/验收/项目及限制范围

地址: xxx 第 1 页共2 页

序号检测产品/

类别

检测项目/参数

检测标准(方法)名称及

编号(含年号)

限制范围

或说明序号名称

1 信息技术

设备

1 电源端子传导骚扰

信息技术设备的无线电骚扰限

值和测量方法GB9254-2008

不测xxx 2

xxx xxx不测xxx 3

xxx xxx不测xxx 4

xxx xxx不测xxx 5

xxx xxx不测xxx 6

xxx xxx不测xxx 7

xxx xxx不测xxx 8

xxx xxx不测xxx 9

xxx xxx不测xxx

10

xxx xxx不测xxx

11

xxx xxx不测xxx

12

xxx xxx不测xxx

评审组长签名:

评审员/技术专家签名:

第 2 页共2 页

序号检测产品/

类别

检测项目/参数

检测标准(方法)名称及

编号(含年号)

限制范围

或说明序号名称

2 声音和电

视广播接

收机及有

关设备

1 电源端骚扰电压

声音和电视广播接收机及有关

设备无线电骚扰特性限制和测

量方法

GB13837-2003

不测xxx 2

xxx xxx不测xxx 3

xxx xxx不测xxx 4

xxx xxx不测xxx 5

xxx xxx不测xxx 6

xxx xxx不测xxx

评审组长签名:

评审员/技术专家签名:

5. 评审组推荐批准的授权签字人:

序号

授权签字人姓名

职务/职称授权签字范围备注正体签名

1 xxx技术负责人

/工程师

电磁兼容

评审组长签名:机构负责人签名:评审员/技术专家签名:

6.评审组对整改完成情况的确认意见:

需整改

整改完成情况

条款号

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

整改完成情况的总体确认意见:

该机构已按照评审组整改意见,根据《实验室资质认定评审准则》的要求,完成了整改,并采取了纠正措施。评审组认为整改符合要求。

评审结论:√符合□不符合

评审组长签名: 日期:年月日

7.评审报告附表:

附表7-1:《CMA/CAL计量认证/授权/验收评审表》共页附表7-2:《现场评审能力确认方式及确认结果一览表》共页附表7-3:《实验室现场试验记录表》共页附表7-4:《实验室授权签字人评审记录表》共页附表7-5:《不符合项/缺此项记录表》共页附表7-6:《现场资质审查记录表》共页

附表7-1:

CMA/CAL计量认证/授权/验收评审表实验室名称:xxx

序号评审内容

评审意见

整改项

及说明

4.

管理要求

4.1 实验室应依法设立或注册√xxx

能够承担相应的法律责任√

保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。√

xxx

4.1.1实验室一般为独立法人;非独立法人的实验室

需经法人授权,√

xxx

能独立承担第三方公正检验,√

独立对外行文和开展业务活动,√

有独立帐目和独立核算。√xxx 4.1.2实验室应具备固定的工作场所,√xxx

应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且

能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施√

xxx

4.1.3 实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工

作。√

xxx

4.1.4 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适

应的专业技术人员和管理人员。√

xxx

4.1.5实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校

准活动以及出具的数据和结果存在利益关系;√

xxx

不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动;√

xxx

不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞

争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。√

xxx

实验室应有措施确保其人员不受任何来自内

外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,并防止商业贿赂。√

xxx

序号评审内容符

合观

整改项

及说明

4.1.6实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中

所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,并有相应措施。√

xxx

4.1.7 实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织

中的地位,以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。√

xxx

4.1.8实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及

各部门主管应有任命文件,√

xxx

独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命;√

xxx

最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。√

xxx

4.1.9 实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的

所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。√

xxx

必要时,指定关键管理人员的代理人。√xxx 4.1.10 实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程

