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设备台账清单

设备台账清单

设备台账

记录、台账管理制度.

磨选车间各项记录台账管理制度 第一章总则 第一条为了对车间各项记录与台账进行控制,确保记录台账的可追溯性。为了方便查询参考,确保记录台账的真实性和完整性。为了车间记录台账的规范性管理,特制定本制度。 第二条记录、台账管理的由车间统一管理,其它各班组与班员相互协调配合。 第二章记录与台账管理 第三条车间建立记录、台账清单,以方便检索。每一个制度的记录都应记入该记录清单。 第四条车间管理者和岗位工应有记录重要性的意识,应注意保存各项记录资料和台账,以便查询参考。记录应干净、整洁,不用允许乱涂乱画,各项记录、台账必须填写准确完整,责任人和负责人必须签字确认。 第五条记录、台账可以规定保存期,对于规定保存期的资料,应在设计记录格式时明示保存期限。 第六条各项台账应建立电子档案,方便保存的同时又便于管理。 第三章记录与台账的销毁

第七条过了保存期的记录资料和台账经上级领导批准可以销毁,销毁应有销毁清单。 第四章本制度的评价与完善 第八条制度的定期评价。每年于 12月25日之前,对本制度进行评价,评价的内容是:本制度的作用与意义,本制度存在的问题与不足。然后根据评价的结果,完善本制度。 第九条制度的不定期评价。车间内每一位员工和每一个管理者均有权提出完善本制度的建议,建议应当详细说明完善的理由、必要性和可能性,建议一般采用书面形式,也可采用口头形式,采用口头形式的,车间各班组应根据口述内容制作书面的建议书。车间办公室接到制度修订建议后,立即向上级领导汇报,由上级领导决定是否修订或召开专门会议讨论修订建议。 第十条制度评价后,如需要完善,需经车间大会通过方可从新修订。 第五章责任追究与奖惩措施 第十一条违反本制度第四条规定的工作人员,将给予警告、通报考核处理,性质与情节严重的,将严重考核或上交人事处理。对各项记录台账填写认真齐全,没有问题的班组和个人在月底将给与奖励。

设备台帐所有表格

设备明细表 主机名称设计参数 规格型号技术性能 生产厂家出厂日期 其它指标: 辅机名称设计参数 规格型号技术性能 生产厂家出厂日期 其它指标: 易损配件目录表 序号配件名称规格型号单机用量年使用量外购/自制

易损备件目录 序号备件名称规格型号单机数量年使用量储备量

设备润滑保养记录 车间名称:年月日设备名称润滑部位润滑周期保养时间备注 负责人:

车间名称: 设备名称运行周期故障原因维修方案维修人员

单位:小时年月年月年月年月 日日时累时日日时累时日日时累时日日时累时 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31

年月年月年月年月 日日时累时日日时累时日日时累时日日时累时 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31

记录台账清单

记录、台账清单 1.目标(5.1):目标考核记录(5) 2.组织机构和职责(5.2): a)组织机构:安委会会议记录(1)、管理人员教育培训/考核记录 (3)、资格证书台账(3) b)职责:各种会议记录(3)、安全责任考核记录(7)、安全生产 奖惩管理台账(7) 3.安全生产投入(5.3):安全费用台账(3)、安全生产支出账目(4)、 参保人员名单/资料(5) 4.法律法规与安全管理制度( 5.4): a)法律法规、标准规范:法律法规及其他要求清单/变更记录(2) (3)、宣传和培训活动记录(4)、各部门学习计划/台账记录(4) b)评估:定期检查评估记录 c)修订:定期评审和修订记录 d)文件和档案管理:安全记录档案 5.教育培训管理(5.5.1):安全教育培训计划/档案/记录(1)(2)、 计划变更记录(3)、考核记录(3)(4) 6.管理人员教育培训(5.5.2):相关培训记录/资格证书台账(1)、 安全教育培训台账/考核资料(2) 7.操作岗位人员教育培训(5.5.3): a)操作:安全教育/考核记录(1)、特种作业人员管理台账(2)、 转岗/复工人员教育培训管理台账(3)(4)

