审计室主任的述职述廉报告
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2024年审计室主任述职述廉报告尊敬的领导、亲爱的同事们:大家好!我是2024年度审计室主任,今天非常荣幸能够向大家汇报我的工作情况,并述廉报告。
我对审计工作充满热情和责任感,我始终坚持以廉洁、公正、严谨的精神,在工作中尽心尽责,始终把实现审计室职责作为巩固廉政建设的重要手段。
一、工作概述2024年是我担任审计室主任的第一年,面临着各种挑战和压力。
在过去的一年中,我充分认识到自己在审计工作中的领导责任,不断努力适应和掌握审计工作的各项要求,以及团队管理和指导的需要。
在工作方面,我们审计室共进行了XX个审计项目,涵盖了政府部门、企事业单位和金融机构等不同领域,对公共财政的收支、重点项目的审计、公共资源的使用等进行了全面细致的审计,确保了财务状况的真实性和合规性。
此外,我们还参与了多个重大审计专项活动,包括反腐倡廉审计、环境保护审计等,为保障国家利益和社会公共利益发挥了积极作用。
二、工作亮点1. 加强内部管理:我重视加强审计室的内部管理,加强团队建设,提高工作效率和质量。
建立了规范的工作流程和制度,加强沟通协作,形成了审计工作协调有序的局面。
多次组织内部培训和学习交流,提升团队整体素质。
2. 引导员工自律:我注重引导和教育员工建立正确的价值观和职业道德观,始终坚持廉洁从业。
加强审计人员的廉洁教育,开展党风廉政教育和专业培训,提高廉政和自律意识。
3. 充实硬件设备:为了更好地支持工作,我积极争取资金,购置了一批先进的审计软硬件设备,提高了审计效率和准确性。
同时,加强信息安全管理,确保信息的保密性和完整性。
三、存在问题1. 人员不足:目前审计室人员仍然相对不足,导致项目工作压力过大,需要进一步加强人才引进和培养,提高团队整体素质。
2. 技术水平不高:虽然我审计室在软硬件设备方面有了很大的改善,但仍然存在一些技术人员的技术水平较低的问题,需要加强专业培训和学习,提高技术水平。
3. 审计结果应用不足:审计结果的推动和应用仍然存在一定的问题,需要建立健全信息反馈和应用机制,加强与相关部门的沟通和合作,确保审计结果的有效运用。
审计主任度个人述职述廉报告审计主任度个人述职述廉报告尊敬的领导、各位同事:我是审计主任度,今天在此向上级领导、业务合作伙伴、下属同事和社会各界人士作个人述职述廉报告。
回顾过去的一年,对于我的工作成绩,我用两个“慢慢来”来形容,一个是“进步慢慢来”,而另一个则是“追求真实慢慢来”。
一、进步慢慢来回过头来,我可以清晰的看到自己在公司的进步。
这一年,我紧紧围绕公司发展目标,积极参与了多项大型的审计任务,包括财务报表审计、内部控制审计、风险管理审计等等,这些审计作业也是我的职业发展路上的重要一步。
同时,我也注意到许多需要进步的地方。
一方面,作为即将入职两年的青年审计师,由于经验较少,对于独立完成某些审计任务还需要更多的学习和提高;另一方面,在审计过程中,有些时候或因工作繁忙与沉迷于细节而疏忽了审计工作中对合作伙伴的沟通和协调。
在未来,我将继续努力提高自己的专业水平,加强与交付相关人员的沟通和协调,争取更好的成绩。
二、追求真实慢慢来作为专业审计师,我们始终秉持“客观、公正、独立” 的精神,承担这份非常严谨且有很高社会责任感的工作。
因此,在任何情况下,我们都要遵守职业道德规范并保持独立和严谨的态度。
在过去的一年中,我在工作中始终始终坚持诚实守信、保密慎言。
在审计过程中,我始终遵循“真实反映实质内容、避免对事实的片面或错误陈述、提出科学合理的审计意见”的核心原则,严格按照行业标准完成审计工作,力求做到数据真实、分析到位、防范风险,并结合经验与实际做到让审计佐证业务运营,针对提供的异常逐一识别产生,提高了审计的深度和广度,同时也为公司的经营决策和控制相关的难点提供了有力的支持。
对于出现问题时,我们也需审慎处置,如需沟通处理,需要力求公正、专业、及时。
最后,我会继续把前辈的“守经、顾客、重种”理念坚持落实,带头倡导审计工作积极乐观、勇于担当,并不断提高团队协作能力,不断挖掘、培养班组成员的优点,做到互补互利,不断超越。
2024审计室主任的述职述廉报告范文一、工作总结在过去的一年里,我作为审计室主任,认真履行职责,积极开展工作。
在领导的关心和同事们的支持下,我们审计室取得了一定的成绩。
