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审计报告征求意见稿回复意见的函3p

审计报告征求意见稿回复意见的函3p
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【优质】审计报告征求意见书回复的写法-范文模板 (5页)

本文部分内容来自网络整理所得,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即予以删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑修改文字! == 审计报告征求意见书回复的写法 审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。 审计报告征求意见书回复的写法 1_对所列问题认为事实不清或定性不准的可以说你们认为的事实,必要时附相关证据。 2_对审什评价用词认为不恰当的可以提出异议,如对某事负直接责任还是领导责任的划分。 3_对审计处罚过重的可请求酌减。 4_如没任何意见,可写:审计报告事实清楚,同意审计报告提出的审计意见和建议。 审计报告征求意见书回复的写法 审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品。 注册会计师只有在实施审计工作的基础上才能报告。 注册会计师通过对财务报表发表意见,从而履行业务约定的责任[1]。 审计报告是注册会计师对财务报表合法性和公允性发表审计意见的书面文书,

因此,注册会计师应当将已审计的财务报表附于审计报告之后,以便于财务报表使用者正确理解和使用审计报告, 并防止被审计单位替换、更改已审计的财务报表。 审计报告征求意见书回复的写法 计局《审计报告征求意见书》的回复 贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计, 并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。 现就《审计报告》提出如下意见: 一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。 本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯 定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。 二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。 我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要 任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。 公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。 公司成立时省计委、省财政都没有安排启动资金,通过几年来的努力,

民办非企业单位财务审计报告征求意见稿

民办非企业单位财务审计报告模板(征求意见稿) (民办非企业单位名称) ××××年度审计报告 目录 一、审计报告 二、审计报告附送 (一)民办非企业单位基本情况统计表 (二)会计报表 1、资产负债表 2、业务活动表 3、现金流量表 (三)财务报表附注 三、会计师事务所营业执照复印件 委托单位: 审计单位: 联系电话: 传真号码: 邮箱:

审计报告 〔××××〕审字第号(民办非企业单位名称): 我们审计了后附的(民办非企业单位名称)财务报告,包括××××年12月31日的资产负债表、××××年度的业务活动表、固定资产清查明细表、现金流量表及会计报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是(民办非企业单位名称)管理层的责任。编制和公允列报财务报表是(民办非企业单位名称)管理层的责任,这种责任包括:(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、基本情况 1.(民办非企业单位名称)于XXXX年XX月XX日在中华人民共和国民政部登记,登记证号为“民证字第号”,登记证书有效期为××××年×月×日至××××年×月×日,组织机构代码为。法定代表人为,开办资金为,地址为,业务主管单位为,业务范围为。

审计报告征求意见稿格式

审计报告征求意见稿格式 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

审计报告征求意见稿格式 关于×××(单位)××××年度×××的审计报告 (征求意见稿) 根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于××××年×月×日至×月×日,对×××单位××××年度×××进行了审计(就地审计或报送审计)。与审计相关的会计资料、其他证明性材料由×××单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计。在审计过程中,我局审计人员结合×××单位实际情况,(重点审计了××××,延伸审计或调查了×××、×××等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。 一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况 [包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)] 二、审计结果及评价 (一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况(二)审计发现的主要问题

(写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条理清楚,重点突出。对每一个具体问题的写作,先叙述违纪事实,交代清楚问题的产生的原因、时间、责任人、违纪金额等等,然后根据国家的法律法规的规定,确定违纪问题的性质。按序分类、分别排列) (三)审计评价 (审计报告应根据审计实施方案规定的审计目标,以审计结果为基础,经过分析研究,对被审计单位的财政收支、财务收支真实、合法和效益情况按照《审计机关审计事项评价准则》发表评价意见。 审计机关只对所审计的事项发表评价意见。对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或标准不明确以及超越审计职责范围的事项,不发表审计评价意见) (审计评价也可以按照上述审计结果(一)(二)的内容采取夹事夹议或先进行评价后反映事实依据等形式进行) 三、审计处理(处罚)初步意见 (审计查出的被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为需要依法处理处罚的初步意见以及法律、法规、规章依据,有关移送处理的初步意见。初步意见先要严,以免正式处理处罚时被动) 四、改进意见和建议(必要时)

