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公司级供应商入围申请须知-供应商入网

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精心整理

华能国际公司级供应商数据库入围申请须知

按照华能国际电力股份有限公司(下称“华能国际”)统一部署,华能国际将于近日开展公司级供应商数据库的纳新工作,以丰富公司采购资源,在更大范围内实现与供应商的合作共赢、共同发展。

请有意加入华能国际公司级供应商数据库的公司,尽快按照下列程序完成入围申请的填报:

一、入围申请

1、

司级供应商数据库入围申请表”;

2、

3、

2号(天银大厦C座西区)收件人:华能国际电子商务平台??邮编:100031?

收件人电话:

二、资质审核

按照华能国际供应商纳新流程,各供应商在入围申请通过后将正式进入资质审核阶段。入围供应商请在接到电子商务平台客服人员通知后,及时按照平台提示完成公司级供应商数据库纳新流程,并按照要求填报资质审核所需各项信息及证明文件。

三、其它

1、请供应商准确填报各项信息,平台客服人员将通过贵司提交联系方式通知相

关申请及审核结果,在此期间请各供应商随时关注联系邮箱。

2、

客服电话:4008-169-166

2009年

注:1、需附:近三年业复印件。

2、签章后的申请以及说明文件须通过电子邮件提交电子版,并邮寄方式提交

商数据库设备目录

(一)主

2、汽轮机

3、发电机

4、燃气轮机

5、风电机组

(二)汽机辅助设备

1、凝汽器

2、给水泵汽轮机

3、给水泵

4、凝结水泵

5、循环水泵

6、真空泵

7、除氧器

8、高压加热器

9、低压加热器

10、汽机旁路

11、压缩空气系统

12、循环水泵房旋转滤网

13、循环水二次滤网

14、胶球清洗

15、板式换热

16、管式换热

管材

高温高压管件(进口)

20、四大管道高温高压管件(国产)

21、四大管道支吊架

22、直接(间接)空冷器(岛) (三)锅炉辅助设备

1、磨煤机

2、给煤机

3、活化振动给煤机

4、送风机

5、引风机

6、一次风机

7、静电除尘器

8、布袋除尘器

9、气力除灰系统

10、捞渣机

11、干式排渣机(系统)

12、等离子点火装置

13、少油点火器

14、锅炉风门

15、启动锅炉

16、余热锅炉

(四)

联络变压器

压器/启动/备用变压器

3、干式变压器

4、500/220kVGIS(含HGIS)

5、断路器/隔离开关

6、发电机出口断路器

7、电流互感器(CT)

8、电压互感器(PT)

9、6kV开关柜

10、400V开关柜

11、柴油发电机组

12、封闭母线(分相、共箱)

13、发变组保护

14、高压变频器

15、低压变频器

16、风电主变压器

17、风电箱式变压器

(五)热控系统设备

1、分散控制系统(DCS)

2、辅助系统

3、SIS系统

4、变送器

(六)

2、堆取料机

3、胶带输送机

4、管状带式输送机

5、输送胶带

6、卸船机

(七)化学水设备

1、凝结水精处理

2、锅炉补给水(化学水处理设备/一级除盐加混床)

3、汽水取样设备

4、化学加药设备

5、化学废水处理设备(包括中水)

6、进口树脂

7、国产树脂

8、海水淡化

(八)环保设备

1、脱硫(包括海水脱硫)

(九)进口阀门

1、高加三通

2、调节阀

3、闸阀截止

7、仪表阀

(十)国产阀门

1、普通阀门

2、大口径阀门

(十一)其他

1、火灾探测及报警系统/消防(水、气、烟)系统

2、钢结构

3、厂房墙板

某大型房地产公司 供应商管理办法(新)

******地产开发有限公司 供应商管理办法 1.目的 为了规范供应商的管理,客观评价供应商的履约能力,为采购的效果和效率提供基础保证,特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司的供应商(包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商)和服务类供应商(包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等)的管理工作。 3.定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。 3.2 可试用供应商 指经资质审查合格,具备向公司提供产品或服务的资格,尚未合作或首次合作存在问题但不严重,并有意再次试用的供应商。 3.3 合格供应商 指与公司合作过,经公司评审为合格的供应商。 3.4 战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商,经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.5 不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件,或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.6 黑名单供应商 在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。

4.职责 4.1采购部负责公司内材料,设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审 4.2 公司各专业管理部门(工程部、技术部、策划部) 4.2.1 负责设置归口管理业务范围内的供应商资格初选条件; 4.2.2 负责归口管理业务范围内的供应商初选; 4.2.3 必要时,参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见; 4.2.4 必要时,参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见; 4.2.5 必要时,参与对供应商的履约评审。 5.供应商资格管理 5.1 供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。 5.2 供应商信息收集与初审 公司相关各部门应通过各种渠道,广泛收集供应商信息,建立扩充供应商信息库,对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》(附件一)并须提供表中要求的附件资料,并在一周内对供应商提供的资料进行初审,若不能满足供应商资格初选条件要求,应报主管领导批准。 5.3 供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察,参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括: (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量; (2) 供应商成本管理能力; (3) 技术与项目要求的符合性、施工管理能力; (4) 产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。 考察结束后,必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》,参与考察人员要签字确认。

某某公司供应商管理办法

一、总则 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评 估,选择及管制,确保其产品及服务符合本公司品 质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位: 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位 二、内容 5. 供应商分类 根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响,分为以下三类: (1) A类:重要物料、原材料、零配件、包装材料与成 品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维 修商; (2) B类:除A类外一般物品、服务(含运输)等供应 商; (3) C类:所有供货地点在大陆以外的供应商。 6.管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商; 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录; 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录;

