购进原材料检验记录台帐(2)
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原材料进场验收检验流程一、工作流程:根据进场物资名称、型号和数量,登记《进场/入库物资验收登记簿》→同试验和监理一起对进场原材进行验收→将到场的物资材质单、合格证等资料原件交试验室(物机部留存复印件)并填写《物资送检台账》,对原材料取样、送检(监理见证)→取回复试报告,更新检验台账信息(复检不合格时,组织退场并留存影像资料,登记《不合格品退场记录》)→资料的整理、归档。
二、钢筋送检:1.需要核对信息:钢筋厂家是否在规定使用名录内,进场钢筋规格、数量与材质单是否相一致(钢筋铭牌、材质单、送货单相互对照检查)。
2.钢筋最大代表批量:60 t一个批次,每组取10根55㎝长钢筋。
3.检测项目:直径,每延米重量,屈服强度,抗拉强度,伸长率,冷弯试验。
4.形成的资料:钢筋进场验收记录、原材料进场清单(供应商出库单)、材质单、铭牌复印件+ 钢筋复试报告(全套)。
三、水泥送检:1.需要核对信息:水泥合格证和出厂检验报告是否相一致;使用部位及进场数量,施工现场按施工部位最大设计水泥用量。
2.水泥最大代表批量:袋装水泥为200吨,散装水泥为500吨。
3.检验项目:比表面积,强度,凝结时间,安定性,烧失量。
4.形成的资料:进场台账,送检台账,原材料进场清单、合格证、出厂检验报告(3天),复试报告,出厂检验报告(28天)<水泥厂家补送>。
四、粉煤灰送检1.需要核对信息:粉煤灰合格证和出厂检验报告是否相一致;2.粉煤灰最大代表批量:200吨一个批次。
3.检验项目:细度,需水量比,烧失量,游离氧化钙。
4.形成的资料:进场台账,送检台账,原材料进场清单、合格证、复试报告。
五、矿粉送检1.需要核对信息:矿粉合格证和出厂检验报告是否相一致;2.矿粉最大代表批量:200吨一个批次。
3.检验项目:密度,比表面积,流动度比,烧失量。
4.形成的资料:进场台账,送检台账,原材料进场清单、合格证、复试报告。
六、减水剂送检1.需要核对信息:减水剂合格证和出厂检验报告是否相一致;2.减水剂最大代表批量:50吨一个批次。
第一章总则第一条为加强工厂车间管理,规范车间记录工作,确保生产、质量、安全等各项信息的准确、完整和及时,提高车间管理水平,特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有车间,包括生产车间、检验车间、维修车间等。
第三条本制度遵循以下原则:(一)科学性:记录管理制度应科学合理,符合国家相关法律法规和行业标准。
(二)完整性:记录应全面、系统地反映车间生产、质量、安全等情况。
(三)准确性:记录应真实、准确地反映实际情况。
(四)及时性:记录应确保及时完成,避免延误工作。
(五)保密性:对涉及商业秘密、技术秘密的记录应严格保密。
第二章记录种类及内容第四条记录种类:(一)生产记录:包括生产计划、生产指令、生产进度、生产台账、生产异常处理记录等。
(二)质量记录:包括原材料检验记录、生产过程检验记录、成品检验记录、不合格品处理记录等。
(三)安全记录:包括安全检查记录、安全教育培训记录、事故处理记录等。
(四)设备维护记录:包括设备保养计划、设备保养记录、设备维修记录等。
(五)环境监测记录:包括环境检测数据、环境改善措施等。
第五条记录内容:(一)生产记录:1. 生产计划:包括生产任务、生产日期、生产数量、责任人等。
2. 生产指令:包括生产任务下达、生产进度跟踪、生产变更等。
3. 生产进度:包括生产实际完成情况、生产进度统计等。
4. 生产台账:包括原材料消耗、产品产量、生产效率等。
5. 生产异常处理记录:包括生产过程中出现的异常情况、处理措施及结果等。
(二)质量记录:1. 原材料检验记录:包括原材料进货检验、生产过程检验、成品检验等。
2. 生产过程检验记录:包括生产过程中各环节的质量检验结果、检验方法等。
3. 成品检验记录:包括成品质量检验结果、检验方法等。
4. 不合格品处理记录:包括不合格品数量、原因分析、处理措施等。
(三)安全记录:1. 安全检查记录:包括安全检查内容、检查结果、整改措施等。
2. 安全教育培训记录:包括培训内容、培训对象、培训时间等。
原料进货查验记录制度一、为了使选购的原辅料(食品原料、食品添加剂和食品相关产品)能够满足生产合格产品的要求,特制定本制度。
