当前位置:文档之家› 项目物资管理流程

项目物资管理流程

项目物资管理流程
项目物资管理流程

项目物资管理流程

项目物资管理是工程成本管理中重要环节,也是现场文明施工中的重要内容,物资管理的好坏直接影响到工程成本、工程进度、工程质量和文明施工。制定严格合理的物资管理办法,是降低工程成本、杜绝浪费、保证施工生产和提高企业经济效益的重要途径之一。根据万达广场项目的实际情况,现合肥天鹅湖万达广场项目物资管理办法,望物资部与各部门相互协调、遵照执行。

物资系统人员设置:人员8人,人员分工如下:

物资经理:全面负责物资系统管理工作。组织大型物资的招标采购、进行合同的谈判、参与施工现场的平面布置(大型机械的选型、材料堆场的布置)。协调与供应商的关系。

物资部经理兼物资采购1人:协助物资经理做好物资部门的日常管理、材料的询价,采购工作。负责局沪OA平台的录入工作。

现场收料人员5人:负责材料的收发存及现场物资日常使用的监督管理。督促供应商材料及时到场。

材料统计员1人:负责物资帐务登记、商务报表编制、材质证明资料的收集,发放登记,物资合同管理,按局质量体系整理资料。

一、计划管理

1.计划部根据施工方案,施工总进度计划,结合现场实际情况编制总的资源需用计划,总资源需用计划经商务部审核,生产经理签字,大的资源计划必须经经项目经理审批后实施。

2.每月25日前计划部根据月度进度计划编制月度资源需用计划,经商务部、生产经理审核,项目经理批准后实施。

3.工程部根据施工进度情况提出每次每批材料申请,交计划部、商务部审核后送物资部,由物资部通知供应商,分期分批组织物资进场。

4.施工现场临时发生的急需材料由现场工长通知计划部,经生产经理审批后交物资部进行采购(特殊情况须经项目经理批准)。特事特办,事后补齐计划签字手续。

二、采购管理

1.物资部负责搜集、整理供应商资料,建立供应商信息台帐,进行多渠道询价。为招标采购做好准备。

2. 零星材料由采购员根据市场行情进行价格比对,不定期到建材市场了解建材的市场行情,做到货比多家,力争以最低的价格采购到质优价廉的材料。

3. 大宗材料,项目物资部根据总资源需用计划进行招标采购,由项目招标小组确定中标供应商,经合同评审后与供应商签订供货合同,物资部根据施工进度计划分期、分批组织材料进场,满足现场施工生产的需要。对于超计划、无计划的材料物资部不得采购,确需采购的必须由计划部、商务部共同分析原因,以书面形式报项目经理批准后再进行采购。项目收料员负责对签订好合同材料的日常通知工作。

三、大型机械设备管理

1. 项目技术部根据工程需要合理布置大型机械,充分考虑塔吊的回转半径、顶部的吊重,塔吊起升高度等技术参数,物资部根据大型机械需用计划进行大型机械的招标工作,选定租赁单位,合同签订后由物资部对工长、机械管理员进行合同交底,物资部根据大型机械安装计划通知租赁单位机械进场,,安装前做好安装前的安装告知工作(安装方案由租赁单位编制专项安装方案,监理单位签字,报安监站同意后方准安装,现场工长做好安装前的准备协调工作,安装完毕经特检中心验收合格,经联合验收后方准使用(详见大型机械设备管理流程)。经验收合格后日常的机械使用管理归项目安全部机械管理员管理。现场工长制定塔吊的附墙及顶升计划。机械管理员督促租赁单位按计划实施。每月25日机械管理员把每台大型机械的运行情况交项目物资部,物资部根据运行情况与租赁单位进行结算。

四、过程控制

(一)1. 加强材料的验收管理。进入施工现场的所有材料,必须严格执行验质量、验数量、验规格、验品种的四验制度,材料进场后严禁按车点收,估数,材料进场后,收料员要及时通知分包材料员(分包书面委托认可的材料员)、质检员(涉及安全的要通知项目安全部)、试验员(取样复试,试验员通知监理见证取样),所有材料必须两人以上共同收料,为了便于材料的控制和检查(要求对钢筋、水泥、模板、木方、砂石留下影像资料),收料员、工长和分包材料员必须在

场,共同在收料单上签字确认实收数量。对不在收料单上签字的分包,物资部拒绝发料。收料员必须协助材料员督促材料及时进场。当天出入场单据必须当天记录登记入账(单据必须有物资部经理或物资经理签字确认),对未及时收回的单据查清原因,对责任人给予每次50元罚款。无充分理由的由责任人自己承担全部费用。项目不予认可。

2. 建立计划领料制度。分包领取材料必须由工长签发材料领用申请单,仓库保管员(收料员)见工长签发的材料领用申请单照单发料。禁止超计划发料,禁止无工长签字领取材料给分包,违者将追究相关责任人责任。

3. 加强施工管理,严禁随意浪费,一经发现有随意浪费现象发生经劝阻仍不改正的,物资部按与分包合同中关于材料使用管理制度中的处罚规定对分包进行处罚。

4. 建立退料、旧料的回收制度。对于周转材料的退场,使用结束后应及时办理退场手续,对于可继续使用的材料要及时回收入库。任何材料的出场都要由物资经理、生产经理审批后方可出场,工地门卫人员必须严格按照门卫制度执行,材料出场,保卫人员都应做好监督检查工作,出门证签字手续不完善的,禁止放行。车辆出门时收回出门证,以备与物资部核对检查。