6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”

7.作业流程图 ………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评 估审核 ………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名 录 ………… 仓库负责:“供应商 表现考核评分表” 资材科负责:“供 应商半年度考核表” ………… 供应商认可小组依供 应商日常表现 定期/不定期复核、评 估 删除 不采用

7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对 供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只 有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其 发生采购行为。 7.1.2若生产急需,可以经副总经理或其授权人同意 后,对样品或相关资料已被认可的供应商进行采 购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成 副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主 管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主 管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可; B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审; C. 视供应商的表现,随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方 式可以是: A. 召集小组成员开会讨论; B. 以文件、资料传递,由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序

供应商合同的范本

供应商合同的范本 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。以下是小编收集的供应商合同的范本,欢迎查看! 供应商采购协议条款由于我司与供应商之间关于 订单传送、送货、送货单号填写有误、有单无货、无定量包装、有货无单、送货时间混乱等种种原因导致双方沟通之间出现了许多问题,已经严重影响到我司物料的交期、品质和物流管理。为了进一步规范财务、采购、仓库收发存流程,避免和减少因沟通出现的不必要障碍,特制订以下条款: 一、订单传送 1、订单未收到、丢失或订单无传送等:从3月20日起,我司采购订单将以ERP 系统导出、以邬总或尤总签名为准,之前供货合同书作废。供应商收到我司ERP导出采购订单后,须在24 小时内回签或亲自过来取单,不回签的厂商每张订单罚现金100 元,如因我司未传订单造成交货延误,由我司自行负责; 2、订单确认不仔细:因我司职员工作疏忽造成供货错误由我司相关人员负责,如因供应商未按订单要求生产造成

错误依照该单金额全部赔付,并要支付我司因此带来的相关 损失; 3、确认稿保存不完善,导致生产错误:因我司提供确认稿错误,由我司相关人员全部负责损失,如因供应商未经我司确认擅改或擅用其它确认稿造成生产错误,由此带来的所有损失由供应商承担; 4、双方沟通不畅、不及时,导致订单交货未如期完成:在无法确认是哪方错误的情况下,双方各承担一半损失。 二、收货 1、未定量包装:我司自行包装,费用由供方承担,按 15 元/ 小时计算;路程远的倒付退给供应商由其自行处理,因此造成的交货延误由供方负责,路程近的当天处理,滞留按100 元/ 天处罚; 2、有单无货:要求供应商该张送货单重开,2 小时内解决,并罚款5 元/ 单; 3、有货无单:仓库马上通知采购要求供应商 2 小时内传真填写正确的送货单给仓库,并罚款 5 元/ 单;

最全金融公司供应商的管理办法完整版.doc

MX公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为了加强供应商管理工作,逐步形成优胜劣汰的供应商动态管理机制,不断优化供应链,推动公司采购工作向实力强、信誉好的厂家集中,建立以客户为中心的差异化供应商管理体系,特制定本办法。 第二条供应商管理应当遵循公开、公平、公正的原则。 第三条供应商管理的主要内容包括供应商分类管理、准入管理、综合评估管理与关系管理四个部分。 第四条本办法适用于总分公司及各财富中心和营业部。 第二章供应商管理组织部门及职责 第五条供应商管理实行总分公司两级集中管理,总公司综合保障部是供应商管理工作的牵头组织部门,需求部门、技术部门、分支机构人事行政岗和特派员是参与部门。各部门和人员具体工作职责如下:(一)综合保障部职责:负责总公司供应商的考察、评选、评估和考核工作;负责供应商管理相关制度的制定工作;负责对授权分公司选用供应商的审核及评估工作;负责按供应商分类原则实施供应商分类管理;负责牵头制定供应商评估指标和评估体系; 负责依据评估结果,实施供应商关系管理;负责指导和监督各分

支机构采购供应商管理工作;建立、管理和维护所属供应商信息库。 (二)各采购业务需求部门职责:参与需求供应商的市场考察和评估工作;负责对供应商提供的服务质量和产品质量进行评估。 (三)总公司信息技术部门职责:负责对IT和信息类项目采购供应商的市场考察和评估工作;负责对供应商提供的服务质量和技术能力进行评估;负责IT设备类技术验收工作。 (四)特派员工作职责:负责对分公司、财富中心和营业部自行采购供应商的审核和评估工作。 (五)各分公司、财富中心和营业部人事行政岗职责:执行总公司下发的供应商管理的相关制度;负责对自行采购供应商的市场考察、资料收集和评估工作;负责对自行采购供应商向总部综合保障部进行报备工作;负责按照供应商分类原则实施自购供应商的分类管理;建立、管理和维护所属供应商信息库。 第三章供应商分类及管理策略 第六条根据供应商服务内容不同,把供应商分为五大类: (一)工程类供应商,指工程类专用物资供应商与工程项目设计和施工单位供应商;

供应商供货的合同范本

供应商供货的合同范本 甲方:今日创业同盟(或指定公司) 乙方: 甲乙双方经友好协商,本着“平等、自愿、诚实、信任”的原则,结成“互惠互利,共同发展”的合作关系。现达成如下协议: 一、协议项目 1、乙方给予甲方产品代理商的待遇。 2、代理范围或区域为: 1)在甲方网站注册时间超过一个月的会员; 2)第三条所规定的甲方下级代理商; 3)严禁甲方在授权以外的区域进行销售,以避免恶性竞争。一经发现,由乙方进行协调解决,情节严重者乙方将取消甲方的代理待遇。 3、经销体系: 1)甲方应充分利用其全球会员资源,依据乙方市场管理体系,为乙方发展各区域的代理商。 2)甲方会员若成为乙方代理商,则属甲方下级代理商,归甲方统一管理,但受乙方的市场管理体系监督和规范。 3)甲方为会员付款提供信用担保,并负责对会员信用的考核和评估。 4、代理时间自XX年月日至200 年月日,期满后双方

