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隐患排查记录表

隐患排查记录表
隐患排查记录表

表6.1.4 隐患排查记

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ001

检查时间:年月日

1. 基础周围防护搭设不规范。

2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。

改措施:

1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。

2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。

果:

以上两条整改完成,经复查符合要求。

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ002

:1. 基坑四周有积水。

2. 作业面临时用电线路混乱。

改措施:

1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组郑中良负责,电工组刘敬华配合,半天内完成)。

2. 临时用电线路按规范要求整治。

果:

以上二条整改完成,经复查符合要求。

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ003

1. 现场堆物杂乱。

2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。

改措施:

1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。

2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。

果:

以上两条整改完成,经复查符合要求。

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ004

检查时间:年月日

1. 电焊机出线松动,地面潮湿。

2. 围护安全立网部分有缺口、搭口松开。

改措施:

1. 对电焊设备全面检查,发现隐患及时消除。

2. 围护网由架子班江顺才负责,一天内修好。

果:

以上两条整改完成,经复查符合要求。

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ005

1. 二级配电箱没有接地装置。

2. 部分电箱门不关,防雨措施不到位。

3. 施工现场基坑排水不及时。

改措施:

. 电工班立即组织人员安装二级配电箱接地装置。

. 电工每天加强巡视检查,固定电箱门必须关上,移动电箱下班必须收回专人保管。

3. 技术科负责人岑健安排人工挖孔桩施工班组长组织水泵抽水,一天内完成。

果:

以上三条整改完成,经复查符合要求。

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ006

1. 施工道路不畅,模板、钢管随意乱堆。

2. 电焊机搭铁用钢筋乱拖。

3. 施工现场临时用电混乱,过路电缆未采取保护。

改措施:

. 派3人清理道路杂物,模板堆放整齐、就位,一天内完成。

. 通知焊工,今后禁止用钢筋作搭铁,应按操作规程作业。

. 临时用电线路按规范要求整治(电工组刘敬华负责整治一天完成),项目部派电工巡察过路电缆覆盖情况

果:

以上三条整改完成,经复查符合要求。

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ007

检查时间:年月日

1. 施工用电有三处未做到“一机一闸、一漏电开关”。电线架设未采用绝缘子。

2. 9#楼塔吊基础施工,基坑四周没有搭设防护栏杆。

改措施:

三处施工用电整改为“一机、一闸、一漏电开关、一插座”,电线架设用绝缘子固定。

安全科负责人立即安排架子班组搭设9#楼塔吊基坑四周的防护栏杆。

果:

以上两条整改完成,经复查符合要求。

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ008

检查时间:年月日

1. 切断机刀片松动,漏油严重。

2. 施工区存在用电私拉乱接现象。

措施:

机修工紧固切断机刀片,调换油封,维修保养。

安全科负责人安排电工刘敬华全面检查施工区,将私拉乱接的线路全部拆除,两天内按照规范要求整改完

以上二条整改完成,经复查符合要求。

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ009

架上有垃圾,应及时处理。

扬尘。

电有乱拉乱接现象。

未及时关闭。

措施:

上垃圾由瓦工负责每天清扫。

排专人每天浇水清扫。

地专业电工立即拆除。

工每天巡视时将电箱门及时关闭。

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0010

工人未戴安全帽。

防护不到位。

边防护不到位。

未扎牢

措施:

进行安全教育,并令其立即戴好。

子工立即按方案做好楼梯口及临边安全防护。

子工立即扎牢。

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0011

有垃圾。

电线有乱拉乱接现象。

有人使用大功率电器。

未及时锁好。

措施:

人必须每天清扫宿舍,保持干净。

地专业电工立即拆除中,并在需要处安装插座。

收到仓库,完工后归还。

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0012

堆放杂物。

箱有乱拉乱接现象。

箱未架空。

箱门未及时关闭。

措施:

堆放的杂物立即搬掉。

箱乱拉乱接的电线立即拆除,并对接线者进行安全教育。

箱安排电工架空处理。

应及时关好。

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0013

检查时间:年月日

棚短钢筋到处乱扔。

火器材过期。

防护罩损坏。

上堆放材料。

措施:

棚短钢筋应及时堆至废料区。

灭火器应立即更换。

防护罩应立即更换。

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0014

检查时间:年月日

边防护不到位。

口防护被拆除。

上有短钢管。

不扣帽扣。

措施:

子工立即搭好临边及洞口防护设施。

上短钢管立即运下。

进行安全教育,并立即扣好帽扣

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0015

检查时间:年月日

全立网部分有缺口、搭口松开。

上杂物较多,部分安全网有漏洞

少量临边洞口未设防护。

扣安全帽带。

措施:

子工立即将缺口、搭口扎牢。

工班组清理干净,并要求架子工更换有漏洞的安全网。

子工立即做好临边洞口防护。

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0016

材料堆放混乱,必须分类码放整齐

配电箱、三级配电箱无安全防护措施,基础不牢

箱内没有定期检查记录

机械接地部分不到位,必须立即整改

措施:

分类码放,不能用的材料堆放在不妨碍施工地方,以备以后处理

箱搭设防护鹏要两层一层防雨、一层防砸、配电箱基础用C10混泥土浇筑固定

电箱要有专人管理,定期检查、并填写好记录

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0017

目前以低于施工作业面

口、五临边安全防护要及时跟上

竹笆有部分被拆除掉

安全网张挂不到位

措施:

架必须增加施工人员必须把架子搭设超出施工作业面1.5米

、五临边防护要派专人检查发现不到位立即整改

竹笆、安全网立即安排人员整改完好

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ00 18

脚手架目前以低于施工作业面,施工人员少

梯边安全防护缺少

架上有部分缺少立杆或被拆除掉必须

安全网张挂不到位

有部分施工人员未佩戴好安全带

措施:

施工人员增加,加快速度,

全防护、安全网必须立即安排人员整改,

未佩戴安全带,加强安全教育提高对安全知识,重视个人安全

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ00 19

架现场施工人员不佩戴安全带;

手架底部槽钢有部分不牢;

必须预埋件焊接在一起,使整体稳定不得有松动;

焊接处被破坏必须立即加固;

立杆已搭设,尾部没有焊接和加固;

措施:

题架子班长安排人员立即整改加固,方可进行下道程序施工

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0020

阳台处离柱子太近(只有10公分左右)给造成木工无法施工,必须立即进行整改;

层临边洞口、电梯井安全防护不到位的,必须立即安排人员搭设;

距离剪力墙、柱子、阳台等临边洞口超出30公分,必须搭设防护并用竹笆或模板满铺;

上竹笆片有损坏立即更换,每一片竹笆必须用铁丝绑扎不少于4处;

张挂不到位、破损的,立即整改好;

措施:

题按规范进行整改

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0021

井口安全防护不到位;

井位置脚手架未满铺脚手板;

洞口安全防护搭设不到位;

措施:

防护门架子班组负责安装

脚手架竹笆片铺设架子班组负责

安全防护由架子班组搭设完成

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0022

处未用模板板铺设;

内积水,未安排排出;

用电电线、电缆混乱;

措施:

铺设由架子班组负责完成

内积水,要安排专人定期抽水

电线混乱刘敬华安排整改

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ00 23

阳台处缺少立杆,必须立即进行整改;

层临边洞口、必须立即安排人员搭设;

距离剪力墙、柱子、阳台等临边洞口超出30公分,必须搭设防护并用竹笆或模板满铺;

上竹笆片有损坏立即更换,每一片竹笆必须用铁丝绑扎不少于4处;

措施:

要求进行整改

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0024

挂不到位、破损的,立即整改好;

安全防护门安装跟不上,必须立即进行安装。

要铺盖严实,不得有松动现象;

钢管、扣件等材料,必须立即清理干净。

措施:

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

记录表

检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0025

检查时间:年月日

脚手架斜拉钢丝绳松动严重,转角处仍有缺少斜拉钢丝绳无人整改;

楼层临边洞口安全防护还有不到位、现场施工人员缺少必须安排专人搭设;

架剪力墙搭设不规范(有部分未到底)悬挑工字钢尾部要用木方钉牢不得松动;