5. 实行材料核算制度。定期进行材料核算(钢材、混凝土木方、模板等涉及金额大的材料),进行节超对比分析,查明原因,发现问题,及时采取应对措施,杜绝材料超耗现象。对废旧物资的处理:由

生产经理组织物资部、商务部、工程部三个部门共同参与,资金交项目财务部。(按废旧物资处理程序执行)

6.严格门卫制度。所有材料出场必须履行出门证制度。出门证由物资部填写,生产经理(物资经理)审批后方可放行出门。出门证一式两联,一联留物资部,一联留门卫,出门证编号必须连续开具。门卫联由办公室每周收回,便于核对,备查。

(二)材料使用成本的控制

项目计划部根据施工进度计划提需用计划,所提需用计划要有部位、进场时间、材质等要求,所有计划须经商务部审核,完善签字手续后交物资部门采购,物资部门根据计划部门提供的材料需用计划,结合材料库存数量编制材料采购计划,主材每月25日前报下月需用计划,辅材提前一天报计划(小五金之类可不交商务审核)。对剩余材料,应及时清理、盘点、尽量使用,降低和减少库存,但对造成积压的物资要查明原因,分清责任,进行处理或处罚,没有材料申请单的不得通知材料进场,重点控制的材料如下:

1. 钢筋:对钢筋的控制应在几个方面,执行阶段性管理:

a. 钢筋进场阶段,进场验收实行双验制度,物资部和劳务指定材料员对进场钢筋数量共同验收,签字确认吨位数量,并对进场钢筋吨位数量负责,即时办理钢筋交接手续)。

b. 钢筋加工阶段,严禁现场随意加工,劳务公司必须根据钢筋料表计划进行钢筋加工,现场管理人员要加大监控力度,特别是钢筋

工长一定要严格执行控制程序。钢筋工长应对施工班组人员进行详细的技术交底,钢筋施工班组必须严格按照施工图纸施工,不得随意、凭感觉进行钢筋绑扎,如造成浪费,超额领料部分由分包对钢筋施工班组负责。

c. 每月月底由项目物资经理牵头,物资部、片区工长参加,商务部进行监盘。对各区域剩余钢筋进行盘点,对钢筋的消耗进行对比分析,查明节超原因。便于项目经理部及时掌握钢材使用情况。

d. 计划部钢筋翻样人员必须作好对分包提交钢筋加工料表的审核工作,遇工程变更技术部需及时将变更通知单下发给计划部、劳务分包及商务部。减少钢筋的浪费。

2. 商品砼:加强进场数量的验收,在某一施工区域砼浇筑前,由工长提出混凝土浇灌申请单经计划部审核后交物资部。物资部及时传真给混凝土搅拌站,浇筑前须有项目总工签发的混凝土浇筑令物资部方可通知搅拌站,允许混凝土进场。混凝土浇筑完毕后,物资部及时收集混凝土小票,整理汇总后交项目商务部,便于商务部与混凝土搅拌站每月25日进行结算。现场做好爆管、爆模的拍照工作。

现场工长应认真负责砼浇筑过程中与搅拌站的联系及对现场的指挥和监督工作,严格控制砼浇筑过程中的超耗现象,墙、柱、梁、板以及其他零星部位的砼浇筑时,工长必须在现场进行监督,特别是在浇筑梁、柱等混凝土标号差别较大的构件时,应做好拦截措施,避免高标号混凝土流入低标号的混凝土构件里,造成浪费(低标号混凝

土流入高标号构件里,构件强度得不到保证)。

3. 水泥:收料员对进场水泥要严把质量、数量关,进场水泥不只是简单的点数,还应对每包水泥重量进行随机过磅检查,及时向水泥供应商收集相关质量证明文件及强度报告,确保水泥质量。做到先进的水泥先使用。同时做好水泥的防潮工作。

4. 砂、石:收料人员对进场数量认真验收,严格执行“车车验方”制度,减少损失。

5. 木方、木模板:物资部严格按计划部的需用计划对分包进行发料。在施工过程中所有模板、木方必须在木工加工棚按图加工、拼装,严禁在楼层上使用手提电锯对木方、模板进行随意切割,拆模时严禁工人乱撬,乱扔木方模板。

6.料具的管理(钢管、扣件等):料具实行大包(除安全网、挑架用型钢外),计划部根据施工方案,施工进度计划提出各区域所需料具计划。物资部根据需用计划通知料具进场。料具进场后要分规格堆码整齐。

7.汽车吊、运输车辆的使用:项目原则上禁止使用汽车吊、运输车辆,现场内的材料水平转运车辆全部由分包自带,确因工程实际情况必须使用的,必须经项目经理部批准后使用,由工长提出使用申请,说明原因,使用时间。

库管员根据工长签发的材料领用申请单数量对分包进行发料,办理好分包领料签字手续。禁止无领料申请单发料。

五、报表管理

1. 每月25日对现场材料进行盘点,锁定当月材料的消耗量及产值,使每月收入与支出相匹配。项目物资管理人员要做好本月收、发材料的统计工作。每月30日前材料统计员必须准确无误的将本月验收单、领料单交项目财务稽核。