b)新从业:教育培训管理台账/档案(1)、培训记录(2) 8.其他人员教育培训(5.5.4):教育培训/安全告知记录(1)、承包 商管理档案(2)、外来施工单位安全管理台账(2) 9.安全文化建设(5.5.5.):班组安全活动计划、记录 10.生产设备设施建设(5.6.1): a)法规:建设项目安全生产三同时情况表(1)(2)、变更记录(3) b)所有设备设施:试验记录、检修记录、缺陷记录、运行记录、 定期调试记录 11.综合管理(5.6.2.1): a)台账:生产设施台账、记录(1)、安全设施检修记录(2)、特 种设备台账/档案(3)、特种设备定期检维修记录(3)、特种设 备作业人员台账(3)、校验测量台账(4)、校验维修记录(4)、设备设施维修过程记录(5) 12.技术资料及反措(5.6.2.2): a)水轮机:检修记录、缺陷记录、试验记录、现场检修工艺和设 备台账 b)变压器:反措 c)配电装置:检修记录、反措记录 d)继电:定检记录、反措实施记录 e)直流、通信:故障分析记录、反措记录 13.现场运行管理(5.6.2.3): a)水轮机:保养记录、检修记录、运行日志、缺陷记录、试验记

机械设备台账

机械设备台账 施工现场机械设备安装验收登记表 序检验报告名称型号规格数量许可证号合格证号验收人验收结果验收日期号结论 机械设备进场查验记录设备名称:验收日期:序项目验收内容验收结果号 机械设备生产许可证(制造许可证)、产品合格证应 1 资料齐全;产品说明书及有关图纸资料应齐全;操作规程 齐全 主要工作性能达到额定指标各总成零部件及附属装2 整机置齐全完整,各部联接紧固可靠,结构无变形损坏 动力、传动力装置性能良好,电机符合说明书要求 3 动系统减速器、传动机构润滑良好 行走机构的驱动轮、引导轮等应转动灵活,传动链、行走(底4 履带的松紧度应调整适当架)机构轨道铺设和选用符合说明书要求,底架无裂纹、开焊液压及工作平稳可靠,各部分仪表工作正常,元件齐全有效, 5 气压系各部连接可靠、无泄漏。油质、油量符合说明书要求, 统压力满足要求 电气系 6 线路完整,卡固良好统 各传动部位的安全防护装置齐全有效安全装7 制动器、离合器、控制手柄灵敏可靠置各限位、连锁、保险装置可靠 8 其他 验

收意 见 验收人员: 厂(场)内机动车辆验收表 设备名称:设备编号:验收日期:序项目验收内容验收结果号 主要工作性能达到额定指标各总成零部件及附属装1 整机置齐全完整,各部联接紧固可靠,结构无变形损坏 启动和加速性能良好,怠速平稳,输出功率不低于额 2 动力装置定功率的85%,运转平稳正常,油压、水温正常,各 滤清器齐全有效 工作平稳可靠,各部分仪表工作正常,元件齐全有效,液压及气3 各部连接可靠、无泄漏。油质、油量符合说明书要求,压系统压力满足要求线路完整,卡固良好,仪表、声、光、信号齐全有效。 4 电气系统电瓶清洁,固定良好,电解液比重、液面高度符合说 明书要求 转向操作灵活,性能可靠,离合器平稳可靠,无异响。 底盘及工各变速机构良好,定位可靠,无跳档、乱档现象各传5 作机构动机构工作正常,无异响、过热现象。制动装置完整, 工作可靠,手制动有效 6 润滑装置齐全,油路畅通无堵,油质、油量符合要求 有使用说明书、产品合格证、生产许可证及机械操作7 管理资料规程 验收意 见 验收人员:

某机械设备标准化表格模板

机械设备管理标准格式表格目录 1、闲置不良资产鉴定表 2、机械事故报告单 3、闲置设备价值评估表 4、新建(购置)固定资产验收交接记录 5、设备最终验收交接单 6、固定资产拆除报废申请单 7、设备调拨通知单 8、机械设备大修计划(完成)表 9、机械设备保修计划(完成)表 10、机械设备大修竣工验收记录 11、年度机械设备大修计划申请表 12、多余闲置设备明细表 13、机械设备维修(保养)记录 14、机械设备动态表 15、项目部设备需求计划表 16、项目部设备进场计划表 17、设备租赁计划表 18、项目部机械设备进场检验记录 19、外租设备申请表 20、设备出租申请表 21、设备进(出)场签认单 22、设备招租审批表