序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。√

xxx

4.1.11 实验室应由技术管理者全面负责技术运作,√xxx

并指定一名质量主管,赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。√

xxx

4.1.12对政府下达的指令性检验任务,应编制计划并

保质保量按时完成(适用于授权/验收的实验室)。√

xxx

4.2管理体系xxx

实验室应按照本准则建立和保持能够保证其

公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。√

xxx

管理体系应形成文件,√xxx

阐明与质量有关的政策,包括质量方针、目标和承诺,√

xxx

使所有相关人员理解并有效实施。√xxx 4.3文件控制xxx

序号评审内容符

合观

整改项

及说明

实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、

标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序,确保文件现行有效。√

xxx

4.4检测和/或校准分包xxx

如果实验室将检测和/或校准工作的一部分分

包,接受分包的实验室一定要符合本准则的要求;√

xxx

分包比例必须予以控制(限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目)。√

xxx

实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务。√

xxx

实验室应将分包事项以书面形式征得客户同

意后方可分包。√

xxx

4.5 服务和供应品的采购√xxx

实验室应建立并保持对检测和/或校准质量有

影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序,以确保服务和供应品的质量。√

xxx

4.6 合同评审xxx

实验室应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序,明确客户的要求。√

xxx

4.7 申诉和投诉xxx

实验室应建立完善的申诉和投诉处理机制,处理相关方对其检测和/或校准结论提出的异议。√

xxx

应保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。√xxx 4.8纠正措施、预防措施及改进xxx

实验室在确认了不符合工作时,应采取纠正措施;√

xxx

在确定了潜在不符合的原因时,应采取预防措施,以减少类似不符合工作发生的可能性。√

xxx

实验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系√

xxx

4.9记录xxx

序号评审内容符

合观

整改项

及说明

实验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。√

xxx

实验室质量记录的编制、填写、更改、识别、

收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。√

xxx

所有工作应当时予以记录。√xxx

对电子存储的记录也应采取有效措施,避免原始信息或数据的丢失或改动。√

xxx

所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数

据、记录、以及证书/证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。√

xxx

每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。√

xxx

记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识。√

xxx

所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。√

xxx

4.10内部审核xxx

实验室应定期地对其质量活动进行内部审核,

以验证其运作持续符合管理体系和本准则的要求。√

xxx

每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。√

xxx

审核人员应经过培训并确认其资格,√xxx

只要资源允许,审核人员应独立于被审核的工作。√

xxx

4.11管理评审xxx

实验室最高管理者应根据预定的计划和程序,

定期地对管理体系和检测和/或校准活动进行评审,以确保其持续适用和有效,并进行必要的改进。√

xxx

序号评审内容符

合观

整改项

及说明

管理评审应考虑到:政策和程序的适应性;管理和监督人员的报告;近期内部审核的结果;纠正措施和预防措施;由外部机构进行的评

审;实验室间比对和能力验证的结果;工作量和工作类型的变化;申诉、投诉及客户反馈;改进的建议;质量控制活动、资源以及人员培训情况等。√

xxx

5.1人员xxx

5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适

应的专业技术人员和管理人员。√

xxx

实验室应使用正式人员或合同制人员。√xxx 使用合同制人员及其他的技术人员及关键支

持人员时,实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督,并按照实验室管理体系要求工作。√

xxx

5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/

校准报告以及操作设备等工作的人员,应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。√

xxx

从事特殊产品的检测和/或校准活动的实验室,

其专业技术人员和管理人员还应符合相关法律、行政法规的规定要求。√

xxx

5.1.3 实验室应确定培训需求,建立并保持人员培训

程序和计划。√

xxx

实验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训,并有相应的技术知识和经验。√

xxx

5.1.4 使用培训中的人员时,应对其进行适当的监

督。√

xxx

5.1.5 实验室应保存人员的资格、培训、技能和经历

等的档案。√

xxx

5.1.6实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以

上(含工程师)技术职称,√

xxx

熟悉业务,经考核合格。√xxx

序号评审内容符

合观

整改项

及说明

5.1.7依法设置和依法授权的质量监督检验机构,其

授权签字人应具有工程师以上(含工程师)技术职称,√

xxx

熟悉业务,在本专业领域从业3年以上。√xxx 5.2设施和环境条件xxx

5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满

足相关法律法规、技术规范或标准的要求。√

xxx

5.2.2 设施和环境条件对结果的质量有影响时,实验

室应监测、控制和记录环境条件。√

xxx

在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响√

xxx

5.2.3实验室应建立并保持安全作业管理程序,√xxx

确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、

高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制,√

xxx

并有相应的应急处理措施。√xxx 5.2.4实验室应建立并保持环境保护程序,√xxx

具备相应的设施设备,确保检测/校准产生的废

气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求,√

xxx

并有相应的应急处理措施。√xxx

5.2.5 区域间的工作相互之间有不利影响时,应采取

有效的隔离措施。√

xxx

5.2.6 对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应

有效控制并正确标识。√

xxx

5.3检测和校准方法xxx

5.3.1 实验室应按照相关技术规范或者标准,使用适

合的方法和程序实施检测和/或校准活动。√

xxx

实验室应优先选择国家标准、行业标准、地方标准;√

xxx

如果缺少指导书可能影响检测和/或校准结果,实验室应制定相应的作业指导书。√

xxx

5.3.2 实验室应确认能否正确使用所选用的新方法。√xxx

序号评审内容符

合观

整改项

及说明

如果方法发生了变化,应重新进行确认。√xxx 实验室应确保使用标准的最新有效版本。√xxx

5.3.3 与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都

应现行有效√

xxx

并便于工作人员使用。√xxx

5.3.4需要时,实验室可以采用国际标准,但仅限特

定委托方的委托检测。√

xxx

5.3.5实验室自行制订的非标方法,经确认后,可以

作为资质认定项目,但仅限特定委托方的检测。√

xxx

5.3.6 检测和校准方法的偏离须有相关技术单位验

证其可靠性或经有关主管部门核准,√

xxx

由实验室负责人批准√xxx 客户接受。√xxx 将该方法偏离进行文件规定√xxx

5.3.7 实验室应有适当的计算和数据转换及处理规

定,并有效实施。√

xxx

当利用计算机或自动设备对检测或校准数据

进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时,实验室应建立并实施数据保护的程序√

xxx

该程序应包括(但不限于):数据输入或采集、

数据存储、数据转移和数据处理的完整性和保密性√

xxx

5.4设备和标准物质xxx 5.4.1 实验室应配备正确进行检测和/或校准(包括抽

样、样品制备、数据处理与分析)所需的抽样、测量和检测设备(包括软件)及标准物质,√

xxx

并对所有仪器设备进行正常维护。√xxx 5.4.2 如果仪器设备有过载或错误操作、或显示的结

果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时,应立即停止使用,并加以明显标识,√

xxx

如可能应将其储存在规定的地方直至修复;√xxx

序号评审内容符

合观

整改项

及说明

修复的仪器设备必须经检定、校准等方式证明其功能指标已恢复。√

xxx

实验室应检查这种缺陷对过去进行的检测和/或校准所造成的影响。√

xxx

5.4.3如果要使用实验室永久控制范围以外的仪器

设备(租用、借用、使用客户的设备),限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备,√

xxx

且应保证符合本准则的相关要求。√xxx 5.4.4 设备应由经过授权的人员操作。√xxx

设备使用和维护的有关技术资料应便于有关人员取用。√

xxx

5.4.5 实验室应保存对检测和/或校准具有重要影响

的设备及其软件的档案。该档案至少应包括:

xxx

a) 设备及其软件的名称;√xxx

b) 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识;√

xxx

c) 对设备符合规范的核查记录(如果适用);√xxx

d) 当前的位置(如果适用);√xxx

e) 制造商的说明书(如果有),或指明其地点;√xxx

f) 所有检定/校准报告或证书;√xxx

g) 设备接收/启用日期和验收记录;√xxx

h) 设备使用和维护记录(适当时);√xxx

i) 设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。√xxx

5.4.6 所有仪器设备(包括标准物质)都应有明显的

标识来表明其状态。√

xxx

5.4.7 若设备脱离了实验室的直接控制,实验室应确

保该设备返回后,在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。√

xxx

5.4.8 当需要利用期间核查以保持设备校准状态的

可信度时,应按照规定的程序进行。√

xxx

5.4.9 当校准产生了一组修正因子时,实验室应确保

其得到正确应用。√

xxx

序号评审内容符

合观

整改项

及说明

5.4.10未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技

术单位的验证证明。√

xxx

5.5量值溯源xxx

5.5.1 实验室应确保其相关检测和/或校准结果能够

溯源至国家基标准。√

xxx

实验室应制定和实施仪器设备的校准和/或检定(验证)、确认的总体要求。√

xxx

对于设备校准,应绘制能溯源到国家计量基准

的量值传递方框图(适用时),以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定。√

xxx

5.5.2 检测结果不能溯源到国家基标准的,实验室应

提供设备比对、能力验证结果的满意证据。√

xxx

5.5.3 实验室应制定设备检定/校准的计划。√xxx

在使用对检测、校准的准确性产生影响的测

量、检测设备之前,应按照国家相关技术规范或者标准进行检定/校准,以保证结果的准确性。√

xxx

5.5.4 实验室应有参考标准的检定/校准计划。√xxx

参考标准在任何调整之前和之后均应校准。√xxx 实验室持有的测量参考标准应仅用于校准而

不用于其他目的,除非能证明作为参考标准的性能不会失效。√

xxx

5.5.5 可能时,实验室应使用有证标准物质(参考物

质)。√

xxx

没有有证标准物质(参考物质)时,实验室应确保量值的准确性。√

xxx

5.5.6 实验室应根据规定的程序对参考标准和标准

物质(参考物质)进行期间核查,以保持其校准状态的置信度。√√

xxx

5.5.7 实验室应有程序来安全处置、运输、存储和使

用参考标准和标准物质(参考物质),以防止污染或损坏,确保其完整性。√

xxx

5.6抽样和样品处置xxx

序号评审内容符

合观

整改项

及说明

5.6.1 实验室应有用于检测和/或校准样品的抽取、运

输、接收、处置、保护、存储、保留和/或清理的程序,确保检测和/或校准样品的完整性。√

xxx

5.6.2 实验室应按照相关技术规范或者标准实施样

品的抽取、制备、传送、贮存、处置等。√

xxx

没有相关的技术规范或者标准的,实验室应根据适当的统计方法制定抽样计划。√

xxx

抽样过程应注意需要控制的因素,以确保检测和/或校准结果的有效性。√

xxx

5.6.3 实验室抽样记录应包括所用的抽样计划、抽样

人、环境条件、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法,√

xxx

5.6.4 如可能,还应包括抽样计划所依据的统计方

法。√

xxx

实验室应详细记录客户对抽样计划的偏离、添加或删节的要求,并告知相关人员。√

xxx

5.6.5 实验室应记录接收检测或校准样品的状态,包

括与正常(或规定)条件的偏离。√

xxx

5.6.6 实验室应具有检测和/或校准样品的标识系统,

避免样品或记录中的混淆。√

xxx

5.6.7 实验室应有适当的设备设施贮存、处理样品,

确保样品不受损坏。√

xxx

实验室应保持样品的流转记录。√xxx 5.7结果质量控制xxx 5.7.1 实验室应有质量控制程序和质量控制计划以

监控检测和校准结果的有效性,可包括(但不限于)下列内容:√

xxx

a) 定期使用有证标准物质(参考物质)进行

监控和/或使用次级标准物质(参考物质)开展内部质量控制;√

xxx

b) 参加实验室间的比对或能力验证;√xxx

c) 使用相同或不同方法进行重复检测或校准√xxx

d) 对存留样品进行再检测或再校准;√xxx

信息安全实验2 3—报告模板 模拟攻击与主机加固

实验2 模拟攻击方法 【实验目的】 ●会使用工具查找主机漏洞 ●学会对弱口令的利用 ●了解开启主机默认共享以及在命令提示下开启服务的方法 ●通过实验了解如何提高主机的安全性 【实验人数】 每组2人 【系统环境】 Windows 【网络环境】 交换网络结构 【实验工具】 Zenmap X-Scan 远程桌面 【实验步骤】 本练习主机A、B为一组,C、D为一组,E、F为一组。实验中主机A、B同时对同组主机进行实验操作,下面以主机A为例,说明实验步骤。 首先使用“快照X”恢复Windows系统环境。 一.初步扫描 (1) 主机A点击工具栏“Nmap”按钮,启动Nmap工具,输入命令:nmap -T4 -A -v -PE -PS22,25,80 -PA21,23,80,3389 172.16.0.34主机B的IP地址,开始扫描。 (2) 主机A分析扫描结果,从扫描结果中可以了解到主机B开放了_1025,445,21,80,135,23,139,6666,1026___端口,使用的是 Windos,S,2003,3790,Service,Pack1 操作系统,确定具有攻击价值。 扫描的部分结果如下:

二.进一步扫描 (1) 主机A点击工具栏“X-Scan”按钮启动X-Scan,点击菜单栏中的“设置”按钮,在弹出菜单中点击“扫描参数”,在“检测范围”中填写主机B的IP,展开左侧树状接口中的“全局设置”在“扫描模块”选项中分别勾选“开放服务”、“NT-Server弱口令”、“NetBios信息”三个选项,其它选项为空,点击“确定”按钮,完成扫描参数设定,如图2-2-1所示。 图2-2-1 扫描模块设置 (2) 主机A点击开始进行扫描。扫描结束后,自动弹出检测报告。主机A分析扫描结果,主机B开放了23端口,可以进行telnet连接。在139端口中的NetBios信息里可以看到主机B的账户信息,并且发现了存在弱口令漏洞的test账户信息,账户类型为_text__密码为__ 1234___。如图2-2-2所示: 图2-2-2 检测结果列表 三.开启远程桌面服务 1. 主机A尝试使用“远程桌面”远程登录主机B: 主机A点击工具栏中“远程桌面”按钮,打开远程桌面连接,尝试登录主机B,在远程桌面中输入主机B的IP,点击“连接”按钮,由于主机B没有开启远程桌面的服务,结果出现了“客户端无法连接到远程计算机”的提示,远程登录失败。如图2-2-3所示:

项目评估报告范文

项目评估报告范文 一、项目开发背景 为加强行政、事业单位的财政资金归口管理,农行德江县支行在上级行的指导帮助下,实行上下联动公关,大力拓展机构类法人大客户,经德江县委、政府多次协调研究,决定于二○○五年一月一日正式起动运行社保工作,将养老、医疗、失业、工伤、生育五大保险全部纳入该局核算,对这些资金进行集中管理,有利于社会的保障与稳定,更有利于公共的财政体系建设, 新成立的德江县社保局因涉及的单位与个人较多,资金规模较为可观而成为各家金融机构的竞争热点,农行德江县支行在上级行的大力帮助下,在本行领导的亲自关公下,争取到了县委、政府的同意,将该局的所有账户开设在我行,从而赢得了项目的合作权。 二、项目基本情况 1、德江县社保局的管理范围 德江县社保局是德江县财政局下属的二级局,负责对德江县所有行政、企事业单位的养老、医疗、失业、工伤、生育实施集中核算、集中计发。并为每一统管单位建立内部账户,分户核算管理。 2、集中资金的范围和预测资金量 德江县社保局只在一家国有商业银行开设一个银行存款账户,集中核算单位、个人的养老金、医疗金等资金均要纳入一家银行的帐户内进行统一管理,且由代理银行统一代发。其集中养老金、医疗金、失业金等资金流量约500万元,留存金融部门资金月均300万元;代发单位、个人“三金”,总人数为5000人,“三金”支出总额为500万元,留存金融部门资金逐月累计年末可望达1500--2000万元。 3、项目建设安排 德江县社保局计划把县直行政、企事业单位一次性集中起动,所有前期工作均已到位,现仅欠一部分办公设备(附后表)。 三、农行争取社保局账户的重要性 近几年,虽然我行存款总量与增量的市场份额均在本地区金融同业排名第一,但是我行经营资金超负荷运转的状况仍然没有得到根本地解决,组织存款工作仍是 我行的工作中心与重点,作为经济不发达的德江县来说,财政性存款及行业系统资金在市场存款总量中占着十分重要和举足轻重的作用,因此,争取德江县社保局账户对于我行组织存款、带动中间业务的发展具有长远的重要意义。 第一、缓解存贷比例高、资金负荷重的矛盾。截至2003年末,我行各项贷款总额亿元,各项存款总额仅亿元,贷差 亿元,存贷比例达%,向上级行借款亿元,因存款组织不足,每年均向上级行借款,严重制约我行扭亏与消化历史包袱的进程。 第二、保住存款市场份额并有效拉动存款增长。因地区经济落后及国家国企改革,公司客户除烟草行业外已屈指可数,较好的电信、移动因财务一体化实行收支两条线管理后滞留地区存款较少,企业存款难以有效增长,而今年我行储蓄、机构存款增长 亿元,占我行存款增量的 %,因此,社保局账户及代发“三金”业务能拉动我行储蓄、机构存款的稳定增长。否则,丢掉这一关键账户就意味我行失去一个大系统客户。 第三、改变账户归属的历史原因造成我行机构客户存款有效增长不足的现状。因计划经济体制下国家专业银行按行业分工及未抓住80年代账户清理的商机,导致我行占有的行政事业、机关团体客户账户市场份额低的现状,严重制约机构存款的有效增长,现在如果能将

