仓库物料管理流程

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仓库物料管理流程,仓库收料、发料、退料、盘点工作流程

原则上仓库每月需对库存进行一次实物盘点,视情况对帐物卡进行一次调整。仓库只对仓库

库存物品进行盘点,最后出盘点报表。车间盘点由车间自主盘点(可由车间统计或车间主管

安排)。仓库有权对车间盘点核对物料消耗情况。

=全文目录=====

、范围……

3.8仓库对特殊物品的管理……

3.9仓库的六防工作 (5)

四、最低库存量与安全库存量管理 (5)

===== 正文节选=====

一、范围

适用于全公司全体员工。

二、目的

为了使仓库管理更完善规范化,为了能使成本核算更准确,物料能得到更好的控制与管理,特作出此管理流程。

三、管理流程

3.1收料

供应商送货到仓库,仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。同时通知验货人员到场第一时间验货,验货及清点完毕后,看对方送货单是否签名齐全后办理

进仓手续(开具四联收料单,由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准,开单要求清晰明了)。办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。如图:

3.2 .发料

发料原则先进先出”;生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单,领料单开具必须注明生产单号。领料单由所需物料所属组别的组长开具(开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发),给车间主管核准一式三联。拿至仓库,仓管员

凭领料单(按先进先出的原则)对照生产单物料清单给予首次发放。物料发完后仓管员必须

在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好单据红色联

及时上交财务,本程序也适用于打印备料单的领料发料。如图:

3.3 .成品

生产车间完成成品生产,由包装组组长开具四联成品进仓单,交由质检检验合格后进仓,

仓管员清点清楚。发货由业务发出发货通知单,仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。最后入台帐。如图:

3.4 .管理

341仓库现场管理

以5S为标准(整理、整顿、清扫、清除、素养)。仓库可分为五金仓库(原材料、辅

料、以及工具的管理);半成品仓(自造、外购以及外发加工的半成品)。对仓库进行定时盘

点清理,物料摆放按分类进行,务必做到相对集中(如。螺丝类可摆放于一排货架上)。

342仓库帐、单据管理

3.4.3异常情况处理

a、发外加工,属仓库对半成品管理,由发外加工负责人(现暂由仓库负主要责任)按领料手续办理出仓。进仓按供应商送货手续办理进仓。仓管员登入台帐。

b、自造常规半成品,属仓库对半成品管理,按生产领料手续办理出仓,进仓按供应商

送货手续办理进。仓管员登入台帐。

库管理流程及流程图,仓库管理制度

浏览:80411

I

更新:2013-03-28 16:37

仓库(Warehouse )是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。

仓库管理作业应注意的问题有:

1.库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域:第一,大量存储区,即以整箱或栈板方式储存;第二,小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架上;第三,退货区,即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2 •区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏) 库,也可以不固定位置而弹性运用。

3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。

4•要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。

5 •仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。

6.商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。

7•仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货的存放。此外,还要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货。

8•仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业时间规定。

9.商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效,也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

10•仓库要注意门禁管理,不得随便入内。

仓库管理流程图

仓库管理制度一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为, 惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

、职责通过奖

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;

四、验收及保管

1物资的验收入库仓库管理制度

1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。