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整改记录表

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质量、安全、绿色施工检查整改记录表

项目部安全检查及隐患整改记录表内容

项目部安全检查及隐患整改记录表内容 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

······································································1、工地现场有部分工人未戴安全帽。 2、人工挖孔桩防护措施不规范。 3、临时用电电箱缺少标识、编号。 4、材料堆放没有悬挂标识牌。 5、临时施工电线电缆存在部分乱接乱拉、拖地现象。 6、基坑围护未完全到位。 7、钢筋加工场电线电缆存在乱接乱拉现象。 8、圆盘锯没有加设防护套。 9、圆盘锯使用倒顺开关。 10、分配电箱没有隔离开关。 11、个别用电设备没有接零接地保护(没有用四芯电缆) 12、楼梯处有一预洞口没有防护,存在安全隐患。(在洞口处围上防护栏,并设置醒目警示标志) 13、脚手架的钢筋较早且少部分存在有孔洞。 14、转角内力杆无搭设现象。(加设转角内力杆搭设,不准缺省) 15、短管及大横杆的探头搭设不规范,过短或过长(外立面)[按规范搭设探头,不能外露太长或太短,约露长10~20㎝] 16、外脚手架的扫地杆高低错位,搭设不符合要求。 17、外脚手架底冲毁杂物散板较多。 18、入口防护棚未做双导挡板。 19、架子工高空作业未戴安全带。 20、夹层洞口临边围护不足。

21、部分安全网未挂满及有穿孔破损现象。 22、剪刀撑未及时跟上搭设。 23、架体上有钢筋方条等杂物现象。 24、二、三层楼梯平台未做围护。 25、架体首层未按照规定铺设竹串脚手板。 26、七层电梯井口未围护。 27、1轴处五层有许多碎板在外架上。 28、8轴处至9轴安全网有破损现象。 29、标示牌、宣传标语悬挂,张贴位置不够好。 30、工地灭火器挂设数量不足。(厨房可设干粉灭火器,宿舍及办公室可设置二氧化碳) 31、厨房没有卫生许可证;厨房功能使用不符合要求。(人员要有上岗证,要设置切菜台,厕所要贴瓷块) 32、厕所不符合使用要求。 33、围墙围护不严,后门不符合便要求。(围墙围护、后门设置不能使用竹排,按“双优”要求设置好铁门。 34、班组工人技术安全交底卡无工人签名。 35、三级安全教育中无工接受教育时间。 36、无电工巡视记录,无班组安全活动记录。 37、现场临时材料较乱,没有归堆,标牌。 38、钢筋场机具没有重复接地。 39、现场卫生环境比较差,钢筋堆放场等部位有积水现象。

隐患排查记录表_6.1.4

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ001 检查时间:年月日 基础挖土,场容、场貌工程名称隆城世嘉二标段重点部位 存在的隐患: 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ002 检查时间:年月日工程名称隆城世嘉二标段重点部位基础、施工现场 存在的隐患:1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组胡志忠负责,电工组李兆军配合,半天内完成)。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上三条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ003 检查时间:年月日 施工现场 工程名称隆城世嘉二标段重点部位 存在的隐患 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

安全隐患排查记录表

安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程排查项目: 安全管理 1 排查日期: 2013年 8月 20日 排查项目存在隐患或问题 安全生产责任落实情况1.是否明确了项目部负责人、安全管理人员 安全生产责任 / 2.是否明确项目部负责人、各部门安全生产 责任并定期考核 / 3.是否按规定配足够的专职安全管理人员/ 4.是否制定了各工种安全技术操作规程 / 目标管理1.是否制定了安全管理目标/ 2.是否进行安全责任目标分解/ 3.是否制定了责任目标考核规定/ 4.是否有考核记录和结论/ 安全投入1.是否严格执行了建立安全防护、文明施工 措施费管理制度 / 2.在施工组织设计中有否安全投入计划/ 3.是否有安全措施费的使用情况/ 4.是否按国家规定标准提取安全生产费用/ 起重机1.现场起重机构是否按规定办理了备案、告 知、登记手续 /