隧道检测模拟报告

前言 受******委托,于2007年9月5日对湖南省**公路***隧道进行了现场雷达无损检测。 一、隧道工程概况 ***隧道位于**市**镇境内。隧址区地貌属中低山区,地表最大标高884.45m,最低标高819.08m,地形剥蚀严重,地表岩层风化强烈,岩石破碎。设计隧道长为337米,竣工后隧道长度为318米,桩号K*****。 隧道按山岭区高等级公路标准设计,为单洞单向行驶隧道,采用的主要技术标准如下:隧道几何尺寸净空断面、照明计算标准按40Km/h设计,其中隧道行车道宽度为3.75×2米,设双侧人行道,宽度为0.75米,限高5.0米。采用对称断面;内轮廓断面采用单心园;净宽8.5m,净高5.0m;洞内路面设计荷载采用汽- 20,挂-100。整个隧道位于直线上。 根据围岩分级原则,结合隧道围岩岩体的坚硬程度以及层间结合情况,构造的发育及地下水的富集程度,将隧道划分为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级三级围岩。 二、检测内容及要求 (一)检测内容 1.隧道外观检查; 2.二衬混凝土厚度; 3.衬砌与初期支护间脱空情况; 4.初支回填及二衬混凝土密实情况。 (二)技术要求 1.衬砌厚度 本次检测结果原则上每10米拱顶、左、右拱腰各给出一个厚度数值,以实际桩号列表记录,同时给出三条测线处实际二衬厚度与设计厚度对比曲线图。 2.衬砌与初期支护间脱空 定性描述检测段脱空分布情况,对于明显脱空区给出起止桩号、脱空区衬砌厚度。为便于分类,将脱空或空洞的描述分为离缝和较小、较大脱空三类,离缝是指因混凝

土收缩或其它原因引起的衬砌与初期支护之间产生的缝隙,一般高度不大于5cm,较小脱空是指衬砌与初期支护间脱空高度介于5cm~15cm,较大脱空是指衬砌与初期支护间脱空高度超过15cm。对于脱空的高度因脱空区域中空气的含水情况不同导致介质介电常数差别较大,因此电磁波在介质中的传播速度差别也很大,所判断的脱空大小仅作为估计值供参考。 3.二衬混凝土均匀及密实情况。 对所检测洞段的三条测线,定性描述二衬混凝土的密实情况,对可能存在的明显欠密实区,给出对应起止桩号和混凝土厚度范围。 4.打印典型断面雷达回波彩图。 三、检测设备与工作原理 (一)检测设备 本次检测使用的仪器是美国生产的PS-24型地质雷达,针对本次检测目标的工程特点,采用工作频率为1GMHz的天线,该仪器的特点是分辨率高,擅长于进行大数据量、高密度的连续探测并实时显示彩色波形图,比较适合本工程的检测需要。 (二)仪器构成 PS-24型地质雷达,由主机、显示器、天线(含发射机及接收机,本次使用1GMHz 天线)、电源系统、连接电缆、操作软件和后处理软件组成。使用时天线贴在隧道衬砌表面,系统的其余部份和操作人员均在测量车上。 (三)工作原理 地质雷达法通常是一种利用高频至特高频波段(及空气中电磁波波长10m波段至分米波段)电磁波的反射法无损探测方法。 在系统主机的控制下,发射机通过天线向隧道衬砌表面定向发射雷达波。垂直于隧道壁向衬砌及围岩内传播的电磁波,当遇到有电性差异(介电常数、电导率、磁导率不同)界面或目标体时即发生反射,反射波被天线接收进入接收机,并传到主机,主机对从不同深度返回的各个反射波进行放大、采样、滤波、数字迭加等一系列处理,可在显示器上形成一种类似于地震反射时间剖面的地质雷达连续探测彩色剖面。该剖面的横坐标沿隧洞轴向,表示距离,单位为米,随着距离的不断增加,以等距离间隔扫描反射回一系列的反射波曲线。纵坐标代表时间(ns ),即表示每条扫描取样反射

设计开发评审报告

职位或职称:技术支持工程师内贸主管技术支持工程师外贸总工程师生产经理工程师派工程师采购经理质量主管叶文坦日期:叶文坦日期:日期:编制:审核:批准:深圳市查维佳科技有限公司。,有限公司设计开发评审报告项目名称:产品型号nh6rc-130h2百万高清网络高速球开发,设计开发阶段项目负责人叶文坦部门功能及性能要求:基本功能及性能参数、额定电压等,见设计开发通知单了解详情。设计和开发输出评审人力资源部设计和开发输入汇总表(产品功能和性能要求、适用标准、相关法律法规):设计和开发输出汇总:叶晓娟,技术支持部评审结论:设计和开发输出数据完整、完整,满足输入要求。符合本标准的相关设计内容。合理选择部件。符合公司的加工工艺。结构合理。用户易于维护。输出满足输入要求。样机可以试制,以备进一步验证和确认。质量部审核员:外贸部梁亚民,外贸部研发部宋岩。评价内容如下:()表“a”通过,s表有建议或疑问,R表有异议:1。遵守合同、法规和标准(√)2。物资采购的可行性(√)3。生产加工可行性(√)4。结构合理性(√)5。产品维修性(√)6。产品可测试性(√)7。美学(√)8。环境影响(√)9。安全(√)备注:1。评审会议记录应当

保存。您可以添加其他页面。改进措施跟踪验证结果:验证人:存在问题及改进建议:采购部审核人叶泽辉,工程部研发部彭亚军,陈志浩,李明树,主板BOM 1个,整机BOM 1个,电路原理图1个,产品外观图1个,4,包装图,5,工艺流程图,6,作业指导书,1检验规范一套内贸部生产部参考标准:GBT 25724-2010,GA/t645-2006,GA/T 367-2001,GA/T 1127-2013,GA/T 1128-2013,GB/T 28181-2011,技术支持部张凡凡,孙静,叶文坦,csj-qr-032/A

产品模拟追溯演练报告

有限公司 产品模拟追溯演练报告 目的:检验公司的追溯体系运行情况,进而对追溯体系进行完善改进并保持有效性。 时间: 地点: 参加人员: 模拟演练程序:从成品到原料 追溯人员抽取批次产品(,数量kg),对此批次产品进行模拟追溯。 一、原辅料情况: 查生产领用记录及仓储部原料出库出库记录,该批次产品使用原料Kg,,来自于有限公司年月日到货原料批次(到货数量kg)。 品控部提供原料验收记录显示,入厂后CCP原料验收记录合格,符合原料标准要求,验收合格入库。查采购部供应商档案显示,供应商内蒙古轩达食品有限公司为商检备案企业,各类资质证件齐全,供方评价合格有效。 所用内包装袋来自有限公司日到货的数量为个,本批次共领用个,批次号为;所用纸箱、垫纸来自于有限公司日到货的烤瓜子箱个,本批次领用纸箱个;所用胶带来自于有限公司日到货的数量为700个,本批次领用27个,批次号为。经查证品控部的进货检验记录以上原辅料均符合公司的质量标准,而且采购部所提供的供应商档案中显示以上供应商的资质齐全、有效,生产车间领料单上的批次号、领用数量和仓储部的出库单上所显示的批次号、出库数量对应无误。本批次使用原辅料符合公司质量质量标准,能满足产品安全加工的需要。 二、生产加工过程信息 本批次产品的加工日期为,抽查生产记录:原料投料分时记录表、烘烤炉