23、外租机械台班签认单 24、机械设备租赁结算单 25、设备总台账 26、项目部进场主要施工设备台账 27、项目部进场主要施工设备分类统计表 28、项目部特种设备台账 29、项目部安全监控重点设备表 30、项目部特种设备操作人员台账 31、项目部外租设备明细账 32、施工机具、周转料台账 33、机械费用预算、消耗对比表 34、机械费用消耗统计台账 35、运转记录表 36、施工机械采购供应商登记表 37、施工机械租赁供应商登记表 38、施工机械租赁供应商评审表 39、施工机械租赁合格供应商名册 40、机械设备交接班记录 41、项目部月度设备检查记录 42、红旗设备报批表 43、技术资料登记 44、废旧设备处理台账

闲置、不良资产鉴定表 填报单位:填报日期:年月日

机械事故报告单 填报单位:()字第号

闲置设备价值评估表 填报单位:填报日期: 单位主管:填报人:

环保管理台帐明细

环保管理台帐明细 附件5.2 环保管理台帐明细1. 环保管理网络 2. 年度环保工作计划 3. 主要污染源分布简图 4. 主要污染源汇总表 5. 环保设施汇总表 6( 环保设施运行记录 7( 重要环境因素清单 8( 环保检查台帐 9( 环境事件台账 10( 非常规“三废”排放记录11( 环保考核与奖惩台帐12(上半年环保工作总结13(全年环保工作总结 14(环保大事记 15(外排废水检测台账 16(车间废水外排口检测台账17( 外排尾气,烟气, 监测台帐18( 噪声监测台帐19(固体废物台账 20(建设项目环境保护“三同时”登记表 1. 环保管理网络环保管理网厂长 副厂长 安全员 一二三四 班班班班 长长长长

网络成员变动情况 网络内职务原成员姓名现成员姓名变动时间 厂长刘安军许浩洋2013.1.3 2(年度环保工作计划1、开好活化尾气除酸除尘系统。2 、做好清污分流及 污污分流工作。3 、搞好环保安全教育活动。 3(主要污染源分布简图酸碱罐区,排酸碱废液, 氯铂酸岗位, 产 生氨氮废水, 动浸岗位 有机胺生产, 产生含 区, 产生有氨氮废水, 机胺废液, 静态浸渍, 氨 氮废液, 活化区, 产生酸性 汽体和废尘, C8生产装置, 产生含氨 氮液, 4(主要污染源汇总表 序号污染源名称产生部位主要污染因子排放浓度排放量排放方式排放去向备注 1 尘废气活化载体尘状物不定不定经处理后排放大气 2 酸废气活化含CL 酸气不定不定经处理后排放大气 3 氨氮废水氯铂酸含氨氮废水不定不定直排污水池

4 氨氮废水铵交换氯化铵废水不定不定直排污水池 5 氨氮废水动浸岗位含氨氮废水不定不定直排污水池 6 氨氮废水静浸岗位含氨氮废水不定不定直排污水池 ,1, 各单位的污染源主要填写外排口。 ,2, 各生产单元填写到岗位。 5. 环保设施汇总表 ________ 分公司环保设施汇总表 单位名称: 处理能力 环保设工艺编规格投用设计实际处采用何运行设备完设施运排放达备污染因 子1 污染因子2 序号施名称号型号时间能力理能力种技术状况好率转率标率注 进口出口处理进口出口处理 浓度浓度效率浓度浓度效率 节2002 水1 凉水塔T101 GBNL3- 水循环好100% 100% .4 设125 施LDZ-262011布袋除袋式除2 M205/1 好100% 100% 100% -LX1 .7 尘尘机组LDZ-262004布袋除M205/2 好100% 100% 100% -LX1 .1 尘 LDZ-262004布袋除M205/3 好100% 100% 100% -LX1 .1 尘

机械设备台账明细

机械设备台账明细 通过对总承包分公司2×660MW机组基建工程总结,参考达标投产检查管理规定、电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准,整理出机械设备台账明细,需建立22个档案,如下: 1、特种设备管理制度。 (1)特种设备管理制度。 (2)机械安全管理网络图。 2、特种设备管理台账。 (1)特种设备检测报告(①机械安装改造重大维修监督检验报告。②特种设备制造许可证。③设备安装拆除合同书(外租机械设备应签订租赁合同)。④营业执照。⑤安全生产许可证。⑥特种设备安装改造维修许可证。⑦安拆人员资质Q1Q3Q8Q9。⑧工程机械商业保险⑨机械租赁安全协议)。(2)检验合格证。 (3)特种设备使用登记证。 备注:施工升降机防坠器应有单独检测报告。 3、汽车吊管理台账。 (1)汽车吊检测报告。 (2)检验合格证。 4、物料提升机、吊篮、室内吊运机等中型机械台账 (1)物料提升机检测报告。