再另行签订协议。 5、在甲方注册完成以前,暂时依据由理事长郭祥签署的授权书,授权公司代为处理双方的所有业务事宜。 二、销售指标、价格政策、价格保护、销售返点及市场支持: 1、销售指标: 1)代理范围1)甲方的会员市场是乙方现有市场的补充,不影响和占有乙方现有的市场,因而乙方不得给甲方硬性规定销售任务指标。 2)代理范围2)依据乙方的市场管理体系进行。 2、价格政策: 1)乙方根据市场情况制定包含代理价、最低售价和公开报价的价格体系, 2)乙方书面通知甲方最新的价格体系,甲方必须严格遵守。 3)价格的制定权、发布权归乙方,甲、乙双方均有保守价格和库存机密的责任。 4)甲方在外部媒体上发布的价格不得低于乙方规定的公开报价,但甲方可给予注册时间超过一个月的会员对代理价的查询权利,以便于其购买。未收到乙方书面调价通知或未经乙方书面同意,甲方及下线经销商不得违反乙方公开报价规定操作。

房地产企业供应商管理方案

房地产企业供应商管理方案 一、总则 1. 目的 为了稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,特制定本管理方案。 2. 适用范围 本方案适用于向企业供应各类材料、零部件、设备及提供配套服务的厂商。 二、选择供应商 1. 对每类材料或设备,由材料设备部进行市场调研后,提出3~5家候选供应商名单。 2. 企业成立一个由材料设备部、质量管理部以及技术部门组成的供应商评选小组。 3. 评选小组初审候选厂家后,由材料设备部实地调查厂家,并填写《供应商调查表》。调查评价的内容如表7-8所示。 表7-8 供应商调查表 调查时间:年月日

填表人员:调查人员:调查日期: 4. 经对各候选厂家逐条对照打分,计算出总分排序后决定取舍。

5. 核准为供应商的,可进行采购;没有通过审核的,请其继续改进,保留其未来候选资格。 三、供应商评价 (一)材料设备部制定评价指标,如表7-9所示,并依照此指标对供应商进行级别评定。 表7-9 供应商级别评价指标

(二)供应商级别分为A、B、C和D级 各个级别的得分情况如下: 1.A级,85分(含)以上; 2.B级,70(含)~85分; 3.C级,60(含)~70分; 4.D级,60分以下。 (三)对选定的供应商,企业与之签订《长期供应合作协议》,在该协议中具体规定双方的权利、义务互利互惠条件。 (四)材料设备部定期或不定期地对供应商进行评价,对不合格供应商解除其长期供应合作协议。 (五)每年对供应商予以重新评估,不符合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。 (六)企业可对供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照上述筛选供应商的办法。

XX公司供应商管理办法(DOC格式)

中国大唐集团公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为加快中国大唐集团公司(以下简称集团公司)大物流平台建设,建立物资供应网络,保证供应质量,满足安全生产需要,并落实《中国大唐集团公司生产物资管理办法》及《中国大唐集团公司备品配件管理办法》中供应商管理有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司各分支机构、子公司和各直属企业,参股公司可参照执行。 第三条本办法所称供应商是指向集团公司系统各企业提供物资、工程和服务的法人或其他组织,包括国内供应商和国外供应商。 第四条管理原则 (一) 归口管理原则:中国水利电力物资有限公司(以下简称物资公司)作为集团公司物资管理部门,组建供应商管理机构(以下简称管理机构),行使对供应商的管理职能。 (二) 资格认证原则:供应商必须通过资格认证,办理加入集团公司供应商网络手续(以下简称入网),成为供应商网络成员(以下简称网络成员),才具备向集团公司系统各企业提供相应的产品及服务的基本条件。在招标采购中,国家对供应商的投标资格另有规定的,依照其规定。 (三) 动态考核原则:对网络成员实行动态考核、定期评审制度,对经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行复查,每年重新确认网络成员资格。 (四) 网络管理原则:对网络成员的资质管理、认证结果、评审及考核等通过网络进行。 第二章职责和分工 第五条集团公司职责 (一) 负责审批供应商管理的规定和办法; (二) 对供应商网络的管理工作进行监督指导; (三) 负责审定、批准供应商网络成员; (四) 负责审定、批准对供应商网络成员的调整。 第六条物资公司职责 (一) 贯彻执行集团公司的有关规章制度,编制集团公司供应商管理办法、供应商资格认证方法、评审标准,归口管理集团公司系统供应商网络管理的具体工作; (二) 组建供应商管理机构,明确工作分工; (三) 办理供应商资格认证、评审、入网手续,向认证通过的供应商颁发《中国大唐集团公司供应商网络成员证》; (四) 协调网络成员之间、网络成员与各企业之间的业务关系,及时解决出现的各种问题;