温度监控记录、烘烤瓜子管理表、X光机监控记录表、成品包装分时记录表等记录及时、内容完整、字迹清晰、数据真实有效,各相关栏目负责人都有签名,记录符合要求。 CCP控制点:查车间CCP2烘烤工序记录(烘烤炉温度监控记录),记录显示每半小时监控一次的烘烤温度、炉排转速,均符合本工序关键限值的要求(),所用温度控制器已经过官方检定校准并在有效期内;抽查车间CCP3 X光机探测工序记录(X光机监控记录表),记录显示车间有专人对探测器按操作要求进行班前及班中每一小时一次的演示牌试验来验证探测器的灵敏度,设备灵敏度符合关键限值的要求。 三、车间环境卫生记录 查看本批次加工的时间段的所有卫生相关记录:每日卫生检查表、卫生门岗的清洁检查记录、设备的清洗消毒记录、车间防蝇虫、防鼠的相关记录、消毒液的领用、配置、使用记录等所有记录规范有效,内容完整,并有各相关负责人的签字确认。同时,车间的玻璃及车间设备的维护、巡检每天都有检查记录,各方面运行正常,保持在有效控制范围内。另外,品控部质检员对每天的在线产品和入库成品也都有监控并有完整的记录。 四、成品信息 1、批次成品入库日期为日至日,入库责任人:,数量kg。 2、查品控部出具的该批次产品的产品检验结果单(日出具),各项检验结果均符合标准、产品合格。详查相应的成品检验报告单、水分、理化检测原始记录、微生物检测原始记录(日检测),与最终检验报告一致,数据真实有效。

项目评估报告范文

项目评估报告范文xxx: 一、概况 (一)企业概况 ××制药厂隶属于××省医药管理局,是××省医药工业重点企业之一。该厂位于××市西郊,全厂占地面积××万平方米,建筑面积××万平方米,现有固定资产原值×××万元,净值×××万元。有七个生产车间,一个辅助车间。现有职工1890人,其中各类专业技术人员491人,占职工总数的26%,技术力量雄厚。为了开发新产品,使企业更具竞争力,他们还建立了一个具有较先进的仪器设备的药物研究所,并与十几家科研单位、大专院校建立了科研协作关系。该厂近年来有了较大发展,目前生产的品种有片剂、针剂、栓剂、抗生素原料药、琥乙红霉素等100多个品种和规格,19××年产值已达×××万元,比上年提高10.2%,实现利税××万元,比上年增长119%。产品品种、产值、产量、销售收入等八项指标均创历史最好水平,是省效益十佳单位之一。预计今年的利税总额将达到×××万元。该厂目前有六种产品被评为省优产品,产品已行销全国28个省、市、自治区,并有部分出口。企业资产负债情况见下表。表格(略)。 (二)项目概况 ××制药厂发展抗生素新品种项目的主要品种为克菌灵原料药,并利用原有针剂车间加工针剂。克菌灵主要用于各种敏感菌所致的各种感染,如肺炎、支气管炎等。其优点是疗效高、用量小、分布广、在体内维持时间长、无交叉耐药性、毒性低、副作用小。该药属国内新开发产品,具有较强的生命力。19××年×月×日,××省医药管理局以×药计字第×号文批复了“关于对××制药厂发展抗生素新品种项目建设书”的报告(见附件)。19××年×月×日以×药计字第×号文批复了由××市经委主持审查并通过的项目可行性研究报告。目前,正在进行扩建设计工作。该项目的规模为年产克菌灵原料药10吨,自用4吨,加工针剂3000万支。项目主要内容包括:土建工程总建筑面

设计开发评审报告

职位或职称技术支持工程师内贸主管技术支持工程师外贸总工程师生产经理工程师pie工程师采购经理质量主管叶文坦日期:叶文坦日期:日期:编制:审核:批准:深圳市查维嘉科技有限公司。设计开发评审报告项目名称:产品型号nh6rc-130h2百万高清网络高速球开发,设计开发阶段项目负责人叶文坦部门功能及性能要求:基本功能及性能参数、额定电压等,详见设计开发通知单。设计和开发输出评审人事部设计和开发输入汇总表(产品功能和性能要求、适用标准、相关法律法规):设计和开发输出汇总:叶晓娟,技术支持部评审结论:设计和开发的输出数据完整、完整,满足输入要求。产品的设计符合本标准的有关内容。组件选择合理。符合企业的加工工艺。结构合理。用户易于维护。输出满足输入要求。样机可以试制,以备进一步验证和确认。质量部审核人:外贸部梁亚民,外贸部研发司宋岩。评价内容如下:()“a”表审核通过,s表有建议或疑问,R表有异议:1。遵守合同、法规和标准(√)2。物资采购的可行性(√)3。生产加工可行性(√)4。结构合理性(√)5。产品可维修性(√)6。产品可测试性(√)7。美学(√)8。环境影响(√)9。安全(√)备注:1。评审会议记录应予以保

存。可以添加其他页面。改进措施跟踪验证结果:验证人:存在问题及改进建议:采购部审核人叶泽辉,工程部研发部彭亚军,陈志浩,李明树,主板BOM 1份,整机BOM 1份,电路原理图1份,产品外观图1份,4,包装图,5,工艺流程图,6,作业指导书,1检验规范一套内贸部生产司参考标准:GBT 25724-2010,GA/t645-2006,GA/T 367-2001,GA/T 1127-2013,GA/T 1128-2013,GB/T 28181-2011,技术支持部张凡凡,孙静,叶文坦,csj-qr-032/A

某软件系统经典测试报告

软件系统测试报告 ——某软件系统 测评单位:

背景: 如今网上招聘越来越普遍,但有些招聘系统的综合性能不是很好,比如系统的冗余、系统的性能、安全性、完整性等等都有待提高,本次测试的目的就是针对本系统的性能进行测试。 一.实验目的 1、通过对测试结果的分析,得到对软件质量的评价 2、分析测试的过程,产品,资源,信息,为以后制定测试计划提供参考 3、评估测试测试执行和测试计划是否符合 4、分析系统存在的缺陷,为修复和预防bug提供建议 二、实验内容 该文档的目的是描述网上招聘系统项目客户端系统测试的总结报告,其主要内容包括: ●系统环境简介 1、软件名称:网上招聘求职系统 2、软件功能:为求职者提供求职、收藏、信息交互等功能;为招聘单位提供招聘、收藏、信息交互等功能;为管理员提供管理网站公告、友情链接和网站会员的管理功能。 3、用户:求职者、招聘单位、管理员 4、开发者:ZSS ●系统数据度量 ●系统结果评估

用户群:1、项目管理人员 2、测试人员 范围:该文档定义了客户端系统测试的结果,总结了测试客户端的职位查询、网上提交简历、在线答题的基本功能,以及支持大数据量并发访问的性能,给出了测试的结论。 2.1严重bug:出现以下缺陷,测试定义为严重bug 系统无响应,处于死机状态,需要其他人工修复系统才可复原。 点击某个菜单后出现“The page cannot be displayed”或者 返回异常错误。 进行某个操作(增加、修改、删除等)后,出现“The page cannot be displayed”或者返回异常错误 2.2缩写说明 HR--- Human Resource(人力资源管理)的缩写。 MVC---Model-View-Control(模式-视图-控制)的缩写,表示一个三层的结构体系。 2.3测试类型 a、功能性测试:按照系统需求定义中的功能定义部分对系统实行的系统级别的测试。 b、非功能性测试:按照系统需求定义中的非功能定义部分(如系统的性能指标,安全性能指标等)对系统实行的系统级别的测试。 c、测试用例:测试人员设计出来的用来测试软件某个功能的一种情形 2.4参考资料