(2)吊篮出场合格证,安全锁检验报告。 (3)室内吊运机出厂合格证、使用说明书。 备注:高处作业吊篮应有专项施工方案 5、钢筋加工机械等小型机械台账 6、单位、人员安拆资质 (1)特种设备安装改造维修许可证。 (2)特种设备制造许可证。 (3)营业执照、安全生产许可证。 (4)建筑起重机械安卸工Q1Q3Q8Q9。 备注:通过事故调查总结,必须审查安拆资质符合性。 7、特种操作人员资质 (1)特种操作人员资质台账(主要是司机、信号司索工、设备安拆作业人员资质) 8、机械安装验收记录。 (1)塔式起重机安装验收记录。 (2)塔吊基础隐蔽工程验收证明(盖章),包括基础岩土工程勘察报告、混凝土抗压强度检验报告、塔吊基础钢筋、混凝土、基础基地验槽3个验收记录。 (3)其他大型机械安装竣工验收记录。 (4)高处作业吊篮安全检查验收记录表。 (5)室内吊运机验收记录。 (6)自制吊篮验收记录表。

(设备管理)设备设施安全管理台账

建设工程施工安全标准化管理资料 设备设施安全管理 工程名称:通沟棚户区B5区二期工程一标段 建设单位:白山市丰润置业有限公司 施工单位:吉林省江龙建筑工程有限公司 监理单位:白山市建设工程监理中心

目录 一、建筑施工起重机械管理 1、建筑施工起重机械设备登记表 2、建筑施工起重机械管理目录 3、建筑施工起重机械安装(拆卸)告知单 4、建筑施工起重机械安装、使用验收检查资料 5-1建筑施工起重机械安装前检查表 5-2建筑施工起重机械安装自检表 5-3建筑施工起重机械安装检测报告 5-4建筑施工起重机械安装验收记录表 5-5建筑施工起重机械使用登记证 6、建筑施工起重机械运转及交接班记录 7、建筑施工起重机械故障修理及验收记录 8、建筑施工起重机械日常维护保养表 9、建筑施工起重机械定期维护保养表 10、建筑施工起重吊装机具验收表 二、建筑施工工具式脚手架管理 1、建筑施工工具式脚手架登记表 2、建筑施工工具式脚手架管理目录 3、建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)告知单 4、建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)专项方案报审表

5、建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)专项方案审核表 6、建筑施工工具式脚手架安装、使用验收检查资料 7-1高处作业吊篮安装验收表 7-2建筑施工工具式脚手架使用登记证 7-3高处作业吊篮日常维护检查表 三、建筑施工中、小型施工机具管理 1、建筑施工中、小型施工机具检查验收登记表 2、建筑施工中、小型施工机具验收记录表 3、建筑施工机具(气瓶)验收记录表 四、施工现场临时用电管理 1、建筑施工现场临时用电管理要求 2、建筑施工现场临时用电设备明细表 3、建筑施工现场电器成套产品质量证明文件(生产许可证、产品合格证) 4、建筑施工现场临时用电验收表 5、建筑施工现场外电防护设施验收表 6、建筑施工现场临时用电设备调试记录 7、建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录 8、建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 9、建筑施工现场漏电保护器试跳记录 10、建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录(由临时用电电工单独记录成册)