超市采购合同范本

采购方:****(以下简称**公司) 注册地址: 营业执照号码: 联系人:邮编: 联系电话:传真:EMAIL: 供应商: 注册地址(或住址): 营业执照号码(或身份证号码): 联系人:邮编: 联系电话:传真:EMAIL: 鉴于本合同双方同意建立一种长期的合同关系,使供应商得以依据本合同中规定的条款和条件向****公司提供货物和/或服务; 鉴于,****公司承诺,其拥有充分的权利和权限与供应商达成本合同。供应商承诺,其拥有充分的权利和权限和能力与供应商达成本合同。 据此,双方经友好协商,现达成协议如下: 第一章全部交易文件 第一条全部交易文件 1.1 双方确认,本合同、**采购条件确认书、订单、以及双方达成的书面协议构成供应采购交易的全部法律文件并对双方均有约束力。 1.2供应商提出的任何与本合同条款有矛盾的要求,必须经****公司以加盖公章的形式明确书面同意,否则不产生约束力。****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家除以加盖公章的形式书面同意外的任何行为(包括其已知供应商提出了对立或背离本合同条款和条件的要求但还是接受供应商任何货物和/或服务的行为)均不表示****公司已经同意了供应商的该要求。如发生上述情况,双方仍应按照本合同中的相应条款和条件规定执行。 第二条本框架合同 2.1双方承认,本合同应为确立双方在中国境地内就任何货物和/或服务达成的供应采购关系

中权利及义务的基本法律文件。 第三条**采购条件 3.1双方进一步承认,在****公司与供应商依据本合同进行任何交易前,双方应详细讨论供应商将提供的货物和/或服务,并针对某些具体问题在**采购条件确认书中达成一致。 3.2对**采购条件达成一致后应由双方签字确认。**采购条件确认书可以由双方根据实际情况的变化而不时地进行修改,但该修改也必须有双方签字确认。 第四条订单 4.1除本合同以及**采购条件外,****公司与供应商之间的每个具体交易应以订单的形式完成。 第二章采购和供货 第五条货物或/和服务登记 5.1 通常情况下,在依据本合同进行交易之前,供应商与****公司协商并在****公司登记其将向****公司提供的货物或/和服务。 5.2通常情况下,按上述规定登记后,****公司应当优先从已登记货物或/和服务中向供应商订购,且供应商只应向**公司供应已登记的货物。 5.3供应商货物或/和服务登记为要约,****公司一经向供应商发出订单视为承诺。 第六条订货和接受 6.1 本合同项下的每一具体交易中,应由****公司向供应商发出订单采购货物或要求服务。 6.2 本合同项下的订单均应以书面形式出具并应以信函、传真、电子邮件或双方确认的方式发至供应商在本合同中指定的地址(如供应商变更地址,应及时以书面形式通知**)后即视为有效订单。 6.3 有效订单一经按6.2款规定发给供应商即应视为供应商收到,供应商在收到有效订单后无须予以确认。 6.4 如收到无效订单(即供应商无法按订单要求供货),供应商应拒绝供货,同时应于一个工作日向****公司按照其在本合同中指定的地址发出书面通知,该书面通知包括以信函、传真、电子邮件或双方确认的方式。 6.5 如收到订单并认为无法按照该订单的规定供货,供应商可拒绝供货,但应于一个工作日内按照6.4款的规定通知。但若**在订单发出后一个工作日内没有收到供应商的上述通知,

地产公司供应商管理制度

XX地产 供应商管理制度 编制: 审核: 批准: 文件编号: 版次: 发布日期:

鼎亚地产供应商管理制度 一、目的 为高效率的选择符合公司质量与进度要求的工程供应商(含监理单位、施工单位、材料设备供应商),并通过持续的跟踪和评估,逐步健全供应商库,促进外部合作单位与公司共同发展。 二、适用范围 适用于房地产开发各项目的工程供应商的履约评价、新供应商开发及等级管理。 三、术语和定义 (一)供应商的级别:各级供应商分为四级,即:优级供应商(A级)、合格供应商(B级)、备选供应商(C级)及不合格供应商(D级)。 (二)优级供应商(A级):指所供产品或服务在质量、进度及价格等方面控制优秀,履约评价在90分以上的供应商,即为优级供应商。 (三)合格供应商(B级):指经集中考察评估合格,或资质预审合格及入围考察合格,考察评价在80分以上和履约评价在85分以上90分以下的供应商。(四)备选供应商(C级):指经集中考察评估,或资质预审及入围考察合格,具备向本公司提供产品或服务的资格或已经提供产品或服务但尚未纳入合格供应商名单的供应商。 (五)不合格供应商(D级):指存在商誉问题、或提供不合格的产品或服务,不具备继续向本公司提供产品或服务的资格,经批准即为不合格供应商。四、新供应商开发 (一)新供应商开发计划 成本管理部和供应部结合下年度项目工程供应商需求,组织工程管理部

等部门拟定新供应商开发计划。新供应商开发应在以下条件下进行: 1. 基于公司年度经营发展的要求和项目开发的要求,需要寻找新的供应商; 2. 根据原有的供应商合作情况的反馈,需要更新并重新选择供应商; 3. 核心业务的重要供应商需要进行结构性优化的,以增加选择的空间。(二)新供应商信息收集 1. 成本管理部和供应部根据采购计划需求及供应商开发计划,收集新供应商信息,其他部门可向成本管理部和供应部提供新供应商信息. 2. 新开发的供应商应满足以下几个要求: (1)所提供的产品要与公司的需求相适应,并符合国家有关法律法规,并具有该专业应具备的国家或行业主管部门核发的相应资质; (2)研发能力、质量保证能力、生产能力和成本控制能力等能够满足公司的要求; (3)是否有与公司长期合作的愿望和能否按照公司的要求进行持续改进; (4)公司对供应商的吸引力足够强大,有可能对其进行长期有效的管控; (5)与其它甲方的合作无法律纠纷,工期、质量、配合能满足甲方的要求; (6)能提供1-2个具有代表性楼盘的实际业绩; (7)在项目当地有稳定的售后服务体系。 (三)新供应商资质预审 1. 对于新供应商,成本管理部和供应部应登记供应商基本信息,注明联系途径,并核实两年内商誉及资质。通过核实商誉、资质后的供应商,向其