2. 每月30号之前物资部必须将商务报表(物资部分)交商务部。

3. 每月30号前项目物资部必须完善物资报表、材料台帐、月耗表、入库汇总表、五金清单、验收及领料单。报表、月耗表、五金清单、入库汇总表各交一份给项目生产经理。报表、入库汇总表、领料单、验收单、报表各交一份到财务部。报表、月耗表、材料台帐各交一份给商务部、项目经理。

项目订单管理流程

项目、订单管理流程 一、目的: 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制,使得订单执行有效运作,最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围: 适用于成套事业部订单项目控制,产品生产全过程的控制,产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责: 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议,接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单;成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求,按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等,负责按计划排定需求日期,将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位;负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪; 3.技术部:负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸(电气图纸、结构图纸);负 责项目技术的完备性,为生产、检验提供技术支持;负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部:根据项目主计划制定物料计划,负责按预计到料期限跟催到料;对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部:负责生产设施的维护保养;负责员工操作技能的培训;负责根据项目计 划,安排各班组、各工序的局部计划,并按交期确实达成计划;对生产过程及产生的重大环境因素进行控制,负责对产品进行防护和标识;负责对工作环境控制;

各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检,各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部:负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理, 负责对各环节出现的不合格进行判定,并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理;负责组织对特殊过程进行确认,负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务:负责产品交付后的处理,包括安装调试指导前的工作、安装指导、用 户培训及操作示范、送电检查等。 四、流程: 1.项目订单评审 1.1市场部接到用户项目需求,按项目下单评审流程发出合同评审表(随同评审表附上用户项目确认图纸或已确认生效的技术协议等资料),技术部对项目评审表提供的附件等审核,确认转化图纸无技术问题,评审设计周期;如存在技术问题,则技术与用户方联系,解决问题后再评审设计周期。 1.2采购部对物料交期评审。 1.3项目计划对客户订单交货期进行评审。 1.4市场部接到项目计划反馈的交货期与用户确定后,在ERP系统中做销售订单下达任务。 2. 项目计划编制与执行 2.1 项目计划接到市场发放的销售订单后,根据生产设备、生产能力、订单负荷状况、物料状况等编制《项目主计划表》。 2.2 计划员编制的项目计划,如果不能满足客户交期,须与各部门协调评估需增补人

公司集团物资管理程序

中铁集团物资管理程序 0 目的 对物资采购过程、进货检验和试验过程、采购/顾客提供产品、易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的标识、搬运、贮存和发放过程实施控制,确保所提供的物资符合工程质量、社会环境和职业安全健康管理的要求。 1 适用范围 适用于集团公司工程项目所需主要物资的控制和管理。 2 术语和定义 2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。 2.2 项目部:包括工程项目部在内的集团公司在某工程上进行管理的派出机构。 2.3 采供部门:指集团公司在某工程上实施采购职能的单位或部门。 3 职责 3.1 设物部 3.1.1 负责拟制并督导本程序文件的执行; 3.1.2 负责定期整理公布“合格供方名录”; 3.1.3 对集团公司工程项目物资的质量、环境、职业健康安全等管理工作进行监督检查; 3.2 项目部 3.2.1贯彻执行集团公司制定的各项物资管理规定; 3.2.2负责制定本项目的《物资管理实施规则》; 3.2.3组织本工程项目所需主要物资的招标采购活动; 3.2.4负责甲方供应物资申请计划的审核、自采主要物资采购计划的审批及工程完工后的材料结算和价差清算; 3. 2.5组织对本项目物资质量、环境、职业健康安全等管理工作实施监督、检查; 3.2.6负责协调、处理本项目经理部的供需关系. 3.3采供部门 3.3.1负责实施集团公司工程项目的主要物资采购供应并对采购物资的质量负责; 3.3.2参与项目经理部组织的招标采购;负责签订“工矿产品购销合同”,与用料单位签订内部“物资供应合同”;定期公布顾客提供物资和招标采购物资清单; 3.3.3收集、整理合格供方评价资料,编制“合格供方名录”报项目部审批;定期对合格供方进行质量跟踪和复评; 3.3.4 编制顾客提供物资的申请计划和自购物资的采购计划,报项目部审批,并组织实施采购。 3.3.5在特殊情况下,其物资采购职责经项目经理部审批后可书面委托有关单位采供部门组织采购; 3.3.6负责所有采购及顾客提供物资的验收、进货检验和试验、搬运、贮存和发 放工作; 3.6.7负责物资采购、运输、保管过程中环境和职业健康安全管理工作。 3.3.8配合项目经理部做好甲方供应物资的结算及价差清算工作。

工程物资采购流程图

【最新资料,Word版,可自由编辑!】

工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购,包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作(不包括固定资产、小型机工具采购)。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门,组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作;指导、监督和管理项目三级物资采购;负责二级物资询价信息的发布和收集; 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门,负责提出物资采购申请,负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格,支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度,将其分为:关键类(A类)、重要类(B类) 和一般类(C类)。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购,进行不同的控制。对于关键类、重要类物资,应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时,允许在非合格供方名录内采购,但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方(顾客签字确认)。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小,分为一级采购、二级采购、三级采购,具体采购金额、审批权限及采购方式见下表: 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购(加工)金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核:经营管理部经理 批准:公司主管经理 招(议)标 二级采购 50万元以下,5万元(含)以上 审核:经营管理部经理 批准:公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式:按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核:项目技术负责 批准:项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别(可细分为单位工程、分部工程或分项工程)由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份,由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后,填写《物资采购(加工)审批表》,经经营管理部经理审核,公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款

