设计更改通知单
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设计更改通知单
标识:0701-25编号:
设计文件名称 零/部件名称
设计文件图号 零部件图号
更改方法 □添加□划改□刮改□重新绘(编)制
性质 □重要□一般 使用性 □临时□永久□其它
更改原因:
原设计为: 现设计为:
相应更改文件:
更改前内容: 更改后内容:
需更改部门
□质保部□工艺部□开发部□采购部□生产部
制品处理意见: 需更改部门
部门 签收 部门 签收
拟制/日期 批准/日期
设计更改通知单
标识:0701-25编号:
设计文件名称 零/部件名称
设计文件图号 零部件图号
更改方法 □添加□划改□刮改□重新绘(编)制
性质 □重要□一般 使用性 □临时□永久□其它
更改原因:
原设计为: 现设计为:
相应更改文件:
更改前内容: 更改后内容:
需更改部门
□质保部□工艺部□开发部□采购部□生产部
制品处理意见: 需更改部门
部门 签收 部门 签收
拟制/日期 批准/日期
文 件 更 改 通 知 单
年 月 日
更改文件名称 质量环境手册 文件编号 TSCH/QEM-A-0
更改部门 综合部 更改性质 一般不符合
修 改 页 码 26和27 更改标记 红色字体
更改原因:
质量环境手册的7.6中“监视测量装置的控制。。。”表述与GB/T 19001-2008 idt
ISO9001:2008《质量管理体系 要求》除7.6中不一致。
7.7环境运行控制中没有包括对重要环境因素控制要求。
更改前(可附页)
请见附页1,附页2,附页3,附页4。
更改后(可附页)
请见附页1,附页2,附页3,附页4。
实
施
期
限
说明
11月10号之前完成更改。
签 名 日 期 评审单位 签 名 日 期 第 1 页
编制 彭婷 2011.11.8
审核 陈建吉 2011.11.8
共 1 页
批准 王建仁 2011.11.9
附页1:
7.6中“监视测量装置的控制
更改前:
7.6测量和监控装置
7.6.1 对用于验证产品或环境是否符合规定要求的检验、测量、试验或监测设备进行检定、校对和维护。每台检测设备都要标明检定或校对状态,并进行定期复检。
7.6.2 检定或校对工作要按照国家有关检定规程进行,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定,当不存在上述标准时,应记录校准或鉴定的依据。
7.6.3 必要时,对测量设备进行调整或再调整,但应防止可能使测量结果失效的调整。
7.6.4 在搬运、维护和贮存期间防止测量设备的损坏或失效。
7.6.5 应保存对测量设备的校准、检定或验证的记录。
7.6.6 当发现设备不符合要求时,组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。
7.6.7编制下列文件,以确保上述要求的实施和控制:
设计更改通知单
日期: 2013 年 9 月 15 日 第 1 次
工程编号 工程名称 原图纸编号
三明梅列区林业危旧房改造工程(台江国有林场) 设计说明
原因:
甲方要求 需更改的相关图文:
建筑 工艺
结构 装饰
水电
暖通
内容:
1、内墙面、天棚抹灰面刮腻子(二道)取消。
2、套房室内部份旧电线更换。照明线路为BV1.5铜蕊线,插座线为BV2.5铜蕊线。
入户主线路待后期总线路改造时一起调整。
3、屋面雨水管更换。
设计 福建金鼎建筑发展有限公司 校审
主送单位 建设单位 抄送单位 建设、质检、施工、监理
工程设计变更通知单
施工单位: 合同号:
监理单位: 编 号:
设计单位: 专业名称:
致 (施工单位名称):
根据变图有关规定,现决定对 (工程名称及具体项目名称)的设计进行变更,请按变更后的要求组织施工。
序号 图号 变更内容
1
2
3
……
变更后变图定额的增减估算
附件 (设计变更图表等文件)
签字栏 建设(监理)单位 设计单位 施工单位
说明:1、本表共6份,监理公司、工程技术部、预算部、工程技术部各1份,承包人2份,并在申请付款时使用
2、涉及修改图纸的,必须说明应修改图纸的图号
3、不可将不同专业的设计变更办理在同一份变更通知单上
4、“专业名称“应按专业填写,如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等
设计更改通知单
产品型号/名称 更改通知单号
申请人 申请日期
正式执行时间
一、更改理由(原因):
□技术改进 □客户需求 □产品定义更改 □降低成本 □材料替代
□缺料 □其它:
二、更改有效性
□长期性 □临时性(注明有效日期/有效批次):根据计划开出的各类工单号
三、更改类别
□轻微更改 □重要更改 □致命更改
四、更改内容说明(需要更改的信息/资料):
4.0 设计变更内容:
4.1.物料计划采购变更后的物料;
4.2.生产计划安排用变更后的产品试产,并通知相应部门;
4.3.生产部反馈其生产过程的问题统计,出具报告;
4.4质量部出具物料及产品的检验报告,监督各个过程的有效执行;
4.5.物料试制成功后由技术部安排做评审;
4.6.此物料如果试制失败,请参考走《不合格品流程》。
五、更改涉及的相关文件:
□外观 □BOM □工艺文件 □检验文件 □原理图
□图纸
六、处理意见/方式(库存、采购、交付活动、技术状态项目之间的接口和制造、试验和检验方法):
序号 状态 处理方式 备注
1 库存 原材料
半成品
成品
2 在线
在投 原材料
半成品
成品
3 市场投放
七、旧版和新版资料(文件)处理要求;
□作废,文控中心收回 □发布新版本资料
八、文件知会部门:
□生产部 □质保部 □技术部 □供应链部
部门领导审查意见:
审核签名:
日期:
关联部门评审意见:
生产部 质保部 供应链部 技术部