实验室工作指引
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文件编号: WI-Q-22
版本:B
标题:实验室工作指引
修订状态:B/0
页次:1/4
生效日期:2011-6-1
1、目的:
为确保本公司产品品质符合客户之要求,找出潜在的品质问题,作为改善产品和制程之依据,
特制定本程序。
2、适用范围:
凡本公司生产之产品均适用。
3、责任和权限
3.1品管部制定,经品管主管审查,厂长批准后生效;
3.2品管部为本指引之执行并维护之责任部门,各部门协助执行并维护之。
4、定义:(无)
5、内容
5.1试验室管理作业流程图(附件一)
5.2试验时机
5.2.1新开发之机种各阶段均需由工程部提供3-10台成品交实验室测试,由部门负责人核准
后送品管部实验室,申请相关试验。
5.2.2公司所正常生产之产品,依生产单数量2万以上(含2万)由IPQC作首件检查时取
1-3台经品管主管核准后送实验室进行相关试验。
5.2.3相关部门因工程变更原因须经相关部门提供产品交部门负责人核准后交实验室申请相
关试验。
5.2.4当出现重大问题时可由相关责任部门提交申请及样板,经相关部门负责人核准后交试
验室申请相关试验。
5.2.5客户之特别要求测试之产品。
5.2.6品管部主管兼QE对产品进行分析,发现其产品性能有隐患时,不需申请,由品管部
负责人决定即可进行试验。
文件编号: WI-Q-22
版本:B
标题:实验室工作指引
修订状态:B/0
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生效日期:2011-6-1
5.3作业程序
5.3.1在以上时机,各需求部门《首件产品鉴定报告》或《产品测试报告》连同规定数量之产品
送实验室。
5.3.2实验员接受《首件产品鉴定报告》或《产品测试报告》并送品管部负责人确认,如本厂有
能力进行之试验,即由实验室工程师执行试验,如确实本厂没有能力进行之试验,则申请
委外试验,经品管部负责人审查厂长核准后寻找有能力外部之实验室执行试验。
5.3.3试验进行
5.3.3.1试验员依样品性能及相关标准(如ASTM-F963)所规定之试验项目进行试验,试验员将
相关内容填写在《产品测试报告》中。
5.3.3.2试验完毕后,试验员需取出试验之样品,依照《成品QA检验工作指引》对其外观、功能、
尺寸进行检测,并将结果记录于《产品测试报告》上,并在试验员处签名,后交品管主管
复核。
5.3.3.3合格时,试验员将试验结果填写在《产品测试报告》上连同经试验之产品送回各申请部门,
各部门根据其试验目的、原因从事相应作业,《产品测试报告》归档。
5.3.3.4不合格时,试验员将试验结果填写在《实验室测试申请表》上,并连同经试验之产品和《产
品测试报告》复印件送回申请部门,原稿留底。
5.3.3.4.1 PP生产之产品不合格,即由工程部重复“5.3.1-5.3.3”作业。
5.3.3.4.2 正常生产之产品不合格,由QA拒收该批产品,按《不合格品控制程序》办理。
5.3.3.4.3因设计变更之机种不合格时,需由相关部门重新进行对策研究后,重复“5.3.1-5.3.3”
作业。
5.3.3.4.4因重大品质问题所提交试验之产品不合格时,同品管部负责人召集相关责任部门检讨
对策后,重复“5.3.1-5.3.3”作业。
6、参考文件资料
文件编号: WI-Q-22
版本:B
标题:实验室工作指引
修订状态:B/0
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生效日期:2011-6-1
6.1《成品QA检验工作指引》
6.2国家《玩具安全标准》及《实验室测试规范》
6.3《不合格品控制程序》
6.4《记录控制程序》
7、使用表单
7.1《产品测试报告》
7.2《首件产品鉴定报告》
8、附件
8.1试验室管理作业流程图
文件编号: WI-Q-22
版本:B
标题:实验室工作指引
修订状态:B/0
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生效日期:2011-6-1
附件一、试验室管理作业流程图
START
取样
取样
实验申请
委外试验
厂内取样
不合格分析
不合格分析
检测
实验报告
样品归还相关部门,所
有质量记录归档备查
STOP