物资管理工作流程

物资管理工作流程

项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是:市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前,物资部门要先进入工地现场进行实地调查,调查的主要内容包括: 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等;砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合,共同取样,对取回的原材料进行检验,判定是否合格。附近有无钢材市场,市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式,初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程,分析对本项目的影响; 3、原材料进场的道路路线,沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等,重点了解哪些路段是唯一进场路线,是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置,柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录,形成专门的调查报告,报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南,请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划: 各项目物资部门在开工初期,要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划:项目部成立后,应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量,编 制材料需求总量计划,包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办

法中下发的样表,总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更,要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划,经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明:包含编制依据,如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设 计、本项目施工任务,涉及到的具体工程量以及用款计划,要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档:项目经理、总工、物资主管、编制人签字后,附上封面,加盖 项目部公章装订成册,属于甲供物资的上报业主,属于甲控物资的上报公司,属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部,项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类:月度计划根据项目物资供应模式分类上报,目前项目物资供应模式主 要有:甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主,甲控物资月度计划根据项目实际情况,一般上报公司或者处(局)指挥部,集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部,自购物资报存项目部。 ②计划编制:编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划,计算出理论需 求量,其次根据目前库存情况及备料周期,计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍(架子队)于20日前上报物资需求计划,理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期,提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量(含损耗)-库存+备料数量 ③编制计划说明:计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述,计划执行率简要 分析,执行中存在的问题,本月编制计划依据(含施工图纸、工程事项通知单号,当月

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单。 (三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。 二、物料或成品出库 (一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 (三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保

物资管理相关流程图

物资管理相关流程说明 1 物资采购流程 (2) 2 固定资产采购流程 (5) 3 外修服务流程 (8) 4 寄售物资签订流程 (11) 5 寄售物资采购流程 (14) 6 框架协议签订流程 (15) 7 框架协议采购流程 (18) 8 删除流程 (19)

保管员 付款申请单创建 ZR000FIDG006 采购员 1物资采购流程 物资询比价采购流程 业务部门 BPM 审批 保管员 生成* 计划员 * 物资发料 ZR000MMDG034 平衡利库 ZR000MMDG001 . 物资需求计划提报 -? ZR100PMDG006 带领料单号一 领料人 询价直采方式 部门负责. 1 r 米购分组 ZR000MMDG002 采购员 询报价采购方式 i 确定采购方式— ZR000MMDG003 招标采购方式 协议采购方式 -询价单创建 ZR000MMDG005 供应商 询价员 报价单维护 ZR000MMDG007 二传真 [报 价单打印盖章和二 供应商 BPM :比价结果审批 维护/显示比价结果 ZR000MMDG010 审批通过 采购员 米转米购订 ZR000MMDG024 法务系统 保管员 否创建合同 采购员 否 法务系统:合同审批 BPM :合同审批 发货 签订合同 _____ 供应商 保管员 分配检验 ZR000MMDG013 A 是 BPM :质检通知 是否质检 到货登记 ZR000MMDG123 采购员 否 质检会签单维护 — ZR000MMRP005 1 _______ 验收入库 保管员采购员 采购员 I 亍 财务 验收入库 ZR000MMDG015 ZR000MMDG015 物资发料 ZR000MMDG034 带领料单号 领料人 发票校验 MIR4

项目现场物资管控工作指引为帮助项目部更好地理解公司物资管理

项目现场物资管控工作指引 为帮助项目部更好地理解公司物资管理制度和工作流程,提升公司现场物资管控标准化、精细化水平,公司工程管理部根据“管理提升”活动部署,结合公司目前物资管控现状,对现行物资管理制度进行梳理和融合,并在此基础上制定了《项目现场物资管控工作指引》,进一步明晰了项目部工程部、物资部、成本管理部等部门的物资管控责任和工作内容。现将《项目现场物资管控工作指引》印发司属各项目部,请各项目部广泛组织工程、物资、成本等相关业务人员学习,共同提高公司现场物资管控水平。 一、工程物资定义 工程物资包括构成工程实体的结构材料、设备和为工程施工所用的施工材料以及船机配件、防护用品、消耗类材料。 二、公司现场物资管控现状 目前,司属各项目部物资管控主要存在计划性不足、现场管控责任不清及以包代管等问题,阻碍了公司整体毛利率的提升。具体如下: 1、工程部未及时、准确编制《物资需要总计划表》和《月度物资需要计划表》,影响物资采购及核算。 2、项目部未设置仓库,预埋件等零星物资乱堆乱放,交付分包队使用的材料验收移交程序不规范,存储、使用管控责任不清,监控不到位,现场浪费较严重。 3、项目部未组织月度主要物资耗用及库存盘点,缺乏核算依据。 4、部分分包合同未明确分包队伍的保管、标识及使用责任,项目部未及时组织分包合同交底,造成现场管控责任不清。 5、对已使用而发票未及时开具的材料,项目部未及时办理预点入库和领料消耗,造成工程成本与工程进度不相符。 6、周转料具的使用管理和每季的盘点清点工作落实不到位。