供应商管理办法

供应商管理办法

沿德八标材料供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商的管理,创造良好的采购环境,保障沿德八标项目材料集中采购,依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ ]315号),特制定沿德八标材料供应商管理办法。 第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位,按生产经营性质可分为生产商和销售商。 第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络,为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。 第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门,负责制定供应商管理制度,审核并推荐上报公司合格供应商,建设并管理本项目供应商信息。配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。 第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。 第二章供应商管理 第六条供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐,谁考察,谁负责”、供应商选取“谁采购,谁负责”的原则执

行。 第七条项目材料部对供应商实行准入审核制度 (一)由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后,上报公司物资设备科审核,审核批准方可进入公司合格供应商范围内。 (二)推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。 1、产品的质量要求 供应商应提供产品的质量检测报告,产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。 2、供应商的资质要求 供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的,则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料,还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息,合格供应商必须属于一般纳税人身份。 3、供应商的资源、资历和营业额考评 主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等,同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力,包括在服务方面的具体部署,服务网点,对服务的响应时间等。 4、供应商资信考评

(完整版)年度采购合同范本

年度采购合同 采购商(甲方):合同编号: 供应商(乙方):签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规, 双方经过友好协商,本着诚实守信、平等互利的原则,就采购商向供应商购买__ (以下简称“产品”)一事,签订如下合同条款。 总则部分 一、标的物 1.产品的最终数量以实际入库合格产品数量计算,双方建立合作关系后,乙 方向甲方提供万元人民币作为质量诚信保证金,双方终止合作关系后的壹 年,且所供全部产品质保期结束后的30日内无息返还。 2.上述价格已包含货物价款、运输费、包装费、装卸费、税金、利润等运送 到采购商指定交付地点所发生的一切费用,供应商不得以任何理由做出不利于采 购商的价格调整。 3.标的物的用途(即明确用于行车的合同号、用户单位、行车规格型号、几 台行车) 4. 乙方按照与甲方签订的合作协议,对所负责供应类别的配套产品应储存 一定的库存,大批量订货乙方应按照甲方采购人员通知数量分批次送货,合同约 定范围内的产品按照合同约定时间交货,每月保证需求。 5. 具体的标的物以甲方每次向乙方下达的采购订单为准,乙方应该按照甲 方采购订单下达的规格、数量、品牌及订单上载明的要求进行设计、生产,不得 超计划供货。 二、交货方式、时间、地点 1、乙方应该按照甲方的采购订单打印一式三份的送货清单,将产品交付甲方 要求地点,并注明收货人姓名、电话(后附送货清单格式)。

2、产品应于本合同生效后订单下发之日起日内把货做好,待甲方通知时发货,交付至采购商指定地点。供应商应在产品交付运输前二日内书面通知采购商到货日期。(交货时必须附带双方订货资料,包括合同、技术协议、图纸等) 3、乙方送货时间为每周一~周六,非特殊情况且应甲方要求应避开周日送货,否则甲方有权拒绝收货。 三、质量、验收标准、质保期 1、1.1供货方交付的产品质量应当符合国家标准的要求,并且应当符合相关行业标准等方面的相关要求,达到最终用户的使用要求。 1.2非标产品按照甲方技术要求的质量标准进行生产、交货; 1.3如检验发现产品不符合本合同产品质量标准条款第一条规定,甲方有权拒绝付款,且乙方应赔偿甲方因此而受到的直接和间接损失。 2、2.1甲方根据本合同相关标准等方面的有关规定,对乙方交付的产品进行验收,但甲方的验收不免除乙方的任何质量责任和义务; 2.2甲方验收方法:质量按合同约定的标准验收;数量按照甲方验收合格后的实际数量为准;外观检验包括产品的品牌、规格、型号、外包装及标识等; 2.3每批进货物资乙方均需向甲方提供正式的出厂检验报告; 2.4甲方应在产品进场验收后或使用过程中出现质量问题后7日内书面通知乙方提出异议,但有关权威部门认定产品不合格或存在质量缺陷的,提出异议不受上述期限的限制。 3、 3.1乙方必须保证向甲方供应商品质量合格,一经发现所供应商品有假冒伪劣的,乙方自愿赔偿甲方其所供假冒伪劣产品市值10倍的金额作为违约金,且甲方有权解除合作协议,并永久性取消卫华集团及各子公司配套资格的权利。 3.2产品的质保期为随甲方起重机整机配套使用之日起壹年内免费三包服务,在质量保证期内,乙方负责提供产品的免费维修、更换等服务,乙方供应其产品必须以甲方配套出厂之日起实行三包。甲方产品出现质量问题,乙方接甲方通知后48小时内到达现场。因乙方配套产品质量原因所产生的一切费用由乙方承担;由乙方服务不及时,而甲方代乙方服务所产生的一切费用由乙方承担,乙方应在20日内无条件为甲方处理所积压的物资(进行退货或换货)。 四、运输及保险 1.乙方应采用运输,并承担运费、装卸费等相关费用。 2.乙方货物在运到甲方指定地点之前的一切安全责任和所有保险费用由乙

房地产企业供应商管理方案

房地产企业供应商管理方案 —、总则 1.目的 为了稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,特制定本管理方案。 2.适用范围 本方案适用于向企业供应各类材料、零部件、设备及提供配套服务的厂商。 二、选择供应商 1.对每类材料或设备,由材料设备部进行市场调研后,提出3~5家候选供应商名单 2.企业成立一个由材料设备部、质量管理部以及技术部门组成的供应商评选小组。 3.评选小组初审候选厂家后,由材料设备部实地调查厂家,并填写《供应商调查表》调查评价的内容如表7-8所示。 表7-8 供应商调查表