设计开发输入评审报告

设计开发评审报告 编号:YCXK—JL—34 项目名称传感器网络管理平台课题组长李轩设计开发阶段设计输入负责人祝辰 评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称李轩管理副总经理祝辰平台研发部部门经理 姚雪平台研发部软件工程师张鹏翔平台研发部软件工程师 程全英平台研发部软件工程师冯鹏飞平台研发部软件工程师 孙伟伟平台研发部软件工程师孙晓可平台研发部软件工程师评审内容:“□”内打“√”表评审通过,“?”表有建议或疑问,“X”表不同意1合同、标准符合性□√ 2采购可行性□√ 3加工可行性□√ 4结构合理性□√5可维修性□√ 6可检验性□√ 7美观性□√ 8环境影响□√ 9安全性□√ 存在问题及改进建议: 能否做到信息安全、海量数据的分析以及实时数据的快速查询。 1、由于传感节点容易被物理操纵是传感器网络不可回避的安全问题,必须通过其它的技术方案来提高传感器网络的安全性能。 2、在今后,无线传感器网络接收的数据量将会越来越大,但是当前的使用模式对于数量庞大的数据的管理和使用能力有限。如何进一步加快其时空数据处理和管理的能力,开发出新的模式将是非常有必要的。 3、使用hadoop连接mongoDB数据库,进行任务分析。 3、建立时间索引、建立数据库分片机制、对数据库进行读写分离。 评审结论: 1、需求说明较为合理、规范; 2、需求说明较为详尽、完善; 3、需求说明能够正确反映客户的需求 4、需求说明能够正确指导软件的开发工作 对于客户提出的需求,《需求分析说明书》能够正确的反映出来,并且作为项目的奠基 对纠正、改进措施的跟踪验证结果: 在通信前进行节点与节点的身份认证;设计新的密钥协商方案,使得即使有一小部分节点被操纵后,攻击者也不能或很难从获取的节点信息推导出其它节点的密钥信息等。另外,还可以通过对传感节点软件的合法性进行认证等措施来提高节点本身的安全性能。 验证人:日期:2015-03-03 备注:

(项目管理)项目评审报告模板

项目评审报告 项目经理A : 项目经理B: 签发人: 青岛金融投资担保有限公司 2008年11月07日 声明和保证 本人在此声明和保证:此评审报告按照深圳市金融联担保投资有限公司的要求,并根据担保申请人提供的和本人收集的材料,经本人调查、核实和分析后完成。本人对担保申请人的法律地位,以及本报告所涉及的数据和资料的真实性、完整性和准确性负责。 项目经理A: 项目经理B: 2008年11月07日

评审报告简介 一、项目基本情况 公司名称:测试成立时间:2000-01-01 注册地址:香港中路注册资本:500.00万元 主导产品(或主营业务): 技术创新情况:■高新技术企业□高新技术项目■民营科技企业□软件开发企业□非高科技企业□其他 资信评分系统评分情况: 综合结论: 申请担保金额:100.00万元申请担保期限:24月 申请贷款银行:中国建设银行青岛分行(中国建设银行青岛市分行市南区第二支行) 申请担保贷款用途: 二、基本财务数据 三、安全保证措施

四、评审意见 A角: (签名)年月日B角: (签名)年月日 一、项目基本情况 1.1企业名称 测试 1.2企业概况 企业法人营业执照号码:1212 营业期限:自2000年01月01日至2007年01月07日 注册地址:市南区香港中路 注册资本:500.00万元实收资本:0万元 其中现金到位:0万元无形资产:0万元 法定代表人:as国籍:中国 身份证号码: 贷款卡号码:12121 企业法人代码证号码:1212 企业资信等级:AA 评定单位:asw 企业性质:有限责任公司(国有独资)

技术创新情况:高新技术企业;民营科技企业; 人员素质:员工总数600人,其中:大专330人,本科200人,硕士10人,博士10人。 出口创汇情况:年创汇万美元;年月至月共创汇万美元。 经营情况: 2006 年销售额:万元利润总额:万元; 2007年销售额:125万元利润总额:34万元; ___年计划销售额:万元利润总额:万元; 截止2008年11 月已完成销售额:万元利润总额:万元; 经营范围: 主导产品(或主业): 分支机构: 关联企业(含长期投资项目): 股权结构(股东简介见附录): 1.3企业沿革(包括企业近三年主营业务、股权、注册资本等企业基本情况的变动及变动原因简述;近三年主要业绩及大事记等) 1.4企业的发展方向、发展战略 1.5企业获得技术和其他证书

仓储模拟实验报告(修改)模板

成绩 徐州工程学院 实习报告 实习名称仓储模拟实验 学院管理学院 专业物流工程 班级 学生姓名 学号 实习地点物流实验室 指导教师 实习起止时间:2016年1月4日至2016年1月22日

1.实习的目的和意义 1.1实习的目的和要求 ⑴在仓储模拟实验指导老师的指导下,认真学习实验内容,仔细进行操作,时刻注意安全,积极思考和提出问题; ⑵了解生产运作模拟系统相关设备及基本流程; ⑶理解生产活动如何影响物料需求与库存控制的; ⑷培养学生理论与实践相结合的能力; ⑸了解自动化仓储系统相关设备的作用及操作; ⑹掌握仓储自动化系统的实际运作过程; ⑺培养学生理论与实践相结合的能力。 1.2实习的意义 仓储模拟实验室是我们物流工程专业重要的实践性实验之一,积极参与实验、认真思考和分析问题有利于我们这些物流工程储备人才更加真切地了解物流,为以后的深入研究和参加工作打下良好的基础。仓储是现代物流不可缺少的重要环节,在整个物流过程中起到了十分重要的作用:仓储能对货物进入下一个环节前的质量起保证作用;仓储是保证社会再生产过程顺利进行的必要条件;仓储是加快商品流通、节约流通费用的重要手段;仓储能够为货物进入市场作好准备。 此次仓储模拟实验主要包括两个内容:生产运作系统模拟实训和自动化立体仓库出入库作业操作模拟实验。这两个内容也是仓储模拟过程中重要的两个部分,学校此次实验教学计划的安排就是希望能通过这两个核心的实践操作让我们真正接触到真实运作状态下的物流。

2.实习内容与过程 2.1生产运作系统模拟实训 首先我们对生产运作系统模拟实验区进行了参观和学习,在指导老师的介绍下我们知道生产运作系统模拟实验区主要由三个部分组成:生产计划组、原材料储存与分配组和生产车间组。此次实训的内容就是学会生产计划组的具体操作流程,学会设计生产计划并成功运用计算机系统进行任务组织和下达,和原材料存储与分配组、生产车间组共同完成一项生产任务。 首先进行准备工作:⑴打开总电源,将所有电闸向上推去。⑵打开系统管理电脑和电子标签管理电脑。⑶还原数据库(见图1)。打开系统管理电脑后双击MES快捷图标,用户名和密码均为admin;若系统提示已登录,请点击【复位】按钮后再登录。进入主界面后点击左下角红框内【还原数据】按钮。在弹出的对话框中单击右侧的文件夹图标。选择C盘下的MES备份,然后点击【打开】按钮。最后单击【还原】按钮,若系统弹出系统还原成功提示框,说明系统还原成功。若提示还原失败,请重启电脑之后再还原。 ⑷启动小主机,然后用遥控器打开液晶面板电源,并打开生产线实时监控软件。启动小主机,电源开关位置如下图红圈所示,然后用遥控器打开液晶显示器。双击液晶面板桌面上的生产线实时监控系统快捷方式。⑸启动6台工位平板电脑。 图1 生产运作管理软件