三、主要部门职责 根据公司物资材料管理制度,项目部参与现场材料管控的部门主要有工程部、物资部、成本管理部,具体职责分工如下。 1、工程部 负责编制《物资需要总计划表》(附表1)、《月度物资需要计划表》(附表2)以及《临时物资需要计划表》,指导和监管分包队现场材料使用情况,按月编制《月度主要物资耗用表》(附表4)。 2、物资部 按计划组织采购、验收及移交(发放),按月填写《月度物资盘点表》(附表5),每季末提供周转料具领用单,组织成本和领用部门对周转料具进行实物盘点,填报《周转料具情况表》,负责剩余物资回收、处理。 3、成本管理部 负责校核《物资需要总计划表》,与物资部共同评估项目物资使用情况。 四、现场物资管控工作流程及要求 现场物资管控工作流程主要包含五大部分:计划、采购、验收移交、使用管理、回收处理,具体要求如下: 1、计划 工程部应在开工后一个月内编制《物资需要总计划表》,经成本管理部校核,分管领导审批后,传递给物资部作为总量控制依据。如实施过程中发生变更,应及时调整《物资需要总计划表》,并按原程序校核、审批。 工程部每月25日前编制《月度物资需要计划表》,经分管领导审批后传递给物资部。如需临时采购物资,由需用部门填写《临时物资需要计划表》,经分管领导审批后传递给物资部。详见《中交四航局第二工程有限公司工程物资管理程序》(四航二工程字[2007]267号)。 2、采购 物资部根据《月度物资需要计划表》,经平衡利库后,根据采购权限上报公

正式版物资管理制度及流程图

物资管理制度及流程 为加强公司的资产管理,规各类物资的采购管理,在物资的采购、使用、管理等过程中贯彻按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则,特制定本管理办法。各部门要认真遵照执行,资产管理部门及物资采购人员、使用保管人员必须依照此办法管理使用好各项物资。 一、物资管理的畴 本办法所管理的物资畴为公司各部门经营、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。 二、物资管理工作的原则 物资管理工作要坚持按需购置,合理使用,妥善保管,厉行节约的原则。在计划采购中要坚持做到:确实需要,质量优良,价格合理。在使用中做到正确使用,精心保管,细心保养,尽量延长设备及物资的使用寿命。在物资管理中要做好物资的采购计划,仓储保管和物资的回收利用工作,做到物尽其用,厉行节约。 三、物资的需求及采购程序 (一)采购计划 各部门相关人员所需各种物资要根据各部门的实际情况报送部门负责人,由负责人统一填报《物资采购计划表》,采购部根据各部门上报的物资需求计划,结合物资在用、库存等情况合理安排采购时

间,同时报财务部备案,预支采购备用金及时采购。采购人员按物资采购计划进行采购,在采购时要严格按照物资需求的采购计划执行。专用物资及技术专业性较强的物资采购,需求部门要派专业人员与采购人员共同采购,以保证物资采购的准确。 (二) 采购时间 各部门提报物资需求计划时要给采购部门留有采购的时间,常规的物资需求要求提前五日之前提报计划,临时计划用物资应比使用日期提前一日提报计划。对于突发的临时急需物资的采购可不受计划提报时间限制,及时与部门主管沟通,由部门主管直接向采购部门要求临时采购使用,然后按程序补办计划手续。 (三)采购 各类物资的采购统一由各部门主管负责,采购人员依据批准的物资采购计划进行采购,采购人员持《物资采购申请表》到财务部办理借款手续,无《物资采购申请表》财务部不予办理借款。各部门的零星、临时采购及各种专用物资的采购也必须填写《物资采购申请表》,按采购程序办理,要严格杜绝无计划采购、无审批采购。对于不能按采购程序进行管理的临时突发应急用物品,可在事先向财务部通报后自行采购使用;后补办相关计划审批手续。 (四)入库与结账 物资采购后要由仓库管理员进行验收并办理入库手续。使用部门要确定采购物品符合质量需求及使用要求并进行签字,采购人员在办理入库验收后方可到财务部报销,所报销的容应与物资采购计划相

项目物资管理流程及思路11局5公司

项目物资管理流程及思路 2014-12-17 08:53:32 作者:李战云来源:物资培训浏览次数:155 网友评论 0 条阶段管理目标要明确,过程控制是关键环节,科学化的管理手段要使用,重点环节要持续动态加强管理。 一、项目进场阶段 物资管理的前期策划纳入项目开篇布局工作。项目物资管理的前期策划是在物资精细化管理的基础上,对工程项目物资管理进行全过程、全方位地科学预测和谋划,并针对物资采购供应过程中将会出现的各种不利成本因素寻求最佳对策与方法。 在物资管理前期策划阶段我们着重做好以下几方面的工作: 1、了解项目基本情况和相关的合同文件内容。如工程概况,了解我们有哪些任务、哪些结构物、工期多长、工地附近的人文环境、地理条件、交通物流等信息;还有我们的投标文件中关于物资方面的条款,清楚掌握哪些材料是甲供(甲控)材料,哪些是自购材料。特别是对甲供(甲控)材料的供应方式、联系方法、供应数量、结算方式及单价、供应商的能力等方面要做到心中有数,这样才能对项目的物资供应工作做好合理的统筹安排。 2、详细阅读项目对外劳务分包合同内容。主要是掌握合同中劳务队的工作内容(比如材料到场的卸车费、材料转运费等)、材料的供应方式、扣款方式及单价约定、节奖超罚约定等。要求