设备明细台帐

设备明细台帐

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

宁波双伟制药有限公司设备明细台帐

2005年11月 宁波双伟制药有限公司 设 备 明 细 台 帐 序 设备 设备名称 规格型号 材料 生产能力 数量单重 附件 制造单位 安装地点 01 G -001 台秤 T GT100 铸铁 100㎏ 1 上海浦东计量仪器二厂 称量间(头孢类) 02 G -002 台秤 TG T100 铸铁 100㎏ 1 上海浦东计量仪器二厂 中间站1(头孢类) 03 G-003 台秤 TGT100 铸铁 100㎏ 1 上海浦东计量仪器二厂 称量间(非头孢类) 04 G-004 台秤 TGT100 铸铁 100㎏ 1 上海浦东计量仪器二厂 中间站1(非头孢 类) 05 G-005 台秤 TGT50 铸铁 50㎏ 1 浙江金华衡器厂 中间站1(非头孢类) 06 G-006 高效粉碎机 30B 不锈钢 100-300㎏/h 1 420 常州市新业制粒干燥设备厂 粉碎过筛间(非头孢类) 07 G-007 高效粉碎机 30B -TV 不锈钢 30-300㎏/h 1 290 除尘机 宁波华东制药机械厂 粉碎过筛间(头孢类) 08 G -008 振荡筛 ZS-515 不锈钢 60-1300㎏/h 1 180 常州一步干燥设备厂 粉碎过筛间(非头孢类) 09 G-009 振荡筛 ZS-515 不锈钢 60-1300㎏/h 1 180 常州一步干燥设备厂 粉碎过筛间(头孢类) 10 G-010 制浆锅 不锈钢 50L/次 1 温州远大轻工机械厂 制浆间(头孢类) 11 G-011 制浆锅 不锈钢 50L/次 1 温州远大轻工机械厂 制浆间(非头孢类) 12 G -012 高速混合制粒机 G HL-200 不锈钢 140L/次 1 800 常州佳发制粒干燥设备厂 湿法制粒间(头孢类) 13 G-013 流化造粒包衣干燥机 FLP-60 不锈钢 30-60㎏/次 1 2000 风机 常州佳发制粒干燥设备厂 流化造粒包衣间(非头 孢类)

医院各科室医疗设备明细台账-精选.pdf

科别设备名称型号数量产地生产厂家购入时间备注影像科64排128层CT Optima660 1 美国GE 201405 磁共振HDi1.5T 1 美国GE 201405 DR Definim6000 1 美国GE 201405 钼靶乳腺X光机30MA 1 北京20140228 数字胃肠X光机500MA 1 深圳20140228 彩超室十二导心电图MAC1200 1 美国GE 201405 数字式十二道心电图 机ECG-1210 1 深圳 深圳邦健生物医疗 设备股份有限公司 彩超LOGIQ p5 2 美国GE 201405 胃镜室电子胃镜GIF-Q150 2 日本201501 电子肠镜CF-Q150I 1 日本201501 侧漏顺MB-155 2 日本201501 稳压器JJW-5KVA 2 日本201501 吸引器TA-23D 1 日本201501 主机CV-150 2 日本201501

科别设备名称型号数量产地生产厂家购入时间备注胃镜室台车TC-A1 2 日本201501 仪器推车KGW 2 日本201501 整体消毒柜KGW 1 日本201501 挂镜柜 2 泰州、迪新201501 医用监视器LMD-2110MC 2 日本201501 检验室全自动免疫发光仪Access-2 1 美国201505 全自动生化分析仪Au680 1 美国201505 全自动血凝分析仪ACF5DIFFAC 1 美国201505 酸标分析仪UIPI-660 1 桂林201508 酸标洗板机UIPI-670 1 桂林201505 全自动尿分析仪UIPI-1200 1 桂林201504

台账及清单

台帐(档案)(18): 1安全费用台帐 2主要危险、有害因素档案 3重大隐患项目档案 4重大危险源档案 5所有从业人员的安全培训教育档案 6生产设备设施台帐 7生产设施技术档案 8特种设备台帐和档案 9存储设备设施台帐 10检维修档案 11变更管理的台帐 12危险化学品档案 13职业卫生档案(含职业病危害因素检测) 14职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐 15健康监护档案 16事故台帐 17综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的台帐18安全隐患整改情况档案 记录(10): 1从业人员学习、参与安全标准化活动的记录 2所有从业人员培训教育记录 3班组安全活动记录 4所有安全培训教育记录 5作业许可证审批记录 6执行“操作工的六严格”规定的运行记录 7变更后的培训记录 8作业场所的定期检查的记录 9应急救援预案定期演练过程记录 10综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录清单(3): 1法律法规、标准清单 2安全隐患清单(包括原因分析和整改措施内容) 3岗位安全操作规程清单