二、工作成绩完成了年度审计计划,对公司的各项业务进行了全面的审计,及时发现问题并提出整改意见,确保了公司的正常运营。
加强了对重点领域的审计力度,包括财务管理、采购管理、工程项目等,保障了公司的利益。
配合外部审计机构完成了公司年度财务报告审计工作,保证了财务报告的准确性。
对内部审计流程进行了优化,提高了审计效率和质量。
加强了对审计人员的培训和管理,提高了团队的整体素质。
三、存在的问题部分审计项目存在一定的滞后性,需要加强项目进度管理。
部分审计建议未得到有效执行,需要进一步加强跟踪和监督。
审计人员素质参差不齐,需要加大培训力度。
四、改进措施优化审计流程,加强项目进度管理,确保审计项目按时完成。
加强对审计建议的跟踪和监督,确保整改措施得到有效执行。
加大培训力度,提高审计人员的专业素质和团队意识。
五、未来计划进一步完善内部审计制度,提高审计工作的规范化和专业化水平。
加强与其他部门的沟通和协作,提高审计工作的效率和效果。
积极探索新的审计方法和手段,提高审计工作的科技含量和创新意识。
培养和引进高素质的审计人才,为公司的长远发展提供有力的人才保障。
六、廉洁自律作为审计室主任,我深知廉洁自律的重要性。
在工作中,我始终严格要求自己,遵守职业道德和法律法规。
在面对各种诱惑和考验时,我始终保持清醒的头脑和坚定的立场,做到不为人情所动,不为利益所惑。
同时,我也要求团队成员树立廉洁自律意识,共同营造风清气正的工作环境。
七、接受监督我深知监督是保证权力正确行使的重要手段。
在工作中,我主动接受领导和同事们的监督,及时反馈工作进展情况,认真听取意见和建议。
同时,我也鼓励团队成员积极参与监督工作,共同维护团队的和谐稳定发展。
总之,在过去的一年里,我们审计室取得了一定的成绩,但也存在不少问题。
审计主任个人述职报告尊敬的领导:我是XX公司审计部门的主任,谨向您提交我的个人述职报告。
回顾过去一年的工作,我深感责任重大,充满挑战,但也取得了一定的成绩。
以下是对我过去一年工作的总结和分析。
首先,我要介绍我在领导层面的工作。
作为审计主任,我的首要任务是制定和执行审计计划,确保审计工作的高质量和准确性。
我们的团队在这一方面做了大量的工作,通过严格的工作流程和明确的指导方针,确保所有审计工作得以按时完成。
例如,我们设立了详细的时间表,以确保审计过程中的各个环节的顺利进行。
此外,我们还积极研究和引进新的审计技术和方法,以提高审计工作的效率和准确性。
比如,我们引入了自动化审计工具,大大提升了审核和分析数据的效率。
其次,在团队管理方面,我注重培养团队的协作精神和职业素养。
我积极参与团队建设,包括招募新人、制定培训计划和组织团队活动等。
我相信一个团队的凝聚力和合作力是成功的关键。
为了提高团队成员的能力和素质,我定期组织培训课程,为他们提供专业知识和技能的更新和提升的机会。
此外,我还定期组织团队建设活动,增加团队成员之间的交流和凝聚力。
例如,我们在去年组织了一次团队拓展活动,以增强团队成员的沟通和合作能力。
在审核工作方面,我们注重细节和准确性。
为了确保审计结果的准确性,我们在进行核查时尽可能地使用各种可靠的数据和信息来源。
我们关注重要细节和重大风险,并对其进行深入分析和审计。
例如,在某次审计中,我发现了一家公司的财务报表中存在重大错误。
通过仔细分析,我发现这是由于公司的几个部门之间的信息共享不畅造成的。
我及时向公司高层汇报了这个问题,并提出了解决方案,包括优化信息流程和加强内部控制。
此外,在与客户的沟通和合作方面,我积极参与,并与各方保持紧密合作关系。
我们对客户的需求和关切非常重视,并及时解决问题。
过去一年,我们与一家客户的合作非常成功,我们的审计报告得到了公司高层的高度评价。
这种良好的合作关系和口碑,对我们的客户关系和业务拓展都有着积极的影响。
2024审计室主任的述职述廉报告一、概述在过去的一年中,我作为审计室主任,积极履行职责,认真贯彻落实公司的各项决策部署,全力推进审计工作,取得了一定的成绩。
同时,我始终坚持廉洁自律,严格遵守各项规章制度,不断提高自身素质和能力水平,为公司的发展贡献了自己的力量。
二、工作业绩审计项目开展在过去的一年中,我带领审计室全体人员,认真履行职责,全面开展了各项审计工作。
我们共完成了内部审计项目XX项,涉及公司各个领域,包括财务审计、工程审计、物资采购审计等。
通过这些审计项目的开展,我们及时发现和纠正了一些管理上的问题和漏洞,为公司的规范管理提供了有力保障。