审计报告回复范文

对审计报告(征求意见稿)的意见回复单 说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发; 2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。 3、经济责任人请在单位公章处签字。 对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文) 对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复 贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。现就《审计报告》提出如下意见: 一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。 本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。 二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。 我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。目前公司正投资×××院建设××省农业高新技术推广大楼,项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。除此之外,公司积极参与配合省计委及有关部门多争取国家投资××省的项目×××多个,资金××多亿元,其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金××亿元,以工代赈资金×亿元,飞来峡水利枢纽工程××亿元。 根据公司的实际情况及《审计报告》提出的存在问题和处理意见,部分申述我们的要求和意见,希望审计组能够采纳。 1.对“账外公款”发生额处以×%的罚款。我们要求将“账外公款”中个人存款××万元及应归入大账的应收货款×××××××元不计入罚款发生额。对调整后的余额×××××××元处以1×%的罚款计××××××元,减少罚款××××××元。 2.要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支,然后调整应纳所得额。因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。同时“应付福利费”科目的余额只有××万元,如果列入该科目会出现很大的红字。 3.我公司××××年至××××年免征企业所得税。××××年至××××年账外公款中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴营业款×××××元后余额××××××元,应相应调减应纳税所得额××××××元。 4.账外公款中业务接待费××××××元,其中××××年×××××元,××××年×××××元。按我公司营业额计算××××年有业务接待费×××××元、××××年有业务接待费×××××,没有超过纳税调整额。因此,应相应调减应纳税所得额×××××元。 以上3、4项合计应减少应纳税所得额××××××元,减少应纳所得税×××××元。 5.对资金管理不善问题。我们认为,公司投资××市、××市等项目的资金,都是国家有关部门投资或向银行拆借的投资资金,投资前都是经过项目论证和可行性研究分析,经有关部门审批批准建设的。对于资金回收困难和达不到预期效益,主要是经济形势及市场发生变化的风险问题,不应作为违规拆借资金和资金管理不善问题。 三、通过这次审计,使我们进一步认识到:

关于结算审计报告征求意见稿的回复函

关于结算审计报告征求意见稿的回复函 审计单位: 由贵审计组审计的 (工程名称),向我单位发出的征求意见稿单,现回复如下: 1、结算书清单第项“换土填石”,送审工程量。。。m3,审定工程量。。。m3,审减金额。。。。元。审减原因为:送审资料中未见关于路基承载力的佐证资料。 回复:同意工程量及金额的扣减。 2、结算书清单第。。。项“5cm 厚透水砖”,送审工程量。。。㎡,审定工程量。。㎡,审定综合单价为 ... 元/㎡,审减金额....元。审减原因为:经现场踏勘,右幅人行道透水砖平均宽度为 ..m,竣工图示为 .....m,予以扣减。 回复:同意工程量及金额的扣减。 3、结算书清单第 ...项“雨水混凝土检查井”,送审工程量...座,审定工程量 .. 座,送审综合单价 .....元/座,审定综合单价为 .....元/座,审减金额为 ..... 元。审减原因为:经现场踏勘,现场仅... 座雨水混凝土检查井;送审结算的综合单价与投标时综合单价不一致,应进行调整。 回复:同意单价的调整及金额的扣减。 4、结算书清单第 ....项“污水混凝土检查井”,送审工程量 ....座,审定工程量 ....座,送审综合单价 ... 元/座,审定综合单价为 ....元/座,审增金额为.... 元。审增原因为:

经现场踏勘,现场有... 座污水混凝土检查井;送审结算的综 合单价与投标时综合单价不一致,应进行调整。 回复:同意单价的调整及金额的扣减。 5、结算书清单第... 项“砖砌双箅雨水口”,送审工程量 ... 座,审定工程量 ... 座,送审综合单价 .... 元/座,审定综合单价为....元/座,审减金额为 .... 元。审减原因为:经现场 踏勘,现场仅有... 座砖砌双箅雨水口;送审结算的综合单价与投标时综合单价不一致,应进行调整。 回复:同意单价的调整及金额的扣减。 6、结算书清单第... 项“填石粉”,审定工程量 ...m3, 送审综合单价.... 元/m3,审定综合单价为... 元/m3,审增金 额为 ...... 元。审增原因为:送审结算的综合单价与投标时综合单价不一致,应进行调整。 回复:同意单价的调整及金额的扣减。 .................(施工单位) ..年...月...日