必须清楚知道哪些材料是项目部提供给劳务队使用的,扣不扣款,不扣款的材料节超怎么考核;哪些材料是包含在劳务合同单价内的;由劳务队自行采购承担费用的,要是由项目部代购的话有没有管理费等。只有弄清楚情况,才能有效对现场物资进行管理,避免项目部承担过多的成本。 3、有针对性地做好材料市场调查工作及供应商的选择。除 甲供(甲控)材料以外的自购材料(在工程部的配合下明确各种材料的规格型号及数量),物资人员应主动邀请计划部门、财务部门、试验部门等相关部门人员一起对自购材料的市场进行考察,主要是考察材料的来源、单价、运距等情况,按照“货比三家、物美价廉”原则,掌握相关商家的信息,做好汇总。根据公司物资管理文件要求,为了降低工程材料的采购成本,增强采购透明度,具备招标采购条件的要实行招标采购(询比价采购)。 另外,对甲供(甲控)材料,物资人员也应对其供应商的综合实力进行考察,并另外备用一到两家合格供应商(如集团公司 物资贸易中心可做为甲供、甲控物资的备用供应商), 防止在非常时期甲供(甲控)材料供应出现问题时乱了阵脚。 4、协助项目做好物资材料的存放、加工场地的规划。如: 炸药库、油料库、钢筋加工场、拌和站等场地布置,根据项目工程实际情况,因地制宜对料场、料棚及大堆材料存放场地进行合理布置,其中大堆材料堆放位置应靠近施工地点,遵循到场物资

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部,仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单/领料单 仓库 进销存帐 (手工账及电脑账) 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理

二、总则 (一)目的 为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度: (一)仓管应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 (二)物品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按采购员申请所购物品条款内容(申购单)、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (三)物品验收合格后(质检员检验合格),应及时入库并及时做好相关手续,做好台帐(手工和电脑)。 (四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 (六)企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。(七)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。三、物品出库有关规定: (一)物品出库,生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单(生产订单),仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据;车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

项目物资管理流程

项目物资管理流程 项目物资管理是工程成本管理中重要环节,也是现场文明施工中的重要内容,物资管理的好坏直接影响到工程成本、工程进度、工程质量和文明施工。制定严格合理的物资管理办法,是降低工程成本、杜绝浪费、保证施工生产和提高企业经济效益的重要途径之一。根据万达广场项目的实际情况,现合肥天鹅湖万达广场项目物资管理办法,望物资部与各部门相互协调、遵照执行。 物资系统人员设置:人员8人,人员分工如下: 物资经理:全面负责物资系统管理工作。组织大型物资的招标采购、进行合同的谈判、参与施工现场的平面布置(大型机械的选型、材料堆场的布置)。协调与供应商的关系。 物资部经理兼物资采购1人:协助物资经理做好物资部门的日常管理、材料的询价,采购工作。负责局沪OA平台的录入工作。 现场收料人员5人:负责材料的收发存及现场物资日常使用的监督管理。督促供应商材料及时到场。 材料统计员1人:负责物资帐务登记、商务报表编制、材质证明资料的收集,发放登记,物资合同管理,按局质量体系整理资料。 一、计划管理 1.计划部根据施工方案,施工总进度计划,结合现场实际情况编制总的资源需用计划,总资源需用计划经商务部审核,生产经理签字,大的资源计划必须经经项目经理审批后实施。

2.每月25日前计划部根据月度进度计划编制月度资源需用计划,经商务部、生产经理审核,项目经理批准后实施。 3.工程部根据施工进度情况提出每次每批材料申请,交计划部、商务部审核后送物资部,由物资部通知供应商,分期分批组织物资进场。 4.施工现场临时发生的急需材料由现场工长通知计划部,经生产经理审批后交物资部进行采购(特殊情况须经项目经理批准)。特事特办,事后补齐计划签字手续。 二、采购管理 1.物资部负责搜集、整理供应商资料,建立供应商信息台帐,进行多渠道询价。为招标采购做好准备。 2. 零星材料由采购员根据市场行情进行价格比对,不定期到建材市场了解建材的市场行情,做到货比多家,力争以最低的价格采购到质优价廉的材料。 3. 大宗材料,项目物资部根据总资源需用计划进行招标采购,由项目招标小组确定中标供应商,经合同评审后与供应商签订供货合同,物资部根据施工进度计划分期、分批组织材料进场,满足现场施工生产的需要。对于超计划、无计划的材料物资部不得采购,确需采购的必须由计划部、商务部共同分析原因,以书面形式报项目经理批准后再进行采购。项目收料员负责对签订好合同材料的日常通知工作。

物资管理规范流程图

中铁十八局集团隧道工程有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部 物资管理工作规范 项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。 一、计划统筹(需求计划、采购计划、供应计划) 1、计划统筹是物资管理的基础,是采购和供应的依据。 2、物资计划统筹由物资部牵头,工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量,计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初,工程部对施工图纸进行全面清理,核算出各个单位工程(分部、分项工程)图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。 材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5% 散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。 物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的,可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。 3、物资计戈【J分需求总计划和年度、(季度)、月度计划,需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成,是本项目控制计划。 4、物资需求计划由圭寸面、编制说明和需求计划表三部分组成,

