1 公共财政预算收支决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 34,090.56 一、一般公共服务支出 2.00 二、上级补助收入 7,781.34 二、外交支出 三、事业收入 160.60 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位缴款 五、教育支出 40,806.20 六、其他收入 16.84 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探电力信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 本年收入合计 42,049.34 本年支出合计 40,808.20 用事业基金弥补收支差额 287.44 结余分配 1,528.58 上年结转和结余 162.63 年末结转和结余 162.63 合计 42,499.41 合计 42,499.41 注:本表反映部门本年度公共财政预算收支决算情况。 2 公共财政预算收入决算表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 合计 42,049.34 34,090.56 7,781.34 160.60 16.84 201 一般公共服务 2.00 2.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2.00 2.00 2010301 行政运行 2.00 2.00 205 教育 42,047.34 34,088.56 7,781.34 160.60 16.84 20501 教育管理事务 8,096.09 2,720.01 5,363.42 12.66 2050101 行政运行 6,735.00 1,358.92 5,363.42 12.66 2050199 其他教育管理事务支出 1,361.09 1,361.09 0.00 20502 普通教育 32,928.50 30,345.80 2,417.92 160.60 4.18 2050201 学前教育 646.12 612.98 33.14 2050202 小学教育 16,805.04 15,642.29 1,113.87 47.18 1.70 2050203 初中教育 10,614.29 9,737.23 874.58 0.00 2.48 2050204 高中教育 1,682.41 1,172.65 396.34 113.42 2050299 其他普通教育支出 3,180.65 3,180.65 20504 成人教育 9.60 9.60 2050499 其他成人教育支出 9.60 9.60 20509 教育费附加安排的支出 1,013.15 1,013.15 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,013.15 1,013.15 3 公共财政预算支出决算表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 合计 40,808.20 36,701.68 4,106.52 201 一般公共服务 2.00 2.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2.00 2.00 2010301 行政运行 2.00 2.00 205 教育 40,806.20 36,699.68 4,106.52 20501 教育管理事务 6,870.61 5,272.56 1,598.05 2050101 行政运行 5,509.52 4,495.11 1,014.40 2050199 其他教育管理事务支出 1,361.09 777.44 583.65 20502 普通教育 32,912.84 31,427.12 1,485.72 2050201 学前教育 701.98 262.58 439.40 2050202 小学教育 16,758.68 16,646.60 112.08 2050203 初中教育 10,589.23 10,528.94 60.29 2050204 高中教育 1,682.30 1,682.30 2050299 其他普通教育支出 3,180.65 2,306.70 873.94 20504 成人教育 9.60 0.00 9.60 2050499 其他成人教育支出 9.60 0.00 9.60 20509 教育费附加安排的支出 1,013.15 0.00 1,013.15 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,013.15 0.00 1,013.15 4 公共财政预算财政拨款支出决算表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 合计 34,090.56 29,984.04 4,106.52 201 一般公共服务 2.00 2.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2.00 2.00 2010301 行政运行 2.00 2.00 205 教育 34,088.56 29,982.04 4,106.52 20501 教育管理事务 2,720.01 1,121.96 1,598.05 2050101 行政运行 1,358.92 344.52 1,014.40 2050199 其他教育管理事务支出 1,361.09 777.44 583.65 20502 普通教育 30,345.80 28,860.08 1,485.72 2050201 学前教育 612.98 173.58 439.40 2050202 小学教育 15,642.29 15,530.21 112.08 2050203 初中教育 9,737.23 9,676.94 60.29 2050204 高中教育 1,172.65 1,172.65 2050299 其他普通教育支出 3,180.65 2,306.70 873.94 20504 成人教育 9.60 9.60 2050499 其他成人教育支出 9.60 9.60 20509 教育费附加安排的支出 1,013.15 1,013.15 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,013.15 1,013.15 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 5 瑶海区教育体育局2013年部门决算编制 说明 一、部门基本职能 (一)贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。指导全区教育系统政风行风建设、政务公开和效能建设,规范办学行为,推进依法行政工作。 (二)负责编制全区教育体育事业发展规划、年度计划;编制全区中小学、幼儿园招生计划并组织实施;审批教育布局调整、社会力量办学等有关事宜。 (三)统筹管理和指导全区各级各类教育,指导学前教育、义务教育、高中教育及社区教育的改革和发展。行使区人民政府督导室的督学督政职能,对学校工作进行监督、检查、评估、指导。 (四)指导全区各级各类学校德育工作、教学工作、体育工作、卫生工作、艺术教育、国防教育。开展教育教学研究,实施新课程改革,负责并指导全区中小学学业水平测试和教学业务评价工作。 (五)根据干部管理权限,负责干部任免和教职员工的人事管理,加强教师队伍建设,负责中小学、幼儿园教师的培训,会同有关部门做好全区中小学(幼儿园)教师的专业技术职务评审工作;负责中小学教师人事调配和招聘。 6 (六)参与拟定教育经费筹措政策以及教育收费项目和标准的申报工作;编制区本级教育预决算;参与管理区财政下达教育事业费、教育专项经费、城市教育费附加、地方教育费附加;负责协调管理直属学校和单位的财务和国有资产;指导全区教育系统财务管理工作,对直属学校教育经费实行内部审计。协调实施全区教育民生工程。 (七)承办区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 瑶海区教育体育局由局本级办公室、教育科、安全与规划科、组宣人事科、计划财务科、体育卫生科、督导科(区政府教育督导团办公室)、信息中心、教研室九个部门及和45家二级预算单位组成,目前共有在职职工2864人,离休人员7人,退休人员1837人。 三、2013年主要工作完成情况 2013年,瑶海区教育体育局将进一步贯彻落实党的十八届三中全会精神,以推进义务教育均衡发展为主线,协调推进各类教育。以基础建设、规范办学为抓手,进一步改善办学条件、营造办学环境,提升学生素质。依托“一网、一平台、三中心”的保障基础,紧紧抓住教育部教师网络研修社区试点项目,科学推进 “装、研、训、用、评”五位一体的学校信息化建设工作机制,力争实现 “131” 教育人才培养工程目标,力促教育内涵发展。坚持以德育文化艺术节等活动为载体,积极推进校园文化 7 建设,彰显素质教育工作亮点。以提高全区人民体质健康水平为根本,广泛深入开展群众体育和中小学体育活动。全面深化瑶海教育体育改革,创新推动瑶海教育体育事业快速和谐发展。 四、2013 年收支决算情况 (一)2013年公共财政预算收入合计42049.34万元。 1.财政拨款收入34090.56万元(不含政府性基金),是区财政当年拨款的资金。 2. 事业收入160.6万元,是高中学学费收入和幼儿园保育费收入。 3. 上级补助收入7781.34万元,主要是省里和市里拨入的专项款。 (二)2013年公共财政预算支出合计40808.2万元,其中:基本支出36701.68万元,占90%;项目支出4106.52万元,占10%。 1.一般公共服务支出2万元。 2.教育支出40806.2万元,主要用于区属学校的人员经费及维持学校正常运转开支。 五、2013 年公共财政预算财政拨款支出决算情况 2013 年公共财政预算财政拨款支出34090.56万元,其中:基本支出29984.04万元,占87%;项目支出4106.52万元,占13%。