对审计报告征求意见稿的意见回复单

对审计报告征求意见稿 的意见回复单 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

对审计报告(征求意见稿)的意见回复单 说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发; 2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。 3、经济责任人请在单位公章处签字。 对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)

对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复 贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。现就《审计报告》提出如下意见: 一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。 本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。 二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。 我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。公司成立时省计委、省财政都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。目前公司正投资×××院建设××省农业高新技术推广大楼,项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。除此之外,公司积极参与配合省计委及有关部门多争取国家投资××省的项目×××多个,资金××多亿元,其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金××亿元,以工代赈资金×亿元,飞来峡水利枢纽工程××亿元。 根据公司的实际情况及《审计报告》提出的存在问题和处理意见,部分申述我们的要求和意见,希望审计组能够采纳。 1.对“账外公款”发生额处以×%的罚款。我们要求将“账外公款”中个人存款××万元及应归入大账的应收货款×××××××元不计入罚款发生额。对调整后的余额×××××××元处以1×%的罚款计××××××元,减少罚款××××××元。 2.要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支,然后调整应纳所得额。因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。同时“应付福利费”科目的余额只有××万元,如果列入该科目会出现很大的红字。

关于对审计回复

关于对“威宁县金斗乡金斗二中学生宿舍楼”工程的结算审计报告(征求意见稿)的回复 威宁彝族回族苗族自治县审计局: 根据“威宁县金斗乡金斗二中学生宿舍楼”工程的结算审计报告(征求意见稿)北京中瑞岳华【2015】第210039号作如下回复: 1、根据合同约定采用固总价结算方式,由于设计变更或其它原因产生的工程量增减,须三方责任主体签字认定后,按照实际工程量计量。审减的合同工程内不应该扣减。 2、基础超设计施工图由于挖到设计要求标高,基础持力层不均匀,部分位置按设计图要求超深部分用C15毛石混凝土填至设计标高,此处理意见经甲方、监理、地勘、设计等单位同意。 施工单位:湄潭县建筑工程有限公司 2015年10月27日

关于对“威宁县哲觉镇瓦竹小学第二教学楼”工程的结算审计报告(征求意见稿)的回复 威宁彝族回族苗族自治县审计局: 根据“威宁县哲觉镇瓦竹小学第二教学楼”工程的结算审计报告(征求意见稿)北京中瑞岳华【2015】第210039号作如下回复: 3、根据合同约定采用固总价结算方式,由于设计变更或其它原因产生的工程量增减,须三方责任主体签字认定后,按照实际工程量计量。审减的合同工程内不应该扣减。 4、基础超设计施工图由于甲方未平场,旧房拆除垃圾未运,场地高差大,基础标高不一致,超深基础按设计图要求超深部分用C15毛石混凝土填至设计标高,此处理意见经甲方、监理、地勘、设计等单位同意。 施工单位:贵州天寿建设工程有公司 2015年10月27日

关于对“威宁县斗古乡斗古中学学生宿舍楼”工程的结算审计报告(征求意见稿)的回复 威宁彝族回族苗族自治县审计局: 根据“威宁县斗古乡斗古中学学生宿舍楼”工程的结算审计报告(征求意见稿)北京中瑞岳华【2015】第210039号作如下回复: 5、根据合同约定采用固总价结算方式,由于设计变更或其它原因产生的工程量增减,须三方责任主体签字认定后,按照实际工程量计量。审减的合同工程内不应该扣减。 6、基础超设计施工图由于甲方未平场,场地高差大,基础标高不一致,超深基础按设计图要求超深部分用C15毛石混凝土填至设计标高,此处理意见经甲方、监理、地勘、设计等单位同意。 施工单位:贵州天寿建设工程有公司 2015年10月27日

对审计报告的回复

对审计报告的回复 篇一:对审计报告(征求意见稿)的意见回复单 对审计报告,征求意见稿,的意见回复单 说明:1、本单随《审计报告,征求意见稿,》附发, 2、征询意见栏不够时~可附同样规格的纸张。书写时请用钢笔或毛笔~字迹请勿潦草。 3、经济责任人请在单位公章处签字。 对审计报告征求意见稿回复意见的函,例文, 对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复 贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计~并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。现就《审计报告》提出如下意见: 一、审计工作是依法进行的~审计报告基本是实事求是的。 本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查~《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值~又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题~所列基本符合事实。 二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。 我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立~政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金~促进××省农业经济发展。公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务~以及国家计委对××省的投资业务。公司成立时省、省都没有安排启动资金~通过几年来的努力~公司已具有××××万元注册资产~ ××××年创税利总额×××万元~上缴所得税×××万元~上缴流转税××万