计划应经项目总工程师审核,项目经理或其授权人批准。 5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。 6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。 二、采购 1、项目应成立物资采购领导小组,领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。 2、物资采购前要进行广泛市场调查,建立合格供应商名册》,调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。 3、除甲方供应材料外,对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。 钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货,其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。 4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后,应签订物资购销合同。 购销合同文字应严谨,要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。 5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。 三、验收

医院物资管理制度和流程

泸沽铁矿职工医院 物流管理制度和流程 为规范我院的物流管理工作,提高经济效益,降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏,特制定本管理办法。 适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程: 1、招标流程 采购部门(采购员)组织供应商招标,招标完成后,由采购部门(采购员)打印采购物资材资料报院领导确认。采购部门(采购员)将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入医院库房管理系统中; 2、采购/通知供应商 对于常备物资:库房库管员对常备物资设置安全库存基数,每周四下午根据库存基数生成采购订单,并通知供应商安排送货; 对于零库存物资: 1)业务科室每周一上午,向总务科报送本周物资材料的需求计划,并提报到相应库房; 2)药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总, 3)根据汇总后的科室需求计划编制采购计划,审核后并提交采购部门; 3、送货 供应商根据采购部门(采购员)通知所采购的材料进行备货,并集中在每周三送货到库房,业务科室急用的材料随时送货; 4、验货 前提条件:供应商将所采购的物资材料送到库房,附带随货清单、采购验收单;

验货人员:库管、采购部门的采购员; 验货内容:物资材料的效期、批号、品种、数量、单价;必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致;发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致,否则视为验收不通过。验收完成后,采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认,由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责:采购部门负责验收物资材料的质量;库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息;采购部门必须参加所有物资材料的验货; 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后,由库管员录入医院库房管理系统。在填制入库单时应注意:A、选择提供材料的供应商和入库的库房;B、在录入材料信息时,除了录入单价、数量外,针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号,并保存入库单;同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认,并打印入库单,库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认,最后由库管员做实物的入库处理。 注:入库单一式三份,第一联交供货商;第二联库房保存、第三联交财务科; 2、总务科、药剂科在物资的保管过程中,应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放,以便于发放和清点,对于保质期管理的物资,应按照采用先进先出的方式进行管理,为了保证仓库的安全和防止物资变质,要做好防火、防盗、防潮工作,还需要建立健全档案管理,及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况,对于设置安全库存管理的物资,由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划; 3、物资材料需要按季盘点,季度和年终进行全面清查,检查物资账面数量和实际是否相符,检查各种物资有无超积压、损坏、变质等情况,在清点工作中发现盘亏、盘盈应分析原因,并及时处理;

项目物资管理办法

项目物资管理办法 为保证本工程正常有序地进行,规范物资供应管理程序,提高物资管理工作效率,使物资管理更加制度化、标准化、规范化。依据集团公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定,结合地铁车站工程项目实际情况,特制定本办法。 第一章管理体制 第一条物资管理实行项目部、分部二级管理。项目部设物资部,定员二人;分部设物资部,定员二人。 第二条各分部物资人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。(各分部要将人员名单及电话联系方式,身份证复印件以书面形式上报项目物资部,如各分部更换物资人员,也要将更换过的人员名单及电话联系方式,身份证复印件以书面形式上报项目物资部。分部经理要授权,该物资管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。) 第三条项目物资部与分部物资部属业务监督、检查、指导关系,后者要服从前者的工作安排。 第二章各级业务部门及人员职责

第四条项目物资部职责 1、根据集团公司的有关规定制定本项目物资管理办法,并组织实施。 2、负责钢材、混凝土、防水材料等主要材料的组织供应工作。 3、根据工程技术部提出的材料总计划,编制出本项目物资需用总计划。根据物资需用总计划编制物资申请总计划,根据每月物资需用计划编制月物资申请计划,报项目经理审批后,将物资申请总计划及月物资申请计划报给顾客及供货商。 4、与项目部领导、工程部有关人员、分部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查,每种材料调查供应单位不少于三家,提出调查报告和相关建议交项目经理审核。材料数量和金额达到集团公司招标采购管理规定的必须按《项目物资招标询价采购管理办法》实行招标采购。 5、组织评价供货商,形成《合格供方名册》,并将名册上报上级业务部门。与选定的合格供方谈判,初步确定供货方式、结算方式、价格等,起草供货合同(及时结清的除外)意向书,组织项目部相关部门进行供货合同评审,经项目经理审批后签订正式合同,按合同组织供货。 6、对材料质量证明文件进行收集管理,疏通渠道,供货到现场。 7、对项目部所供材料,及时开具点验单、发料单,按有关规定设立物资明细帐,及时清算与承付货款。

出库管理制度及流程图

出库管理制度及流程图 第1章总则 第1条目的 为了规范本公司的物资出库工作,保证各类物资快速、准确地出库,及时投入使用或进入市场,特制定本制度。 第2条适用范围 凡本公司仓储物资的出库工作,均按本制度的相关规定执行。 第2章出库前的准备工作 第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检,会使部分包装受损,不符合运输的要求。因此,仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。 第4条包装材料、工具、用品的准备 对于需要装箱、拼箱或改装的物资,仓管员应根据物资性质和运输要求,准备各种包装材料、相应的衬垫物,以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。 第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前,应留出必要的理货场地,并准备必要的装卸搬运设备,以方便运输人员的提货发运货装箱送箱,加快发送速度。 第6条出库作业的合理组织