4.经对各候选厂家逐条对照打分,计算出总分排序后决定取舍。 5.核准为供应商的,可进行采购;没有通过审核的,请其继续改进,保留其未来候选资格。 三、供应商评价 (一)材料设备部制定评价指标,如表7-9所示,并依照此指标对供应商进行级别评定 (二)供应商级别分为A、B、C和D级 各个级别的得分情况如下: 1.A级,85分(含)以上;

2.B级,70 (含)?85分; 3.C级,60 (含)?70分; 4. D 级,60 分以下。 (三)对选定的供应商,企业与之签订《长期供应合作协议》,在该协议中具体规定双方的权利、义务互利互惠条件。 (四)材料设备部定期或不定期地对供应商进行评价,对不合格供应商解除其长期供应合作协议。 (五)每年对供应商予以重新评估,不符合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合 格供应商。 (六)企业可对供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照上述筛选供应商的办法。 (七)对最高信用的供应商,企业可提供物料免检、优先支付货款等优惠待遇,对于被评为D级不合格的供应商,企业将中止同其开展的采购合作。 四、供应商关系维护 1.企业对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查。 2.企业要定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3.企业要减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。 4.企业需制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5.企业对重要的、有发展潜力的、符合企业投资方针的供应商,可以投资入股,建立与供应商的产权关系。

上市公司合格供应商管理办法

公司合格供应商管理办法 ------------(A1) 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理,使采购的各类原、然材料,工矿配件,钢材,物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商,必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认,由供应部负责依据上年度评价结果,结合本年度的供货及服务情况组织评价,并根据评价结果,提出拟定合格供应商名录,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评,成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约

媒体供应商采购合同样本

媒体供应商采购合同样本 合同编号: 合同编号:_____________ 签约地点:_____________ 采购方(以下简称甲方 ): 法定代表人: 营业执照号码: 地址: 电话: 传真: 供货方 (以下简称乙方 ): 法定代表人: 营业执照号码: 地址: 电话: 传真: 为了确保供需双方的责任及义务,基于甲乙双方业务往来和供应等情况,认定乙方具有向甲方供货的能力,而且乙方同意向甲方提供符合甲方要求的货物;本着互惠互利、共同发展原则,在平等自愿的基础上,为建立起长期友好的合作关系,特签订此协议。 第一条采购订单执行 甲方所下采购订单将包括品名、货物型号、数量、供货时间以甲方的书面订单为准乙方应在____小时内签字或盖章确认回传,乙方需保质保量完成交货不能按期交货乙方需提前与甲方沟通征得甲方同意后方可更改交货时间若无正当理由,乙方不得拒绝接受订单;包装及运输方式,甲乙双方可进协商而定。

乙方负责向甲方供应下表中所列货物:(货币单位:元) 序号 货物名称 品牌或型号 质量要求 数量 单价 总价 金额总计 如甲方要修改或变更货物清单的,必须提前______月通知乙方。 第二条品质保证 1、乙方发货后及时知会甲方注意收货,双方按照已经确定的样品或双方协商确认的质量标准进行验收如验收不合格,甲方及时通知乙方,并提供验收不合格

报告,乙方在接到通知____工作日内回复甲方如何处理,并在最短的时间内补回货物,如甲方生产过程中检测出不合格品,经品质及技术部门确认后,甲方有权退回到乙方,退货款将直接从当月货款中扣除。 2、若乙方所供货物发生质量问题,从而导致甲方停产或被第三方索赔,经双方或技术部门认定是乙方的责任,则应由乙方承担给甲方造成的全部经济损失。 第三条货款结算 1、本着诚实信用与长期合作的原则,产品报价要与市场价位合理,如甲方发现价格严重不符,甲方将有权取消所下订单。 2、乙方需每月提供一份对账单给甲方财务,用于核对送货数量,甲方财务核对后签字盖章回传。 3、付款方式:甲方自货物检验合格入仓后,下月____日前支付相应货款;如需开发票的供应商结款前必须随货提供与货物等值金额的增值税发票,发票上的物品内容与提供的货物名称相同。 第四条合同失效条件 如双方最后一笔业务交易完成后24个月内双方再无任何业务往来,合同自动中止失效。 第五条违约责任 1、甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的______ 的违约金。 2、乙方未能按时交货,每拖延一天,须向甲方支付合同金额的______ 的违约金。超过______天以上,______天以内未交货的,须向甲方支付合同金额的______ 的违约金。 3、甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方支付合同金额的______%的违约金。 4、乙方超过交货时间______天仍未能交付货物的,须向甲方支付合同金额的______ 的违约金,且甲方有权解除合同。 第六条争议的解决 签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。受理期间,双方应继续执行