元。目前公司正投资×××院建设××省农业高新技术推广大楼~项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。除此之外~公司积极参与配合省计委及有关部门多争取国家投资××省的项目×××多个~资金××多亿元~其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金××亿元~以工代赈资金×亿元~飞来峡水利枢纽工程××亿元。 根据公司的实际情况及《审计报告》提出的存在问题和处理意见~部分申述我们的要求和意见~希望审计组能够采纳。 1(对“账外公款”发生额处以×,的罚款。我们要求将“账外公款”中个人存款××万元及应归入大账的应收货款×××××××元不计入罚款发生额。对调整后的余额×××××××元处以1×,的罚款计××××××元~减少罚款 ××××××元。 2(要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支~然后调整应纳所得额。因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。同时“应付福利费”科目的余额只有××万元~如果列入该科目会出现很大的红字。 3(我公司××××年至××××年免征企业所得税。××××年至××××年账外公款中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴营业款×××××元后余额××××××元~应相应调减应纳税所得额 ××××××元。 4(账外公款中业务接待费××××××元~其中××××年×××××元~ ××××年×××××元。按我公司营业额计算××××年有业务接待费 ×××××元、××××年有业务接待费×××××~没有超过纳税调整额。因此~应相应调减应纳税所得额×××××元。

2018年对《审计报告征求意见书》的回复-word范文 (13页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 对《审计报告征求意见书》的回复 篇一:审计报告回复范文 对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求 意见稿)》附发; 2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。 3、经济责任人请在单位公章处签字。对审计报告征求意见稿回复意见的函 (例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就 地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达 我单位。现就《审计报告》提出如下意见: 一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。本次审计对我公司 的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我 公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中 存在的问题, 所列基本符合事实。 二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公 司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。公司当时的 主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的 业务,以及国 家计委对××省的投资业务。公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几 年来的努力,

公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴 所得税××× 万元,上缴流转税××万元。目前公司正投资×××院建设××省农业高新技 术推广大楼, 项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。除此之外,公司积 极参与配合省 计委及有关部门多争取国家投资××省的项目×××多个,资金××多亿元, 其中农、林、 牧、渔、乡镇企业等资金××亿元,以工代赈资金×亿元,飞来峡水利枢纽工 程××亿元。根据公司的实际情况及《审计报告》提出的存在问题和处理意见,部分申述我们的要求 和意见,希望审计组能够采纳。 1.对“账外公款”发生额处以×%的罚款。我们要求将“账外公款”中个人存款××万 元及应归入大账的应收货款×××××××元不计入罚款发生额。对调整后的 余额×××× ×××元处以1×%的罚款计××××××元,减少罚款××××××元。 2.要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支,然后调整应 纳所得额。因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。同 时“应付福利 费”科目的余额只有××万元,如果列入该科目会出现很大的红字。 3.我公司××××年至××××年免征企业所得税。××××年至××××年账外公款 中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴 营业款××× ××元后余额××××××元,应相应调减应纳税所得额××××××元。 4.账外公款中业务接待费××××××元,其中××××年×××××元, ××××年

经济责任审计报告模式(征求意见稿)

******(审计机关全称) 审计报告 * 审经责报〔****〕**号 (征求意见稿) 被审计单位:***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称) 导干部:***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)***(职务) ***(被审计领导干部姓名)同志 目:***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)***(职务)***(被审计领导干部姓名)任期(离任)经济责任审计 根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号)的规 定,受***(组织部门名称)委托,***(审计机关名称)派出审计组于 ****年**月**日至**月**日,对***(地方、部门、单位名称及职务) ***同志任职期间经济责任履行情况进行了审计。***同志和***(被审 计领导干部所在单位或者原任职单位名称)对其提供的审计所需资料的 真实性、完整性负责,并对此作出了书面承诺。***(审计机关名称)