审计质量提升为了提高审计质量,我不断加强审计培训和学习,提高审计人员的业务水平和综合素质。
同时,我们还制定了严格的审计质量控制制度,对每个审计项目进行全程跟踪和监督,确保审计质量达到标准要求。
通过这些措施的实施,我们的审计质量得到了显著提升,得到了上级领导和被审计单位的高度认可。
审计成果运用我们注重审计成果的运用,将审计结果及时反馈给被审计单位,督促其整改落实。
同时,我们还通过内部审计发现的问题和漏洞,积极向公司领导提出改进意见和建议,为公司的发展提供决策支持。
通过我们的努力,一些管理上的问题和漏洞得到了及时纠正和整改,公司的管理水平和风险防范能力得到了有效提升。
三、廉洁自律作为审计室主任,我深知廉洁自律的重要性。
在日常工作中,我始终严格要求自己,遵守各项规章制度和法律法规,坚决反对腐败行为和不正之风。
同时,我还加强对审计人员的廉政教育和监督,确保他们严格遵守职业道德和行为规范。
在今后的工作中,我将继续保持廉洁自律的态度和高度的责任心,为公司的健康发展贡献自己的力量。
四、存在不足虽然我们在过去的一年中取得了一定的成绩,但也存在一些不足之处。
例如:在审计工作中,我们有时对一些问题的认识不够深入,需要进一步加强学习和研究;在与其他部门的沟通和协作方面,我们还需更加积极主动地与相关部门建立更加密切的联系和合作机制;在审计成果的运用方面,我们还需要更加注重对被审计单位整改落实情况的跟踪和督促。
XX大学审计室主任度述职述廉报告1. 引言尊敬的领导、各位同事:大家好!我是XX大学审计室的主任,现在向大家汇报我的工作情况和廉洁自律情况。
首先,感谢领导对我工作的支持和信任,也感谢各位同事的合作和努力。
在过去的一年中,我兢兢业业、恪尽职守,努力为学校的审计工作贡献自己的力量。
接下来,我将从工作情况和廉洁自律两个方面进行述职述廉报告。
2. 工作情况2.1 工作内容审计室的主要职责是对学校各项经济活动进行监督和审计,确保资源的合理利用和风险的控制。
在过去的一年中,我带领团队完成了以下工作:•审计了各部门的经济活动,包括招标采购、合同执行、资金使用等,及时发现和纠正了一些问题。
•完善了审计工作的制度和流程,提高了工作效率和质量。
•协助学校进行风险评估和内部控制的建设,提出了一些建设性意见。
2.2 工作成绩在过去的一年中,我和团队取得了一些工作成绩:•通过审计工作,发现并纠正了一些违规行为和浪费现象,为学校节约了一定的资金。
•完善了审计报告的编制和呈报程序,提高了审计工作的透明度和公正性。
•及时向学校领导和相关部门提出了一些改进意见,帮助学校改进了管理和运营模式。
3. 廉洁自律情况作为一名审计室的主任,廉洁自律是我工作的重要内容之一。
在过去的一年中,我始终严格要求自己,做到以下几点:3.1 自律要求•自觉遵守国家法律法规和学校的廉洁自律规定,不参与任何违法违纪行为。
•坚持公正、客观、独立的原则,不受任何个人或团体的影响。
•严守工作纪律,做到工作有序、高效。
3.2 廉洁行为•拒绝任何形式的贪污受贿,保持清正廉洁的工作作风。
•不利用职务之便谋取私利,不参与权钱交易。
•对审计工作中发现的问题,不隐瞒不掩饰,及时上报。
4. 总结通过一年的工作和努力,我深感学校对审计工作的重视和支持,也深感自己在工作中的成长和进步。
在今后的工作中,我将继续努力,发挥自己的专业优势,为学校的发展贡献力量。
同时,我将继续保持廉洁自律的作风,坚守职业操守,始终做到清正廉洁。
学校审计室领导述职述廉学校审计室领导在2024年度的述职述廉报告中总结了本年度工作的成绩与困难,并对下一年度的工作提出了计划和展望。
以下是该报告的大致内容:一、工作概况(一)工作内容在过去的一年中,学校审计室领导带领团队完成了学校年度审计工作。
工作内容包括对学校各项财务、资产、项目及相关文件的审计,以确保学校的财务管理和资产使用的合规性和合理性。
另外,审计室还对学校内部控制机制进行了检查和修订,并提出了改进建议。
审计室领导还积极参与学校的重大财务决策,提供财务风险评估和咨询服务。
同时,他们还定期向学校领导层和相关部门提供审计结果和建议,以帮助学校做出决策和改进。
(二)团队建设为了提高审计效率和质量,审计室加强了队伍建设。
通过培训和学习,团队成员提高了审计和财务管理的专业技能。
同时,审计室还加强了与其他部门和单位的合作,与财务部门、人力资源部门等协作,提高了工作的协同效果。
(三)工作成果在过去的一年中,审计室共完成了20个审计项目,其中包括财务审计、项目审计等。
