煤矿安全质量标准化评分表
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安全质量标准化评分表
— 1 — 煤矿安全质量标准化标准及检查评分汇总表
— 2 —
分项序号
分项名称
分项得分
备注
一
安全管理
二
采煤
三
掘进
四
机电
五
运输
六
通风
七
防治瓦斯
八
防灭火
九
防治水
十
地质测量
十一
职业危害
十二
调度指挥及应急救援
十三
工业场地及办公场所
总平均分
安全质量等级 安全管理质量标准化标准及考核评级办法(100 分) 煤矿安全质量标准化标准及评分表
一 安全管理
— 3 — 项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法 扣分 扣分原因 实际得分
一
安全
管理
机构
和人
员资
质
(21
) 1.建立健全安全生产管理机构,配足安全
管理人员
5 检查机构
设置及人
数 安全管理机构不健全该项不得
分,安全机构人员不足,每缺 1
人扣 1 分
2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电
副矿长、安全副矿长、总工程师(技术
负责人)取得安全资格证
6
检查资格
证书 法定代表人、矿长、生产副矿
长、机电副矿长、安全副矿长、
总工程师(技术负责人)每发现 1
人无证上岗本项不得分
3.特种作业人员(瓦斯检查员、安全员、
爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机
车司机、把钩工、电钳工、监测工等)
必须取得操作资格证
6
检查证件 瓦斯检查员、安全员、爆破工、
绞车司机、采掘机司机、电机车
司机、电钳工、监测工每发现 1
人无证上岗的该项不得分,其他
特种作业人员每发现 1 人未持证
上岗扣 1 分
4.必须有职工岗前安全培训计划,安全教
育培训符合要求,相关资料妥善存档管
理
2 查看计划、
培训档案
等 无培训计划扣 1 分,井下作业
人员未按规定培训发现 1 人扣 1
分,培训考核不存档扣 1 分
5.按规定成立工会组织,设立安全群众监
督站,配备人员。
2
查看资料 未成立工会组织,不得分,人
员配备不足,扣 1 分
二
安全
制度
及落
实情
况
(6
) 煤矿应制定和落实下列制度:
1.各级领导、岗位人员、职能机构安全生
产责任制;
2.矿级领导和生产经营管理人员入井带班
制度;
3.事故隐患排查、治理、报告制度;
4.安全质量检查及跟踪处理制度、安全监
测监控联合值守制度;
5.安全办公会议制度;
6
逐项检查
各种制度
及落实情
况
1、2、3 条有缺项或未落实到
位,本项不得分,4-11 条每缺 1
项或未落实到位扣 2 分 煤矿安全质量标准化标准及评分表
— 4 — 项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法 扣分 扣分原因 实际得分
6.安全目标管理及奖惩制度;
7.安全技术审批制度;
8.安全教育培训制度;
9.设备器材检查维修管理制度;
10.爆破器材使用管理制度;
11.入井检身和出入井人员清点制度
三
图纸
资料
管理
(5) 煤矿应有下列图纸:
1.矿井地质和水文地质图;
2.井上、下对照图;
3.采掘工程平面图;
4.通风系统图和网络图;
5.井下避灾路线图;
6.井上、下供配电系统图和井下电器设备
布置图;
7.井下运输系统图;
8.瓦斯抽采系统图;
9.安全监测装备布置图;
10.排水、防尘、防火注浆、压风、充填
等管路系统图;
11.井下通讯系统图;
12.主要巷道布置图
5
查看图纸
资料
《井上下对照图》、《采掘工程
平面图》、《通风系统图》三种图
纸每缺 1 种或发现图纸与实际不
符的本项不得分,内容不全或填
绘不及时 1 处扣 1 分;其他图纸
每缺 1 种或与实际不符扣 1 分
四
操作
规程
和作
业规
程
(5) 各工种操作规程齐全。采掘工作面均有
符合《规程》规定的作业规程,且符合工
作地点实际情况,并经总工程师(技术负
责人)审批。作业规程内容符合相关法规
和标准,有针对性、可操作性,内容齐全、
整洁,图文清晰,保存完好,学习、贯彻
手续完备,有考核和签名。施工及地质条
件变化时有补充措施。维修作业点有符合
要求的安全技术措施
5
逐项检查
作业规程缺少 1 种该项不得分,
主要工种的操作规程每少 1 种扣
1 分,内容不符合要求 1 处扣 1
分,其他工种操作规程每缺少 1
种扣 0.5 分,维修措施缺 1 项或
内容不符合要求扣 1 分 煤矿安全质量标准化标准及评分表
— 5 — 项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法 扣分 扣分原因 实际得分
五
矿用
产品
和安
全规
划、
安全
费用
(9)
1.按规定使用有煤矿矿用安全标志的产
品;需检测检验的矿用产品按要求送有资
质单位进行检测检验
3 按规定检
查标志和
检测检验
情况 发现一台(件)设备无煤矿矿
用安全标志或使用国家明令淘汰
禁止使用产品,该项不得分。发
现 1 样使用产品未按要求送有资
质单位检测检验合格的,扣 1 分
2.井下各类标志牌齐全、清晰、准确
2
抽查
发现一处不规范扣 1 分
3.按规定提取和使用安全费用、安全风
险抵押金、维简费
2 查台帐及
有关资料 未提取该项不得分;提取不足
或未按规定管理和使用的扣 1 分
4.年度灾害预防和处理计划、生产建设
长远发展规划、年度生产建设计划、安全
技术发展规划、安全技术措施计划等的编
制和贯彻落实情况
2
逐项检查
未编制该项不得分,编制内容
不全扣 1 分;未落实一项扣 1 分
六
上级
检查
落实
情况
、
技术
资料
建档
管理
(5)
1.对上级的有关文件和指示精神、上级
现场检查提出的隐患和问题整改落实情况
3 查阅有关
文件和资
料管理,
现场检查 未贯彻落实指示精神,1 次扣
2 分,对上级检查提出的隐患和
问题未整改完善 1 次不得分
2.技术资料需建档管理,档案明确清晰
2
查阅有关
技术资料
不合格 1 处扣 0.5 分
七
停
产
1.停产整顿情况。
3
检查资料 年度内被停产整顿 1 次该项不
得分。