架跟不上施工作业面,给其它施工人员带来安全隐患监理已经下发整改通知单;

措施:

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ00 26

措施:

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ00 27

措施:

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0028

措施:

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

记录表

检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0029

措施:

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

记录表

检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0030

措施:

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

记录表

检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0031

措施:

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

记录表

检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0032

措施:

验收人:年月日

注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查

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检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ0033

安全隐患排查计划表

安全隐患排查计划表(范文一) 1.总则 为了加强事故隐患源头治理工作,要求坚持风险预控、关口前移,全面推行安全风险分级管控,进一步强化隐患排查治理,实现事故的双重预防性工作机制,防止和减少事故发生、确保公司员工生命及财产安全。根据《安全生产法》等相关法律、法规和省政府311号令、《山东省安全生产条例》的相关规定,结合公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、容器爆炸、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害等。 厂区范围内,主要安全控制点为:****、*****、*****、******、*******、******、各原材料库房、压缩机房、综合楼、厂区道路等。

2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:综合性安全隐患排查、公司级安全隐患排查、车间级安全隐患排查、班组级安全隐患排查和日常安全隐患排查5大类,拟排查计划详见表2-2 表2-2安全隐患排查计划表

2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,公司设立安全隐患排查工作领导小组:组长由公司总经理***任,副组长由生产副总***担任,成员包括***、***、**、***、***、****。详见2018年安全隐患排查工作领导小组人员及职责表2-3。

2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 附隐患排查样表 综合性安全隐患排查表 排查人员:排查时间:

安全隐患排查记录表

安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程排查项目: 安全管理 1 排查日期: 2013年 8月 20日 排查项目存在隐患或问题 安全生产责任落实情况1.是否明确了项目部负责人、安全管理人员 安全生产责任 / 2.是否明确项目部负责人、各部门安全生产 责任并定期考核 / 3.是否按规定配足够的专职安全管理人员/ 4.是否制定了各工种安全技术操作规程 / 目标管理1.是否制定了安全管理目标/ 2.是否进行安全责任目标分解/ 3.是否制定了责任目标考核规定/ 4.是否有考核记录和结论/ 安全投入1.是否严格执行了建立安全防护、文明施工 措施费管理制度 / 2.在施工组织设计中有否安全投入计划/ 3.是否有安全措施费的使用情况/ 4.是否按国家规定标准提取安全生产费用/ 起重机1.现场起重机构是否按规定办理了备案、告 知、登记手续 /

械管理2.是否具有起重机械安装、拆卸工程专项施 工方案 / 3.是否建立了起重机械安全技术档案/排查人:韩状 项目负责人:陈教仁 安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程 排查项目:安全管理 2 排查日 期: 2013年 9 月 21 日 排查项目存在隐患或问题 施工组织设计1.是否有施工组织设计和安全专项方案/ 2.是否按规定对施工组织设计和安全专项方 案进行审批 / 3.危险性较大的分部分项是否编制了专项施 工方案 / 安全技1.是否制定了安全技术交底制度/ /

术交底2.是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 安全检查1.是否建立了项目部等各级生产检查制度/ 2.是否对日常工程项目进行安全生产检查/ 3.是否建立了本项目安全生产专项整治自查 台账 / 4.是否对检查出的隐患按整改责任人、整改 资金,按时整改等“五落实”原则进行整改 / 重大隐患治理1.建立工程项目重大隐患台账/ 2.对排查的重大隐患按规定上报/ 3.针对台帐中记录制定的重大隐患整改方案/ 4.按照整改责任人、整改期限、整改资金、 监控措施、应急预案“五落实”要求进行整改 / 安全教育1.制定安全教育培训制度/ 2.建立安全教育培训档案 /排查人:韩状 项目负责人:陈教仁