期货模拟实训报告模板

实验报告 实验名称 实验时间 评阅人成绩评语:

实验报告撰写说明: 1. 学生根据指定品种进行模拟投资实验内, 记录实验步骤,投资过程及明细,实验结果, 收集分析实验数据,从而完成实验报告; 2. 可以以截屏的方式保存实验过程, 实验原理的学习或者实验步骤。如每笔投资交易明 细,盈亏情况等。 3. 关于粘贴模拟投资明细、行情走势、技术分析图等方法。一种简单的粘贴图表的方法 是:用“ Alt+ PrintScreen ”组合键“复 制”电脑屏幕上当前活动窗口的图像,然后“粘贴” 到实验报告文档中(或者先粘贴到 文字后再粘贴到实验报告文档中) 术分析软件的配色方案改成“绿 白” 4. 期货模拟实验每个人独自完成实验报告, 写小组综合模拟实验,姓名处填写组长名字。 5.实验报告提交。例如:文件夹命名,实验 5:铝期货模拟投资-第9组-刘培勤;文件 内包括: 个人实验报告,命名格式:学号 -姓名-实验名称,文件包括: 1封面.doc 2实验论文名称-姓名.doc 3期货交易表-姓名.xIs 4实验数据分析-姓名.xIs Win dows 的“画图”之类的软件中添加一些箭头、方框、 。为了使图表打印出来更加清晰,建议在复制图表前将技 (在软件的“查看”一“系统设置”中) 。 小组组长对组员总体实验情况做实验总结另

期货模拟实验撰写内容包括 、期货品种、交易品种 包括:期货合约、基本交易规则、交易品种影响因素等 二、基本面分析 包括:国外、国内市场的宏观分析、产业分析、市场分析、价格分析等等做出投资策略。 四、技术面分析 包括:日线、K线、交易量、换手率等技术指标分析,判断价格走势和投资策略。需抓行情走势图、成交量、K线图等。 五、模拟投资交易过程明细和盈亏情况分析 包括:每次投资明细、持仓情况、盈亏情况,需从软件中抓图,或者做好记录后整理处投资明细和盈亏分析表。 交易前后图形、图形分析、技术分析等,可以用EXCEL表记录交易,用Word 结合图形具体分析交易理由、判断、结果等。 -你要把你的进仓点抓图下来 -交易日期/时间 -仓位 -进仓价格 -进仓理由 -做这笔交易的时候感觉(心态)如何 -止损放在那里 -为什么把止损放在那个地方 -风险多少(就是如果被止损了,是资金的多少% -出仓价格 -出仓理由 -出仓时间 -盈利多少 -手续费

模拟证券投资分析报告(参考模板)

广东科学技术职业学院广州学院模拟证券投资分析报告 学生姓名 学号 证券投资模拟帐 号/密码 专业、年级、班

目录 一、预测与分析 (3) 1宏观经济分析与大盘走向预测 (3) 1.1 宏观经济分析 (3) 1.2 大盘走向预测 (6) 2银行业分析与行业机会 (7) 2.1银行业周期阶段与行业现状 (7) 2.2银行业发展空间与发展潜力 (7) 2.3银行业投资价值与投资机会 (8) 3 投资组合分析 (9) 3.1 华夏银行简介 (9) 3.2公司基本面分析 (9) 3.2公司技术面分析 (11) 二、模拟投资交易记录 (14) 三、总结分析 (17) 1组合内投资品的盈亏状况说明 (17) 2 盈亏原因分析 (18) 3 个人操作得失的总结 (19)

一、预测与分析 1 宏观经济分析与大盘走向预测 1.1 宏观经济分析 Ⅰ、世界经济金融形势 2010 年,全球经济持续复苏,但各经济体复苏不均衡,主要发达经济体复苏缓慢,财政可持续性堪忧,失业率居高不下,美国经济复苏在第四季度出现积极迹象,但欧元区和日本仍较疲弱。新兴市场经济体增长强劲,但面临的资本流入及通胀压力上升,部分国家逐步收紧了货币政策。主要金融市场呈现震荡态势,全球贸易增长恢复至危机前的水平,大宗商品价格企稳回升。国际货币基金组织(IMF)在2011 年1 月份的《全球经济展望》中指出,2010 年全球经济增长率为5.0%,其中美国、欧元区、日本、新兴与发展中经济体2010 年的经济增长率分别为2.8%、1.8%、4.3%和7.1%,比2009 年分别高5.4 个、5.9 个、10.6 个和4.5 个百分点。 Ⅱ、我国宏观经济运行分析 2010 年,中国经济继续朝宏观调控的预期方向发展,运行态势总体良好。消费平稳较快增长、固定资产投资结构改善、对外贸易复苏较快;农业生产形势较好,工业生产平稳增长,居民收入稳定增加,物价涨幅扩大。2010 年,实现国内生产总值(GDP)39.8 万亿元,按可比价格计算,同比增长10.3%,增速比上年高1.1 百分点;居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.3%,比上年高4.0 个百分点;贸易顺差1831 亿美元,比上年减少126 亿美元。 Ⅲ、我国第四季度宏观经济运行分析 ⑴、通胀在第三季度达到高点后震荡回落,预计第四季度CPI 为5.2%。具体原因有四:从需求端来看,近6 个月工业产出缺口持续下降,表明需求引致通胀回落的趋势更加明确;从货币角度来看,由于2008-2009 年宽松货币政策带来的货币超发,导致本轮的通胀难下,预计通胀回落的速度会放慢;从自下而上来看,食品类价格的涨幅是推高本轮通胀的主要因素,从去年以来表现突出的依次是蔬菜、水果、粮食和畜禽蛋,以猪价而言,同比涨幅的回落应是大势所趋,仅是初期幅度较小;最后,观察外围输入性通胀因素,压力已较前期大为缓解。

软件项目测试报告(模板)

管理信息系统需求分析报告(范本) 二○一年月日

文档修改历史记录

第1章引言 1.1 编写目的 [以下作为参考] 本测试报告为XXX项目的测试报告,目的在于总结测试阶段的测试以及分析测试结果,描述系统是否符合需求(或达到XXX功能目标)。预期参考人员包括用户、测试人员、开发人员、项目管理者、其他质量管理人员和需要阅读本报告的高层经理。 …… [可以针对不同的人员进行阅读范围的描述。什么类型的人可以参见报告XXX页XXX章节等。] 1.2 项目背景 本报告主要内容包括: [对项目目标和目的进行简要说明。必要时包括简史,这部分不需要脑力劳动,直接从需求或者招标文件中拷贝即可。] 1.3 参考资料 [需求、设计、测试用例、手册以及其他项目文档都是范围内可参考。 测试使用的国家标准、行业指标、公司规范和质量手册等等。] 1.4 术语和缩略语 [列出设计本系统/项目的专用术语和缩写语约定。对于技术相关的名词和与多义词一定要注明清楚,以便阅读时不会产生歧义。]