审计室提出了诸多财务管理和内部控制方面的改进建议,并及时跟踪落实情况。
通过审计,审计室发现了一些问题和风险,并提出了有效的整改方案,保护了学校的利益和财产安全。
二、工作亮点(一)提高审计效率通过工作流程的优化和信息化手段的应用,审计室在审核和分析的过程中提高了工作效率。
审计室采用了电子审计工作底稿、数据分析工具等,加快了对财务数据的抽样和分析,提高了审计的准确性和可靠性。
(二)提升服务水平审计室领导注重与学校领导层的沟通与对接,在审计工作中始终注重服务学校的目标。
审计室提供的审计报告和建议均简洁明了,贴近实际,为学校的决策提供了有力的支持和参考。
三、工作困难在过去的一年中,学校审计室也遇到了一些困难和挑战。
主要包括以下几个方面:(一)缺乏专业人才由于学校审计室人员数量有限,导致工作量较大,需要面对较高的工作压力。
同时,人员的素质和专业水平也是一个问题,需要加强培训和学习,提高审计质量和效率。
2024学院审计室主任述职述廉报告一、审计工作总结过去的一年里,作为学院审计室主任,我全面负责学院的内部审计工作。
在学院党委和上级审计部门的领导下,我与审计室团队一起,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点的工作方针,注重发挥审计监督职能,为保障学院资产安全、规范内部管理、促进廉政建设方面做出了积极的贡献。
具体工作包括:完善审计制度,加强审计队伍建设,提高审计质量;实施对学院各部门的预算执行情况和专项资金使用情况的审计;开展对基建工程、修缮工程和设备采购的审计监督;推进审计信息化建设;加强与纪检、监察、财务等部门的协作配合。
通过这些工作,我们取得了一定的成绩:进一步规范了学院内部管理,提高了资金使用效益;揭示和纠正了一些违规违纪问题,维护了学院利益;为学院的发展提供了有力的审计保障。
然而,我们也意识到工作中还存在一些不足。
例如,审计力量配备不足,对一些领域的审计监督还需加强;审计整改力度还需提高;审计队伍的专业素质和业务能力还需提升。
我们将采取措施加以改进。
二、廉政建设情况作为审计室主任,我深知廉政建设对于审计工作的重要性。
我始终坚持廉洁自律,严格遵守审计纪律和廉政规定。
我要求审计室全体人员做到:坚守审计职业道德,不受被审计单位和个人的请客送礼;严格保守秘密,不泄露审计过程中了解到的敏感信息;杜绝与被审计单位之间的不正当利益往来。
同时,我们加强了对审计人员的廉政教育和培训,定期开展廉政建设活动,强化审计人员的纪律意识和廉洁意识。
我们建立了廉政档案,对审计人员的廉洁自律情况进行动态管理。
通过这些措施,我们努力营造了风清气正的审计环境,确保审计工作的公正性和公信力。
三、未来工作计划未来一年,我们将继续围绕学院的发展战略和中心工作,积极履行审计职责。
具体工作计划包括:进一步完善内部审计制度,加强质量控制;加大对基建工程、设备采购、修缮工程等重点领域的审计力度;推进内部控制体系建设;加强与其他监督部门的协作配合,形成监督合力;提高审计队伍的专业素质和业务能力。
2024审计室主任述职述廉的报告在过去的一年里,我作为审计室主任,认真履行职责,积极开展工作,取得了一定的成绩。
同时,我也深刻认识到自身存在的不足之处。
现在,我将从工作目标与职责、工作完成情况、廉洁自律情况、存在的不足与问题、未来工作计划、对审计室团队建设建议、对公司经营管理的意见和建议以及其他需要说明的事项等方面进行述职述廉报告。
一、工作目标与职责作为审计室主任,我的工作目标是确保审计工作的顺利开展,提高审计效率和准确性,防范审计风险,保障公司资产安全。
我的工作职责包括制定审计计划和方案、组织实施审计工作、协调内外部资源、出具审计报告、跟踪整改情况等。
二、工作完成情况在2023年度,我带领审计室团队完成了以下工作任务:年度审计计划执行:按照年度审计计划,组织并完成了10个项目的审计工作,涉及资金资产、财务收支、内部控制等方面。
重点领域专项审计:针对公司关注的重点领域,如工程项目、采购业务等,开展了专项审计,提出了改进建议。
风险评估与防范:通过对公司各业务板块的审计,评估潜在风险,提出了风险防范措施。
审计整改跟踪:对上一年度的审计发现问题进行了整改跟踪,确保问题得到有效解决。
团队建设与培训:加强团队建设,提升团队专业能力,组织内部培训和外部培训共计8次。
三、廉洁自律情况在工作中,我始终坚持廉洁自律的原则,严格遵守公司规章制度和法律法规。