二、本单位购进的原辅材料一律应当进展实地查验,经过验证前方可入库。
三、在进货查验原辅材料供货者的许可证和产品合格证明文件时,应查验供货方主体资格的合法有效证件,按批次向供货方索取证明产品质量符合标准或规定的相关文件,保存原件或者复印件,记录生产许可证编号、复印产品合格证明文件,以备日后检查。
四、进货查验记录包括以下内容。
产品名称、规格、数量、供货者名称及、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证明。
对本企业自行检验食品原料的,要记录检验结果集保存检验记录。
其中,中应当注明供货者联系和。
五、对原辅材料包装标识进展查验核对,主要查验内容包括:(一)查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址,是否在包装上显著位置清楚标注净含量、规格、型号等工程。
(二)(三)是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。
经感官鉴别是否存在霉变、生虫、不洁,混有异物或者有其他感官性状特别。
(四)(五)是否符合产品说明书的质量状况。
是否存在应当检验、检疫而末检验、检验,是否伪造检验、检疫结果,或者检验、检疫不合格状况。
(六)进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登1 记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。
(七)国家相关法律、法规规定必需经过检验检疫的,必需查验其有效检验检疫证明,未经检验检疫的,不得选购。
法律、法规没有明确规定的,应由供货者供给产品质量合格证明方可选购进货。
六、应加强原辅材料的外观质量检查,对包装不严、破损或不符合卫生要求的,应准时予以处理;对过期、变质的,不得入库,并马上停顿进货和使用,进展返厂或无害化处理。
七、在进货查验时,觉察产品不合格和无合法来源的,应拒绝验收。
觉察有假冒伪劣时,应准时报告。
八、进货查验记录应照实记录进货时原始状况,不得涂改,保存期限不少于二年。
第1篇一、台账编制说明为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和《质量监督检验检疫总局关于进一步加强特种设备安全监察工作的意见》,切实加强安全生产管理,预防事故发生,本台账旨在全面记录质监局开展安全隐患排查整治工作的情况,确保各项安全措施落实到位。
二、台账内容一、基本信息1. 单位名称:XX质监局2. 单位地址:XX市XX区XX路XX号3. 联系电话:XXX-XXXXXXX4. 排查时间:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日5. 排查范围:辖区内所有特种设备使用单位、重点工业产品生产企业、食品生产经营单位等。
二、排查内容1. 特种设备安全(1)特种设备使用登记情况:是否办理了使用登记手续,是否存在未登记使用的情况。
(2)特种设备定期检验情况:是否按照规定进行定期检验,检验报告是否齐全。
(3)特种设备操作人员持证情况:操作人员是否持有有效操作证。
(4)特种设备安全附件及附属设备情况:安全附件是否齐全、完好,附属设备是否正常运行。
(5)特种设备安全管理制度落实情况:是否建立健全特种设备安全管理制度,是否落实安全操作规程。
2. 重点工业产品安全(1)生产许可证情况:是否持有有效的生产许可证。
(2)产品质量检验情况:是否按照规定进行产品质量检验,检验报告是否齐全。
(3)产品质量安全标准执行情况:是否严格执行产品质量安全标准。
(4)产品质量安全管理制度落实情况:是否建立健全产品质量安全管理制度,是否落实产品质量安全责任制。
3. 食品生产经营安全(1)食品生产经营许可证情况:是否持有有效的食品生产经营许可证。
(2)食品原料采购情况:是否从合法渠道采购食品原料,原料来源是否可追溯。
(3)食品生产过程控制情况:是否按照食品生产规范进行生产,生产过程是否严格把关。
(4)食品质量检验情况:是否按照规定进行食品质量检验,检验报告是否齐全。
(5)食品安全管理制度落实情况:是否建立健全食品安全管理制度,是否落实食品安全责任制。