事故隐患台帐 重大危险源应急救援器材台帐 重大危险源应急救援器材台帐 特种作业及特种设备作业人员台帐特种设备台帐 特种设备监测卡片 特种设备事故隐患台帐 特种设备事故隐患概况 安全设施管理台帐 监视和测量设备台帐 关键装置及重点部位台账 警示标志和告知牌管理台账 作业场所职业病危害因素台账 个体劳动防护用品台帐 职业卫生防护设施台帐 消防设施器材管理台帐 应急救援器材台帐 防护救护器材管理台账 事故管理台帐 安全生产检查台账 适用的法律法规和其他要求清单 适用的法律法规及其他要求更新记录文件发放记录 安全生产目标责任书考核表 安全生产标准化建设的记录表 安委会会议记录 安全标准化资源使用记录 领导干部带班记录表 领导干部带班考核表 安全生产责任制奖惩财务记录 安全专项费用使用申请表 风险评价会议记录 风险评价活动点清单 风险评价记录表 重大风险控制清单 风险培训教育记录 培训效果评估表 隐患整改通知书 文件发放记录 安全教育培训记录表 培训效果评价表 安全教育计划变更记录 承包商作业人员入厂培训教育记录班组安全活动记录表

记录表清单

天津曹氏锅炉有限公司 管理评审计划表紧急采购申请表水压试验报告 质量管理体系运行报告临时外协申请表工序流转卡 管理评审记录工装台账最终产品检验记录 管理评审报告工装验证记录转序通知单 管理评审跟踪验证报告工装设计任务书产品发放台账 质量管理评审体系文件发放/回收登记表工装试验任务书发货清单 质量管理文件修改申请表技术通知单设备购置申请 技术文件领用/回收登记表工艺过程记录卡设备验收单 技术文件更改通知单总装工艺过程记录卡设备台账 底图更改通知单零件清单及工艺路线表不完好设备明细 底图入库登记表材料定额明细表(容器)设备故障报修单 技术文件销毁申请表材料汇总表(锅炉)设备大、中修计划 标准发放登记表焊接工艺过程卡设备定期维护计划 文件资料归档接收单产品试板工艺过程卡设备封存、启用申请单 技术文件查(借)阅申请表焊工施焊记录卡设备报废申请单 质量记录销毁申请表热处理工艺卡设备日周检记录 记录归档清单热处理工件码放图计量器具购置申请单 合同、标书评审记录热处理记录卡监视和测量装置管理台账 合同变更通知单热处理报告周期检定通知单 合同管理台账无损检测委托单监视和测量装置报废通知单生产任务单无损检测合格通知单计量器具现场抽检表 图样审查记录无损检测返修通知单不合格品报告处理单 产品开发计划射线探伤返修复照委托单废品通知单 设计验证记录焊缝射线检测报告内部质量管理体系审核计划设计任务书焊缝射线检测底片评定表审核检查表 设计评审结果报告焊缝超声检测报告内部质量管理体系审核记录表设计评审记录焊缝超声检测评定表质量信息反馈汇总表 评审计划钢板锻件超声检测报告纠正(预防)措施要求表 技术传递单磁粉检测报告售后服务记录 采购计划单磁粉检验记录用户访问记录 供方评价表渗透检测报告质量问题分析意见书 合格供方名单着色渗透检验记录员工培训申请表 材料入库及领用台账理化试验(式样加工)委托单年度教育培训计划表 材料代用单理化试验报告培训记录表 原材料入厂报验单锅壳单节筒体检查记录顾客提供产品台账 供方供货质量统计表炉胆节检查记录膜式水冷壁管屏完工检查记录原材料入场检验单封头、管板检查记录 质量记录物资领用单U型下脚圈检查记录 原材料表面质量检查记录炉胆组装检查记录 板材检验记录筒体组装检查记录 管材检验记录锅炉锅筒最终检查记录 焊条检验记录集箱尺寸检查记录 焊丝检验记录集箱检验记录 焊剂检验记录蛇形管完工检查记录

“一个台账四个清单”配套表格

“一个台账四个清单”配套表格

附件1 深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账单位:日期:2018年8月 序号工作任务目标要求工作措施 责任 单位 责任 人 完成时限 工作 进度 1 制定安全生产专 项整治方案 明确专项整 治目标、内容 和标准,确定 专项整治重 点项目和重 点企业名单。 召开动员 部署会议 孙建 重 2018.7.9 已完 成