我自觉抵制各种诱惑和腐败行为,确保审计工作的独立性和公正性。
同时,我也要求团队成员树立廉洁意识,共同营造风清气正的工作氛围。
四、存在的不足与问题在工作中,我也认识到自身存在的不足之处:沟通协调能力需提高:在与其他部门沟通时,有时会出现障碍,需要进一步加强沟通技巧和协调能力的培养。
创新性思维不足:在审计工作中,有时过于保守,缺乏创新性思维,需要更加注重学习新知识、新方法。
团队建设仍需加强:尽管已经取得了一定的团队建设成果,但仍有提升空间,需要继续加强团队协作和人才梯队建设。
2024审计室主任述职述廉报告一、引言作为审计室主任,我深知肩上的责任重大。
在过去的一年里,我认真履行职责,积极参与各项工作,取得了一定的成绩。
在此,我向领导和同事们汇报一下我的工作情况和个人廉洁自律情况。
二、审计室主任的职责与义务作为审计室主任,我的职责主要包括:负责制定审计计划、组织实施审计、监督审计质量、确保审计结果客观公正等。
在履行职责的过程中,我始终牢记以下几点义务:遵守法律法规和公司制度,确保审计工作的合法合规;保持独立客观,不受任何外界干扰,确保审计结果的客观公正;不断提升自身的专业素养,为审计工作提供有力支撑;积极配合相关部门工作,共同维护公司的利益。
为了更好地履行职责,我在工作中注重以下几点:加强学习,提高自身素质。
我经常参加各种审计培训和交流活动,了解最新的审计理念和方法,不断拓宽知识面,提高专业水平。
注重团队合作,发挥集体智慧。
在组织实施审计项目时,我注重发挥团队成员的特长和优势,集思广益,共同完成工作任务。
加强沟通协调,提高工作效率。
我经常与相关部门沟通协调,了解他们的需求和困难,及时解决问题,确保审计工作顺利进行。
严格把控质量,确保审计结果准确可靠。
在审计工作中,我严格遵守质量控制标准,对每一个环节都进行仔细审查,确保审计结果真实、准确、可靠。
三、廉洁自律情况作为审计室主任,我深知廉洁自律对于工作的重要性。
在工作中,我始终坚持原则,遵守职业道德和行为规范,保持清正廉洁的工作作风。
具体表现在以下几个方面:严格遵守法律法规和公司制度。
我始终认为,遵守法律法规和公司制度是廉洁自律的基础。
在工作中,我严格遵守各项规章制度,不违反法律法规,保持行为的合法性和合规性。
坚持公私分明,不谋取私利。
我始终将集体利益放在首位,不利用职务之便谋取个人私利。
在处理公务时,我始终坚持公正公平的原则,不偏袒任何一方,确保审计结果的客观性和公正性。
严格自我要求,保持良好的工作作风。
在工作中,我严格要求自己,做到言行一致、表里如一。
述职述廉:________ 审计室主任的述职述廉报告
姓名:______________________
单位:______________________
日期:______年_____月_____日
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审计室主任的述职述廉报告
一、加强学习,更新审计观念
学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念。
今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快发展的文件,通过学习使我们认识到:教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。
我们要积极探索内部审计转型的途径和方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变。
为适应这一变革,做了以下几方面的工作: 一是加大宣传力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践者。
二是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。
二、以科学发展观为指导,创新内审工作
在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也必须要转型和创新。
本年度中对我校的基建工程项目:
综合教学楼,实验楼进行了全过程跟踪审计。
用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项目分工。