的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。 一、基本情况 (一)***同志任职情况。 ***同志自****年**月以来(或自****年**月至****年**月)担任***(地方、部门、单位名称及职务),负责(或主持)***(被审计领导干部所在单位或者原任职单位名称)全面工作,具体分管***、***工作。 (二)被审计单位基本情况。 主要反映单位的主要职能、经济性质、隶属关系、财政预算级次、财务核算方式、财务收支规模、资产负债损益情况、期初与期末对比重点经济指标增长变化情况等有关经济事项。 本次审计以***同志守法、守纪、守规、尽责情况为重点,以***同志任职期间***(地方、部门和单位名称)财政(财务)收支以及有关经济活动的真实、合法和效益为基础,重点审计了贯彻执行法律法规、方针政策和决策部署情况,重大经济决策情况,财政(财务)收支情况,国有资产管理和使用情况,重大投资项目的建设和管理情况,内部控制和管理情况,***同志本人在履行经济责任过程中遵守廉洁从政(从业)规定情况等内容。审计了***(地区、部门和单位本级)及 ****等(直属、所属、下级)部门、单位,并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。 (三)审计方法。 本次审计了***(地方、部门和单位名称)有关财务会计等经济活

审计报告征求意见稿格式

审计报告征求意见稿格式 关于×××(单位)××××年度×××的审计报告 (征求意见稿) 根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于××××年×月×日至×月×日,对×××单位××××年度×××进行了审计(就地审计或报送审计)。与审计相关的会计资料、其他证明性材料由×××单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计。在审计过程中,我局审计人员结合×××单位实际情况,(重点审计了××××,延伸审计或调查了×××、×××等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。 一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况 [包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)] 二、审计结果及评价 (一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况(二)审计发现的主要问题 (写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条

理清楚,重点突出。对每一个具体问题的写作,先叙述违纪事实,交代清楚问题的产生的原因、时间、责任人、违纪金额等等,然后根据国家的法律法规的规定,确定违纪问题的性质。按序分类、分别排列) (三)审计评价 (审计报告应根据审计实施方案规定的审计目标,以审计结果为基础,经过分析研究,对被审计单位的财政收支、财务收支真实、合法和效益情况按照《审计机关审计事项评价准则》发表评价意见。 审计机关只对所审计的事项发表评价意见。对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或标准不明确以及超越审计职责范围的事项,不发表审计评价意见)(审计评价也可以按照上述审计结果(一)(二)的内容采取夹事夹议或先进行评价后反映事实依据等形式进行) 三、审计处理(处罚)初步意见 (审计查出的被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为需要依法处理处罚的初步意见以及法律、法规、规章依据,有关移送处理的初步意见。初步意见先要严,以免正式处理处罚时被动) 四、改进意见和建议(必要时) (主要针对审计中发现的问题,就被审计单位如何进一步加强财政、财务收支管理、内部控制制度以及相关管理制度提出改进意见和建议,以促进被审计单位完

对审计报告(征求意见稿)的意见回复单

对审计报告(征求意见稿)得意见回复单 说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发; 2、征询意见栏不够时,可附同样规格得纸张.书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草. 3、经济责任人请在单位公章处签字。 对审计报告征求意见稿回复意见得函(例文)

对××市审计局《审计报告征求意见书》得回复?? 贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至×× ××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月 ×日将《审计报告征 我公司做到了国有资产得保值与增值,又指出了我公司在经营运作与财务收支中存在得问题,所列基本符合事实. ? 二、公司基本情况及对审计“处理意见”得几点要求与意见。? 我公司××× ×年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务就是积极多渠道争取与筹集农业建设资金,促进×× 省农业经济发展。公司当时得主要力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。目前公司正投资×××院建设××省农业高新技术推广大楼,项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远得影响.除此之外,公司积极参与配合省计委及有关部门多争取国家投资××省得项目×××多个,资金××多亿元,其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金× ×亿元,以工代赈资金×亿元,飞来峡水利枢纽工程××亿元。 ? 根据公司得实际情况及《审计报告》提出得存在问题与处理意见,部分申述我们得要求? 1.对“账外公款"发生额处以×%得罚款。我们要求将“账外公款"中个人存款××万元及应归入大账得应收货款×××××××元不计入罚款发生额.对调整后得余额×××××××元处以1×%得罚款计××××××元,减少罚款××××××元。?? 2.要求“账外公款”中发放得福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支,然后调整应纳所得额。因为“应付福利费”科目只列文职工得医疗费用及困难补助等。同时“应付福利费”科目得余额只有××万元,如果列入该科目会出现很大得红字。 用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元与应缴营业款×××××元后余额××××××元,应相应调减应纳税所得额××××××元。?? 4.账外公款中业务接待费××××××元,其中××××年×××××元,××××年×××××元。按我公司营业额计算××××年有业务接待费×××××元、× ×××年有业务接待费×××××,没有超过纳税调整额。因此,应相应调减应纳税所得额×××××元.?? 以上3、4项合计应减少应纳税所得额××××××元,减少应纳所得税×××××元。 ? 5.对资金管理不善问题。我们认为,公司投资××市、××市等项目得资金,都就是国家有部门审批批准建设得。对于资金回收困难与达不到预期效益,主要就是经济形势及市场发生变化得风险问题,不应作为违规拆借资金与资金管理不善问题。

