2018销售利润表
2018成本核算表
01
主要指标完成情况
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
26.35 -6.98 -13.69 99.24 -47.96 -47.59
6.14 31.96 30.49 32.84
47.76
48.59 37.58 29.59 24.80
-27.19 -29.91 129.74
-1.38
-93.99
2,480.8 4
-2.84 -72.80 796.75
-0.50 14.43 15.26
3.86%
-4.72%
2.34%
—
—
-20.77%
4.14%
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
单位:万元
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元,可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅(5.70%)10.43%, 考核口径收入缺口740万元。
-21.19
1,684.0 9
114.69
1,510.1 6
112.15
1,415.2 6
4.24 2.55 94.90
-3.74 -48.68 349.94
-8.53 -5.12 58.07