房地产供应商管理思路

供应商管理思路 一、供应商管理目标 1.多-汇聚更多优秀的供应商以服务我公司; 2.快-通过战略合作等方式,提高项目采购效率; 3.好-甄选更好的供应商进行合作,达到双赢的目的; 4.省-“省时”、“省力”、“省钱”。 二、供应商管理现状分析 5.集团统一管理工作量较大:集团招标采购部对于NC库进行管理(100万元以上项 目),包括各区域及集团供应商。现在库内近千条供应商信息,集团整理工作量及 难度较大;各区域公司供应商库情况不一,有的有,有的无,标准不统一; 6.供应商信息不完整:NC库仅能体现入库时要求填报的信息,往往填写不完整;对 于后继投标状况、合作状况等信息不能体现,仅为静态管理;有效数据的支撑不足,如合作项目、合作金额等,相关数据有需求时,要人为整理; 7.有效供应商数量不足:供方库内个别分类供应商的数量较少;有些类别总量多但是 有效单位少;当前数据库没有自动数据汇总功能,不能动态监控不同类别供应商数 量,以有效补充; 8.NC库内单位分类混乱:科目选择错误,供应商选为非关联方,二级科目为材料设 备类,三级科目选择建筑安装类之中的子科目; 9.NC库系统缺陷,修改复杂,需要手动修改; 10.NC库功能单一:当前NC库仅有简单查询、审批以及共享功能;很多功能(比如 划分集团数据库以及区域数据库)不能实现,人为整理工作量较大; 11.供应商评价有待提升:公司有供应商履约评估制度以及相关模板,但是履约结果相 差较多,定性评价多而定量评价少。 三、供应商的管理授权:根据2/8原则确定 12.授权管理原则 13.区域与集团 四、供应商的整理及分级(当前) 14.初步筛选:对于原有NC库内供应商进行重新筛选,删去“死鱼”,明确供应商的 业务分类。(2016年3月1日-2016年4月30日) A.“活鱼与死鱼”:多次不参与公司招标、合作工程之中涉及重大法律纠纷、重 大质量安全事故以及其他已知的挂靠单位,从供应商库内删去或者列入黑名单; B.未考察不入库:未进行考察的单位,不进入NC库;具备多种资格的供应商, 仅入库其考察项目的内容(参照考察报告); C.单位来源不清楚不入库:单位来源不清楚的,不入库; D.业务分类:按照当前业务分类,将分类混乱的调整分类;(见附表) E.集团与区域公司:从入库来源以及考察人员划分出区域供应商库以及集团供应 商库; F.供应商基本信息:供应商的基本信息应该包括:单位全称;地区性/全国性; 注册资金;年产量;资质类别及等级;产品概要等方面;联系人及联系电话; G.合作程度:根据多区域/项目合作、单区域/项目合作、未合作参与投标、未合 作未参与投标等划分,包括合作项目名称、面积、金额(结算/合同)(自2014年 1月1日之后,或者参照成本软件录入项目47个项目); H.具体筛选方式:

011公司供应商驻场人员管理办法

XX项目驻场人员管理办法 总则 本办法规定了XX公司(以下简称“公司”)的供应商驻场时需要遵守的相关规章制度。 目的: 为加强公司管理,维护公司良好形象,特制定本规范,明确要求,规范行为,创造良好的企业文化氛围。 适用范围: 本办法适用于公司与其签署相关合同(维保服务等)需要驻场工作的供应商。 第一章办公细则 第一条外来单位负责人 1.外来单位项目组人员应指定一名人员作为驻场负责人(默认为外来单 位项目经理),在以后项目建设阶段如果出现以下细则的违规情况时, 由该驻场负责人权权负责。 2.填写《驻场人员登记表》和《承诺书》,格式见附表。 第二条考勤制度 本考勤制度为确保供应商按照公司规定进行有秩序的工作; 注:原则上和公司的工作时间保持一致,如有特殊情况或事先和公司负 责人商定过上下班时间的可按商定后的时间安排工作。 1.上下班时间 上午:8:00-12:00

下午:14:00-17:00 注:因节假日或特殊情况调整工作时间的,另行通知。 2.请假 供应商需要请假应提前一天通知公司负责人并阐明原因,如遇紧急情 况应第一时间电话通知公司负责人。 3.节假日 按照法定节假日作息。如有调整另行通知。 4.如无故迟到早退或旷工的将联系相应公司的领导处理。 第三条办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,不 可随地吐痰,垃圾、纸屑丢入纸篓内,确保办公环境的安静有序,有 必要进行集体讨论时,在会议室内进行。 2.驻场人员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工 作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁、整齐。下班后驻 场负责人要确认关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。 3.发现办公设备(包括通讯、照明、电脑等)损坏或发生故障时,职员 应立即向办公室报修,以便及时解决问题。 4.吸烟应到规定的区域范围内,禁止在办公室吸烟。 5.在办公室禁止一切看视频、打游戏等娱乐活动。 6.爱护公共设施,人为损坏应承担相应的赔偿责任。 7.机房要求,如因项目需要进入机房操作的,应严格遵守公司机房管理 规范,保证不接触非相关服务器等设备,准确填写机房的出入记录表。 8.个人电脑一定要安装防病毒软件并定期查毒,如感染病毒或木马应及 时断开网络。 9.由于办公区域人员较多,不得在未经他人允许的情况下使用他们物品。第四条着装要求

独家供货商协议范本

合同编号: 合成纸独家供货协议 供方:XXXXX有限公司 住址: 法定代表人 买方:XXXXXXX X限公司 住址: 法定代表人 就供方独家供应需方XXXXXX等相关事宜,经双方平等协商,在自愿和诚实信用的基础上,特此立约如下: 1. 定义 1.1 “联属公司”指(i)从事与买方业务有关的公司,其中买方直接或间接拥有 或该公司已发行之表决权股份的至少百分之五十(50%);(ii)接受买方特许或 许可的人。 1.2 “合成纸产品”指供方按照需方要求进行生产的XXXXXX等及其相关衍生合 成纸产品。 1.3 该合成纸产品的(STAR SHEET特征(或技术指标)为:______________________ ) ____________________________________________________________________________ )1.4 “知识产权”指以下事项中所包含、授予或产生的权利:(i)任何专利包括发 明、实用新型和外观设计;(ii)驰名商标和注册商标,包括商品商标、服务商标、证明商标;(iii)版权及与之有关的权利;及(iv)任何其它法律保护的知识产权。 1.5 “订单”指买方(或其联属公司)向供方发出的、要求供方制造和出售合成纸产品的书面指 示,其中指明买方建议的合成纸产品单位数量和规格、合成纸产品安装地点(如需安装)、可能影响合成纸产品的制造、测试的特别情况、装运说明、要求供方提供安装劳动力的任何请求、计划和规程,以及交付日期。 2. 供货与采购 2.1 在遵守本协议条款的前提下,供方同意为买方制造本合同约定的合成纸产品并 向买方出售。