第2章测试概要 [测试的概要介绍,包括测试的一些声明、测试范围、测试目的等等,主要是测试情况简介。] …… 2.1 测试用例设计 [简要介绍测试用例的设计方法。例如:等价类划分、边界值、因果图,以及用这类方法(3-4句)。] …… 2.2 测试环境与配置 [对于三层架构的,可以根据网络拓扑图列出相关配置。] 2.2.1功能测试 2.2.2性能测试

2.3 测试方法和工具 第3章测试内容和执行情况 [采用了CMM/ISO或者其他工程标准过程。这部分主要汇总各种数据并进行度量,度量包括对软件能力评估、对软件产品的质量度量和产品评估。] 3.1 项目测试概况表 对XXXX系统的功能、性能、可靠性、安全性、可使用性、兼容性、安装和手册等方面进行了全面的测试。…… 项目测试概况表

评审报告(结算)样本

XX项目工程送审资料 评 审 报 告 (结算) XX县财政局预结算审核中心 年月日

XX项目工程结算资料评审报告 为提高财政投资评审的效率,确保财政投资评审的质量,根据省财政厅印发的《广东省财政性资金基本建设投资评审暂行办法》(粤财基【2000】18号)和《XX市市级政府投资项目预结算审核材料报送要求的通知》(惠财审<2008>28号)等有关规定,凡财政性资金政府工程项目,应报送财政部门审核。 根据XX市财政局《关于XX市市级政府投资项目预结算审核材料报送要求的通知》(粤财审【2008】28号)的评审要求,并结合我县财政投资项目评审工作实际,对建设单位所提供资料的真实性、合法性和完整性进行评审。 一、建设单位需提供的工程结算审核资料及相关工作: 1、工程结算书及其电子文档 2、合同文件 3、工程竣工图纸(及其电子文档) 4、招标文件 5、投标文件 6、中标通知书 7、工程开工报告 8、竣工验收报告 9、工程设计变更 10、工程签证 11、招标图 12、施工图 13、工程量计算书(含钢筋抽料表)及其电子文档 14、图纸会审记录 15、工程洽商记录 16、监理合同 17、监理工程师通知或发包人施工指令 18、会议纪要

19、材料、设备单价呈批审审核单 20、综合单价呈批审核单及电子版 21、甲供材料证明 22、施工组织设计 23、工程地质勘察报告及水文资料 24、城建档案 25、工程逾期情况说明 26、合同条款修改说明 27、经审批的设计概算 28、隐蔽工程验收记录 29、审核中心要求提供的其他资料 根据《关于XX市市级政府投资项目预结算审核材料报送要求的补充通知》(X财审【2008】33号)的要求: 1、建设单位送审的每一页图纸(施工图及竣工图)应加盖建设单位公章,并签署“同意送审”意见。 2、建设单位送审的预算书或结算书的封面及单位工程费汇总表必须加盖建设单位公章及骑缝章,并签署“同意送审”意见。 3、工程量计算书必须盖编制单位执业资格章或公章及建设单位公章。 二、评审过程: 现根据要求对工程结算送审资料进行评审。建设单位提供的送审的资料有: 并对建设单位提供的每一份送审资料的真实性、合法性及完整性进行评审。经我中心对资料的审查,发现工程,送审资料存在

设计评审报告(参考)

附件20 设计评审报告记录 一、评审项目 关于产品设计评审 二、评审意见 1、该产品设计采用一件式品件,单式辐板式产品,为公司配 套而开发的产品,主要市场为------。该产品通过顾客提供的功能图确定基本尺寸,并利用可制造可装配性分析、DFMEA分析、有限元分析等设计手段进行优化设计和验证。从功能上,该产品可以满足顾客装车的需要。 2、通过了解顾客对产品的期望和国家相关标准要求,以及类似产 品公司近年来的保修记录、质量信息、市场反馈信息的对比。确定该产品可靠性按照GB/T8988-1995检验可靠性试验≥10万次,,品件品件联接强度T≥294KN,气密性试验无慢撒气、漏汽现象,产品性能≤5000g.cm,油漆质量按用户要求。总的可靠性故障概率小于0.01%,质量目标PPM ≤100。 3、对可制造和可装配性进行了全面合理的分析,通过同以往类似 的产品进行了类比确定了装配和制造要求,并进行了评审。(见可制造和可装配性分析报告及评审报告)。 4、在设计过程中,进行了设计FMEA分析,对可能存在的失效 模式、后果、原因机理进行分析,对风险系数较大的失效模式采取了相应的措施,充分的保证了设计的质量(见DFMEA报告及评审报告、检查报告)。

5、通过有限元分析进行计算机模拟分析,并通过破坏性的弯曲疲 劳试验验证了利用有限元分析的结论和实际试验结果相吻合。(见有限元分析报告和弯曲疲劳试验报告。) 6、通过对样件的检查和试验,包括尺寸检查、材料检验、性能试 验(试验件各3件、焊接强度试验、品件气密性试验、焊接熔深试验、油漆性能试验、+++检验),试验结果证明设计能够达到性能要求,满足顾客需求。 7、通过用户的道路试验可靠性检测,满足整车的性能要求。设计 合理可靠。 三、评审结论 产品(3-----)设计完全满足顾客及各种标准的要求,设计输出文件齐全,设计模拟分析的结果和实际试验结果一.该产品的设计可行,可靠。 四、评审人员签字

设计开发评审报告

设计开发评审报告 “设计评审是困扰很多设计师的一个工作环节,我也是亲身经历总结出一套评审全流程,全文10020字,阅读时间21分钟。” 前言 设计评审是产品设计流程中的重要一步,也是在众多设计团队里最有共识的一个环节。设计评审如果做得好,会让你从团队里每个人独特的优势受到启发、挑战、赋能。 下面在评审中我们常常会碰到下面的问题: 一、什么是设计评审 1.设计评审的定义 设计评审(Design review)为评价设计满足质量要求的能力,识别问题及提出解决办法。从可靠性的角度按事先确定的设计评审表进行。是一种可用性测查工具,目的是及时发现设计中潜在的缺陷,加速设计的成熟,降低决策风险。 2.设计评审的三大方法

设计评审涉及到数种可用性测查方法,且每一种的方法的运用因评审成员而异、因评审目的而异。常见的设计评审方法有: a.协助启发式评估(Heuristic Evaluation) 这里为什么是协作启发式评估而不是启发式评估? 因为启发式评估主要由几名交互专家以角色扮演的方式来完成设置的任务给出评估结果。优点是成本低、快捷,缺点也显而易见,一是交互专家团队中不一定有或者很少,二是可用性问题意见一致率很低,并不能很明确的指出为什么这是一个体验问题,有很多个人因素的主观见解。 协作启发式评估不需要交互专家,可以是用户、测试、设计、产品、运营、商务等等,只要愿意参与测试,就可以。协作启发式评估以小组为单位,根据整理的一套可用性原则表单来排查问题,能够很好的整合出更多的问题,而且更准确。 b.独立设计准则(Standalone Design Critique) 独立设计准则是(通常以群组对话的形式)对进行中的设计加以分析,以决策设计方案是否达成目标、体验友好的一种评估方法。 c.专家评审(Expert Review)

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