在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的咨询;主要材料的比价采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确认等重要环节。
通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价控制由事后向事中,事前延伸,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效
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益。
三、工作体会和努力方向
经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。
在认真做好常规工作的同时,对内审工作的重要事项,都及时给领导汇报,以取得领导对内审工作的重视和支持。
另外,内审工作要树立服务意识,要在监督中体现服务,在服务中反馈监督。
总结一年的工作,成绩是主要的,同时也存在一些不足之处,如审计业务开展的不够全面,审计力度需进一步加强。
在今后的工作中,我们将理清思路,求真务实,使内部审计工作再创新业绩。
审计局上半年工作述职
上半年,我局以创建全国文明县城为契机,以争先创优为推手,很好地完成了既定工作任务。
半年来共完成审计项目29个,在审项目11个,完成综合报告及各类审计信息15篇。
一、靠作风强基,推机关文明创建我局用文明创建引领审计工作开展,用扎实的工作作风奠定文明基石,一方面加强党风廉政建设,坚持审计跟踪回访制度的落实,坚决抵制“吃拿卡要”、徇私舞弊、包庇被审计单位等违纪违规行为;另一方面积极参与全县文明创建,今年我局又对机关庭院按园林绿化的标准重新进行了设计和绿化。
二、靠质量树威,推审计成果转化
一是提升审计质量,实现四个“捆绑”。
即:
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分线领导与股室捆绑;审计项目与主审捆绑;审计程序与责任捆绑;审计质量与风险捆绑,有利于提交高质量审计报告。
二是促进审计成果转化。
以市、县两级相关审计工作为载体,开展审计人员实行跟班学习讨论、跟踪服务协调,让我们过去的审计成果、处理意见、提出的建议得到上级审计机关的认可并被采用。
特别是在干部经济责任审计和国有资产管理及收益审计等方面的建议正在为县域
经济发展起着积极的作用。
三是注重项目推优创优。
今年争取在AO实例和专家经验上出精品、出成果的基础上,做好优秀项目申报工作。
今年上报的农口系统的一个单位财务收支审计项目,得到了市局二等奖。
三、靠人才兴审,推综合能力提高
一是做好人员培训,采取请进来现场互动提问学习,送出去到外地审计以审促学的办法开展人员培训。
四月份邀请了寓外乡友海南省审计厅副厅长来我局进行现场辅导。
半年来,我局有7名业务骨干获得审计AO软件使用资格认证,还有两名审计人员取得了审计专业技术人员计算机应用能力合格证。
二是做好人才引进,抓审计后备力量的培养。
三是做好人员统筹,完善主审竞报。
四、靠宣传扩面,推依法行政升级
一是宣传和监督并举。
继去年创办内刊《审计要情》的基础上,在县电视台开辟了“审计在行动”电视栏目,该栏目旨在宣传审计法律法规,开展审民互动、审计履职监督等,进一步让社会各界随时了解审计动态,自觉接受公众监督,促进我局依法行使职能。
二是规范和控制并重。
认真清理了我县审计自由裁量的内容,合理
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制定了自由裁量基准(草案);拟定了《规范审计行政处罚自由裁量权、控制项目质量及过错责任追究办法》,力求实施行政处罚时公平、公正,推进依法行政。
五、靠责任护航,推内部审计完善
一是帮助相关部门建立内审机构,共配备内审专职、兼职人员87人。
二是抓好了教育培训,全年分三个批次的教育培训已完成了两批,27名各行业内审人员参加了省内审协会组织的上岗资格考试。
三是指导内审机构开展审计,并帮助本行业、本系统建立内控制度。
通过以上措施,在全县达到了以县审计局审计为中心,内审机构审计全覆盖,审计监督不留死角的工作目标,为县域经济有序发展保驾护航。
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述职述廉
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