岗位隐患排查表

岗位隐患排查表检查人:操作工:维修工:电气包保人:仪表包保人:对岗位可能存在的隐患、危害因素、缺陷等进行查证,查找物的不安全状态、人的不安全 目的 行为和管理缺陷,制定整改和防范措施,确保生产安全。 内容见检查项目 序号检查 检查标准项目 1、特种作业人员应持证上岗。 作业 2、危险作业应办理相关作业证。 1 人员 3、正确佩戴劳动保护用品。 4、无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为。 1、检查工艺管线有无震动、腐蚀、堵塞等情况;检查工艺阀门开关是否灵活,是否有 开关不到位、过紧、过松、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 2工艺2、按时、按规定路线巡检。 3、无违纪现象。 4、严格执行操作规程、工艺指标,无超温超压现象。 1、压力表、安全阀、液位计等安全附件完好,在有效期内,定期检测。 2、设备的基础牢固、运转及润滑正常,各运转部件无异常响声,防护罩,防爆板 齐全可靠,辅机及管线无震动。 3、静止设备状态良好。备用设备完好备用。 4、按时巡回检查,按检修方案检修,活完场地清。 5、安全标志设置合理,内容醒目。 3设备6、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 7、现场无跑冒滴漏现象,卫生状况良好。 8、机泵、泵体、阀门、法兰跨接等完好,无杂音,开关灵活。 9、爬梯护笼符合规范。 10、设备整洁无尘。 11、设备维修记录齐全。 12、平台栏杆完好无腐蚀。 1、防爆区电气符合防爆要求。 4电气 2、电动机安全附件是否齐全完好。 其他检查时间:年月日 按照法律、法规、部门规章及标准和公司规定认真检查,对查出的问题能及时处理的要求立即解决,暂时无法处理的应按照“五定”制定措施、落实责任部门、整改时间,并立即上报车间,同时上报安全科及主要领导。 检查频次每班一次 检查结果 检查方法整改情况责任人考核符合不符合及主要问题 查现场 查现场 查现场 查现场

安全隐患排查记录表(日常检查)

For personal use only in study and research; not for c o m m e r c i a l u s e 隐患排查记录表袄 检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年 6月5日蝿 螈工程名称羅宏瑞·三号院羂重点部位蒂模板、悬挑脚手架蒈存在隐患: 肆1、现场工人有个别安全帽佩戴不规范,未系帽带居多; 肁2、基坑周圈防护不到位、未设置挡水墙; 袂3、模板内支架扫地杆未设置; 艿4、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范; 袄5、局部脚手架外网破损严重,兜网内垃圾未及时清理。

蒃隐患整改责任罿隐患整改时袅6月6 日— 6 月 10 莁 人间日 薂隐患整改措施: 螀1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全帽的认识; 蝿2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改,安排设置挡水设施; 羇3、模架扫地杆严格按照规范设置; 羄4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理; 膀5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。 蒀整改验收结果: 螄 肂 蕿

验收人:年月日 羆 螅隐患排查记录表 检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年 5月25日膁 肈工程名称蚆宏瑞·三号院袇重点部位薃模板、悬挑脚手架螂存在隐患: 蒇1、现场有个别工人不戴安全帽; 蚄2、局部楼梯临边、电梯洞口未防护; 蚁3、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范; 膁4、现场临时用电私拉乱扯现象严重。 膇

蚅隐患整改责任 薁 隐患整改时 羈5月26日—5月28日 肄 人间 螇隐患整改措施: 膂1、加强安全教育培训工作,责令并罚款; 羀2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改; 蚈3、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;薄4、安排电工进行排查整改。 薅 葿整改验收结果: 蒈 蚅 蚃

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 二号库库房 内设置办公 室、堆放未 按照库房五 距标准堆 放,库内安 全出口门上 锁、耐火等 级不足一、 二级,未设 置室内消火 栓、喷淋和 报警系统。 仓储物 流中心 移除库房内设置办公室,甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必 须与厂房贴邻建造时,其耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的 不燃烧体防爆墙隔开,并应设置独立的安全出口。仓库堆放货物应按照仓库“五 距要求”堆放。安全出口严禁锁闭,封堵、甲、乙仓库应采用不燃烧体或难燃烧 体、其耐火极限不低于0.5h。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的间距不少于 50cm; 垛与梁的间距不少于30cm; 垛与柱的间距不少于30cm; 垛与照明灯水平 间距不少于50cm,在库内设置室内消火栓、喷淋和报警系统。 限一 个月 时间 进行 整改 20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 2号库甲、乙 仓库房顶耐 火等级不 够,提高耐 火等级。 仓储物 流中心 甲、乙仓库房顶耐火等级不够,提高耐火等级。限一 个月 时间 进行 整改 20 14 .0 7.崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 一号库室内 设置办公 室、库内安 仓储物 流中心 甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必须与厂房贴邻建造时,其 耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的不燃烧体防爆墙隔开,并 应设置独立的安全出口。安全出口严禁锁闭,封堵。室内栓阀门已现场立即整改, 仓库堆放货物应按照仓库“五距”堆放。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的 限一 个月 时间 进行