由于出库作业是一项涉及人员多,处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作,仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械,保证各个环节的紧密衔接。 第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库,一律凭有财务签字和相关运营签字的 《出库通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单,打印 一式三联财务、运营、库房各留一联保存。 第3章物料出库作业程序 第8条核对出库凭证 (1)物资出库,必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。 (2)出库管理人员接到《出库通知单》后,要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改,有关 部门的签字是否齐全。 (3)审核无误后,出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目,再进行 全面核对。 第9条出库检测 (1)根据《出库通知单》所列货物,仓管员将所有货物找到后,交有检测员进行出库检测,检测合格后方可出库,不合格

物资管理工作流程范文

项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是:市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前,物资部门要先进入工地现场进行实地调查,调查的主要内容包括: 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等;砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合,共同取样,对取回的原材料进行检验,判定是否合格。附近有无钢材市场,市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式,初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程,分析对本项目的影响; 3、原材料进场的道路路线,沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等,重点了解哪些路段是唯一进场路线,是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置,柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录,形成专门的调查报告,报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南,请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划: 各项目物资部门在开工初期,要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划:项目部成立后,应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量,编制材料需求总量计划,包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办法中下发

的样表,总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更,要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划,经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明:包含编制依据,如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设计、本项目施工任务,涉及到的具体工程量以及用款计划,要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档:项目经理、总工、物资主管、编制人签字后,附上封面,加盖项目部公章装订成册,属于甲供物资的上报业主,属于甲控物资的上报公司,属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部,项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类:月度计划根据项目物资供应模式分类上报,目前项目物资供应模式主要有:甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主,甲控物资月度计划根据项目实际情况,一般上报公司或者处(局)指挥部,集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部,自购物资报存项目部。 ②计划编制:编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划,计算出理论需求量,其次根据目前库存情况及备料周期,计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍(架子队)于20日前上报物资需求计划,理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期,提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量(含损耗)-库存+备料数量 ③编制计划说明:计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述,计划执行率简要分析,执行中存在的问题,本月编制计划依据(含施工图纸、工程事项通知单号,当月施工计划),要具体到每个部位,尽可能详细(此部分要结合限额发料来完成),本月完成施工计划需要的

物资管理流程

浙江三星特种纺织有限公司 物资管理流程 根据本公司实际状况,制定物资管理流程。 采购流程 采购流程分为请购、采购、验收交付三个环节。 一、请购 1、生产用料请购 1)生产部门依据下达的订单请购单。请购单经生产部门主管签字,物资主管审核签字,总裁签批后送采购部采购。 2)生产部门依据日常生产消耗、设备维修、低值易耗品消耗计划,在每月25日(节假日顺延)向物管部门报次月的物料消耗计划,经物资主管审核批准后,由仓管员核定库存后填写请购单,经物资主管审核签字确认,总裁签批后送采购部采购。 2、其他用料、用品、物品请购 1)办公用品、福利物品由行政部门提报,由行政部门分管人员填写请购单,部门主管审核签字确认,报总裁签批后采购。 2)劳动保护用品使用定额由生产部门根据各生产岗位的实际情况确定,上报总裁批准。仓储部门每月定时按劳动保护用品定额计划提报(工装由行政部门提报)请购单,部门主管审核签字确认,报总裁签批后报采购部采购。 3)基建用料、后勤维修用料由行政部门提报,由行政部门分管人员填写请购单,部门主管审核签字确认,报总裁签批后采购。 3、请购单的填写 填写生产用料请购单必须将品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写

清楚;临时性、生产紧急请购时,应在请购单备注栏注明原因,并填写“临时或紧急采购”字样。对物品品名、规格等不清楚的应咨询后填写。生产主管审核签认后再报后续程序。 二、采购 采购人员应对不低于3家供应商进行综合评价分析,选择信誉高,进货渠道正,物料质量可靠,价格公道的商家进行采购。坚持询价、比价、议价,再定价的原则。 采购人员应熟知生产流程,熟悉常用物资的名称、技术参数、规格、用途、月消耗量、市场价格,具备鉴别物资质量的一般能力,加强与生产技术部门的信息沟通。 1、集中采购:大宗的原材料、每月相对固定消耗的物料。 1)采购人员应按淡旺季对大宗的原材料的库存量提出建议并报告市场价格信息,每月25日向主管领导报告。 2)采购人员应根据生产情况及时了解机配件、低值易耗品的消耗量和库存量,对请购数量进行审核,做到采购合理。 2、市场报价采购 对价格随市场波动变化较大的原料采购,采购人员应随时掌握市场价格信息,在前次原料消耗至50%时应向物资主管提报市场价格信息和价格趋势分析,提出采购时机建议。必要时直报总裁。 3、采购期限 1)原材料采购:自接到有总裁签署的请购单后,应在五日内完成采购。因生产急需接总裁通知后,三日内完成采购。 2) 机配件、低值易耗品采购: 自接到有总裁签署的请购单或因生产急需物

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档