企业供应商管理制度

企业供应商管理制度 第一节总则 第1条为了有效地对供应商(外协厂)实施管理,使公司原材料、外协件在质量、交期、价格、服务等方面最优,本着与供应商(外协厂)互惠互利、共同发展的原则,特制订本制度。 第2条物料分类 本公司的所有物料分为两类,即:直接物料与辅助物料。 直接物料:是指对产品性能、结构、形状、外观等构成直接影响的物料。 如产品的各种组装件等。 辅助物料:是指对产品本身性能、结构没有直接影响的物料。如:产品 包装材料、标签、标贴等。 第二节适用范围 第3条本制度适用于为公司提供物料的所有供应商(外协厂)。 第三节职责 第4条计划物料科是供应商(外协厂)的直接联络单位。负责:1、与外协厂的沟通联系;2、对供应商(外协厂)的前期调查及资料收集;3、组织公司开发科、品管科等对供应商(外协厂)实施调查与评选;4、实施物料采购;5、与供应商(外协厂)之间进行询价、比价、议价及采购合同的签订;6、对供应商(外协厂)进行业绩评定;7、对供应商(外协厂)采购物料的跟催;7、对外协用技术资料/文件的发放登记等。 第5条车间负责对供应商(外协厂)提供物料的使用,并有责任挑出过程中的不合格品及提出改善建议。 第6条开发科负责:1、提供外协用技术资料/文件(包括具体的技术要求、图纸、样品等);2、对供应商(外协厂)的技术开发能力进行调查,取证;3、参与对供应商(外协厂)的评选;4、对供应商(外协厂)的技术指导、培训工作; 第7条品管科负责1、供应商(外协厂)提供物料的质量检验;2、对供应商(外协厂)质量体系运行情况进行调查与取证;3、参与供应商(外协厂)的评选;4、对供应商(外协厂)提供物料质量情况的监控与统计分析;第8条财务部负责供应商(外协厂)之间的财务结算与财务监控; 第四节供应商(外协厂)的选择 第9条供应商(外协厂)基本情况调查 如被调查对象是与公司保持合作关系的供应商(外协厂),现需发展新

供应商合作协议书61392

甲方(需方): 乙方(供方): 甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的原则;经双方友好协商,就甲方与乙方供需合作事宜达成一致意见,并签订如下合作协议。 第一条:目的 需方委托供方制造本合约所附《采购单》所订的物品,供方同意制造需方《采购单》中内容所体现的产品供应给需方。 第二条:采购单价 1、《采购单》中所记载的采购单价是根据需、供双方的协议而制定。 2、乙方应提供诚信的价格给甲方,并传真报价单给甲方签字确认。如发生价格上浮,对于新价格,应在甲方同意并书面回签后15天生效。如发生价格下降,乙方应立即通知甲方实施新价格。如未能及时通知,一经甲方发现,甲方有权将前6个月内所采购之该产品以目前市场最低价格计算。以上产品所产生的差异金额,乙方授权甲方在乙方的应付货款中扣除。 3、《采购单》确定后,供需双方的法人代表或委托代理人签名认可(并注明生效时间)后,才具有法律效力,其他人的签名不予以承认。 第三条:订货 1、需方按照《采购单》以书面形式向供方订货。 2、需方应在《采购订单》中明确所订物料的交货日期及每次的交货数量。供方应遵守《采购单》约定的内容交货,除需、供双方在事前以书面形式变更《采购订单》的约定内容外,供方的交货不得与订单的约定内容有异常。

3、供方收到《采购单》后,供方要仔细审核《采购单》内容,如质量标准、订单数量、交货日期,确认无误后,供方负责人于一个工作日内签名回传需方,如双方是通过微信、QQ或邮件形式确认订单,也需在收到订单后进行回复确认,若不按时回传,需方有权对供方处以100元罚款,罚款金额从货款中扣除。若供方对于需方的订货内容有异议时,于接到《采购订单》后4小时内通知需方处理。 第四条:包装要求 1、包装方式、标示和单位包装量按《采购单》或行业标准要求执行,做到要定量、安全、合理、标示清楚、无破损,如因包装导致产品损坏,供方应承担全部责任。 2、若供方提供的包装物需要回收时,在需方期间,由需方负责保管,若由损坏,需方负责赔偿。若供方不需回收的包装物但需方认为可以周转使用的,需方可以向供方提供周转包装物,供方在产品单价中扣除包装物的部分。 第五条:交货 1、供方于交货前需填写规范的《送货单》(若无,以《收据》代替),送货单上务必注明:订单号、品名规格、数量、单价并送货到需方仓库或指定地点。运输费由供方负责。 2、供方应按照需方提出的包装要求,本着诚实信用的原则对产品进行包装,不能以次充好,以少充多。 3、供方应按照双方确认的交货日期如期交货,若因供方责任导致交货期延迟而影响需方的生产进度的,造成需方生产车间工时浪费,造成生产损失的,或者导致需方不能如期向客户交货而遭到客户索赔的,供方应全额赔偿损失。 4、供方应按照需、供双方签订的《物料检验标准》或者双方共同确认的品质要求交货,若因供方责任导致品质异常而影响需方的生产进度,造成需方生产车间工时浪费和生产

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