项目经费决算审计报告

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审 计 报 告

××公司:

我们接受委托,对××公司(以下简称“贵公司”)截至×年×月×日的××项目经费决算表进行专项审计。上述财务资料的真实性、完整性、合法性由贵公司管理当局负责,我们的责任是在实施审计工作的基础上,对上述财务资料发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。现将审计结果报告如下:

一、基本情况

1.公司基本情况:

2. 项目基本情况:

二、项目审批情况

1.项目审批情况:

2.项目投资情况:

3.项目资金用途:

三、项目完成情况及审计意见

(一)资金到位情况

(二)资金支出情况

(1)截至×年×月×日止,贵公司已完成项目总投资××万元(详见附表一),经审计,未发现资金支出异常情况。

(2)国家部门下达投资款××万元使用情况:

列:①支付款××万元。 四、其他事项

1、贵公司设备购置费×元(详见附表二),受××条件限制,我们未能实施××程序,以对设备核实。

2、贵公司房屋建筑尚未办理相关产权证明。

本审计报告仅供××公司××项目验收使用。因使用不当造成的后果,与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附表一:项目经费决算表

附表二:固定资产明细表

×××会计师事务所 中国注册会计师

中国注册会计师

中国·×× ×年×月×日

附表一

项目经费决算表

编制单位:××公司

项目名称:×××项目 截止日期:×年×月×日 单位:万元

科目 经费来源 经费支出

计划数 实际到位 计划数 实际支出

一、经费来源

××拔款

银行贷款

其它贷款

企业自筹资金

合计

建筑工程费

土地使用权

设备购置费

设备安装费

其他费用

流动资金 合计