2 制定执法检查计 划 制定执法检 查计划 结合实际 情况,确定 执法检查 重点企业 名单。 孙建 重 2018.7.25 已完 成 3 对已发现的突出 问题和重大隐患 进行梳理,列出清 单,挂牌督办。 确保隐患整 改到位 对重大隐 患逐一登 记,挂牌督 办 赵福 建 2018年7 月10日 已完 成 4 对照排查整治内 容逐条进行自查, 形成自查报 告 制定问题 整改方案, 逐项明确 整改措施、 赵福 建 2018年8 月30日 进行 中

责任单位、责任人和完成时限。 5 严厉查处各类非 法违法行为 坚决杜绝“零 立案”“零处 罚”。 进行督导 检查、执法 检查。 赵福 建 2018年12 月20日 进行 中,已 处罚 一起 6 挂牌督办的重大 隐患 重大隐患按 时整改完成 整改措施、 责任、资 金、时限、 预案“五落 实”要求进 行整治。 赵福 建 2018年12 月20日 进行 中

7 生产经营单位进 行自查 提高企业安 全生产管理 水平 做到“六查 六看” 各施 工企 业主 要负 责人 2018年12 月20日 进行 中 8 加大对安全生产 非法违法行为、重 大问题隐患、责任 追究、事故查处情 况公开曝光 及时公开 按时向市 局和安委 会汇报 赵福 建 2018年12 月20日 进行 中 9 开展深化安全生 产大排查大整治 攻坚行动“回头 对排查有遗 漏、整治不到 位的问题隐 成立核查 组对攻坚 行动“回头 赵福 建 2018年12 月31日

安全生产标准化台帐目录清单(20190129132144)

1企业安全生产管理方针受控文件2企业安全生产管理目标受控文件3安全生产目标管理制度受控文件4 企业安全生产年度目标发布文件红头文件 盖章 5年度安全生产目标分解表6企业年度安全生产目标实施计划7各部门安全生产目标责任书 8年度安全生产控制指标和过程控制考核表9安全生产目标实施情况检查表(每季度一次)1安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度受控文件2设置安全管理机构、配备安全管理人员的发布文件红头文件盖章3关于成立安全生产委员会的发布文件红头文件盖章4安全生产委员会会议纪要每季度 会议纪要 5 主要负责人和安全管理人员清单6安全管理人员名录 1企业主要负责人安全生产职责受控文件2安全生产责任制管理制度受控文件3各级人员安全生产责任制受控文件 4安全生产责任制落实情况考核表5安全生产责任制培训记录表6安全生产责任制适宜性评审记录1安全生产费用提取和使用管理制度 受控文件2安全费用使用情况登记表3企业年度安全费用统计表 4安全生产费用年度使用计划(盖财务专用章)5员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度受控文件 6工伤保险缴纳记录表(或回执)(缴费记录)7企业发生事故后有关保险赔付的资料1法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度受控文件 2各部门识别和获取的法律法规、标准3汇总的法律法规、标准清单4法律法规培训记录表 1安全生产规章制度和操作规程的管理制度受控文件2安全生产规章制度(汇编)受控文件 3规章制度发放登记表4规章制度培训记录表1安全操作规程(汇编)受控文件 2安全操作规程发放登记表3安全操作规程培训记录表1法律法规适用性评审表(年/次)2相关标准适用性评审表(年/次)3规章制度适用性评审表(年/次)4安全操作规程适用性评审表(年/次) 1规章制度和操作规程修订记录 4.5修订 1文件和档案管理制度 受控文件2工贸安全生产标准化台账目录清单1 安全教育培训管理制度 受控文件 2各部门、车间报送的培训需求计划(表格)3 安全教育培训计划 12 3 4 4.3操作规程 4.4评估 4.6 文件和档案管理5 目标组织机构和职责 安全生产投入 法律法规与安全管理制度 教育培训 N/A 2.1组织机构 2.2职责 N/A 4.1法律法规、标准规范 4.2规章制度 5.1教育培训管理 目标 组织机构和职责 安全生产投入 法律法规与安全管理制度 教育培训