械管理2.是否具有起重机械安装、拆卸工程专项施 工方案 / 3.是否建立了起重机械安全技术档案/排查人:韩状 项目负责人:陈教仁 安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程 排查项目:安全管理 2 排查日 期: 2013年 9 月 21 日 排查项目存在隐患或问题 施工组织设计1.是否有施工组织设计和安全专项方案/ 2.是否按规定对施工组织设计和安全专项方 案进行审批 / 3.危险性较大的分部分项是否编制了专项施 工方案 / 安全技1.是否制定了安全技术交底制度/ /

术交底2.是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 安全检查1.是否建立了项目部等各级生产检查制度/ 2.是否对日常工程项目进行安全生产检查/ 3.是否建立了本项目安全生产专项整治自查 台账 / 4.是否对检查出的隐患按整改责任人、整改 资金,按时整改等“五落实”原则进行整改 / 重大隐患治理1.建立工程项目重大隐患台账/ 2.对排查的重大隐患按规定上报/ 3.针对台帐中记录制定的重大隐患整改方案/ 4.按照整改责任人、整改期限、整改资金、 监控措施、应急预案“五落实”要求进行整改 / 安全教育1.制定安全教育培训制度/ 2.建立安全教育培训档案 /排查人:韩状 项目负责人:陈教仁

纠正措施、预防措施实施记录表

编制部门:富源县体育活动中心 纠正措施-01 纠正措施有效性评价、验证记录: 验证人: 年 月 日 (潜在)不符合原因分析: 1、 瓷砖粘贴未及时批灰缝; 2、 区域狭小移动式脚手架无法进入; 纠正/预防措施及实施计划: 1、 瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净; 2、 对刮腻子漏刮部位检查统计,及时修补; 3、 预留洞口应及时修补,为下一道工序做准备;严禁一次性砌筑及抹灰、刮白; 制定人: 纠正/预防措施实施记录: 1、 瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净; 2、 漏刮腻子还未修补; 3、 预留洞口已修补,待下一道工序; 实施负责人: (潜在)不符合事实: 体育馆: 1 2 3 记录人: 、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批; 、板面局部未进行二次刮腻子; 、通风管道安装预留洞口未及时修补; 李现乖 2017 年5月27日 分析人:李现乖 2017 年5月27日

编制部门: 纠正措施-2 纠正措施有效性评价、验证记录: 验证人: 年 月 日 (潜在)不符合事实: 1、 挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实; 2、 足球场土方回填压实垃圾未清理干净; 记录人:李现乖 (潜在)不符合原因分析: 1、 砼浇筑振捣后,未对面层压实、找平,导致砼面不平整、光滑且有松散砼; 2、 未安排人员清理垃圾; 分析人:李现乖 纠正/预防措施及实施计划: 1、 混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实;在挡土墙墙体模板安装前应把松散 砼打凿干净,才可下一道工序。 2、 足球场回填土压实以前清理垃圾,防止压实度达不到设计要求,造成返工处 理。 制定人: 纠正/预防措施实施记录: 1、 松散砼已打凿; 2、 足球场垃圾已清理干净; 实施负责人: 2017 2017

不符合项纠正措施表

不符合项纠正措施表 No.J: 4 不符合项事实摘要: 审核发现,酚醛胶布管压制工序测量用型号为TERD-9的温度计,没有校准标识 纠正情况: 技术部计量管理人员已于2011年8月10日完成对配件分厂酚醛胶布管压制工序测量用型号为TERD-9的温度计的重新校准、标识。附件一:配件分厂酚醛胶布管压制工序TERD-9的温度计的重新校准记录;附件二:该计量器具现场进行了校准状态标识的照片。 原因分析: 技术部计量管理人员对在用计量器具管理状态未实施监督检查,相关体系文件中无此项工作的监控要求。 纠正措施: 1. 技术部负责对公司的《检验测量和试验设备控制程序》进行修改,增加对在用计量器具合格状态、计量器具校准或检定标识准确与清晰程度的检查要求;附件三:修改后的《检验测量和试验设备控制程序》。 2. 组织技术部计量器具管理人员、相关责任部门的人员重新学习GJB9001B-2009版标准与修改后的《检验试验设备管理程序》,提高对标准要求的理解与认识;附件四:培训学习记录。 举一反三检查情况(针对全部体系范围): 检查公司军品分厂、热处理分厂等军工生产现场的在用计量器具合格状态、有效期标识的符合性,发现问题及时纠正(经过检查,是否发现了问题,请描述?);附件五:计量器具合格状态、有效期标识检查记录及对问题的处置记录。 受审核方对纠正措施有效性的验证: 受审核方验证人:日期: 受审核方代表:日期:

注:此表内容全部由受审核方填写 不符合项纠正措施表 No.J: 5 不符合项事实摘要: 2011年7月25日审核发现:技术部未对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核。 纠正情况: 技术部会同质保部已于2011年8月11日完成对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实等方面的技术状态审核。附件一:《技术状态审核记录》。 原因分析: 技术部与质保部对新版国军标关于在公司体系内实施技术状态管理的具体内容理解不透,包括对轴承设计开发与生产过程中技术状态管理计划、技术状态基线确定、技术状态标识、技术状态控制等要求在《技术状态管理程序》中规定不够明晰,该程序文件的可执行、可操作性较差导致。 纠正措施: 1. 技术部、质保部负责对公司的《技术状态管理程序》进行修改,将我公司的技术状态管 理计划、技术状态基线确定、技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核,规定可操作实施的方法;附件二:修改后的《技术状态管理程序》。 2. 组织与技术状态管理相关责任部门的人员重新学习GJB9001B-2009版标准与修改后的《技术状态管理程序》,提高对标准要求的理解与认识;附件三:培训学习记录。 3. 组织相关人员对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态标识、技术状态控制等技术状态管理进行审核。附件一:《技术状态审核记录》。 举一反三检查情况(针对全部体系范围): 检查公司其他程序文件,对缺少可操作性的内容给予补充修订。(经过检查,是否发现了问题,请描述?附件四:对程序文件的检查结果的反馈; 附件五:需修改的程序文件的修改计划。(何意?还有需要修改的文件吗,为何本次不能完 成修改?) 受审核方对纠正措施有效性的验证: 受审核方验证人:日期: 受审核方代表:日期: 注:此表内容全部由受审核方填写

隐患排查及整改记录

隐患排查及整改记录 隐患排查记录表 排查日期: 2019年1月 20日 序号:201901 序号排查 事项 具体内容存在问题 备 注 1 变配 电室 绝缘工具1、绝缘工具检测过期。 2 电气 线路 低压线路1、线路敷设未穿管。 3 防雷 设施 防雷检测1、建筑物未定期进行防雷检测。 负责人签字: 备注:排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动;检查表类别包括:综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查;各类各次检查不可缺少;检查表针对性要强;检查表须签字,且签字齐全;对排查出的隐患进行分析评估,确定隐患等级,并汇总总结。

排查日期: 2020年4月 10日序号:202002 序号排查 事项 具体内容存在问题 备 注 1 低压 线路 安全电压和 触电防护 1、存在随意拉设电线现象,各类电线电缆应穿管 固定安装。 2 现场风险告知牌 风险告知卡 1、门口缺风险告知牌。 2、重要作业岗位缺风险告知卡。 负责人签字: 备注:排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动;检查表类别包括:综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查;各类各次检查不可缺少;检查表针对性要强;检查表须签字,且签字齐全;对排查出的隐患进行分析评估,确定隐患等级,并汇总总结。

排查日期: 2020年7月 10日序号:202003 序号排查 事项 具体内容存在问题 备 注 1 特种 设备 空压机、储 气罐 空压机、储气罐安全阀、压力表未定期检测 2 职业 健康 职业危害 因素检测 1、裁剪等存在职业危害的场所未进行噪音、粉尘等 职业危害因素的检测。 负责人签字: 备注:排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动;检查表类别包括:综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查;各类各次检查不可缺少;检查表针对性要强;检查表须签字,且签字齐全;对排查出的隐患进行分析评估,确定隐患等级,并汇总总结。

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