施工现场安全隐患排查记录表.doc

施工现场安全隐患排查(记录)表 工程名称大井社区6#楼项目经理叶凤伟 序号排查内容排查要求检查情况 安全操作 (1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操 1 符合作规程;(2)操作规程进行悬挂。 规程 (1)制定定期安全检查制度;(2)按定期安全检查制度 2 安全检查的时间和内容进行安全检查并进行记录;(3)对检查出的 符合施 隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。 工 安 (1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写;(2) 经常性安全教育情况;(3)各工种及变换工种的安全操作 全符合 3 安全教育 技能等安全教育情况。 管 理 4 班组活动各班组的安全活动记录。符合 特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业 5 持证上岗 人员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立符合 档案。 (1)围挡材料选用坚固、稳定、美观; 1 现场围档 符合(2)围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。 (1)有排水措施,现场无明显积水;(2)工程施工的废 2 施工地场水,经沉淀处理后排放;(3)设置吸烟室或吸烟处;(4) 符合文 有作业防护棚且符合要求。 明 施工3 材料堆放 (1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放;(2)作业区 及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理;(3)易燃易爆物品存 放符合规定。 符合(1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理;(2) 4 生活设施 食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊 事员有健康证,并穿戴工作服上岗;(3)生熟食分开存放, 符合有食堂卫生管理制度; (1)有基坑支护专项施工方案;(2)履行编制、审核、 1 施工方案批准程序,经总监理工程师签字认可。;(3)坑深度超过/ 5 米,进行专家论证。

安全隐患排查记录

遵义市司法局业务及办公用房 安全隐患排查记录 检查日期存在的隐患或问题整改措施或方案整改责任人限期完成时间复查情况复查人签字

安全隐患排查记录表 工程名称遵义市城市规划科技馆检查时间2013 年04 月29 日检查人员 分部分项检查内容: 1、工人进入施工现场未戴安全帽,高空作业人员未系安全带; 2、未使用的搅拌机未断电,电箱未上锁; 3、临时配电箱内用木头代替插头接线,一闸多用; 4、外架搭设低于作业面,临边搭设不到位; 5、院办安全通道不畅通,楼梯踏步损坏; 6、外架上堆放施工材料; 记录人: 整改负责人签字: 年月日复查意见: 复查负责人:年月日

安全隐患排查记录表 工程名称遵义市城市规划科技馆检查时间2013 年 4 月25 日 检查人员 分部分项检查内容: 1、局办卸料平台堆放的材料过多; 2、展览馆7#楼梯4.15层临边防护已经破损; 3、临电线路拖地搭设; 4、外架上放有多余的施工材料; 5、外架工人高空作业未系安全带; 6、现场材料堆放混乱; 记录人: 整改意见: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》,工程存在以上问题,希望些整改意见在2013 年 4 月27 日前整改完毕。 整改负责人签字:年月日 复查意见:

安全隐患排查记录表 工程名称遵义市城市规划科技馆检查时间2013 年 6 月10 日 检查人员 分部分项检查内容: 1、院办临电线路拖地搭设; 2、院办外架上放有灵活性钢管、木方; 3、院办至展览馆平台临边未挂安全网; 4、局办12.55m层外架无安全网,16.75m层部份临边倒塌; 5、局办20.95m层外架上杂物多; 记录人: 整改意见: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》,工程存在以上问题,希望些整改意见在2013 年 6 月14 日前整改完毕。 整改负责人签字:年月日 复查意见:

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