安全生产标准化记录(台账表格)全资料

公司 安全生产标准化记录文件 批准: 受控状态:受控 分发号: 年月

目录 会议(培训)记录..................................................................... 1会议纪要............................................................................. 2职工教育培训台帐. (4) 交接班记录 (6) 安全投入计划 (7) 安全投入清单 (9) 劳动防护用品发放台帐 (11) 外来文件记录表 (13) 档案台账 (15) 法律法规及其它要求清单 (17) 文件资料更改记录 (19) 文件资料发放记录表 (20) 文件更改通知单 (22) 安全管理资格证书台帐 (23) 资料借阅登记表 (25) 职工安全三级教育卡 (27) 特种作业人员培训名册 (29) 安全生产年度培训计划 (31) 安全日活动记录 (32) 生产设备设施台帐 (34) 监视和测量设备设施台帐 (35) 特种设备管理台帐 (36) 强制检测检验设备设施台帐 (37) 机维修设备设施清册 (39) 设备缺陷及处理记录 (41) 检修工作班前班后会记录 (43) 设备运行检测维护记录 (45) 设备缺陷处理报告单 (47) 事故调查分析报告 (49)

巡视检查记录 (57) 设备安装验收单 (59) 调度命令记录 (61) 事故应急联系电话记录表 (63) 消防及应急设备设施清册 (65) 消防及应急设施定期维护检查表 (66) 危险区域动火作业工作票 (68) 进入受限空间作业工作票 (69) 高处作业工作票 (70) 吊装作业工作票 (71) 破土作业工作票 (73) 接地电阻试验 (76) 电气安全用具清册 (78) 手持电动工具清册 (79) 绝缘工具试验 (81) 安全检查及隐患整改记录 (82) 重大隐患治理台帐 (84) 隐患整改通知单 (86) 危险源辨识及风险评价表 (87) 重大危险点清单 (89) 职业健康管理台账 (91) 劳动者职业健康监护档案表 (92) 评审/自评计划 (100) 评审/自评报告 (102) 不符合项整改通知单 (103)

安全生产一台账四清单制度

安全生产“一个台账四个清单”制度 第一条为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《河北省安全生产条例》等法律法规,进一步加强我县安全生产工作,全方位预防和管控安全风险,促进企业主体责任、政府及部门监管责任得到进一步落实,确保全县安全生产形势的稳定,特制定安全生产“一个台账、四个清单”制度。 第二条本制度所称安全生产“一个台账”是指建立一个重点工作台账,“四个清单”是指隐患排查整治清单、案件查办清单、违法企业处罚清单、追责问责清单。 第三条“一个台账、四个清单”具体内容 (一)一个台账 即大排查大整治汇总表。要按照行业领域分别汇总并按规定定期上报,具体内容有:应排查数、已排查数、排查率、组织开展督查执法的情况、排查治理隐患的情况、执法处罚情况、宣传曝光情况、问责企事业单位情况。 (二)四个清单 1.隐患排查整治清单 将发现的隐患全部登记入册,整改一个、销号一个。具体内容有: (1)政府部门层面制作的清单:企业名称、属地行政区划、所属行业领域、重大事故隐患具体内容、整治进度和采取防范措

施情况、整治完成时限、整改负责人和包联负责人信息(姓名、电话、职务等)。 (2)企事业单位层面制作的清单:制定方案、签订责任书、落实隐患排查整治责任、整改查出的隐患、建立健全“三项制度”、执行操作规程和规章制度、向主管部门如实上报隐患、开展隐患排查整治、政府挂牌的重大隐患“五落实”等情况。 (二)案件查办清单 对所有的案件进行全过程记录,确保可追溯。具体内容有:企业名称、属地行政区划、所属行业领域、检查人员信息(姓名、单位、职务)、检查时间、发现的问题隐患、处罚措施、复查时间、复查结果。 (三)违法企业处罚清单 对违法违规生产经营行为发现一起、处罚一起。具体内容有:企业名称、属地行政区划、所属行业领域、实施查处的单位、处罚原因、是否关闭取缔、是否停产整顿、是否暂扣吊销证照、处罚罚款数额、是否追究刑事责任及结果。 (四)追责问责清单 对问题隐患应发现未发现、应整治未整治的要严肃问责。具体内容有:被问责人员的信息(姓名、单位、职务)、单位性质、行政级别、问责类型(政纪处分、党纪处分或其他)、问责原因等。 第四条信息汇总及报送 每10天为一个信息汇总周期,每月5日、15日、25日前(以

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