对审计报告的意见回复单完整版

对审计报告的意见回复 单 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

对审计报告(征求意见稿)的意见回复单 说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发; 2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。 3、经济责任人请在单位公章处签字。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文) 对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复 贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。现就《审计报告》提出如下意见: 一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。 本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。 二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。 我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。公司成立时省计委、省财政都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。目前公司正投资×××院建设××省农业高新技术推广大楼,项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。除此之外,公司积极参与配合省计委及有关部门多争取国家投资××省的项目×××多个,资金××多亿元,其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金××亿元,以工代赈资金×亿元,飞来峡水利枢纽工程××亿元。

对审计报告征求意见稿的意见回复单

对审计报告征求意见稿的意见回复单 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

对审计报告(征求意见稿)的意见回复单 说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发; 2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。 3、经济责任人请在单位公章处签字。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文) 对××市审计局《报告征求意见书》的回复 贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。现就《报告》提出如下意见: 一、审计工作是依法进行的,报告基本是实事求是的。 本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。 二、公司基本情况及对“处理意见”的几点要求和意见。 我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。目前公司正投资×××院建设××省农业高新技术推广大楼,项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。除此之外,公司积极参与配合省及有关部门多争取国家投资××省的项目×××多个,资金××多亿元,其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金××亿元,以工代赈资金×亿元,飞来峡水利枢纽工程××亿元。

民办非企业单位财务审计报告模板(征求意见稿)

— 民办非企业单位财务审计报告模板(征求意见稿) (民办非企业单位名称) ××××年度审计报告 目录 一、审计报告 二、审计报告附送 (一)民办非企业单位基本情况统计表 ' (二)会计报表 1、资产负债表 2、业务活动表 3、现金流量表 (三)财务报表附注 三、会计师事务所营业执照复印件 委托单位: 审计单位: ) 联系电话: 传真号码: 邮箱:

审计报告 〔××××〕审字第号(民办非企业单位名称): 、 我们审计了后附的(民办非企业单位名称)财务报告,包括××××年12月31日的资产负债表、××××年度的业务活动表、固定资产清查明细表、现金流量表及会计报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是(民办非企业单位名称)管理层的责任。编制和公允列报财务报表是(民办非企业单位名称)管理层的责任,这种责任包括:(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 ? 三、基本情况 1.(民办非企业单位名称)于XXXX年XX月XX日在中华人民共和国民政部登记,登记证号为“民证字第号”,登记证书有效期为××××年×月×日至××××年×月×日,组织机构代码为。法定代表人为,开办资金为,地址为,业务主管单位为,业务范围

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书 : 根据《中华人民共和国审计法》第39条的规定,现将对你单位年度的审计报告送交你们征求意见。请在收到审计报告之日起10日内提出书面意见,并连同审计报告一并返回审计组或者审计机关。如果在规定时间期限内没有提出书面意见,视为无意见。 附:审计报告(征求意见稿) 赴审计组 年月日

关于**(单位)****年度****的审计报告 (征求意见稿) 根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于****年*月*日至*月*日,对****单位****年度****进行了审计(就地审计或报送审计)。与审计相关的会计资料、其他证明性材料由****单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计。在审计过程中,我局审计人员结合****单位实际情况,(重点审计了********,延伸审计或调查了****、****等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。 一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况 [包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)] 二、审计结果 (一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况 (二)审计发现的主要问题 (写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使

报告所反映问题条理清楚,重点突出。对每一个具体问题的写作,先叙述违纪事实,交代清楚问题的产生的原因、时间、责任人、违纪金额等等,然后根据国家的法律法规的规定,确定违纪问题的性质。按序分类、分别排列) 三、审计评价 (即根据审计实施方案规定的审计目标,以审计结果为基础,经过分析研究,对被审计单位财政收支、财务收支真实、合法和效益情况发表评价意见) 评价程序: 1.审计组应当在审计报告中提出审计评价的初步意见,审计机关审定审计报告,对被审计单位提出评价意见(依据《审计机关审计事项评价准则》第十条)。 2.作出审计评价时,应首先对所审查的财政财务收支的总体情况进行说明,并评价被审计单位取得的成绩和存在的问题(依据《审计机关审计事项评价准则》第十一条)。 四、审计处理(处罚)意见 (审计查出的被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为需要依法处理处罚的意见以及法律、法规、规章依据,有关移送处理的意见。初步意见先要严,以免正式处理处罚时被动) 五、改进意见和建议(必要时) (主要针对审计中发现的问题,就被审计单位如何进一步加强财政、财务收支管理、内部控制制度以及相关管理制度提

xxxx公司审计报告的回复

xxxx公司审计报告的回复 根据年度审计计划及总裁的安排,审计部于XXXX年X月XX日起对公司所属销售部门(营销中心、XX业务部及国贸部,以下简称“被审部门”)的内部控制情况进行了审计。根据审计需要,我们将审计范围延伸至其他相关部门,如财务部、物控部等。 审计目标及范围:本次审计涉及销售部门管理制度的建立健全、有效执行及相关表单运用、业务流程履行等。审计依据主要是被审部门提供的制度、单据、报表报告以及用友ERP相关数据等。 审计程序:此次审计对被审部门相关制度的建立健全进行了检查,对内部控制的执行有效性进行了测试。通过问卷调查、询问、观察、检查、重新计算等审计程序,我们获取了必要的审计依据。 现将具体情况报告如下: 一、业务流程控制方面。 1、销售预测制度。 当前公司未建立有效的市场预测机制;对销售计划的制定、分解、依据来源方面无制度要求。现有营销中心05年编制的《产品月销量预测管理规定》至今未更新修改,同时该预测主要是针对经销商,不尽全面。 风险影响:缺乏制度要求,市场预测及销售计划的制定存在一定的随意性,往往出现严重偏离实际的情况,影响公司推行预算管理甚至造成中途而废的结果。 审计建议:建立销售预测及销售计划的作业管理制度,对市场研究、销售计划的确立及分解、修订及考核进行明确。业务预算是全面预算的起点,通过科学、合理销售计划的实施,为公司实行预算管理垫定基础。 2、客户信用管理制度。 我们了解到公司信用制度未有效建立起来,对赊销(或分期付款)的客户背景调查不够全面,以至合同执行前并无信用条款(赊销额度、分期次数或账期时间、折扣折让等)的检查确认环节。部份业务未进行任何信用评估即采用公司格式合同确定信用条款(如规定的预付款、分次付款额等)也是不合适的。 风险影响:可能会产生违约风险,给公司造成坏账损失,或者因无任何信用销售丧失部份市场。 审计建议:公司目前赊销较少,但如果可通过此方法扩大销量应考虑采用赊销手段;如今后公司采取三方能源合同的形式来促进内销市场的增长,则建立健全信用评估机制也是必不可少的。对于赊销方面,信用制度的内容至少应包括: a、客户信用政策及等级。可由财务部负责拟定企业信用政策及信用等级标准,销售部门需提供建议及客户的有关资料作为政策制定的参考。公司可对规模大、信誉高、资金雄厚等客户进行适当的赊销(如果可以此手段获取竞争优势);而对一般的小客户、新客户、信誉不太好的客户则不给任何信用交易,实行现款现货。 b、客户信用调查。主要由销售部门进行,规定一定期限进行一次,并及时更新客户档案资料,财务部审定信用等级。信用等级的评定需综合考虑各方因素,包括征求相关部门及人员意见。 c、特殊情况下的信用处理。 对于能源合同对象的选择,也应综合考虑信用评估,有针对性地选择客户进行。当然信用制度的建立也依赖于档案管理制度的建立健全。 3、订单报价。

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